Inrättande av nya tjänster inom Vida Världen samt tecknande av nya överenskommelser med Migrationsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inrättande av nya tjänster inom Vida Världen samt tecknande av nya överenskommelser med Migrationsverket"

Transkript

1 Datum Beteckning Sida Socialförvaltningen KS /5 1(2) Handläggare Mary Lind-Dalevi Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Inrättande av nya tjänster inom Vida Världen samt tecknande av nya överenskommelser med Migrationsverket Förslag till beslut 1. Inrätta tre nya tjänster på Vida Världen för att kunna genomföra nedanstående beskriven verksamhetsförändring 2. Enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 3/ ) ge kommunstyrelsens ordförande mandat att teckna nya överenskommelser med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige när angiven prognos om behov av platsantal lämnats. Ärendet Under våren 2013 genomförde Ivo ett oannonserat tillsynsbesök där man anmärkte mot att ungdomar under 18 år bor i egna lägenheter utan personal under samma tak. Rättspraxis på området hade förändrats utifrån en dom under sommaren. Detta ställer nya krav på verksamheten och behov av ett slussboende med personal under all den tid ungdomar under 18 år vistas där. Samtidigt kräver avtalen tillgång till platser på Vida Världen när de som är asylsökande får uppehållstillstånd. Överenskommelsen biläggs. From 1/ träder en ny lagstiftning in som ger Migrationsverket rätt att hänvisa ensamkommande barn till kommunerna utöver den överenskommelse som redan finns. I första hand kommer de att hänvisa till kommuner som inte har någon överenskommelse. När dessa har anvisats 10 barn kommer hänvisningar ske till kommuner med överenskommelser utifrån befolkningsmängd och antalet redan överenskomna platser. Om Degerfors kommun utökar sitt avtal med 1-2 platser för asylsökande så är bedömningen att det är tillräckligt många plaster i förhållande till folkmängd. Risken för anvisningar utöver överenskommelsen minskar därmed. Att få barn utöver överenskommelsen innebär förutom att fler barn även att barn som inte överensstämmer med vår målgrupp vad gäller ålder och kön. Alternativet kan då bli att placera barnen i familjehemsvård eller att köpa externa vårdplatser. Det är ett sämre alternativ ekonomiskt och skapar svårigheter i planeringen av verksamheten eftersom kommunen inte har kännedom om vilka barn som anvisas. För att täcka ovanstående behov förslår undertecknad att antalet boendehandledare utökas med tre tjänster samt att kommunen utökar antalet asylplatser för att minimera risken att för hänvisningar utöver överenskommelsen. I nuläget har Migrationsverket inte meddelat varje enskild kommun hur deras prognos för anvisningar till asylplatser ser ut för En utökning till fyra eller fem asylplatser är dock den bedömning som i nuläget kan göras. De tre nya tjänsterna kommer att ha jourtjänstgöring på slussverksamheten samt förstärka personaltätheten på Odelbergsvägen 33 när antalet platser blir flera. Genom detta kommer kommunen ha möjlighet att inrätta ett slussboende med personal även nattetid. 2

2 DEGERFORS KOMMUN Datum Beteckning Sida Socialförvaltningen KS /5 2(2) Finansiering Genom att utöka överenskommelsen så täcker det de ökande kostnaderna för verksamheten med god marginal. Se bilaga. Bedömning Förslaget kommer att höja kvaliteten i utslussningsverksamheten och svara mot de krav som ställs från Ivo (Inspektionen för vård och omsorg). Det kommer att kunna leda till att kommunen genom ett utökat antal asylplatser inte riskerar anvisningar av barn utöver överenskommelsen. Det är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen då även en försiktig ekonomisk kalkyl visar att kommunen får täckning för samtliga kostnader. Samordning kommer att bli möjlig med andra verksamheter inom förvaltningen när vi planerar lokaler, transporter och personaltäthet. Mary Lind-Dalevi Enhetschef Bilagor Bild av kommunens hela mottagande av flyktingar Bild av Vida Världens nya verksamhet Ekonomisk kalkyl 3

3 Nulägesbeskrivning flyktingmottagandet Kommunens mottagande av ensamkommande barn: Degerfors kommun har överenskommelse med migrationsverket om att ha minst 19 ensamkommande pojkar med Put i kommunen samt 3 platser för asylsökande. Totalt 22 platser. I Vida världens verksamhet bor idag 24 pojkar, av de är 4 st asylsökande och 20 har Put ( permanent uppehålls tillstånd.) För de pojkar som bor på Vida Världen utöver överenskommelsen eftersöker vi faktisk kostnad 1734:-/dygn. Kommunens totala mottagande varje år: Totalt inkl de ensamkommande barnen har kommunen en överenskommelse att ta emot 30 st kommunplacerade personer/år. Hittills i år så har 4st ensamkommande pojkar fått Put och blivit kommunplacerade i kommunen och ingår därmed bland de 30 vi har överenskommelse för. Det har kommit 2 familjer under året. En pojke fick hit sina föräldrar och 5 syskon dvs. 7 personer och en pojke fick hit sin pappa. Totalt 8 personer de ingår också i de 30 som kommunen har överenskommelse om. I övrigt så har det kommit fler anhöriga till vuxna, detta styr vi inte över, så totalt har kommunen i år tagit emot 40 st kommunplacerade. Migrationsverket kommer inte att placera fler vuxna personer i Dgf i år. 4

4 Överenskommelsen med migrationsverket from 1 april 2013 PUT 19 platser för barn med uppehållstillstånd PUT Idag 20 inskrivna Fylls på fram till sommar 2014 då pojkar kommer att skrivas ut pga ålder beräknas in och utflödet bli jämnare under förutsättning att hänvisningarna följer åldersfördelningen som tidigare När barnet får Put går de automatiskt in i Putplatserna ASYL 3 platser för asylsökande barn Idag 4 st inskrivna 5

5 Vida Världen Förslag på ny organisation. Vida Världen steg 1 Sluss 1 Sluss 2 Odelbergsvägen 18 platser varav 4 är asylsökande Bemanning 10 personal 24/7 Träningslägenheter på Slingan. För pojkar som uppfyller de behov och krav som behövs för att klara ett eget boende med stöd. 8 platser Bemanning 5 personal 24/7 som även ansvarar för Sluss 2 Egna lägenheter med personalstöd när pojkarna fyllt 18 år tom 21 år under förutsättning att de går på gymnasiet platser efter behov Bakgrund: Fram till nu har sluss 1 och 2 fungerar så att de även pojkar som varit under 18 år har kunnat flytta ut till egna lägenheter när de haft behov av det. Men med nya direktiv från Ivo (inspektionen för vård och omsorg) så har bemanningskraven höjts och vi är skyldiga att ha personal i samma hus dygnet runt. Aktuellt: Det nya förslaget ger möjlighet till att vi till viss del kan samordna personal med fyrans verksamhet. Och att vi utnyttjar socialtjänstens lokaler mer effektivt. Utökning och finansiering:enl Ivos krav så behöver vi öka bemanningen, med ovanstående förslag så innebär det inrättande av 3 nya tjänster av boendehandledare. 1 tjänst med rullande schema dag och jour samt 2 jourtjänster som i huvudsak ska vara placerade på Sluss 1. För att finansiera detta så föreslås att vi utökar överenskommelsen med migrationsverket till 26 put platser och 4 platser för asylsökande. Ev överbeläggning återsöks enl gällande avtal. Det innebär ingen ökning av mottagandet, det är en naturlig ökning av verksamheten som kommer att ske ändå. En ökning till 4 eller 5 asylplatser innebär mindre risk för hänvisningar utöver överenskommelsen som träder i kraft from 1 januari

6 Budget avs utökning i avtal för ensamkommande barn Utökning med 6 platser (från 22 platser till 28 platser) Ersättning kr kr /dygn Placering i lägenheter på på Slingan 4 (3 lägenheter) Personalförstärkning 3 x 1,0 åa Helår 2014 (tkr) Bidrag från Migrationsverket, avtalade platser 6 x Bidrag från Migrationsverket, belagda platser 4,5 x Hyresintäkter, boende (2,5 x kr/mån, (andrahandskontrakt) -105 (Reducering beräknas p g a tomma platser) Summa intäkter Lön (3,0 åa x 550 tkr) Hyra gemensamhetslokal / verksamhetslokal 50 (Lokal tillsammans med Fyrans verksamhet) Hyra lägenheter (3 lägenheter) 150 Omvårdnadsbidrag (ca 68 tkr/person och år) 410 Utbildning (gymnasieskolan) 100 Buss 70 Administration, tolk m m 50 Övriga verksamhetskostnader 80 Summa kostnader

7 Beräknat nettoöverskott

8 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(31) KF 3 Dnr Nytt avtal ensamkommande flyktingbarn Kommunfullmäktiges beslut 1. Föreslaget avtal för mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige antas tillsammans överenskommelse om asylplatser och överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges om behov uppkommer mandat att teckna nya avtal med Migrationsverket som bygger på samma principiella grund som nu föreslagna men med ett justerat antal platser. 3. En redovisning av de riktade statsbidragen för de ensamkommande flyktingbarnen ska presenteras för kommunstyrelsen en gång per år. Ärendet Degerfors kommun har sedan en överenskommelse med Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande barn. Överenskommelsen avser totalt 14 pojkar i åldrarna år. I november 2011 mottogs de första pojkarna och mottagandet har fungerat mycket väl. Såväl boende som skolgång har fungerat utan större svårigheter. Pojkarna trivs i Degerfors och av de som fått uppehållstillstånd bor samtliga kvar här. Sedan april 2012 bedrivs i anslutning till boende Vida Världen också en utslussningsverksamhet för de pojkar som i sin utveckling nått så långt att de klarar sig mer självständigt. Idag bor åtta pojkar i utslussningsverksamheten. Ett villkor för tecknande av avtal är att en viss del av platserna reserveras för asylsökande d.v.s. barn som ännu inte fått uppehållstillstånd i Sverige. Degerfors har tre platser för asylsökande. Detta är en minsta nivå. Eftersom en stor majoritet får uppehållstillstånd och handläggningstiderna är relativt korta, i normalfallet ca tre månader, leder detta till ett behov av att efterhand flytta ut pojkar i utslussningsboende. För de pojkar som omfattas av avtalet utgår enligt regelverket en schablonersättning från Migrationsverket på 1900 kronor per dygn. De som bor i utslussning hamnar i nuläget utanför avtal om boende och för dessa erhålls därför ersättning med faktiska kostnader. Systemet med ersättning med faktiska Justerandes sign 9 Utdragsbestyrkande

9 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11(31) KF 3 (forts.) Dnr kostnader leder till en omfattande administration med att räkna ut denna för varje person och dessutom till en lägre ersättningsnivå. Nu föreslagen avtalskonstruktion innebär att ett övergripande avtal tecknas tillsammans med två överenskommelser för vardera kategorierna asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd. Liksom i tidigare avtal reserveras tre platser i boendet för asylsökande. Däremot omfattar det nya avtalet fler barn med uppehållstillstånd för att även de pojkar som befinner sig i utslussningsverksamheten ska omfattas. För samtliga kommer schablonersättning att erhållas. I nuläget har vi 14 pojkar på boendet varav tre under asylprövning. Vi har åtta boende i utslussningsverksamhet. Avtalen omfattar därför tre asylsökande och 19 med uppehållstillstånd. Pojkarna kan längst vara inskrivna i mottagningen till de fyller 21 år. De praktiska konsekvenserna av ett nytt avtal innebär en väsentligt mindre administration. De ekonomiska konsekvenserna innebär väsentligt ökade intäkter för kommunen. Vad gäller själva verksamheten påverkas inte denna förutom att vi får bättre ekonomiska möjligheter att stödja pojkarna till att etableras i vuxenlivet på ett bra sätt. Inte heller antalet mottagna barn påverkas. Vid en jämförelse av ersättningen för faktiska kostnader med schablonersättning fjärde kvartalet 2012 visar det att under fjärde kvartalet bodde sju pojkar i utslussningen med en sammanlagd inskrivningstid av 460 dygn. Med schablonen ger det kommunen kronor i ersättning från Migrationsverket. Vi har återsökt faktiska kostnader med kronor. Vid kontakter med Migrationsverket är de trots de ökade kostnaderna för staten positivt inställda till en övergång till den nya avtalskonstruktionen. Med de nya avtalen kommer antal pojkar i mottagning att ändras efterhand. Verksamheten beräknar utöka slussplatserna i två år, därefter börjar de äldsta pojkarna fylla 21 år och flödet mellan in- och utskrivning jämnas ut. Det vore därför önskvärt att delegera till exempelvis kommunstyrelsens ordförande att teckna nya avtal utifrån samma principer som de nu förslagna när behov uppkommer om detta. Vi behöver reglera antalet avtalade platser på så vis att vi alltid har 14 boende på Vida Världen. Antalet i utslussning kan däremot komma att variera. De nya avtalen föreslås träda i kraft De löper lika länge som föregående avtal till och övergår i tills vidare avtal med nio månaders uppsägningstid om de inte sagts upp i samband med förlängning. Bedömning De föreslagna förändringarna i avtal med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn är enbart av praktisk och ekonomisk natur. De innebär inga principiella förändringar gentemot nuvarande avtal. De innebär heller inget Justerandes sign 10 Utdragsbestyrkande

10 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(31) KF 3 (forts.) Dnr utökat åtagande från kommunen avseende antalet barn i mottagande. Fördelarna med det nya avtalet är att administrationen underlättas och att de ekonomiska villkoren förbättras. Det finns inga sakskäl som talar emot att ersätta nuvarande avtal med föreslaget. Kommunstyrelsens förslag 1. Föreslaget avtal för mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige antas tillsammans överenskommelse om asylplatser och överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges om behov uppkommer mandat att teckna nya avtal med Migrationsverket som bygger på samma principiella grund som nu föreslagna men med ett justerat antal platser. Yrkanden Anita Bohlin-Neuman (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Annika Engelbrektsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att en redovisning av de riktade statsbidragen för de ensamkommande flyktingbarnen ska presenteras för kommunstyrelsen en gång per år. Beslutsordning Det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och ett tilläggsyrkande. Ordföranden meddelar att han först tänker ställa yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag, för att sedan ställa Annika Engelbrektssons tilläggsyrkande mot avslag. Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat att bifall kommunstyrelsens förslag och Annika Engelbrektssons tilläggsyrkande. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 14/ Skickas till Socialnämnden Justerandes sign 11 Utdragsbestyrkande

11 Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen KS /21 1(2) Handläggare Max Tolf Tel: E-post: Budget Mottagare Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande för budget : 1. Anta förslag till ramar för driftbudgeten för Anta förslag till investeringsbudget för Anta förslag till resultatbudget Anta förslag till balansbudget Anta förslag till finansieringsbudget för Anta förslag till finansiella målsättningar för perioden Anta förslag till ekonomisk plan för 2015 och Befintliga lån som förfaller till betalning under 2014 får omsättas till nya lån. 9. Nyupplåning får under 2014 ske med tkr. Ärendet Kommunerna ska årligen arbeta fram en budget. Budgetprocessen för planperioden startade i mars 2013 med ett budgetseminarium. I juni 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om ramar för verksamhetsåret Förvaltningarna har under sommaren och hösten arbetat med att ta fram kostnadsanpassnings- och sparförslag för att hamna inom ram. Därefter har nämnderna beslutat om begäran av anslag för På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att sammanställa en budget med följande förändringar jämfört med nämndernas äskande. Ökad ram för kultur- och utbildningsnämnden med 700 tkr. Detta innebär ytterligare 600 tkr när den utökade ramen får helårseffekt från 2015 och framåt. Ökad ram för socialnämnden med 150 tkr för utökat anslag för feriearbetare samt ökat anslag med ca 276 tkr för att täcka utebliven intäkt med anledning av en lägre höjning av hyror inom äldreomsorgen. Ökat anslag för kommunstyrelsen med 200 tkr för ökat satsning för verksamhet i Folkets Hus. De finansiella intäkterna har även kompletterats med en utdelning från kommunens bolag med 700 tkr. Kommunfullmäktiges tidigare beslut innebär att resultatnivån för 2014 ska uppgå till minst 1,6 mkr. Det presenterade budgetförslaget innebär en resultatnivå för 2014 om 5,1 mkr. 12

12 DEGERFORS KOMMUN Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen KS /21 2(2) Investeringsbudget Den höga investeringsnivå som är beslutad för 2013 tillsammans med den nivå som finns i budget 2014 innebär påfrestningar på likviditeten. Den sammanlagda investeringsnivån för 2013 och 2014 uppgår till ca 85 mkr. Under 2013 bedöms likviditeten minska med ca 10 mkr. Trots minskningen av likviditeten innebär budgetförslaget att den tidigare beslutade nyupplåningen om 9,6 mkr behöver verkställas under 2014 samt att ytterligare 6,5 mkr behöver lånas upp. Driftbudget Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om budgetramar för kommunstyrelsen och övriga nämnder. I kommunstyrelsens ram ingår överförmyndarnämndens budget och revisorernas budget samt från 2011 även budgeten för de frivilliga skolformerna som bedrivs av en gemensam nämnd tillsammans med Karlskoga kommun. De förändringar som finns i budgetförslaget jämfört med nämndernas budgetförslag framgår under ärendebeskrivningen i denna tjänsteskrivelse. Skattesats, finansiella och verksamhetsmässiga mål enligt en god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har tidigare föreslagit kommunfullmäktige att skattesatsen för 2014 ska vara oförändrad, d v s uppgå till 22,33 kr. Kommunens övergripande mål för är följande: Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst: o 2014: 1,6 mkr (0,33 %) o 2015: 3,3 mkr (0,67 %) o 2016: 5,1 mkr (1,0 %) Målsättningen är att ingen nyupplåning ska ske under planperioden utöver de 22,6 mkr som finns angivna i finansieringsbudgeten. Soliditeten ska under planperioden överstiga 30 %. Skattesatsen skall vara oförändrad under planperioden, d v s uppgå till 22,33 kr. Ekonomin sätter gräns för verksamhetens omfattning Procentsatsen inom parentes är resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag Resultatbudget Med den kunskap vi nu har om utvecklingen av skatteintäkter och generella bidrag och det förslag som kommunstyrelseförvaltningen lämnar om nämndernas anslag för 2014 innebär det att det budgeterade resultatet kommer uppgå till ca 5,1 mkr. Resultatet ligger ca 3,5 mkr över kommunfullmäktiges tidigare beslut om resultatnivå för Av de finansiella målsättningarna framgår att resultatnivån successivt skall förbättras och år 2016 ska resultatet uppgå till 1 % av skatteintäkter och generella bidrag. Detta innebär att beslut måste fattas om nettokostnadsminskningar för åren 2015 och Beloppen uppgår till 0,7 mkr respektive 2,9 mkr. Mellan 2014 och 2017 bedöms pensionskostnaderna öka med ca 3,8 mkr. Utrymme måste årligen skapas för de högre pensionskostnaderna. Max Tolf Ekonomichef 13

13 Bilaga 1 KS /21 s k99ommun

14 Bilaga 1 KS /21 Bygg- och miljönämnden 0% Kommunstyrelse 20% Socialnämnden 41% Servi Kultur och utbildning 33% 2 15

15 Bilaga 1 KS /

16 Bilaga 1 KS /

17 Bilaga 1 KS /

18 Bilaga 1 KS /

19 Bilaga 1 KS /

20 Bilaga 1 KS /

21 Bilaga 1 KS /

22 Bilaga 1 KS /21 10 Mål utifrån en hållbar utveckling 23

23 Bilaga 1 KS /

24 Bilaga 1 KS /21 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Ordförande: Torbjörn Holm Antal ledamöter: 9 Förvaltningschef:

25 Bilaga 1 KS /21 SERVICENÄMNDEN Ordförande: Mauri Sukuvaara Antal ledamöter: 7 Förvaltningschef: Tf Anders Luthman 13 26

26 Bilaga 1 KS /

27 Bilaga 1 KS /

28 Bilaga 1 KS /21 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND Ordförande: Antal ledamöter: 11 Peter Pedersen Förvaltningschef: Stefan Grybb 16 29

29 Bilaga 1 KS /

30 Bilaga 1 KS /

31 Bilaga 1 KS /21 SOCIALNÄMND Ordförande: Anita Bohlin Neuman Antal ledamöter: 11 Förvaltningschef: Ingmar Ångman 19 32

32 Bilaga 1 KS /

33 Bilaga 1 KS /

34 Bilaga 1 KS /

35 Bilaga 1 KS /

36 Bilaga 1 KS /21 DRIFTBUDGET OCH INVESTERINGSBUDGET DRIFTBUDGET Budget Budget Plan Plan Kommunstyrelsen Oförutsett Bygg- och miljönämnden Servicenämnden Kultur- och utbildn Socialnämnden Ospec kostnadsanpassningar Ospec kostnadsanpassningar Summa KP, internränta, pensioner (netto) Verksamhetens nettokostnader INVESTERINGSBUDGET Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Servicenämnden Skattekollektivet VA Renhållning Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden SUMMA INVESTERINGAR

37 Bilaga 1 KS /21 RESULTATBUDGET, BALANSBUDGET OCH FINANSIERINGSBUDGET RESULTATBUDGET Resultat Prognos BUDGET Plan Plan Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella bidrag och utjämning Inomkommunal utjämning Finansiella Intäkter Finansiella Kostnader Resultat för extra ord poster Extra ordinära kostnader Årets resultat * Avser Återbetalning AGS-försäkringar BALANSBUDGET Resultat Prognos Budget Plan Plan Anläggingstillgångar Kortfristiga fordringar Förråd Kassa, bank Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, AVSÄTT NINGAR OCH SKULDER Soliditet % 30,3% 31,8% 31,4% 31,7% 32,9% 25 38

38 Bilaga 1 KS /21 FINANSIERINGSBUDGET Resultat Prognos Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för kollektivtrafik avsättning Just för övriga ej likvidpåverkande poster 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet INVESTERINGSVERKSAMHETEN Ombudgetering investerngar Investering i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar 905 Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar 340 Kassaflöde från investeringsverksamhet FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

39 Bilaga 1 KS /21 IInvesteringsbilaga

40 Bilaga 1 KS / * Igångsättningsbeslut krävs av kommunstyrelsen innan investering får påbörjas. ** Anslagsbindningsnivån för dessa investeringar är knuten till projektnivå 28 41

41 Bilaga 1 KS /

42 Bilaga 1 KS /

43 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(7) KS AU 141 Dnr /4 Avtal och reglemente för gemensam taxe- och avgiftsnämnd Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Förslag till förändrat reglemente och avtal för Taxe- och avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla och Degerfors godkänns. Ärendet Kommunstyrelsen har fattat beslut (KS 77/ ) om att skicka in en ansökan om att få ingå i den gemensamma taxe- och avgiftsnämnden. Socialförvaltningen i Hallsberg har efter denna förfrågan tagit fram förslag till förändrat reglemente och avtal för Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla och Degerfors. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 77/ Taxe- och avgiftsnämnden 14/ Justerandes sign 44 Utdragsbestyrkande

44 45

45 46

46 47

47 48

48 49

49 50

50 51

51 52

52 53

53 54

54 55

55 56

56 57

57 58

58 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(30) KS 77 Dnr Anslutning till gemensam taxe- och avgiftsnämnd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige En ansökan om anslutning till den befintliga taxe- och avgiftsnämnden med säte i Hallsberg, enligt förslag 1, ska skickas in. Ärendet I Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen regleras vilken avgift kommunen får ta ut av den enskilde för vård, omsorg och socialt stöd och förbehållsbelopp, maxavgift och avgiftsutrymme skall fastställas i ett avgiftsbeslut. I Degerfors handläggs alla sådana avgiftsärenden av en avgiftshandläggare, som fr.o.m. maj månad 2013 kommer att övergå till annan tjänst och ersättare saknas. Avgiftshandläggning är en sårbar funktion som kräver omfattande kompetens och tillgänglighet. Den uppkomna situationen kräver en hållbar lösning som minskar sårbarheten och håller hög kvalitet. Nedan redovisas två möjliga förslag. Förslag 1 Ansökan om anslutning till den befintlig Taxe- och avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Bemanning 3,0 åa Taxe- och avgiftsnämnden (TAN) kommer under 2013 att utökas med Kumla kommun utan utökad bemanning. Om också Degerfors ansluter kommer bemanningen troligen att behöva utökas, ca 0,5 åa Politisk repr Fördelade kostnader Varje kommun har representant i TAN som har tre sammanträden per år Samtliga kostnader fördelas mellan kommunerna utifrån % -andel av antalet ärenden Löner ca 210 tkr Beräknad andel 15 % av 3,5 åa Justerandes sign 59 Utdragsbestyrkande

59 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(30) KS 77 (forts.) Dnr Övriga kostnader ca 70 tkr T ex administrativ kostnad (arbetsledning, hyra m m ), portokostnader, telefon, datakostnad, utbildning, kontorsmaterial, förbrukningsinventarier m m Nettokostnad ca 280tkr Minskade kostnader Löner ca 300 tkr Bemanning idag i egen organisation 70 % (del av tjänst) Övriga kostnader ca 40 tkr Övriga kostnader i egen organisation som försvinner Nettominskning ca 60 tkr Effekter och konsekvenser Förslag 2 Hög tillgänglighet Begränsad sårbarhet Ökad kompetens och erfarenhet Kommunen behåller beslut om avgifternas omfattning Taxe- och avgiftsnämnden beslutar om tillämpningsföreskrifter Arbetstillfälle 0,70 åa försvinner från kommunen Ny organisation för avgiftshandläggning i kommunens egen regi Avgiftshandläggning i egen regi kräver organisationsförändring för att minska sårbarheten. Arbetsuppgifter behöver omfördelas så att två personer med vardera 35 % tjänstgöring delar på ansvarar för avgiftshandläggningen. Bemanning 0,70 åa Fördelas på två personer. Övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden omfördelas Löner ca 300 tkr Två personer, vardera 0,35 åa Justerandes sign 60 Utdragsbestyrkande

60 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(30) KS 77 (forts.) Dnr Övriga kostnader ca 70 tkr Administrativa kostnader som arbetsledning, hyra, portokostnader, telefon, datakostnad, utbildning, kontorsmaterial, förbrukningsinventarier m m Nettokostnad ca 370 tkr Effekter och konsekvenser Minskad sårbarhet jämfört med nuvarande situation Arbetstillfälle 0,7 åa kvar i kommunen Omfattande personalplanering i samband med nyrekrytering av avgiftshandläggare och förändrade ansvarsområden Minskad kompetens under en period vid nyrekrytering av avgiftshandläggare Bedömning Förvaltningen har vägt fördelar och nackdelar med de båda alternativen mot varandra och funnit förslag 1 mest fördelaktigt pga: Minskad sårbarhet och ökad tillgänglighet Befintlig kompetens och erfarenhet Kostnaderna kan i dagsläget inte beräknas i detalj men förväntas bli något lägre än socialförvaltningens kostnad idag. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 49/ Socialnämnden 45/ Justerandes sign 61 Utdragsbestyrkande

61 Handläggare Susanna Göransdotter Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Följande delgeringsbeslut redovisas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Nr Delegat Beslut EC Ekonomichef Attestförteckning EC Ekonomichef Omsättning av lån EC Ekonomichef Omsättning av lån US US Upphandlings- och säkerhetssammordnare Upphandlings- och säkerhetssammordnare Beslut om att delta i ramavtalsupphandling Tvätt och textilservice Undertecknande av ramavtal Vård och behandling för vuxna missbrukare 62

62 Handläggare Susanna Göransdotter Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Rapporter handlingar för kännedom Följande rapporter handlingar för kännedom har inkommit till kommunstyrelsen Nr Rapport handling PRO och SPF: Läkemedelsbehandling av äldre invånare i Degerfors kommun Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna och Migrationsverket: Informations- och prognosbrev, asylsökande Sam-EKB och Länsstyrelsen: Dokumentation från strategidag om länets arbete med ensamkommande barn Gymnasieförvaltningen: Ansökan om utvecklingsmedel, unga vuxna i Karlskoga Folkhälsonämnden: Sammanträdesdatum för Tvärsektoriellt politikernätverk folkhälsa/barnkonvention Folkhälsonämnden: Årlig redovisning av rutiner internkontroll Kommuninvest: Medlemssamråd Gymnasienämnden: Internbudget för Skogssällskapet: Årsredovisning 63

63 Handläggare Susanna Göransdotter Tel: E-post: Mottagare Kommunstyrelsen Kurser/konferenser Följande inbjudningar till kurser/konferenser har inkommit till kommunstyrelsen Nr Kurs/konferens Kompetensdag 2013 nu går vi från samverkan till samhandling, Örebro, 18 december Dialogträff kring fordonsindustrin i Örebro och Värmlands län med omnejd nuläge och framtid, Örebro, 2 december Juridik för kommunägda företag, Stockholm, 26 februari Handlingsplan jämställd regional tillväxt första uppföljningen, Örebro, 13 februari Inspiration för integration, Stockholm, 3 december 64

Avtal och reglemente för gemensam taxe- och avgiftsnämnd

Avtal och reglemente för gemensam taxe- och avgiftsnämnd Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-02 Sida 15(20) KS 215 Dnr 69-2013/6 Avtal och reglemente för gemensam taxe- och avgiftsnämnd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Ingvar Eriksson (V) Lennart Johansson (S) (för Bjarne Rasmussen (S)) Jan Johansson (KD) Lars-Gunnar Hedenquist (FP)

Ingvar Eriksson (V) Lennart Johansson (S) (för Bjarne Rasmussen (S)) Jan Johansson (KD) Lars-Gunnar Hedenquist (FP) 1(20) Plats och tid C-salen, Folkets Hus kl. 13.00 15.50 Beslutande Ledamöter Roland Halvarsson (V), ordförande Peter Pedersen (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Gertowe Thörnros (V) Ulla Andersson (V) Jan Ask

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021 Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-03 1(15) Tid och plats: Kl. 13.00 16.00, D-salen i Folkets Hus BESLUTANDE Ledamöter: Anita Bohlin-Neuman, (V), ordförande Monica Littorin (V) Tjänstgörande ersättare: Lennart Johansson (S) ersättare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD) RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-04-22 1 (5) Catarina Stavenberg stabschef Sara Sjögren avdelningschef Dnr: 0078/10-61 Socialnämnden Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn Förslag till beslut

Läs mer

Taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden Taxe- och avgiftsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-13 Taxe- och avgiftsnämnden Tid Plats 13:00 Stora sammanträdesrummet, centrumhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Magnus Andersson

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor

Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor Ystads kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Daniel Lantz Auktoriserad revisor Övergripande analys Ystad kommuns totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 50,1 33,6

Läs mer

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2015-11-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/123-133 Arbets- och företagsnämnden Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-11-22 Socialnämndens arbetsutskott 271 Dnr 2017-000169 Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader Socialnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Moderaterna i Forshaga-Ullerud Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser

Läs mer

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan 2019-2021 Sverigedemokraternas budget i ett par punkter: SD Mölndal satsar på en skola där alla barn får samma elevpeng oavsett föräldrarnas

Läs mer

Datum: kl 10:45 Paragrafer: Eric Styffe Sekreterare

Datum: kl 10:45 Paragrafer: Eric Styffe Sekreterare Datum: kl 10:45 Paragrafer: 484-488 Plats: Nya Skagern, Gullspång Underskrifter Per-Arne Brandberg Ordförande Eric Styffe Sekreterare Justeringens plats och tid: Justeras Anders Andersson Beslutande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden Taxe- och avgiftsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-12-12 Taxe- och avgiftsnämnden Tid Plats 09:00-11:00 Hörnet, Kommunhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Magnus Andersson (S) (ordförande)

Läs mer

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2016-01-11 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-02-04

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2011 12 05 273 647 Arbets och personalutskottet 2011 11 28 242 525 Dnr 11.125 13 decks14 Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverkets

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna.

1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna. TJÄNSTEUTLÅTANDE 21:1 Stabsavdelningen Dnr KS/2017:501-101 2017-08-16 1/1 Handläggare Tobias Rundström 0152-29252 2017-08-28 Rapporter Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. lägga föreliggande

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:' 182 Dnr BU 164/14 Anvisningsplatser nyanlända Arbetsutskottet föreslår nämnden Att ställa sig bakom remissvaret.. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en _.. r ' Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Alliansen i Söderhamns budget för 2019

Alliansen i Söderhamns budget för 2019 Alliansen i Söderhamns budget för 2019 1 Yrkanden till Alliansbudget 2019 för Söderhamns kommun Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar att kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12 Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19 1,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-05-19 9 {26) 122 Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar Dnr 2014/732-3

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande 1 (5) Socialchef Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr. A2016/01307I Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga Sammanfattning Hultsfreds kommun anser att förslaget

Läs mer

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-07-09 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 08 50825006 Till Socialnämnden Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle Datum: kl 17:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer