LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se
Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att de styrande försätter kommunen i projekt som medför en kostnadsbörda och skuldsättning som på sikt medför en uppenbar risk för medborgarnas möjlighet till en god kärnverksamhet. Samtidigt ska man vara väldigt restriktiv på infrastruktursatsningar som inte är nödvändiga för kärnverksamheten och byggnationer som inte är akuta. Vi anser även att vår kvot av flyktingar måste minska så att den är på en nivå som är hanterbar. Kommunen ska främja bostadsbyggande för att stärka skattekraften genom försäljning av tomter för privat byggande såväl till villor men även för bostadsrätter och lägenheter som i möjligaste mån ska ägas av privata fastighetsägare likaså göra det lättare för företag att etablera sig. Däremot ska kommunen gå in med lägenheter till de som inte själv har förmåga att få lägenheter Vi ser att kommunens kostnader stiger mer än vad vi har i inkomster trots en mångårig högkonjunktur, detta måste brytas då det är ansvarslöst och inte kostnadseffektivt. Vi menar också att förvaltningen bör omorganiseras till en mer platt och effektiv organisation genom att omvandla barnomsorgen och vård/omsorg till intraprenadslösningar. Kommuner inom regionen, bland annat Tjörn, har haft en stor framgång i liknande sätt att arbeta då denna modell varit nominerad till den europeiska utmärkelsen social in ageing. Vi räknar med att en omorganisation enligt den modell vi föreslår kan frigöra ca 160 mnkr. Idagslägetharkommunenförmångachefstegmellanföreståndareochledningsgrupp samt tar in dyra konsulter. Vi menar att kommunen skall ha tillräckligt kompetent personal för att utföra dessa uppgifter. Det skulle frigöra resurser till verksamheten och minska sjuktalen som är mycket höga, nära 20 %. Kommunen har de senaste 10 åren dragit på sig ca 2 mdkr i skulder och måste börja amortera. Med hänsyn till riksbankens räntebana och en förväntad höjning av räntan på 1,5 %detnärmasteåretärdetsannoliktattskuldenkommerstigamedca60mnkrtillår2021 En högkonjunktur varar inte i all framtid. Vi vill anslå drygt: 33 mnkr kr ytterligare till våra gamla och sköra. 60 mnkr för en tryggare skola med mer vuxennärvaro för mer ordning och reda. Den som är satt i skuld är inte fri! Ralf Dahlgren - Ledamot SD Per Hassel - Ledamot SD
Samtidigt ser vi att verksamheten in i äldreomsorgen inte fungerar. Det behövs mer personal för att de skall få en rimlig arbetsbörda och att vårdtagarna ges god service. För att kunna tillse detta krävs en omfördelning av resurser och skall ske genom en utfasning av långtids sjukskrivna till aktivitetsersättning samt att kostnaderna för flyktingmottagande och integration sker enligt enligt Socialstyrelsen rekommendationer. Vi vill också utöver alliansens budget tillskjuta ytterligare 33 mnkr till de gamla och sköra för att ge dem en större närvaro. Boende till nyanlända som inte kan bidra till vår välfärd får acceptera att bo i enklare standard. Även andra invånare ska ges en möjlighet att kunna bo billigare, men med lägre standard. Vidare vill vi mot lagd budget för 2018 tillskjuta ytterligare 60 mnkr för en tryggare skola och en skola där alla är med. Vi vill också skjuta till fem mnkr till ronderande vakter i kommunen. Vi anser att den omfattningen på upplåning som skett på senare år måste brytas och att man till skillnad mot nu amorterar på kommunens skulder i förhållande till de årliga avskrivningar som motsvarar värdeminskningen på kommunens tillgångar. Amortering på skulden skall ske på den del av avskrivningarna som är lånefinansierade. Effekten blir annars att kommunen står med skulder och inga tillgångar. Att som nuvarande allians budgetera en räntekostnad utifrån hur den är i dag anser vi är orealistiskt. Med hänsyn till Riksbankens räntebana med en förväntad höjning med 1,5 procent närmaste åren är att beräknad räntekostnad mer sannolik kommer stiga med ytterligare med 60 miljoner fram till 2021. Beräknad prisutveckling för 2019 är på 2,3 procent HELA LERUM PARTI!
Resultatbudget (Mkr) procentuell ökning Verksamhetens nettokostnader - 2 215 Avskrivningar - 128 Verksamhetens nettokostnader - 2 343 Skatter 2 140 4,24 % Generella statsbidrag 267 Finansiella intäkter 9 Finansiella kostnader - 40 Extraordinära intäkter 0 Extraordinära kostnader 0 Resultat 33 Nettokostnadsandel 98,6 % Driftsredovisning Skattefinansierad verksamhet Not Stab och utveckling 100 1 Samhällsbyggnad 129 Lärande 1 310 2 Stöd och omsorg 804 Summa sektorernas nettokostnad 2 352 Finansförvaltningen - 9 Verksamhetens nettokostnader 2 343 Löneökningar ingår i respektive sektors ram. Not 1: Vi avviker mot lagd budget med 162 mnkr ner till 100mnkr med hänvisning till reducerad chefsbefattningar. Not 2: I vår budget tillskjuter vi ytterligare 70 mnkr mot förvaltningens siffror.
Finansieringsbudget (Mkr) Årets resultat 33 Justering för av- och nedskrivningar 128 Förändring pensionsskuld - 5 Förändring kortfristiga placeringar 15 Förändring likvida medel drift 171 Investeringar Förvärv materiella anläggningstillgångar - 307 1 Finansiering Nyupptagna lån 209 2 Amortering av skuld - 80 Minskning långfristiga fordringar 7 Förändring av likvida medel 0 Not 1: Förvaltningens förslag på förvärv på 407 mkr bör sänkas till 307 Mkr. Not 2: Förvaltningens förslag till upplåning på 196 Mkr bör minskas till 129 Mkr, men hänsyn till att amortering bör ske med 80 Mkr avseende den del av som avser lånefinansierad del av avskrivning. Balansräkningsbudget Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 2 784 Finansiella anläggningstillgångar 260 Omsättningstillgångar 585 Summa tillgångar 3 629 Eget kapital, avsättning, skulder Balanserat resultat 622 Årets resultat 33 Avsättningar 867 Långfristiga skulder 1 663 Kortfristiga skulder 444 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 629 Vår balansräkningsbudget är lagd i huvudsak utifrån förvaltningsförslag med skillnad att materiella anläggningstillgångar blir 2 784 Mkr mot föreslagna 2 977 mkr och att långfristiga skulder kommer uppgå till 1 663 Mkr mot föreslagna 1 839 Mkr. Not
SD Lerums budget för 2019 Investeringsbudget 2019 (mkr) Verksamhet Stab o utveckling - Lärande 10 Stöd omsorg 3 Samhällsbyggnad varav: Kommunala verksamhetslokaler Lärande 150 Stöd omsorg 2 Övriga 50 Infrastruktur 50 VA / renhållning 42 Summa 307 lerum.sd.se