Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november 2014
|
|
- Pernilla Sundström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november 2014 Ärende 6 Skattsats 2015 Dnr Ks Urban Blomster (V) har lämnat yrkade om fastställande av skattsats Ärende 7- Plan för kommunens ekonomi och verksamhet för åren Dnr Ks Urban Blomster (V) har lämnat yrkande till budget. Dnr Ks Aliansen för Tierp, C, M och KD har lämnat yrkande till budget. Dnr Joakim Larsson (SD) har lämnat yrkande till budget. Ärende 17 Anmälan av motioner Dnr Ks Urban Blomster (V), Marlene Larsson (V), och Alexander Karlsson (V) har den 29 oktober 2014 lämnat en motion om sporthall i Söderfors. Ärende 19 Inlämnande av eventuella interpellationer Dnr Ks Marlene Larson (V) har den 31 oktober 2014 lämnat en interpellation om följder av höjt underhållsstöd. Ärende 22 Eventuella svar på interpellationer Dnr Ks
2 Daniel Blomstedt har den 30 oktober fått svar på sin interpellation om effekten av höjda arbetsgivaravgifter.
3 From: Sent: To: Subject: Urban Blomster 30 Oct :55: Kommunstyrelsen Yrkanden TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN D.nr: P1,1(47-1-V4 Beteckning: k. 4.1 tfandi.k igh Yrkanden till budget från Vänsterpartiet Att en låglönepott på 7 miljoner införs som ska fördelas i förhandlingar mellan kommun och berörd facklig organisation. Att skattesatsen fastställs till För Vänsterpartiet. Urban Blomster gruppledare Skickat från min ipadll
4 From: Sent: To: Subject: Urban Blomster 30 Oct :55: Kommunstyrelsen Yrkanden Yrkanden till budget från Vänsterpartiet TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN FK5TOTk. DR Beteckning: I. I.% tlandl.nt: amv. I Att en låglönepott på 7 miljoner införs som ska fördelas i förhandlingar mellan kommun och berörd facklig organisation. Att skattesatsen fastställs till För Vänsterpartiet. Urban Blomster gruppledare Skickat från min ipadll
5 Reservation Med anledning av kommunfullmäktiges beslut i Tierp , ärende 7 på dagordningen vill undertecknade ledamöter anföra reservation till förmån för nedanstående yrkande Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna - Allians för Tierp, plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet HÅLLBAR POLITIK FÖR VÅR FRAMTIDA VÄLFÄRD Vi vill med vår gemensamma reservation visa på ett alternativ i Tierps kommunalpolitik. Allians för Tierp vill se en utveckling där vi ökar valfriheten, där företagen blir fler så att jobben blir fler. Där fler företag väljer att etablera sig i vår kommun, det är så vi kan utveckla välfärdens kärna långsiktigt. Vi i Allians för Tierp har ett starkt engagemang för att utveckla skolan, ta ansvar för kommunens ekonomi, en ökad valfrihet inom så väl barnomsorgen som äldreomsorgen och för att möta framtiden på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi har under våra många år i opposition lärt oss att majoriteten gärna tar våra förslag till sig men dessvärre kan vi då konstatera att det ofta är lite för lite och för sent. Att stärka medborgardialogen ser vi som en mycket viktig utvecklingsfaktor för Tierps kommun. Vi vill visa att det är vi som bor och verkar i Tierps kommun som tillsammans utvecklar vårt samhälle och tillsammans gör oss framgångsrika, vare sig vi är förskollärare, företagare eller har tagit på oss ett politiskt uppdrag. Vi som har fått förtroendet att företräda Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna ska göra vårt bästa för att kommunen ska leverera det du behöver för att utveckla din verksamhet eller få den omsorg du har behov av. För sjätte året i rad lägger därför vi tre partier ett gemensamt budgetförslag för att visa vår vilja att styra kommunen gemensamt och med idogt arbete visa på vårt alternativ för en positiv utveckling för Tierps kommun och därmed bryta den Socialdemokratiska dominansen. Vår gemensamma politik bygger i huvudsak på följande tre områden. Stärka kvalitén och förutsättningarna inom skola, vård och omsorg. Därför satsar vi i närmare 30 miljoner kronor mer än majoriteten inom dessa områden i vårt budgetförslag för perioden Allians för Tierp budget och plan
6 Skapa bättre förutsättningar att bo i kommunen trots att man verkar i en annan genom exempelvis skapandet av pendlarcentrum och vi vill öka takten i upprustningen av våra centrummiljöer. Entreprenörer ska stimuleras fler företag och aktiviteter växa och utvecklas i Tierps kommun genom god service och ett minimum av regelkrångel. Vi vet att det inte finns obegränsat med pengar. Vi ska göra rätt saker på rätt nivå använda våra gemensamma skattepengar på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt. En ansvarsfull ekonomisk politik är nyckeln till att inte tvingas till ständiga nedskärningar utan istället utveckla bästa möjliga verksamhet för våra kommuninvånare. Tierp förtjänar lägre arbetslöshet och mindre utanförskap, bättre måluppfyllese i skolan och större valfrihet. Så bygger vi ett långsiktigt hållbart samhälle. Med Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna som Allians för Tierp kan det bli verklighet. Tillsammans gör vi Tierps kommun bättre! Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Gunilla Wisell (KD) 2 Allians för Tierp budget och plan
7 YRKANDE Härmed yrkas att kommunfullmäktige måtte besluta Att fastställa Allians för Tierps förslag till driftsbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget enligt tabell A1, A2 och A3 Att fastställa skattesatsen för år 2015 till 20 kronor och 99 öre/skattekrona Att fastställa borgensavgift för år 2015 till 0,22% Att uppdra till kommunstyrelsen, enligt finanspolicy, att uppta eventuella lån 2015 inom en ram på 100 mkr för omsättning och nyupplåning Att fastsälla Allians för Tierps förslag till flerårsplan enligt tabell A1, A2 och A3 Att upphäva de av kommunfullmäktige 41/2004 fastställda övergripande målen för Tierps kommun och fastställa de nya övergripande målen i enlighet med plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet Att fastställa särskilt redovisade beslut enligt tabell A4 3 Allians för Tierp budget och plan
8 Innehållsförteckning HÅLLBAR POLITIK FÖR VÅR FRAMTIDA VÄLFÄRD... 1 YRKANDE... 3 VERKSAMHETERNAS NETTORAMAR... 5 KOMMENTAR TILL VERKSAMHETERNAS NETTORAMAR... 6 RESULTAT, FINANSIERINS OCH BALANSBUDGET... 6 KOMMENTAR TILL RESULTATBUDGETEN... 8 INVESTERINGSBUDGET... 9 KOMMENTAR TILL INVESTERINGSBUDGET... 9 VERKSAMHETERNA REVISIONENS NETTORAM VALNÄMNDENS NETTORAM JÄVSNÄMNDENS NETTORAM LÖNENÄMNDENS NETTORAM IT-NÄMNDENS NETTORAM KOMMUNCHEF NETTORAM MEDBORGARSERVICE NETTORAM GEMENSAM SERVICE NETTORAM SAMHÄLLSBYGGNAD NETTORAM KULTUR OCH FRITID NETTORAM FÖRSKOLA NETTORAM GRUNDSKOLA NETTORAM GYMNASIESKOLA NETTORAM ÄLDREOMSORG NETTORAM FUNKTIONSHINDRADEOMSORG NETTORAM INDIVID OCH FAMILJEOMSORG NETTORAM SÄRSKILLT REDOVISADE FÖRSLAG TILL BESLUT Barn och Unga Miljö Äldreomsorg Organisation Allians för Tierp budget och plan
9 VERKSAMHETERNAS NETTORAMAR Tabell A1 Prognos Förslag Ansvarsområde Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd IT-nämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice Gemensam service Produktion Samhällsbyggnad Kultur och Fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorgen Individ och familjeomsorg Summa Driftbudgetens nettokost Produktion affärsverksamhet Va-enheten Renhållningsenheten Summa nettokost. totalt Allians för Tierp budget och plan
10 KOMMENTAR TILL VERKSAMHETERNAS NETTORAMAR Allians för Tierp gör bedömningen att det fortsatt gäller att vara mycket ansvarsfull med kommunens finanser. Den världsomspännande lågkonjunkturen är fortfarande ett faktum och det finns betydande risker för ett litet exportberoende land som Sverige och därmed också för Tierps kommun. Vid stora världsekonomiska svängningar vill vi försäkra oss om att välfärdens kärna kan fredas även efter en satsning och därför har det varit viktigt att våra förslag är fullt ut finansierade. Allians för Tierps förslag till nettoramar utgår från vår grundtanke om en väl fungerande kommunal verksamhet av hög kvalité med en tydlig prioritering av tidiga, förebyggande insatser inom såväl skola som socialtjänst. Omfördelning inom den kommunala ekonomin är på det enda sätt vilket vi kan förstärka välfärdens kärna. RESULTAT, FINANSIERINS OCH BALANSBUDGET Tabell A2 RESULTATBUDGET Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar Avskrivningar Skatteintäkter Generella statsbidrag Skatteförändring (öre) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat ,0% 1,8% 1,6% Forts nästa sida 6 Allians för Tierp budget och plan
11 FINANSIERINGSBUDGET Tillfördamedel: Resultat efter finansnetto Justering av ej rörelsepåverkande poster Förråd justering Kortfristiga fodringar Kortfristiga skulder Förändring lång och kortsiktig placering Summa tillförda medel Använda medel: Brutto investeringar Försäljning av anläggningstillgångar Amortering Summa använda medel Förändring av rörelsekapital BALANSBUDGET (mkr) Summa anläggningstillgångar 823,2 862,0 872,5 Omsättningstillgångar 129,8 132,6 135,1 Summa tillgångar 953,0 994, ,6 Eget kapital 459,9 479,3 497,3 Avsättningar 65,7 66,4 68,1 Skulder 427,4 448,9 442,2 Summa eget kapital,avsättningar 953,0 994, ,6 och skulder Soliditet 48% 48% 49% 7 Allians för Tierp budget och plan
12 KOMMENTAR TILL RESULTATBUDGETEN Totalt sett ger Allians för Tierps budgetförslag för åren stärkta offentliga finanser för kommunen. Trots stora satsningar på, våra barn och ungas start i livet och omsorgen av våra äldre. Allians för Tierp arbetar vid utformning av förslag och satsningar efter följande prioriteringslista: 1. Ordning och reda i de kommunala finanserna 2. Fredande och utvecklande av välfärdens kärna 3. Kommunalskattesänkningar Det budgetförslag vi lagt fram medger att vi kan uppfylla pungt 1 och 2 men för att långsiktigt även klara dessa två prioriteringar ser vi dag ingen möjlighet att sänka skatten. Allians för Tierps långsiktiga målsättning är att återställ kommunalskattenivån till den nivå som var innan 2011 års höjning. Vårt budgetförslag kombinerat med ett införande av LOV:en, utmaningsrätt och en översyn av vilka verksamheter som kommunen kan låta andra aktörer ta över kommer att skapa goda förutsättningar för fler jobb i Tierps kommun. En strategi för de viktiga gröna näringarna som verkar i Tierps kommun bör utarbetas, så att de bättre än idag stöttas och tas tillvara. Sammantaget kan sägas att Allians för Tierps budgetförslag är det första steg som krävs för att vända den negativa spiral vi dragits med alltför länge. Vi söker därför stöd för denna budget i Tierps kommunfullmäktige. 8 Allians för Tierp budget och plan
13 INVESTERINGSBUDGET Tabell A3 KOMMENTAR TILL INVESTERINGSBUDGET Investeringsbudget Ansvarsområde Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd Kommunstyrelsen Kommunchef Medborgarservice Gemensam service Produktion Samhällsbyggnad Kultur och Fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorgen Individ och familjeomsorg Nettoutgifter Produktion affärsverksamhet Va-enheten Renhållningsenheten Nettoutgift Nettoutgift totalt Allians för Tierp föreslår att investeringsbudgeten justeras i förhållande till majoritetens förslag enligt följande Anslå ytterligare 2,2 miljoner år 2015 och 4,4 miljoner år 2016 till Centrummiljöer Inga investeringar sker i renhållningsfordon då verksamheten bör konkurrensutsättas. 9 Allians för Tierp budget och plan
14 VERKSAMHETERNA REVISIONENS NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar jämfört med majoritetens förslag. Revisionen Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan VALNÄMNDENS NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar jämfört med majoritetens förslag. Valnämnden Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan JÄVSNÄMNDENS NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar jämfört med majoritetens förslag. Jävsnämnden Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan Allians för Tierp budget och plan
15 LÖNENÄMNDENS NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar jämfört med majoritetens förslag. Lönenämnd Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan IT-NÄMNDENS NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar jämfört med majoritetens förslag. It-nämnd Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan KOMMUNCHEF NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller en minskad ram om totalt 9 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. Dessa resurser fördelas i stället direkt ut till verksamheterna. Kommunchef Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan Allians för Tierp budget och plan
16 MEDBORGARSERVICE NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar jämfört med majoritetens förslag. Medborgarservice Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing 0 Satsningar 0 Total kostnad Diff mot plan GEMENSAM SERVICE NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller ett besparings och rationaliseringskrav på 1 miljon kronor i jämförelse med majoritetens förslag vilket motsvarar mindre än 1,5% av bruttoomsättningen. Gemensamservice Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan SAMHÄLLSBYGGNAD NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar jämfört med majoritetens förslag. Samhällsbyggnad Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan Allians för Tierp budget och plan
17 KULTUR OCH FRITID NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar jämfört med majoritetens förslag. Kultur och Fritid Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan FÖRSKOLA NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller en satsning på 3 miljoner över planperioden jämfört med majoritetens förslag. Tillskottet är avsett att riktas mot ökad kvalité och hälsa. Förskola Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan GRUNDSKOLA NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller en satsning på 23,1 miljoner över planperioden jämfört med majoritetens förslag. Tillskottet är avsett att riktas mot ökad kvalité och hälsa. Grundskola Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan Allians för Tierp budget och plan
18 GYMNASIESKOLA NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller en satsning på 3 miljoner över planperioden jämfört med majoritetens förslag. Tillskottet är avsett att riktas mot ökad kvalité och hälsa. Gymnasieskola Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan ÄLDREOMSORG NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller en satsning på 1,5 miljoner över planperioden jämfört med majoritetens förslag. Tillskottet är avsett att användas till ett projekt angående Teknik för äldre i syfte att implementera olika tekniska lösningar inom framförallt hemtjänsten. Detta är en förutsättning för att vi i framtiden skall kunna bibehålla dagens ambitionsnivå och kvalité i och med den demografiska utvecklingen. Äldreomsorg Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan Allians för Tierp budget och plan
19 FUNKTIONSHINDRADEOMSORG NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar jämfört med majoritetens förslag. Funktionshindradeomsorgen Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan INDIVID OCH FAMILJEOMSORG NETTORAM Allians för Tierps budgetförslag innehåller två förändringar jämfört med majoritetens förslag. Dels ett tillskott på 2,3 miljoner kronor till arbetet med minskat utanförskap. Dels en minskning av ramen med 3 miljoner som ett besparings och rationaliseringskrav på Sociala enheten. Vilket ger en ram som är 0,7 miljoner lägre än majoritetens förslag. Individ och familjeomsorg Befintlig plan Effektiviseringar/Besparing Satsningar Total kostnad Diff mot plan Allians för Tierp budget och plan
20 SÄRSKILLT REDOVISADE FÖRSLAG TILL BESLUT Tabell A4 Barn och Unga att uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt utveckla strategier för att öka måluppfyllelsen i grundskolan att satsningen inom grundskolan ska användas till att höja lärarlöner, kvalitets höjande och hälsofrämjande insatser och ökat stöd för elever genom individanpassad pedagogik där ett entreprenöriellt arbetssätt skall genomsyra hela skolarbetet att införa en tjänstegaranti, läsa- skriva- räkna- garanti, för alla grundskoleelever i kommunen att uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta en strategi för att öka elevers dagliga fysiska aktivitet i skolan, tex enligt Bunkeflomodellen att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för att senast höstterminen 2014 införa årliga hälsosamtal med samtliga grundskoleelever och gymnasieskoleelever att en övergripande och långsiktig plan görs för investeringar i idrotts- och motionsanläggningar att barn och ungdomsverksamheter ska prioriteras när det gäller fördelningen av kultur och fritidsbudgeten att uppdrag ges kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för att öka mångfalden inom barnomsorgen, både kommunalt och enskilt, för att öka föräldrars valfrihet samt att stimulera till eget företagande inom välfärdsområdet att uppdrag ges kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för alternativa driftsformer av förskola att uppdrag ges kommunstyrelsen att utreda Högbergskolans framtida inriktning i nära samarbete med det lokala näringslivet i syfte att stärka skolans konkurrenskraft att förstärka och utarbeta koncept för att ha hemmahosare för tidiga insatser hos familjer där stöd i vardagen behövs för att undvika omhändertagande 16 Allians för Tierp budget och plan
21 Miljö att en heltidstjänst som miljö- och energistrateg med en aktiv roll i samhällsplanering och upphandling inrättas att inom investeringsramen för centrummiljöer utreda/projektera för Tierps pendlarcentrum Attraktivare centrummiljöer i kommunens större samhällen Iordningställande av mark till kolonilotter i och kring kommunens större samhällen att uppdrag ges kommunstyrelsen att utreda konkurrensutsättning av renhållning och VA-verksamhet att uppdrag ges kommunstyrelsen att med kretsloppet som utgångspunkt utreda möjligheterna för att införa ett system där kommunens organiskt avfall omhändertas att uppdrags ges kommunstyrelsen att påbörja inventering i kommunens förskolor för att försäkra sig om samt att vidta åtgärder för att uppnå, en giftfri förskola Äldreomsorg att uppdrag ges kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för alternativa driftsformer av särskilt boende att uppdrag ges kommunstyrelsen att omgående initiera ett projekt i syfte att implementera olika tekniska lösningar inom framförallt hemtjänsten, i syfte att öka självständigheten för den enskilde, samt för bättre arbetsmiljö och kostnadseffektivitet, exempelvis Teknik för äldre. att arbetet med Teknik för äldre ska göras i god dialog med kommunens pensionärsråd Organisation att en heltidstjänst med ett tydligt ansvar för näringslivs- och turistfrågor, näringslivschef, inrättas att uppdrag ges kommunstyrelsen att utreda införandet av utmanarrätt på samtliga kommunala tjänster 17 Allians för Tierp budget och plan
22 Sverigedemokraternas plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet En intensiv valrörelse har lett till väljarnas dom: en försvagad socialdemokrati styr nu kommunen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kommunstyrelsens förslag till budget präglas av detta samarbete. Sverigedemokraterna anser att Tierpsbornas skattemedel ska gå till att fylla behov i välfärdens kärna. Med anledning av detta lägger vi härmed fram Sverigedemokraternas budgetalternativ inför år Yrkande: Härmed hemställs att kommunfullmäktige månde besluta Att Att Att fastställa driftbudget för år 2015 i enlighet med bilaga SD1 fastställa resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag (med förändringar i enlighet med bilaga SD1) för år 2015 samt plan för 2016 och 2017 fastställa skattesatsen för år 2015 till 20 kr och 99 öre/skattekrona Att fastställa borgensavgift för år 2015 till 0,22% Att Att Att Att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2015 inom en ram på 100,0 mnkr för omsättning och nyupplåning fastställa särskilt redovisade beslut enligt bilaga SD2 fastställa flerårsplan för driftbudget enligt bilaga SD1, samt upphäva de av kommunfullmäktige 41/2004 fastställda övergripande målen för Tierps kommun och fastställa de nya föreslagna övergripande målen i enlighet med plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet
23 - - - Bilaga SD Ansvarsområde Ram Plan Plan Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd ltnämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice Gemensam service Produktion Samhällsbyggnad Kultur och Fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg Summa Driftbudgetens nettokostnader
24 Bilaga SD2 Särskilda beslut beträffande den kommunala verksamheten samt finansiering avseende Sverigedemokraternas budget 2015 och flerårsplan Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta Att samtliga avtal med Migrationsverket rörande mottagning av så kallade flyktingar sägs upp. Att Tierps kommun skall begära omförhandling av avtalet om mottagande av så kallade ensamkommande flyktingbarn för att undvika ytterligare investeringskostnader för boende.
25 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion om sporthall i Söderfors"- Urban Blomster (V), Marlene Larsson (V) och Alexander Karlsson (V) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamöterna Urban Blomster (V), Marlene Larsson (V) och Alexander Karlsson (V)har den 29 oktober 2014 lämnat en motion med följande förslag: - att utreda och planera för en sporthall i Söderfors. Motionärerna skriver: " Vänsterpartiet i Tierp har i sitt kommunpolitiska program och i tidigare motion föreslagit att i Söderfors ska byggas en sporthall. Den gymnastiksal som nu finns är otidsenlig och fyller inte de krav som idag ställs på sådana utrymmen. Satsningar på centralortens verksamheter och miljö är viktiga, men satsningar på de mindre orterna är minst lika viktiga. Hela kommunen behöver utvecklas. Söderfors samhälle har fortfarande en stor industri som är betydelsefull för kommunen som helhet och för Söderfors samhälle är det av största vikt att orten är attraktiv för inflyttning. En sporthall skulle kunna vara en del i detta." Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande
26 Sporthall i Söderfors TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN»J tes :6 27 oktober 2014 cs Vänsterpartiet i Tierp har i sitt kommunpolitiska program och i tidigare motion föreslagit att i Söderfors ska byggas en sporthall. Den gymnastiksal som nu finns är otidsenlig och fyller inte de krav som idag ställs på sådana utrymmen. Satsningar på centralortens verksamheter och miljö är viktiga, men satsningar på de mindre orterna är minst lika viktiga. Hela kommunen behöver utvecklas. Söderfors samhälle har fortfarande en stor industri som är betydelsefull för kommunen som helhet och för Söderfors samhälle är det av största vikt att orten är attraktiv för inflyttning. En sporthall skulle kunna vara en del i detta. Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta; - att utreda och planera för en sporthall i Söderfors. Urban Blomster Marlene Larsson Alexander Karlsson Vänsterpartiet
27 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Interpellation om följder av höjt underhållsstöd Marlene Larsson (V) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att Bakgrund Ledamoten Marlene Larsson har den 30 oktober 2014 lämnat en interpellation om följderna av höjt underhållsstöd och ställer följande fråga: - Kommer kommunen att sänka det ekonomiska biståndet som följd av att underhållsstödet höjs? Larsson skriver: " Får alla barn del av förstärkt underhållsstöd Barnfattigdomen i Sverige har länge debatterats. Det har dock gjorts alldeles för lite för att komma tillrätta med detta problem. En av de viktigaste åtgärderna är att höja underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Vänsterpartiet har nu i en uppgörelse med regeringen fått igenom att detta ska höjas med 300 kr per barn och månad. För många barn och deras föräldrar innebär detta ett mycket välkommet tillskott till en ansträngd ekonomi. För Vänsterpartiet är det viktigt att denna satsning kommer alla barn till del. De barnfamiljer som har det allra svårast ekonomiskt är de som lever på ekonomiskt bistånd." Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande
28 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN From: Marlene Larsson Sent: 30 Oct :51: To: Kommunstyrelsen Subject: Interpellation till kommunfullmäktige D.nr: 1(5 2-01c-t SI Beteckning: 1.1. Interpellation till kommunfullmäktige Får alla barn del av förstärkt underhållsstöd Barnfattigdomen i Sverige har länge debatterats. Det har dock gjorts alldeles för lite för att komma tillrätta med detta problem. En av de viktigaste åtgärderna är att höja underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Vänsterpartiet har nu i en uppgörelse med regeringen fatt igenom att detta ska höjas med 300 kr per barn och månad. För många barn och deras föräldrar innebär detta ett mycket välkommet tillskott till en ansträngd ekonomi. För Vänsterpartiet är det viktigt att denna satsning kommer alla barn till del. De barnfamiljer som har det allra svårast ekonomiskt är de som lever på ekonomiskt bistånd. Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till ansvarigt kommunalråd: - Kommer kommunen att sänka det ekonomiska biståndet som följd av att underhållsstödet höjs? Marlene Larsson,vänsterpartiet Skickat från min ipad
29 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Svar på interpellation om effekten av höjda arbetsgivaravgifter Daniel Blomstedt (M) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att Bakgrund Fullmäktigeledamoten Daniel Blomstedt (M) har xx/2014 lämnat en interpellation om effekter av höjda arbetsgivaravgifter. Kommunstyrelsens ordförande har den 30 oktober 2014 besvarat interpellationen. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande
30 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Interpellatino svar Datum Diarienummer 1(2) Adress Svar på interpellation från Daniel Blomstedt (M) angående effekter utav höjda arbetsgivaravgifter Daniel Blomstedt har i en interpellation ställt ett antal frågor rörande konsekvenser av ett av förslagen i den kommande statsbudgeten, förändring av arbetsgivaravgiften för ungdomar och för anställda över 65 år. Förändringen genomförs till hälften under 2015 och resterande del Kommunerna kompenseras för detta genom ökade statsbidrag. Detta är bara en av många åtgärder i statsbudgeten, men en åtgärd som är förhållandevis enkel att beräkna. Andra åtgärder som exempelvis satsningar på skolan är betydligt svårare att beräkna konsekvenserna av. Det kommer förmodligen att dröja en bit in på 2015 innan det går att göra en fullständig bedömning av konsekvenserna på den kommunala budgeten. Det är först när detta är klart som det är meningsfullt att göra eventuella ombudgeteringar, d.v.s. tidigast på februarisammanträdet. Nedan följer svar på frågorna: 1. Hur många individer 26 år eller yngre var under 2013 anställda i respektive verksamhet (KF budgetnivå)? Svar: Gemensam service 5, Medborgarservice 7, Äldreomsorg 67, Funktionshindradeomsorg 22, Gymnasium 21, Grundskola 103, Förskola 89, Individ och familj 223, Kultur och fritid 15, Gata/Park 7, Renhållning 9, Samhällsbyggnad 3, Särfritids Hur mycket utbetalas i arbetsgivaravgift för dessa under 2013(enligt ovan fördelning)? Svar: Totalbeloppet är kr på årsbasis. Det är svårt att snabbt få fram exakta siffror för respektive verksamhet bl.a. eftersom att en stor del är timanställda. Kommunalråd Handläggare 815 BO TIERP Bengt-Olov Eriksson Besöksadress: Centralgatan 7 kommunstyrelsens ordförande Telefon: Fax: Telefon: E-post: Bengt-olov.Eriksson@tierp.se
31 2(2) 3. Hur många individer var över 65 år under 2013 anställda i respektive verksamhet (KF budgetnivå)? Svar: Gemensam service 1, Äldreomsorg 3, Funktionshindradeomsorg 3, Gymnasium 1, Grundskola 4, Förskola 1, Individ och familj 3, Kultur och fritid Hur mycket utbetalas i arbetsgivaravgift för dessa under 2013 (enligt ovan fördelning)? Svar: Totalbeloppet är kr på årsbasis Hur avser majoriteten att hantera dessa förändrade budgetförutsättningar? Svar: Kommunerna kompenseras för detta genom ökade statsbidrag och när alla konsekvenser av stadsbudgeten är klara kommer det vid behov att ske en ombudgetering. Tierp dag som ovan Bengt-0 sson
Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013
Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013 Ärende 19 Interpellationssvar Ordförande för utskottet barn och ungdom Jonas Nyberg, har den 4 november 2013 lämnat svar
SVERIGEDEMOKRATERNA I TIERP BUDGETFÖRSLAG
SVERIGEDEMOKRATERNA I TIERP BUDGETFÖRSLAG 2019-2021 Inledning Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block
C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Vimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018
Vimmerby byggt från grunden Vänsterpartiets kommunala budget 2018 Vänsterpartiet i Vimmerby 2017 En svår situation Dåliga förhållanden för kommunens anställda, men ändå höga kostnader Liksom många kommuner
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare
2014-2015 BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD
2014-2015 BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD JOBB- OCH VÄLFÄRDSBUDGETEN 2014-2015 Alliansen Söderhamn bildades på Ranbogården i Mo sensommaren 2011 som ett svar på den längtan vi upplevt
(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000
Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!
Inledning Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Vi avser inte att göra några ändringar i majoritetens förslag till budgetramar. Vi anser att det finns utrymme att omprioritera
3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats
Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014
Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan
Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun
Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra
Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Budget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Budget 2015 med plan 2016 2017
Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott
BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner
Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens
Budget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Moderaterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning
Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt
Översiktlig granskning av delårsrapport 2014
www.pwc.com/se Carl-Stefan von Engeström Mazén Sliwa Roger Burström Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Tierps kommun pwc Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag
Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, kl. 18: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista.
1(12) Kommunfullmäktige Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, 2018-11-26 kl. 18:00 19.40 Beslutande: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista. Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens plats
Inledning. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!
Inledning Sverigedemokraterna Strängnäs årsplan innehåller först en vision som beskriver hur kommunen i stort ska bedrivas och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Sedan följer en rad
Alliansen i Söderhamns budget för 2019
Alliansen i Söderhamns budget för 2019 1 Yrkanden till Alliansbudget 2019 för Söderhamns kommun Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar att kommunstyrelsen föreslår
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning
Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,
Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna
Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna Sammanfattning Stor splittring om prioriteringar i välfärden mellan Socialdemokraterna
Fastställande av skattesats för 2019 KSN
5 (33) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2018-10-24 164 Fastställande av skattesats för 2019 KSN-2017-3559 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018
Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det
Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018
Vind i seglen med Orustalliansen INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Det skapar vi genom En tydlig politisk ledning som tar fullt ekonomiskt ansvar. En kommunstyrelse som beslutar och styr verksamheternas
Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021
Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola
Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller
ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet
NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson
Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och hemsjukvård 2019 KSN
KF 11 10-11 dec 2018 5 (34) upp, 919 KOMMUNSTYRELSEN SA_MMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2018-11-21 193 Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och hemsjukvård
Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2016
Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2016 Ärende 7 - svar på interpellation a) Har 90 % av kommunens hushåll blivit erbjudna fiberanslutning inom fyra år? Lotta
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och
Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan (KS 19/102)
86 Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan 2021-2022 (KS 19/102) Beslut 1.Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Mål och prioriteringar, Budget 2020, ekonomisk plan
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om
1. Kommunens ekonomi... 4
Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller
Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016
Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016 Föredragningslistan är reviderad och finns filen kallelse handlingar kf 2016-04-05, bifogas även trn e- postmeddelandet om
Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 april 2014
Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 april 2014 Arende Inlämnande av eventuella interpellationer Dnr Ks 2014.276 1.1.7 Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har den 4 april 2014
Sundbybergs stads budget 2016 med plan för
2015-10-16 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2017-2018 Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 6 oktober 2015 74 samt förvaltningens skrivelse den
upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Anna Ahlin (C) ordförande Stig Lundqvist (M) Jonas Nyberg (S) 2:e vice ordförande Joakim Larsson (SD) 9 Christina Svensson (S)
Tid och plats 31 oktober 2018, kl. 13:00-14:00 i Kommunhuset, Rådrummet, Tierp Paragrafer 5-9 Utses att justera Stig Lundqvist Beslutande Ledamöter Anna Ahlin (C) ordförande Stig Lundqvist (M) Jonas Nyberg
Budget 2016 och ekonomisk planering för Västerviks kommun svar på återremiss av budgetposterna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 12 (28) 2015-09-28 Kf Ks 263 Budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 för Västerviks kommun svar på återremiss av budgetposterna förändrade arvoden politiker
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF 63 2016-06-20 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
Budget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Kortversion av Årsredovisning
Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer
Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista
Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
Preliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016
Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens
Fastställande av skattesats för år 2003
Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona
Nämndernas styrkort år 2016
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,
Sammanträdesprotokoll
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020
Tjänsteskrivelse 1 (9) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar, Jenny Bolander 2019-05-08 Dnr KS 2019-388 Kommunstyrelsen Budget för 2020 med plan för 2021-2023 samt skattesats för 2020 Förslag till
Månadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Svar motion 2/ Kommunal Integrationsstrategi samt handlingsplan
Dnr 9016/96.109 Svar motion 2/2016 - Kommunal Integrationsstrategi samt handlingsplan Robertsfors kommun ska kännetecknas av att vi erbjuder alla människor goda möjligheter till en aktiv fritid, att demokratin
Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun
Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde
Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016
Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.
Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!
Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de
Ledning och styrprinciper
TÖREBODA KOMMUN Ledning och styrprinciper Utkast nov 2010 4 Innehåll Politisk organisation:... 3 Förvaltningsorganisation:... 3 Dialogen... 4 Ekonomistyrning... 5 Mål- och budgetprocess... 5 Kommunfullmäktige...
Kommunstyrelsen
2-11 Kallelse/Underrättelse 1(1) 2018-04-17 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Eva Ballovarre (S) Ordförande Daniel Nilsson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet
Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare
NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)
Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping
Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Förslag till budget 2015 och flerårsplaner 2016 2018 för Norrköpings kommun Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Norrköping är
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Läget i flera av kommunens verksamheter är under hård ekonomisk press. Kommunen tappar kompetens och kontinuitet då flera
Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet
NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25
KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar
Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO
Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av
3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 6 (51) 2016-10-31 Kf 3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner Justerandes sign Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25
Partistöd för mandatperioden
PROTOKOLLSUTDRAG 15:1 Kommunstyrelsen KS 256 2018-11-28 1/2 Dnr KS/2018:510-104 Partistöd för mandatperioden 2018-2022 Beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. fastställa partistödets
Ersättning inom Lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende och hemvård 2018
KF 249 11 december 2017 Diarienummer KSN-2017-3764 Kommunfullmäktige Ersättning inom Lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende och hemvård 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar