Melleruds kommun Prognos Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Melleruds kommun Prognos Innehåll"

Transkript

1 Melleruds kommun Prognos 1 Innehåll Periodens resultat... 2 God ekonomisk hushållning... 4 Driftsredovisning prognos helår... 5 Kommunfullmäktige... 5 Kommunstyrelsen... 7 Kommunstyrelsens Administrativa förvaltningen... 7 Samhällsbyggnadsförvaltning Affärsverksamhet Byggnadsnämnden Kultur och utbildningsnämnden Socialnämnden AB Mellerud Bostäder... 31

2 Melleruds kommun Prognos 1 Delårsrapporter med prognos inhämtas i den omfattning kommunstyrelsen beslutar. I år lämnar nämnder och förvaltningar uppgifter för en samordnad årsprognos tre gånger. Första gången efter april, andra gången efter augusti vilken redovisas tillsammans med delårsbokslutet, årets sista prognos redovisas efter oktober. Nämnderna redovisar denna prognos med hjälp av samma mall och rutin som vi tagit fram för delårsbokslut och bokslut. En prognos per enhet/verksamhetsområde redovisas till ansvarig nämnd, i denna rapport redovisas endast förvaltningschefens analys över sitt ansvarsområde. Periodens resultat Årets första prognos visar ett positivt resultat på 6 Mnkr, att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 13,3 Mnkr och med budgeterat resultat efter tilläggsbudget 12,5 Mnkr förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens bokslutsdialog. Tilläggsbudget är beviljat till Kommunstyrelsens administrativa förvaltning med 250 tkr till feriearbete för ungdomar. Kultur- och utbildningsnämnden beviljas ta med sig 350 av sitt överskott, samt 83 tkr för att finansiera Kulturbruksstyrelsens positiva resultat från föregående år. Byggnadsnämnden beviljas ta med sig 100 tkr för att förbättra kommunens geografiska dataunderlag. Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 7,2 Mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 0,2 Mnkr bättre än budget. Finansnettot beräknas bli ca 450 tkr lägre än budget. Finansieringsdelen av verksamhetens nettokostnader redovisar ett överskridande med 593 tkr. Orsaken är förbättrad prognos för pensionskostnaderna +0,5 mnkr, den sänkta diskonteringsräntans effekt på avsättningen för förmånbestämd pension -2,2 mnkr, lägre arbetsgivaravgift för anställda under 26 och över ,2 mnkr. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag, täcker verksamhetens bruttokostnader med 20 procent, vilket är i nivå med budget. Verksamhetens kostnader Verksamhetens bruttokostnader uppgår i årsbudgeten till 580 Mnkr. I prognosen uppgår bruttokostnaderna till 588 Mnkr. Affärsverksamhet Begreppet affärsverksamhet används för VA- och renhållningsverksamheterna. Dessa verksamheter har bl.a. gemensamt att de lyder under mervärdeskattelagen. Att finansieringen sker till 100 procent via nyttjarnas avgifter samt att självkostnadsprincipen gäller över tid. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med själkostnadsprincipen redovisas resultaten som en del av kommunens egna kapital. Prognosen visar att affärsverksamheternas resultat följer budget. Skatter och statsbidrag För budgetåret är utdebiteringen 22:60 per skattekrona. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från Sveriges kommuners och landstings skatteprognos per april. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Återbetalning av skatteintäkter för 2012 beräknas bli ca 2 mnkr lägre än budgeterat, årets inkomstutjämningsbidrag förväntas bli 1,8 mnkr lägre. Finansnetto Finansiell kostnad för återlån av pensioner samt långfristiga lån beräknas understiga budget med 450 tkr, främst pga. lägre ränteuppräkning av pensioner. Övrig finansiering Den senaste prognosen över kommunens pensionsskuld och pensionsutbetalningar gjordes i samband med föregående årsskifte, denna prognos hade ca 1 Mnkr lägre kostnader än vad som budgeterats. Det har nu beslutats att diskonteringsräntan för pensionsåtagande ska sänkas med 0,75 %, vilket innebär att pensionsskulden ökar. På balansräkningen har kommunen en skuld på ca 22 Mnkr avseende förmånsbestämd pension som intjänats efter 1997, denna skuld ökar med ca 10 % eller 2,2 Mnkr vilket påverkar årets resultatprognos. Kommunens ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 uppgår till 219 Mnkr och denna skuld beräknas öka med 8 2

3 % till 237 Mnkr. Kommunen har även ansvar för 11,6 % av pensionsskulden i räddningstjänstförbundet beroende på förändrad diskonteringsränta ökar kommunens kostnad med ca 500 tkr. Sammantaget en resultatpåverkande kostnad över budget med 1,7 Mnkr. Låneskuld Ingen amortering är budgeterad eller utförd för, det råder en viss osäkerhet över investeringsbudgetens finansiering, hur många sjöbodar säljs i år, vad kommer ombyggnationen av Rådaköket att kosta? F.n. har kommunen god likviditetet. I slutet av beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 181 Mnkr. Återlån av de anställdas pensionsmedel är budgeterad som en ökning med 1,1 mnkr, pga. sänkt diskonteringsränta beräknas skulden öka med 18 Mnkr. Resultaträkning Kassaflödesanalys Belopp i Mkr Bokslut 2012 Budget Prognos Prognos 2014 Belopp i Mkr Bokslut 2012 Budget Prognos Prognos 2014 Intäkter 163,7 118,0 119,2 117,9 Löpande verksamhet 79,2 35,0 31,4 36,1 Kostnader -598,8-558,7-567,1-562,4 Investeringsverksamhet -63,9-17,9-23,2-18,5 Avskrivningar -18,6-21,2-21,2-21,7 Finansieringsverksamheten 5,0 0,0-13,5 Verksamhetens nettokostnader -453,7-461,9-469,0-466,2 Periodens kassaflöde 20,3 17,1 8,2 4,1 Skatteintäkter 310,3 313,0 314,9 317,8 Likvida medel Statsbidrag & utjämnin 146,4 149,9 148,4 150,8 Vid periodens början 8,8 0,3 29,1 37,4 Fastighetsavgift 16,6 16,8 16,5 16,5 Vid periodens slut 29,1 17,4 37,4 41,5 Summa skatt & bidrag 473,2 479,7 479,8 485,1 Räntenetto -4,1-5,3-4,8-5,3 Periodens resultat 15,4 12,5 6,0 13,7 Resultatsandel 3,3% 2,6% 1,2% 2,8% Balansräkning Driftsredovisning prognos helår Bokslut Budget Prognos Prognos Bokslut Prognos Prognos Prognos Belopp i Mkr Nämnd KF Tillgångar Ks Anläggningstillgångar 398,0 371,5 400,0 396,8 - varav Ks Adm Omsättningstillgångar 81,2 68,6 89,5 93,6 - varav Ks Samhäll Summa tillgångar 479,2 440,1 489,4 490,3 - varav affärsvht BN Skulder KUN Eget kapital 161,4 168,1 167,4 181,0 SN Avsättningar 27,9 30,4 32,2 32,9 Finansiering Långfristiga skulder 138,0 135,0 138,0 124,5 - varav jämförelsestörande Kortfristiga skulder 151,9 106,7 151,9 151,9 Verksamhetens nettokost Summa skulder 479,2 440,1 489,4 490,3 Skatt & bidrag Pensionsskuld 219,0 220,9 218,8 216,8 Finansnetto Soliditet -12% -12% -11% -7% Summa

4 God ekonomisk hushållning Finansiella mål Kommunfullmäktige har fastställt finansiella mål vilka ska uppnås under budgetåret Resultatnivån ska uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. För är resultatnivån budgeterad till 2,6 % inklusive effekterna av tilläggsbudgeten. Helårsprognosen uppgår till 1,2 %. Målet uppfylls inte. Investeringsnivån ska ligga i nivå med avskrivningsnivån. Investeringarna ligger tidsmässigt i obalans, vilket har medfört att ej slutförda investeringsuppdrag i 2012 års budget överförts till år med 10,3 Mnkr. Kommunfullmäktiges nettoanslag uppgår därmed till -0,8 Mnkr för i detta belopp finns en försäljningsintäkt på 16 mnkr avseende sjöbodarna i Sunnanå, samt en slutreglering av Sunnanå etapp 2 med en intäkt av 2,2 mnkr. Årets avskrivningar är beräknade till 21,2 Mnkr. Målet uppfylls. Låneskulden ska amorteras i minst den takt som återlån av pensionsmedel ökar. Förändringen av ansvarsförbindelsens storlek beräknas innebära en ökad pensionsskuld på 18 Mnkr, ingen amortering är planerad. Målet uppfylls inte. Avstämning av Kommunfullmäktiges tre finansiella mål för budget visar att resultatmålet inte kommer att uppfyllas, investeringsmålet uppfylls, amorteringsmåletet uppfylls inte. Verksamhetsmål I budget och bokslut finns en mål hierarki för verksamheterna. Inriktningsmål vilka fastställs av kommunfullmäktige, dessa bryts ner till årliga prestationsmål av ansvarig nämnd. Flera av nämndernas prestationsmål har första uppföljningstidpunkt efter första halvåret. Förvaltningarnas arbete mot målen och med att ta fram handlingsplaner och aktiviteter har förbättrats. Förvaltningarnas sammanställning över måluppfyllelse och analys av denna framgår av respektive förvaltningschefs analys. I denna prognos redovisas nämndernas prestationsmål och de nyckeltal som används för att indikera måluppfyllelse. Flera av målen och nyckeltalen har sitt första uppföljningsdatum efter kvartal två. Nyckeltalen redovisas ändå som information om vad som ska komma. 4

5 Driftsredovisning prognos helår Kommunfullmäktige Ordf Stig Larsson År / Tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader 0 Summa kostnader Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Valnämnd Från och med 2006 har kommunerna fått det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. Under är det inget val. Revision Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan ge legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. Analys Överförmyndare har fått helt nya och omfattande krav på behov av gode män, vilket innebär att anslaget inte kommer att räcka till. En diskussion mellan överförmyndaren och Socialnämnden behövs för att klara ut ansvarsfrågan. Är detta en uppgift för Överförmyndaren krävs en omdisponering av utdelade anslag. 5

6 Överförmyndare Överförmyndare Thomas Jacobsson År / Tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten. Analys Allt större behov av gode män. En kraftig ökning innebär att anslaget inte kommer att räcka till. Ett överskridande på 100 tkr för ökade arvodeskostnader verkar rimligt. 6

7 Kommunstyrelsen Ordförande Robert Svensson År / Tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska leda kommunens övergripande verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument. Den ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation, trafikoch krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt Kommunstyrelsens samhälsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelsen utgör även styrelse i Melleruds bolagshus Ab. Kommunstyrelsens Administrativa förvaltningen Förvaltningschef Ingmar Johansson År / Tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Årets resultat

8 Verksamhetsbeskrivning Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda finns en stab, ett kansli samt enhetschef för administration och arbetsmarknad. Kommunchefen ansvarar också för miljö och hälsosamordning, Medborgarkontor, turistfrågor samt näringslivsfrågor. Kommunchefen är VD i Melleruds Bolagshus AB samt Melleruds Industrilokaler AB Analys Kommunstyrelsens administrativa förvaltning räknar med ett positivt resultat på 365 tkr. Löneavdelningen räknar med en positiv avvikelse på 250 tkr beroende på att en tjänst som lönehandläggare varit vakant en längre tid. Medborgarkontoret befarar en negativ avvikelse med 85 tkr beroende på att en volontär slutat i förtid och behöver ersättas med en utökning av sommarpersonalen. Centralt räknar vi med en positiv avvikelse med 200 tkr förutsatt att inget nu oförutsett inträffar. När det gäller målarbetet så har det förbättrats, de flesta målen har sitt första avrapporteringstillfälle vid halvårsskiftet. Det är först då vi kan göra en analys utifrån mätning av måluppfyllelsen. Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Varje underrubrik är benämning på de prestationsmål styrelsen/nämnden valt för innevarande år. I tabellen under rubriken redovisas måluppfyllelsen. Förenkla informationen till medborgarna Syftet är att förenkla kontaktytorna till verksamheterna för medborgarna. Nyckeltal lelse Mål Förbättra rankingen på SKL undersökning besökare på Medborgarkontoret Att Melleruds kommun klättrar uppåt i rankingen av hemsidan i SKL:s mätning Ökat antal besökare ,47% tillgängliga timmar! Utökade öppettider och därmed ökad tillgänglighet % 560 Utveckling av medborgardialog. Syftet är att utveckla de politiska kontaktytorna gentemot medborgarna. Nyckeltal lelse Mål möten ungdomsrådet Att 12 möten genomförs under verksamhetsåret Ungdomsrådet följer planen och har hittills under 2012 haft ett möte i månaden. 8

9 Öka beredskapen för extraordinära händelser Nyckeltal lelse Mål möten Krisgruppen möten Krisledningsnämnden samverkansmöten (geografiska områden) % % % 3 Förbättra kommunikationerna Kollektivtrafiken är viktig för kommunens överlevnad och utveckling. I och med dubbelspår mellan Trollhättan och Göteborg så finns möjligheter för bättre pendling till både tvåstadsregionen och Göteborgsregionen. Kommunen har arbetsbrist och kan med hjälp av pendlingen ytterligare öka möjligheterna för arbete och boende i kommunen. Nyckeltal lelse Mål möjliga pendlingsturer Att det blir möjligt med en bra arbetspendling till Trestad, Göteborg och Karlstad från Dalslandskommunerna Utveckla näringslivsklimatet Med anledning av att kommunen valt att inte längre vara en delägare av Navet utan utveckla en egen näringslivsorganisation vill man stärka näringslivsklimatet i kommunen och utveckla dialogen mellan näringsliv och kommun. Nyckeltal lelse Mål Andelen företagare i relation till antal förvärvsarbetare nya företag Näringslivsråd Svenskt näringslivs ranking Att andelarna ligger bra i jämförelse med varandra Att varje nytt företag uppmärksammas och får stöttning från kommunens organisation. Bildandet av näringslivsråd och minst 4 träffar per år ska genomföras. Mätning ska nivån understiga % 92 % 23 % % %

10 Ett friskare Mellerud. Nyckeltal lelse Mål informationsträffar Att alla förvaltningar och nämnder fått information. Förenkla interna processer Syftet är att våra processer skall bli mera effektiva. T.ex. styrning och beredning. Nyckeltal lelse Mål processer effektiviserade genom Lean Minst 3 processer genomgångna och startade enligt ny processmall. 3 0% Två processer är påbörjade men ingen är ännu avslutad Stamnät till alla delar i kommunen Utbyggnad enligt program för elektronisk kommunikation Nyckeltal lelse Mål bildade fiberföreningar Minst en förening inom varje fiberområde (det finns fyra fiberområden) % 4 10

11 Samhällsbyggnadsförvaltning Förvaltningschef Margareta Hallander År Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområdena är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och räddningstjänst. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas. Administration - Förvaltningschef Margareta Hallander Inom samhällsbyggnadsförvaltningens administration ligger övergripande delar så som ekonomi, diariet, räddningstjänst, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Fastighetsenheten - Fastighetschef Henrik Nilsson Samhällsbyggnadsförvaltningen driver och förvaltar alla kommunens fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och delar av vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på gång och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförrådet, underhåll av lekplatser och offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Serviceenheten - Servicechef Ingvar Kardemark Verksamheten omfattar bland annat tillagning, transport och servering av mat till Melleruds kommuns skolor, äldreboenden och hemtjänst. Det finns fem tillagningskök i Melleruds kommun. Lokalvården ansvarar för städning och golvvård på förskolor, skolor, äldreboende och kontor. Kommunens lokalvårdare är utbildade enligt SRY/yrkesutbildning vilket innebär en kvalitetssäkring av verksamheten. Renhållningsenheten tf Renhållningschef Maria Melkersson I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral. Sophämtning sker på entreprenad och hushållsavfallet fraktas till RagnSells Helgestorp. I kommunen finns sju återvinningsstationer för förpackningar. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. VA-enheten VA-chef Stig-Arne Larsson VA ansvarar för all produktion av dricksvatten samt all vattenrening i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten - tf fjärrvärmechef Maria Melkersson Melleruds kommun övertog fjärrvärmeverksamheten från Mellerud Industrilokaler AB. Kommunen har 5 mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. 11

12 Analys Samhällsbyggnadsförvaltningens exklusive affärsdrivande verksamheter bedömer att årets resultat kommer att bli 592 tkr sämre än budgeterat. Detta är framför allt kopplat till de stora extra kostnader för pensionsbetalningar och höjning av medlemsavgiften hos NÄRF, som inkommit efter att budget lades. Totalt kommer kostnader över budget för NÄRF att uppgå till 788 tkr innevarande år. Kostnader för denna verksamhet kan inte samhällsbyggnadsförvaltningen styra över, varför möjligheterna att göra något åt kostnadsramarna är synnerligen små. Enheten Gata-Park bedöms göra ett resultat om 40 tkr sämre än budget, på grund av ökande omkostnader för gaturenhållning. Fastighet bedöms göra ett resultat om 5 tkr bättre än budget och Service ett resultat om 221 tkr bättre än budget. Resultatet för fastighetsenheten är förknippat med osäkerhet om kommande utgifter, då många oförutsedda kostnader uppstår i denna verksamhet. Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Varje underrubrik är benämning på de prestationsmål styrelsen/nämnden valt för innevarande år. I tabellen under rubriken redovisas måluppfyllelsen. Mellerud kommun erbjuder medborgarna en hållbar avfallshantering Mellerud kommun erbjuder en avfallshantering med hög tillgänglighet och god omsorg av miljön till en rimlig kostnad. Nyckeltal lelse Mål Minska andelen kontantbetalningar Minskning med 50 % 50 % Slutbesiktning av kontrollmyndighet Besiktning samt godkänt protokoll 1 Mellerud kommuns utemiljöer ska vara anpassade så att unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar kan nyttja kommunala anläggningar. Mellerud kommuns utemiljöer ska vara anpassade så att unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar kan nyttja kommunala anläggningar. Nyckeltal lelse Mål underhållna vandringsleder Uppdatering av Trafikdatabasen En vandringsled ska underhållas/år, med start. 100 % av Melleruds tätort skall uppdateras under året % 1 badplats inom 1 12

13 Nyckeltal lelse Mål tillgänglighetsanpassad e badplatser kommunen skall anpassas under året offentliga badplatser med säkerhetsinformation 4 av 4 badplatser ska ha uppsatt information 4 Samhällsbyggnadsförvaltningen bemöter medborgare och medarbetare med god serviceanda, öppenhet och dialog. Nyckeltal lelse Mål medborgardialoger Att genomföra dialogmöten med medborgarna 2 Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder trygga och säkra lokaler. Nyckeltal lelse Mål utförda besiktningsanmärkning ar fastigheter med giltiga OVK protokoll Målet är att minst åtgärda 12 st anmärkningar under Att besiktningar ska utföras 100 % % Under 1:a kvartalet har vi åtgärdat anmärkningar på äldreboenden, skolor, förskolor samt några ytterligare fastigheter. Mellerud kommun erbjuder säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Nyckeltal lelse Mål dricksvattenavbrott längre än sex timmar meter utbytt ledningsnät arbetsprojekt 100 Melleruds kommun arbetar aktivt med att värna miljön. Nyckeltal lelse Mål medarbetare som utbildats i mätmetoder Andel livsmedelsinlöp enligt kommunens livsmedelspolicy Att all personal ska utbildas på detta område Att dessa inköp ska öka till 75% 6 75 % 13

14 Melleruds kommun erbjuder mat av god kvalité Kostenheten serverar god och näringsriktigmat på i kommunens matsalar Nyckeltal lelse Mål gäster Andel nöjda Att det ska bli fler gäster som är nöjda 18 Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett framtidstänkande inom energi och miljö. Melleruds kommun arbetar proaktivt och nytänkande med att öka andelen förnybar energi i kommunen, såväl produktion som den egna konsumtionen. Vi arbetar aktivt med att sänka den egna energianvändningen. Vi har ett framåtsyftande arbete även inom andra områden som berör miljön. Nyckeltal lelse Mål tända gatubelysningar med kvicksilver Minskad oljeförbrukning i fastighetsbeståndet punkter bräddvattenmätning Sträcka digitalt publicerade cykelvägar (km) Att byta ut alla dessa till mer effektiv gatubelysning Att minska antalet inköpta m3 under år 5 stationer skall mätas Att Mellerud skall digitaliseras under år sträcka 11,84 km Minskad oljeförbrukning i reningsverket Sunnanå 12 m3 12 Minskning av antalet kwh på Hunnebyn Sänkning av energiförbrukning på vitvaror i Skållerudshemmets kök monterade rörelsedetektorer på Kommunförrådet Under år skall antalet kwh minskas Sänka elförbrukningen med 12 % Montering av 5 st rörelsedetektorer % % Rörelsedetektorerna är monterade och målet är uppfyllt. 14

15 Affärsverksamhet Förvaltningschef Margareta Hallander År Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter. Till skil från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Affärsverksamheten särredovisas. Renhållning - tf Renhållningschef Maria Melkersson I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral. Sophämtning sker på entreprenad och hushållsavfallet fraktas till RagnSells Helgestorp. I kommunen finns sju återvinningsstationer för förpackningar. VA-verksamhet - VA-chef Stig-Arne Larsson. Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med vatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk samt 37 avloppspumpstationer i kommunen. Fjärrvärmeverksamhet - tf Fjärrvärmechef Maria Melkersson Melleruds kommun övertog fjärrvärmeverksamheten från AB Mellerud Industrilokaler. Kommunen har 5 mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Analys Affärsdrivande verksamheter prognostiseras hålla budget. VA-enhetens kostnadsutfall för första kvartalet kommer att jämna ut sig när markförhållandena medger att anläggnings- och grävningsarbeten kan påbörjas och bedöms falla ut enligt plan. Intäkter inom fjärrvärmeverksamheten är naturligt högre under det kalla halvåret och lägre under varmare månader. Planerat underhåll och därtill relaterade kostnader planeras utföras under sommarhalvåret då driftstopp är möjliga. Renhållningsverksamheten bedöms hålla budget, men då pågående upphandling ej är avslutad finns viss osäkerhet kring kostnadsutfall under årets sista kvartal. 15

16 Byggnadsnämnden Ordförande Eivor Östergren Belopp i tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämndens verksamhet innefattar arbete med kommunens planer, bygglov, bygganmälan, samråd, kontrollplaner, kulturmiljöinventeringar, kartor, upprättande av adresser/lägenhetsregister, adress- och byggnadsregister och sotningsverksamhet. Här handläggs även kommunens tomtkö. Byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Byggenheten sorterar organisatoriskt under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under första kvartalet har 40 st bygglov, 1 st rivningslov, 1 st marklov, 1 st förhandsbesked, 13 st anmälan ej bygglovpliktiga åtgärder, 10 st strandskyddsdispenser samt 1 st planbesked handlagts. Handläggningstiden under första kvartalet har varit avsevärt kortare än de 10 veckor som är längsta handläggningstid. Detta beror på säsongsvariationer i antalet ärenden. Under första kvartalet har plan- och byggkontoret inom ramen för GIS-satsningen slutfört vår del i LINA (Lantmäteriets databas), där det varit runt 130 brist-ärenden. Inmätning har skett på Krökersrud, till grundkartan för detaljplan. På Ängenäs har alla hus som byggts mätts in och databasen uppdaterats. På begäran från andra verksamheter i kommunen har alla hundlatriner i Dalskog, Dals-Rostock samt Åsensbruk/Håverud inmäts och alla VA-ritningar har scannats och georefererats för Melleruds tätort. Analys Intäkterna är vid prognostillfället 17 tkr lägre än budgeterat. I nuläget görs ingen ändrad prognos avseende intäktsutvecklingen för resten av året, då avvikelsen mot budget är så pass liten. Kostnader är vid prognostillfället 46 tkr högre än budgeterat. Detta beror på att konsultkostnaderna är högre under det inledande kvartalet. Bedömningen för året i sin helhet är dock att kostnaderna kommer att överskrida budget med ca 100 tkr, då licensuppgraderingen av Tekis i sin helhet kommer att belasta års budget. Personalkostnaderna överskrider budget med ca 67 tkr, på grund av dubbel bemanning under del av året. Kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat, då investeringen i en inmätningsutrustning kommer att belasta först 2014 års budget. Totalt beräknas ett underskott mot budget om 144 tkr för hela året. 100 tkr kommer dock att följa med verksamheten från 2012, vilket ger ett slutligt prognostiserat resultat om -44 tkr. 16

17 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Varje underrubrik är benämning på de prestationsmål styrelsen/nämnden valt för innevarande år. I tabellen under rubriken redovisas måluppfyllelsen Plan- och byggkontoret bemöter medborgare och medarbetare med god serviceanda, öppenhet och dialog. Under första kvartalet har antalet bygglovsärenden varit relativt lågt och handläggningstiden om 5 veckor klaras med god marginal. Handläggningstider, öppettider och bemötande är av stor vikt för verksamheten. Nyckeltal lelse Mål Handläggningstid för bygglov felaktiga uppgifter på hemsidan. Mindre än 10 veckor % st 0 Handläggningstid i genomsnitt: 14 arbetsdagar (< 3 veckor) Längsta handläggningstid: 21 arbetsdagar (< 5 veckor) Samhället ska utvecklas på ett sätt som stödjer den önskade näringslivsutvecklingen och med hänsyn till medborgarintresse. Plan- och byggkontoret ska ha en hög beredskap att hantera planärenden som kan stödja den önskade näringslivsutvecklingen och samtidigt ta hänsyn till medborgarintresse Nyckeltal lelse Mål DP för industrimark som ändrats för ökad byggrätt Minst 1 plan 1 17

18 Möjligheterna till trivsamma, trygga, tillgängliga samt säkra boenden och livsmiljöer ska tillvaratas. Bygglov och planer ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Nyckeltal lelse Mål bygglov som uppfyller lagligt krav på tillgänglighet. 100 % 100 % Ökad delaktighet och deltagande i samhällsutvecklingen. Delaktighet och deltagande i byggnadsnämndens processer bör öka. Särskilt angeläget är detta när det gäller barn, ungdomars och barnfamiljers deltagande. Nyckeltal lelse Mål praktikplatser som har erbjudits möten med ideella föreningar Minst Melleruds kommun ska ha tillgång till nödvändiga digitala geografiska data. Kommunens detaljplaner ska vara tillgängliga i TEKIS. Nyckeltal lelse Mål digitaliserade detaljplaner 100 % 50 % 0 % 0 % Väntar på uppdatering av TEKIS. Största delen av arbetet avklarat. Plan- och byggkontoret har ett framtidstänkande inom energi och miljö. Ett strukturerat arbete med såväl byggnaders energiprestanda som förnybara energikällor bör ingå i plan- och bygglovsprocesserna Nyckeltal lelse Mål Regler är tillgängliga på hemsidan Tillsynsplan fastställd Att reglerna skall finnas på hemsidan Tillsynsplan färdig och fastställd % 18

19 Kultur och utbildningsnämnden Ordförande Rune Stenén Belopp i tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på två team: Team yngre med fyra rektorer som ansvarar för förskola, familjedaghem och F-6 med fritids inom Melleruds Norra, Melleruds Södra, Åsebro och Dals Rostock. Team äldre med tre rektorer som ansvarar för år 7-9, gymnasium, vuxenutbildning, SFI och kulturverksamheterna. Enheterna är Råda, Dahlstiernska och KulturMellerud. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns en skolkurator och skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. Förvaltningen har en skolläkare på 10 %. SYV (Studie och Yrkesvägledning) finns för Råda och Dahlstiernska. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på fem förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare). Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i ålder 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom särskolan. Kommunen har sex grundskolor, en med skolår F-3, fyra med skolår F-6 samt en med skolår 7-9. På Rådaskolan finns kommunens särskola med elever i grund -och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i vår särskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete och/eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom Rådaskolan. På Rådaskolan erbjuds förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Ungdomsgården har utvecklats under året. Stinsen har sina lokaler tillsammans med fältassistenterna och en del av gymnasiets introduktionsprogram. 19

20 Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan erbjuds följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna dans och musik, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och Teknikprogrammet. Dessutom finns Introduktionsprogrammet. Inom ramen för Introduktionsprogrammet erbjuds lärlingsutbildning. I samarbete med Socialnämnden bedrivs verksamhet för elever med stort socialt stödbehov, Passagen. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun ingår i samverkansområdet Fyrbodals gymnasieskola, och har ett samverkansavtal med samtliga Fyrbodals kommuner utom Åmål. För naturbruksgymnasier köper Mellerud platser från flera olika utbildningsanordnare, främst Dals-Ed, Nuntorp, Vänersborg och Trollhättan. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på Grundskolenivå för Vuxna Utbildning på Gymnasienivå för Vuxna Svenska För Invandrare Särskola för Vuxenstuderande Uppdragsutbildning Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna. Inköp av tillfälligt efterfrågad kompetens samt i mindre utsträckning genom köp av utbildningsplatser i andra kommuner utanför Dalsland. KulturMellerud Biblioteket, kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud. Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninnevånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Biblioteksverksamhet bedrivs vid biblioteket i Mellerud. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Kulturskolan bedriver följande verksamhet: Individuell undervisning i instrument och sång, dans- och ensembleverksamhet, klassundervisning inom grundskolan, medverkan inom det estetiska programmet och det individuella valet på gymnasieskolan. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till Kultur- och utbildningsnämnden. Kulturbruksstyrelsen har som uppgift att marknadsföra Kulturbruket, samordna aktiviteterna där samt genom egna insatser komplettera programutbudet. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara, vilket innebär regelbundna framträdanden i Mellerud av de ensembler som har sin bas där. Analys Verksamhet Under kommer behovet av förskoleplatser öka. Pedagogisk omsorg i privat regi har startat i februari. Budgeten har utökats för att klara en utökad efterfrågan av omsorg. Vissa förändringar i ledningsorganisationen skedde under. Under vårterminen skedde ett tillfälligt chefsbyte på Rådaskolan. Ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse fortsätter i alla verksamheter. I januari gjorde förvaltningen en kartläggning och sammanställning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser i Melleruds grundskolor. Resultaten har analyserats och varje enhet har lämnat i vilka åtgärder som ska göras under. Generellt visar kartläggningen att måluppfyllelsen i matematik är låg på de flesta av skolenheterna. För att öka kommunens resultat i matematik anställdes i januari en matematikcoach. Kompetensutvecklingen ute på enheterna är inriktat på att synliggöra lärandet för eleven. Kompetensutvecklingsdagar och pedagogiska konferenser med temat "Synligt lärande" har genomförts under två kompetensutvecklingsdagar i januari -februari. Skolinspektionen har i sin uppföljning konstaterat att utvecklingsarbete från tidigare förläggande pågår och att åtgärder vidtagits. Ekonomi De flesta enheter ligger i nivå med budgeterad ram. Dals-Rostocks enhet arbetar aktivt med åtgärder för en 20

21 budget i balans. Inför budget har det skett en översyn av förvaltningens budget i syfte att klara ett ökat antal platser i förskolan och kostnaderna för pedagogisk omsorg i enskild regi. En ny avdelning har öppnat på förskolan Markusgården. Uppföljning av ekonomin i förvaltningen har inte varit tillförlitlig på grund av att redovisningssystemet för löner ej fungerat tillfredsställande. Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Varje verksamhet utvecklar sin dialog med brukarna Tre av målen är uppfyllda enligt plan. Enkät för brukare i förskolan kommer att genomföras under först under hösten. Nyckeltal lelse Mål Andel elever som upplever att de har inflytande över sin utbildning. Andel föräldrar som upplever att de har inflytande över sitt barns utbildning. Andel nöjda besökare på biblioteket. Andel nöjda besökare på Kulturbruket 100 % av eleverna från årskurs 5 till och med gymnasiets årskurs 3 upplever utvecklingssamtalet som positivt 100 % av föräldrarna upplever att de har ett inflytande över den verksamhet de berörs av. 100 % nöjda besökare. 100 % nöjda besökare Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor. Rutin för tillbuds- och incidentrapportering har fungerat väl. Inget fall av etnisk diskriminering har konstaterats. Nyckeltal lelse Mål rapporterade kränkningar på grund av etnisk tillhörighet. Inga rapporterade kränkningar på grund etnisk kränkning under året. Alla rektorer ska arbeta för att utveckla det entreprenöriella fårhållningssättet i sina verksamheter En kartläggning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser genomfördes i december Denna visade på en låg måluppfyllelse i matematik-ämnet bland alla kommunens grundskolor. En ny rutin som införs för läsåret var att respektive rektor analyserar och redovisar resultaten från kartläggningen och återkommer med åtgärdsförslag till förvaltningschefen där varje enhet har en handlingsplan som utvecklingsområden för sin verksamhet för att öka måluppfyllelsen. Varje rektor har som beskriver de planerade förbättringsåtgärderna. 21

22 . Nyckeltal lelse Mål Bedömning att eleverna når kunskapskraven Resultat betyg/ämnesprov 100 % i årkurs 6-9 får betyg i alla ämnen 100% i årkurs 1-5 bedöms klara kunskapsmålen Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete. Elevenkäten visade att de flesta elever känner sig trygga och väl bemötta, dock förekommer kränkningar och tillbud i våra verksamheter. Förvaltningschefen har gett varje rektor i uppdrag att revidera sina handlingsplaner mot kränkande behandling. Särskilt fokus ska ligga på det förebyggande arbetet, där en årlig plan redovisar när och vilka åtgärder som genomförs under året. För att kvalitetssäkra att det finns ordningsregler på varje enhet av god kvalitet, ska dessa i oktober månad årligen redovisas till förvaltningen. Nämnden begär in analyser av enheternas incidentrapporter kvartalsvis. Vid kränkande handlingar ska rektorerna omedelbart rapportera händelsen och hur den åtgärdas till förvaltningschefen, som informerar nämnden om händelsen. Rutinen för incidentrapporteringen fungerar väl. Nyckeltal lelse Mål et tillbud kopplade till elevers trygghet Elevenkät trygghet 100 % trygga elever 100 % Trygga elever Förskolan ska präglas av god kvalitet och service Målet ännu ej uppnått då brukarenkät kommer att genomföras först under hösten. Nyckeltal lelse Mål nöjda föräldrar 100 % nöjda föräldrar Verksamheterna ska öka måluppfyllelsen Målen ej uppfyllda men arbetet pågår enligt plan. Arbetet fortsätter under med en gemensam uppstart för lärare i kommunen den 7 januari samt en studiedag 27 februari kring temat synligt lärande. Alla arbetslag i kommunens skolor upprättade en handlingsplan med de mest angelägna förbättringsåtgärder med fokus på en ökad måluppfyllelse. En kartläggning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser genomfördes i januari. Denna visade på en låg måluppfyllelse i matematik-ämnet bland alla kommunens grundskolor. En ny rutin som införs för läsåret var att respektive rektor analyserar och redovisar resultaten från kartläggningen och återkommer med åtgärdsförslag till förvaltningschefen där varje enhet har en handlingsplan som utvecklingsområden för sin verksamhet för att öka måluppfyllelsen. Varje rektor har som beskriver de planerade förbättringsåtgärderna. Utvecklingen av arbetet kommer att ligga till grund för medarbetarsamtal och lönesamtal. En kommunal elevenkät åk 5-gymnasiet genomfördes under hösten. Enkäten som hade en hög svarsfrekvens visade tydligt på att eleverna i Mellerud är kritiska till lärarnas förmåga att skapa motiverande läroprocesser vilket påverkar måluppfyllelsen. 22

23 Nyckeltal lelse Mål elever med betyg i alla ämnen. elever som når behörighet till nationella gymnasieprogram Medelvärde bedömning av att eleverna når godkända kunskapsresultat arbetslagsträffar med av förskolechefen planerat pedagogiskt innehåll. konferenser och arbetslagsträffar med av rektor planerat pedagogiskt tema. 100 % av eleverna som får betyg i alla ämnen i åk 9 vt % når behörighet till nationella gymnasieprogram 100 % som bedöms nå godkända kunskapsresultat 4 träffar per år 8 träffar/år Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Målen har delvis uppnåtts eller pågår enligt plan. Hälften av pedagogerna är examinerade. Målet skall vara helt uppnått Nyckeltal lelse Mål Andel PIM examinerade pedagoger inom förskola, skola och fritidshem genomförda samverkansaktiviteter inom Råda- Dahlstiernska- KulturMellerud 100 % 5 genomförda aktiviteter under Nyckeltal Nyckeltal skola Lärartjänster Elevassistenter elever lärare/100 elever Rådaskolan 26,6 6, ,7 Nordalsskolan 22,0 3, ,2 Fagerlidsskolan 7,0 0, ,7 Åsebroskola 6, ,1 Karolinerskolan 9,5 0, ,5 Åsensskola 4,5 0, ,8 Dahlstiernskagymnasiet 23,4 0, ,0 23

24 Nyckeltal barnomsorg Beställning barn H/snitt v enl schema tjänster Medel H/anställd Södra ,0 191 Nordal ,6 192 Åsen ,4 210 Kroppefjäll ,0 176 Åsebro ,5 201 Familjedaghem ,

25 Socialnämnden Ordförande Daniel Jensen År / Tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden med sju ledamöter ansvarar för socialtjänstens politiska styrning. Nämnden sammanträder cirka en gång per månad och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, i de föreskrifter som finns i författningar, som gäller för socialtjänsten samt bestämmelser i reglementet för socialnämnden. Socialnämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när beslut om plats i särskilt boende eller annan insats inte har verkställts inom tre månader. Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet/kpr/ och Kommunala handikapprådet/khr/. Socialnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder cirka en gång per månad och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning. Socialchefen är socialnämndens ledande tjänsteman och har det yttersta ansvaret för att verkställa nämndens beslut. Samtliga sektorer inom socialtjänsten har i uppdrag att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning. Verksamheten inom USD - Utveckling Socialtjänst Dalsland - leds av en heltidsanställd samordnare. Kommunens huvudmannaskap har inneburit att svara för ekonomiadministration samt att vara anställningsmyndighet för en del av den personal som tjänstgör inom USD. Styrgrupp för verksamheten har varit kommunernas socialnämndspresidier/motsvarande. Ledningsgrupp har varit förvaltningscheferna för socialtjänsten i respektive kommun. Styrgruppen har träffats fem gånger under året och ledningsgruppen cirka en gång per månad. Den verksamhet som bedrivs är finansierad med 50 tkr per kommun, som grundbidrag. För personliga ombud betalas 75 tkr per år och kommun. Alkoholhandläggaren finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. I övrigt är verksamheten finansierad via olika projektbidrag. I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Ekonomiskt bistånd Insatser för unga Insatser för vuxna missbrukare Familjerätt Förebyggande verksamhet Konsumentrådgivning 25

Delårsbokslut 2011 SBF

Delårsbokslut 2011 SBF Delårsbokslut SBF Innehållsförteckning 1 Samhällsbyggnadsförvaltning... 3 1.1 Verksamhetsbeskrivning intern service... 3 1.2 Inriktningsmål... 3 1.3 Måluppfyllelse av prestationsmål... 4 1.4 Analys...

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan - juli Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen Innehållsförteckning 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen... 2 2 Utbildningsbeställaren... 8 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delår april Kommunfullmäktige KF

Delår april Kommunfullmäktige KF Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut

Läs mer

Delårsbokslut Ks Samh

Delårsbokslut Ks Samh Delårsbokslut Ks Samh Innehållsförteckning 1 Samhällsbyggnadsförvaltning... 4 1.1 Delårsbokslut... 4 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 4 1.3 Analys... 5 1.4 Inriktningsmål... 6 1.5 Prestationsmål... 6 1.5.1

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Intern kontrollplan År: 2019 Nämnd: Kultur- och Utbildningsnämnden Fastställd: Beslutsnummer:

Intern kontrollplan År: 2019 Nämnd: Kultur- och Utbildningsnämnden Fastställd: Beslutsnummer: Intern kontrollplan År: 2019 Nämnd: Kultur- och Utbildningsnämnden Fastställd: Beslutsnummer: Innehållsförteckning 1 Intern kontroll... 3 2 Ansvar för intern kontroll... 3 3 Riskanalys... 3 4 Bedömning

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2013 Plan

Melleruds kommun Budget 2013 Plan Melleruds kommun 2013 2014-2015 Handlingen är kompletterad med nämndernas prestationsmål Kf 2013 1 Melleruds kommuns politiska organisation 1 2013 2 Innehåll processen för 2013... 3 Omvärld... 3 förutsättningar/antaganden...

Läs mer

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-06-30 Krokoms kommun 2007-09-12 Hans Stark *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...1 Inledning...2 Inledning och regelverk...2

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Politisk organisation Förvaltningens organisation och arbetssätt 9 januari 2019 Peter Lönn Kommundirektör sedan januari 2017 HÄRRYDA KOMMUN 1 Härryda i korthet 37 750 invånare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Bokslutsdialog. Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Barn- och Utbildningsnämnden

Bokslutsdialog. Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Barn- och Utbildningsnämnden Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-26 Barn- och Utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 372,2 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

1 Kultur och utbildningsnämnden Prognos Verksamhetsbeskrivning Analys Inriktningsmål Prestationsmål...

1 Kultur och utbildningsnämnden Prognos Verksamhetsbeskrivning Analys Inriktningsmål Prestationsmål... Prognos 1 2013 Innehållsförteckning 1 Kultur och utbildningsnämnden... 4 1.1 Prognos 1... 4 2 sbeskrivning... 4 3 Analys... 5 4 Inriktningsmål... 5 5 Prestationsmål... 5 5.1 Varje verksamhet utvecklar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens

Läs mer

Intern kontrollplan Nämnd: Kultur- och utbildningsnämnden Fastställd: Beslutsnummer:

Intern kontrollplan Nämnd: Kultur- och utbildningsnämnden Fastställd: Beslutsnummer: Intern kontrollplan 2018 Nämnd: Kultur- och utbildningsnämnden Fastställd: Beslutsnummer: Innehållsförteckning 1 Intern kontroll... 3 2 Ansvar för intern kontroll... 3 3 Riskanalys... 3 4 Bedömning av

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 3 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan-juli. Melleruds Södra. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan-juli. Melleruds Södra. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan-juli Melleruds Södra Innehållsförteckning 1 Mellerud Södra... 2 2 Fagerlidsskolan... 5 3 Förskolan Lunden... 6 4 Förskolan Markusgården... 6 1 Mellerud Södra 1.1 Delårsbokslut Rektor

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Ks Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10515 Ljungby kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10515 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Kvalitetsredovisning vt 14 Nordalsskolan. Delårsbokslut 201407

Kvalitetsredovisning vt 14 Nordalsskolan. Delårsbokslut 201407 Kvalitetsredovisning vt 14 Nordalsskolan Delårsbokslut Delårsbokslut Nordals enhet Rektor och förskolechef AnnHelen Adler Johanesson År / Tkr 201307 Budget Budget 2014 Prognos 2 2014 Avvikelse Intäkter

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

Delårsrapport april Kommunfullmäktige

Delårsrapport april Kommunfullmäktige Delårsrapport april Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Vara kommun redovisar per sista april ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 14 mkr, vilket motsvarar 4,9 % av skatteintäkter

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rådaskolan Kvalitetsredovisning 2015

Rådaskolan Kvalitetsredovisning 2015 Rådaskolan Kvalitetsredovisning 2015 Innehållsförteckning Råda... 2 Råda Resultaträkning Bokslut 2015 Beskrivning Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2015 Avvik Råda Intäkter -841-2 072-800 1 272 Personal kostnader

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola IL j^ Skolinspektionen Dnr 43-2017:5419 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Övertorneå kommun Conny Erkheikki Aukt revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4627 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rannebergsskolan F-3 i Göteborgs kommun 2 (9) Tillsyn i Rannebergsskolan F-3 har genomfört

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 07. Kultur- och utbildningsnämnden (10)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 07. Kultur- och utbildningsnämnden (10) Nr 07 Kultur- och utbildningsnämnden 2018-08-29 1(10) Tid och plats onsdagen den 29 augusti 2018, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Marianne Sand Wallin

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden 1 Inledning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer