Delårsbokslut DELÅRSBOKSLUT Till Kommunfullmäktige Svalövs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut DELÅRSBOKSLUT Till Kommunfullmäktige Svalövs kommun"

Transkript

1 1 Delårsbokslut DELÅRSBOKSLUT Till Kommunfullmäktige Svalövs kommun

2 2 Delårsbokslut Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 3 God ekonomisk hushållning 4 Kommunens ekonom. Utfall för perioden 9 Kommunens ekonomi. Prognos för helår 10 Resultaträkning 14 Finansieringsanalys 14 Balansräkning 15 Nyckeltal 15 Noter till resultaträkning 16 Driftredovisning. Nettokostnader 17 Driftredovisning. Avvikelse per verksamhet 18 Investeringsuppföljning 21 Volymer för förskola och grundskola 23 Volymer för vård och omsorg 24 Personalekonomisk redovisning 25 Kommunens helägda bolag AB Svalövs Bostäder och AB Svalövs Lokaler 25 Redovisningsprinciper 26 Verksamheter under kommunstyrelsen Politisk organisation 27 Förvaltningsledning/stab 29 Kollektivtrafik 32 Fritid 33 Kultur 34 Förskola 36 Grundskola 38 Gymnasieskola 40 Vuxenutbildning 41 Individ och familjeomsorg 42 Arbetsmarknad 44 Vård o omsorg 46 LSS 49 Gator och vägar 51 Park och natur 52 VA 53 Kost och städ 54 Miljö 55 Nämnder Bygg-, trafik- och räddningsnämnd 56 Styrelsen för BT-Kemi 58 Revision 60 Överförmyndare 61

3 Delårsbokslut FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VIKTIGA HÄNDELSER Detta delårsbokslut utgör en avstämning mot budgeten för Vi gör här inledningsvis en sammanställning över viktiga händelser, som inträffat hittills under de gångna 8 månaderna. Presentationen gör dock inte anspråk på att vara heltäckande utan mera som en sammanfattning av perioden: Kommunens näringslivs- och turismarbete har per 1 januari 2012 överförts till kommunen från en ekonomisk förening (FöretagsAlliansen). Befolkningen har under de 7 första månaderna t.o.m 31 juli minskat med 21 personer. Vårt invånarantal varierar beroende på inflyttning till och utflytttning från Fridhems folkhögskola i samband med terminsstart. Det är osäkert om vi kommer att se en befolkningsökning i kommunen per helår. Vi följer utvecklingen noga. Ombyggnation/nybyggnation sker under året för skola i centralorten. Exploatering för byggande av bostäder pågår i Teckomatorp, Billeberga och Kågeröd Ett beslutsstödssystem har inköpts och kommer att tas i bruk under året. En omfattande utveckling av kommunens målstyrning har skett under året. Kommunfullmäktige har i ett första skede ställt positiv till att delta i bilandet av ett kommunalförbund för räddningstjänsten. Slutligt beslut kring årsskiftet 2012/2013. E-tjänster har utvecklats under året. Gemensamt bibliotek har införts inom Skåne nordväst 3

4 Delårsbokslut GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Varje år i samband med strategisk plan och budget fastställer kommunfullmäktige de finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för kommunens ekonomiska hushållning. I samband med delårsbokslut och årsredovisning görs därefter en utvärdering om God ekonomisk hushållning uppnåtts. Bedömning av i vilken grad målen uppnåtts bygger på ett visst mått av subjektivitet. Vi har under 2012 genomfört ett omfattande översyn av målstruktur och måldokumentet inför budget Indikerar att resultatet behöver förbättras och utvecklas. Indikerar att resultatet är tillfredsställande. Indikerar att resultatet är mycket tillfredställande. Vi har valt att i denna sammanfattning endast ha med själva bedömningen och hänvisar därför läsaren till verksamhetsredovisningen senare i materialet för att få kommentarer till bedömningen. Resultaten är tillfredsställande. Endast 2 bedömningar är röda och pekar på att resultatet behöver förbättras och utvecklas. En av dem avser investeringsnivån och den kan mycket väl komma att uppnås då verksamheternas investeringsprognos är för optimistisk Förvaltningen anser vid en samlad bedömning av måluppfyllelsen, enligt de redovisningar som skett från verksamheterna och under detta avsnitt i delårsbokslutet, att god ekonomisk väntas bli uppfyllt POLITISK STRATEGISK INRIKTNING VISARE MÅL 2014 Demokrati och medborgardialog Strategisk inriktning Svalövs kommun ska Vara en attraktiv boende- och företagarkommun Tillgodose medborgarnas behov av inflytande och valmöjligheter Trygga medborgarnas livsmiljö, ekonomi och välbefinnande Öka det mellankommunala samarbetet Vårda kommunens anläggningstillgångar så att kapitalförstöring undviks. Minst följa den för Skåne genomsnittliga befolkningstillväxten 1. Invånaren om möjligheten till inflytande på kommunens verksamheter och beslut, nöjdinflytande-index, SCB, Jämförelse bästa kommun. 2. Invånaren om kommunens verksamheter, nöjd-medborgarindex, SCB, Jämförelse bästa kommun. 3. Företagarna om kommunens BEDÖM- NING 4

5 Delårsbokslut service åt företagen, nöjdföretags-index, SCB, Jämförelse bästa kommun. 4. Medborgarnas upplevelse av trygghet-nöjd-index, SCB Jämförelse bästa kommun Vårda kommunens anläggningstillgångar så att kapiltalförstöring undviks. 6. Minst följa den för Skåne genomsnitliga befolkningstillväxten. 7. Bedömning av måluppfyllelse. Ekonomi och kostnadseffektivitet Finansiella mål Årets resultat skall uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2012 Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Gäller inte VA verksamheten och exploateringar. 8. Investeringsnivå i förhållande till utrymmet. 1,5% 9,5 Mkr 12,3 Mkr/ 17,1 Mkr Kostnadseffektiv kommun. 9. Strukturkostnad per invånare. Jämförelse redovisad nettokostnad. Kan följas upp i årsredovisning Kommunal skattesats 20,49 kr. 10. Oförändrad skattesats. Ranking 290 kommuner, 20,49 kr 51 Politisk organisation Tydligare politisk styrning där de olika nivåernas roller tydliggörs. VISARE 11. Bedömning av måluppfyllelse. MÅL 2014 Välfärdstjänster och samhällsbyggande BEDÖM- NING Helhetssyn. Fokus på långsiktiga strategier, måluppfyllelse och utveckling. Utveckling av medborgardialoger. 5

6 Delårsbokslut Förvaltningsledning MÅL 2013 BEDÖM- NING Fortsatt arbete för att minska nettokostnaderna inom alla verksamheter. Utveckla den interna och externa informationen. Kollektivtrafik/Skolskjuts/Färdtjänst Förbättra infrastruktur och kollektivtrafik i kommunen. Fritid/kultur 12. Bedömning av måluppfyllelse. 13. Invånarens syn på kommunikationsmöjligheterna, nöjdregion-index, SCB, Jämförelse bästa kommun. 58 Prioritera fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar. I kommunens kulturutbud ska bibliotek och kulturskola prioriteras. Tillvarata de resurser som erbjuds ideellt. 14. Bedömning av måluppfyllelse. 15. Bedömning av måluppfyllelse. 16. Bedömning av måluppfyllelse. Konstnärlig utsmyckning skall prioriteras vid om-,till-och nybyggnation av kommunala verksamhetslokaler 17. Andel av investeringssumma 0,5 % Förskoleverksamhet Utveckla barns, elevers och studerandes nyfikenhet och lust att lära. God tillgänglighet till verksamheten. 18. Andel som erbjudits förskola på önskat datum % Standardkostnad förskola kr/inv. Jämförelse redovisad nettokostnad 77% 20. Nöjd medborgar index Grundskla/Skolbarnsomsorg/Särskola/ Gymnasieskola/Gymnasiesärskola/ Vuxenutbildning VISARE MÅL 2014 BEDÖM- NING Utveckla barns, elevers och studerandes nyfikenhet och lust att lära. 21. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan. Ranking av 290 kommuner, Skolverkets redovisning. 205, Pedagogisk personal. Kostnad kr/betyggspoäng åk 9. (medel)

7 Delårsbokslut Jämförelse bästa kommun. 23. Standardkostnad grundskola och förskoleklass, kr/inv. Jämförelse redovisad nettokostnad. 24. Standardkostnad gymnasieskola, kr/inv Jämförelse redovisad nettokostnad. Individ o familjeomsorg/ Arbetsmarknad Inrikta insatserna på hjälp till självhjälp som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Kraftsamla på förebyggande åtgärder för att undvika sociala problem hos barn, ungdomar och vuxna. 25. Barnfattigdom i procent. Ranking av 290 kommuner. Årsrapport Barnfattigdom i Sverige, Rädda Barnen. (Definition: Låg inkomststandard enl. SCB och/eller berättigad till socialbidrag.) 26. Andel invånare med försörjningsstöd % Standardkostnad individ- och familjeomsorg. Jämförelse redovisad nettokostnad. 10,3 % 150 Vård och omsorg/lss Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit. Utveckla brukarbaserat ersättningssystem inom vård- och omsorg. Klart senast Tillvarata de resurser som erbjuds ideellt. 28. Brukarnas omdöme om hemvården, nöjd-kund-index, SCB, Jämförelse bästa kommun. 29. Kostnad kr/brukare i hemtjänst. Ranking av 290 kommuner, Brukarnas omdöme om särskilt boende, nöjd-kund-index, SCB, Jämförelse bästa kommun. 31. Kostnad kr/boende i särskilt boende. Ranking av 290 kommuner, Bedömning av måluppfyllelse. 33. Standardkostnad äldreomsorg. Jämförelse redovisad nettokostnad kr kr 225 7

8 Delårsbokslut Gator o vägar/park o natur Säkra kvalitén för gator och vägar. Trygg offentlig miljö. Säkra kvalitén i parkverksamheten. 34. Bedömning av måluppfyllelse. 35. Nettokostnad gator och vägar Kr/inv. 36. Nettokostnad parker. Kr/inv. Vatten och avlopp Kommunens VA verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent. Samtliga kommunala grundvattentäkter ska ha ett vattenskyddsområde samt föreskrifter. Bygg, Trafik- och Räddningsnämnden En korrekt och snabb hantering av alla myndighetsärenden Beslut om bygglov skall lämnas senast 10 veckor efter det att kompletta ansökningshandlingar inkommit. 37. Avgifterna i förhållande till kostnaderna. 38. Avgifterna, kr/kvm. Rankning Bedömning av måluppfyllelse. 40. Bedömning av måluppfyllelse 41. Genomsnittlig handläggningstid för bygglov. 100 % 10 veckor Miljö Genomföra den, av kommunfullmäktige, beslutade Energistrategin för Svalövs kommun i enlighet med fastställd tidsplan. Genomföra den, av kommunfullmäktige, beslutade miljömålen för Svalövs kommun i enlighet med fastställd tidsplan. 42. Bedömning av måluppfyllelse 43. Bedomning av måluppfyllelse Medarbetare och kommunen som arbetsgivare Förvaltningsledning Vara en attraktiv arbetsgivare. Upprätthåll en god arbetsmiljö samt ta till vara medarbetarnas kompetens för att utveckla verksamheterna. 44. Medarbetarnas trivsel, nöjdhet med arbetsuppgifter och ledning, index, medarbetarenkät. 45. Sjukfrånvaro. Rankning 272 kommuner. 87 5,5 % 150 8

9 Delårsbokslut KOMMUNENS EKONOMI. Utfall per augusti. Utfallet för perioden t.o.m augusti visar ett positivt resultat med 14 Mnkr. Vi började bokföra semesterlöneskulden i.o.m delårsbokslut Denna är som lägst per 31 augusti. Det leder till att resultatet i delårsboksluten blir höga och positiva. Avvikelse mot budget ,9-1,1-3,8-5,7 1,7 1,0 0,6 1,2 8,0 7,3 IFO LSS Grundskola Gymn Förskola Park Förv ledn Övr Strat res Sem lön Avvikelser mot budget för perioden t.o.m augusti 2012 Förklaringar till förkortningar i diagrammet: IFO =Individ och familjeomsorg LSS=Lagen om stöd och service (Handikappomsorg) Gymn=Gymnasieskola Förv ledn=förvaltningsledning Strat reserv= Anslag för strategisk reserv Sem lön =Semesterlön per augusti 2012 Det för Svalövs kommun förhållandevis kraftiga överskottet beror huvudsakligen på två faktorer varav en är jämförelse störande post i form av bokföring av semesterlöneskulden. Den andra faktorn är ej utnyttjat anslag i strategisk reserv. Samtliga avvikelser kommenteras nedan. Individ och familjeomsorg -0,9 mnkr Negativa avvikelser redovisas för omsorg vuxna och ekonomiskt bistånd. LSS: - 1,1 mnkr Underskottet på 1,1 Mnkr fördelar sig på 1,3 Mnkr avseende personliga assistenter, 0,4 mnkr för gruppboende medan daglig verksamhet visar överskott. 9

10 Delårsbokslut Grundskola: -3,8 mnkr Totalt finns ett underskott för perioden med -3,8 Mnkr. Anledningen är bl.a. att våra egna skolor använt mer resurser än vad man fått i intäkter från resursfördelningssystemet. Ett underskott på 0,4 mnkr redovisas även för barn i behov av särskilt stöd. Gymnasieskola: 5,7 mnkr Hela gymnasieverksamheten har ett negativt utfall på 5,7 mnkr. Vår egen skola,svalöfs gymnasium, har för perioden ett underskott med -3,3 mnkr. Man kommer få högre intäkter under hösten då elevavgifter ökar beroende på ett ökat elevantal samt i.o.m att försäljningsintäkten på jordbruket till största delen kommer under dessa månader. Förskola +1,7 mnkr Lägre antal barn än budgeterat är huvudorsaken. Park: +1,0 mnkr Vakant tjänst och anslag för utsmyckning som förbrukas under resten av året.. Förvaltningsledning: +0,6,mnkr Ej utnyttade projektanslag. Anslag för strategisk reserv. Drygt 12 milj kronor återstår av helårsanslaget. 8 av dessa avser perioden januari-augusti. Vi bokför den minskade semesterlöneskulden per augusti i resultatet. Skulden är som lägst efter sommaren, men kommer att öka successivt under hösten i takt med att semester inarbetas. Posten uppskattas till 7,3 Mnkr och medför ett överskott för perioden. Exploateringsverksamhet: Vi har inte sålt någon exploateringsfastighet under De kostnader som vi haft under året på drygt 5 mnkr flyttas därför framåt och belastar inte de första 8 månaderna under året. Finansiella kostnader är högre än budget beroende på att vi inte kunnat amortera av låneskuld som tänkt i samband med fastighetsförsäljningen till SVALO. Anledningen är att vi bundit kapital i exploateringsprojekt samt legat ute med pengar tillfälligt för fastighetsaffärer i Teckomatorp (BT Kemi). Finansiella intäkter redovisar ett litet överskott bl.a för att vi bokfört en avkastning för pensionsförvaltningen med 0,9 Mnkr. Det är således realiserade (verkliga) vinster på värdepapper hittills under året. KOMMUNENS EKONOMI. Prognos för helår. ÅRETS RESULTAT Prognosen i denna rapport bygger på verksamheternas egna bedömningar avseende nettokostnader för Svalövs kommun har en budget som ligger på + 9,0 Mnkr kr. Denna delårsrapport pekar på ett överskott med 20,0 Mnkr dvs betydligt bättre. I början av 2012 gjordes en omfattande ombudgetering då antalet barn och elever i förskola och grundskola visade sig bli lägre än budgeterat. Dessa anslag sänktes då med cirka 10 miljoner kronor. Detta möjliggjorde att medel kunde överföras till framför allt LSS och barn i behov av särskilt stöd. Därigenom har anslaget för strategisk reserv ej behövts utan kan nu till betydande del redovisas som ett överskott i det kommande bokslutet. 10

11 Delårsbokslut Balanskravsutredning Sedan år 2000 gäller ett balanskrav för kommuner och landsting. Innebörden är att årets intäkter skall överstiga årets kostnader. Prognostiserad resultatnivå innebär att kommunen klarar kommunallagens balanskrav. Belopp, mnkr Ingående resultat att återställa 0 Årets resultat enligt resultaträkning +20,0 - avgår realisationsvinster -0,1 Avstämning mot balanskrav +19,9 Avstämningen mot balanskravet visar således ett överskott med 19,9 Mnkr efter avdrag med 0,1 för realisationsvinster. Rapporten bygger på ett grovt antagande att 7,5 Mnkr av den strategiska reserven kommer att behöva användas. Vi måste nu värdera kostnaden för löneavtalen bl.a avseende lärare. Erfaranhetesmässigt finns behov även för andra åtgärder. Blir det inte så förbättras resultatet ytterligare. Svalövs kommun har redan under 2010 fått en stämningsansökning mot sig avseende myndighetsutövning. Ansökningen uppgår totalt till 12 Mnkr. Svalövs kommun vann i en mellandom, som dock motparten har överklagat. Vi har inte gjort några reservationer i delårsbokslutet för ärendet. Vi har i rapporten avsatt medel enligt de olika pensionsavtal som kommunen tecknat. I prognosen för 2012 har det inte beräknats någon avkastning på de medel kommunen placerat i kapitalförvaltning hos tre externa förvaltare, detta i enlighet med försiktighetsprincipen. Finansiella målsättningar Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 om finansiella målsättningar i budget Måluppfyllelsen redovisas nedan. Årets resultat skall uppgå till 1.5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning fr.o.m Målet beräknas bli uppfyllt i.o.m vårt väntade resultat på 20,0 mnkr. Investeringar i den skattefinansierade verksamheten får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat Målet beräknas inte bli uppfyllt. Investeringarna 2012 i den skattefinansierade delen uppskattas till 48,4 Mnkr medan utrymmet i form av avskrivningar och årets resultat är 29,3. Erfarenhetsmässigt brukar dock inte investeringarna i bokslutet bli så höga som verksamheterna prognostiserar under året. Det är därför troligt att målet kommer att uppnås ändå.. 11

12 Delårsbokslut Avvikelser mot budget för helåret 2012 (Prognos) I nedanstående ovanstående diagram framgår avvikelser mot budget. Avvikelse mot budget. Tot + 11 mnkr ,4 Grundskola Förskola 0,8 IFO -2,3-1,8 4,9 9,8 LSS Strat res Återb AGS Övrigt -0,7 4,2-0,6 Skatt Finans Totalt 11,0 Totalt finns ett överskott för perioden med -11 Mnkr. En bidragande anledning är återbetalda försäkringspremier på 9,8 milj kroner. Beroende på lägre antal långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar i riket sin helhet har kommunernas försäkringsgivare FORA skickat tillbaka de de premier som kommuner betalt under åren 2007 och 2008 för den s.k. AGS försäkringen.. Grundskola: Totalt förväntas ett underskott för perioden med -3,4 Mnkr. I vårt resursfördelningssystem har vi räknat med ett visst antal elever. Elevantalet (se detaljer på sid 16) har varit ungefär som budgeterat. Anledningen till underskottet är istället kommunens egna skolor där man haft högre kostnader än vad det brukarbaserade ersättningssystem ger i intäkter dels högre antal barn i behov av särskilt stöd Förskola: Antalet budgeterade barn stämmer med utfallet. Avvikelsen avser istället att man flyttat över en del av ersättningen i det brukarbaserade systemet till grundskola, vilket är tillåtet. Gymnasieskolan: Antalet budgeterade elever i hela kommunen stämmer med utfallet. Vår egen skola räknar med att arbeta in det underskottet man har för perioden genom högt elevantal under hösten, översyn av kostnader samt intäkter från jordbruket. Individ och familjeomsorgen har en prognos på ett överskridande med 2,3 Mnkr beroende på fler placerade vuxna samt barn/ungdom. LSS (Handikappomsorg) väntas få en negativ avvikelse med 1,8 Mnkr. Den största bidragande anledningen är personliga assistenter men även avseende gruppboende. Anslag för strategisk reserv. Efter ett tillskott i samband med kompletteringsbudget i april finns nu 12,4 milj kr. Vi räknar i prognosen med att 7,5 milj kr av dessa behövs för ökade lönekostnader utöver budgeterat 2,5 % samt för övriga satsningar om åtgärder som kommunfullmäktige kan komma att besluta om senare under Återstånde 4,9 milj kr kan redovisas som ett överskott i det kommande bokslutet. 12

13 Delårsbokslut Återbetalning AGS. Vi får tillbaka 9,8 milj kronor vilket tidigare beskrivits. Prognosen för skatteintäkter samt generella bidrag och utjämning pekar på ett resultat på +4,2 mnkr vilket baseras på aktuella uppgifter från Sveriges kommuner och landsting från augusti Det är dock viktigt att poängtera att kommunens skatteintäkter avgörs av utvecklingen av lönesumman i riket under hela Flera prognosinstitut är mindre optimistiska än SKL när man förutser den ekonomiska utveckligen under resten av Effekten av skuldkrisen i stora delar av Europa är svår att förutsäga Finansiella kostnader i form av räntor på våra lån väntas bli något högre än budgeten. Anledningen är att vi inte kunnat betala av vår låneskulden som tänkt beroende på exploateringsutgifter. Utveckl s katteint resp nettokos tn 7% 6% 5% 4% % 3% 2% 1% 0% B o k 08 B o k 09 B o k 10 B o k 11 P ro gn 12 Skatt Nettokostnd Nettokostnader uppvisar en betydligt lägre ökningstakt under 2012 jämfört med Engångsintäkten för avtalsförsäkringar ger en lägre ökning med nästan 2 %-enheter. Ökningen för skatteintäkter med 2 % är i nivå med 2009 men betydligt lägre än åren närmast före. Observera att 2009 höjdes skatten med 50 öre i samband med finanskrisen. Utan den skattehöjningen hade skatteintäkter legat stilla jämfört med år

14 Delårsbokslut RESULTATRÄKNING Per 31 aug Per 31 aug Bokslut Budget Prognos Budget avvik Verksamhetens intäkter 95,1 155,2 176,8 126,3 200,0 73,7 Verksamhetens kostnader -465,9-531,6-737,7-697,4-768,5-71,1 Avskrivningar -6,6-7,3-13,2-17,2-12,3 4,9 Verksamhetens nettokostnader -377,4-383,7-574,1-588,3-580,8 7,5 Skatteintäkter 291,1 300,9 436,2 449,9 450,7 0,8 Generella statsbidrag o utjämning 100,1 98,9 150,8 147,9 151,3 3,4 Finansiella intäkter 1,3 1,2 5,6 4,0 4,1 0,1 Finansiella kostnader -3,5-3,3-5,2-4,5-5,2-0,7 Resultat före extraordinära poster 11,6 14,0 13,4 9,0 20,0 11,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 11,6 14,0 13,4 9,0 20,0 11,0 FINANSIERINGSANALYS. Per 31 aug Per 31 aug Bokslut Prognos LÖPANDE VERKSAMHET Årets resultat 11,6 14,0 13,4 20,0 Just ej likviditetspåverkande poster: - Av och nedskrivningar 6,6 7,3 13,2 12,3 - Förändring av avsättningar 0,0 0,0-7,4-2,1 - Reavinst försäljn anl tillgångar -0,2-0,1-0,1 0,0 Förändr ej rörelsekap påverk poster 0,0 0,0 1,1 0,0 Förändring kortfristiga fordringar -38,9-24,4-47,2-0,2 Förändring kortfristiga skulder -20,4 9,2 3,4-6,4 Förändring förråd 0,0-5,1-2,9-0,8 MEDEL FR LÖPANDE VERKSAMHET -41,3 0,9-26,5 22,8 INVESTERINGSVERKSAMHET Investering materiella anläggningstillgångar -10,1-11,9-22,1-77,4 Övrig ökning av anläggningstillgångar 0,0 0,0-9,1 0,0 Försäljning materiella anläggningstillgångar 200,2 0,2 200,2 0,2 MEDEL FR INVESTERINGSVERKS 190,1-11,7 169,0-77,2 FINANSIERINGSVERKSAMHET Nya lån 0,0 0,2 40,0 30,0 Amortering av skulder -40,0 0,0-40,0 0,0 Förändring finansiella anl tillgångar -97,3-3,4-116,1 0,0 Övrigt 0,0 0,0 1,0 0,0 MEDEL FR FINANSIERINGSVERKS -137,3-3,2-115,1 30,0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDITET 11,5-14,0 27,4-24,4 14

15 BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNEN. Per 31 aug Bokslut Prognos Anläggningstillgångar 391,6 390,2 455,1 Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 208,2 203,4 268,3 Finansiella anläggningstillgångar 183,4 186,8 186,8 Omsättningstillgångar 161,1 139,2 115,8 Förråd mm 23,3 18,2 19,0 Fordringar 109,2 84,8 85,0 Kassa och bank 28,6 36,2 11,8 Summa tillgångar 552,7 529,3 570,9 Eget kapital 287,3 273,3 293,3 Därav årets resultat 14,0 13,4 20,0 Avsättningar 8,6 8,6 6,5 Pensioner och liknande förpliktelser 6,9 6,9 6,5 Andra avsättningar 1,7 1,7 0,0 Skulder 256,8 247,4 271,0 Långfristiga skulder 141,2 141,0 171,0 Kortfristiga skulder 115,6 106,4 100,0 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 552,7 529,3 570,9 Borgen Pensionsförpliktelser 265,0 259,6 265,0 Borgensåtaganden 371,1 371,1 279,8 NYCKELTAL. Per 31 aug 2012 Bok 11 Progn 12 Driftkostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto 96,5 97,7 96,7 Driftkostnadernas andel av skatteintäkter 96,0 97,8 96,5 Soliditet % officiell 52,0 51,6 51,4 Soliditet % inkl pens skuld 4,0 2,6 5,0 Lånefinansieringsgrad % 36,1 36,1 37,6 Rörelsekapital milj kr 45,5 32,8 15,8 Likvida medel 28,6 36,2 11,8 15

16 NOTER TILL RESULTATRÄKNING. Not 1, skatteintäkter Budget Aug Aug Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse Belopp i Mkr Kommunalskatt 283,1 294,2 414,0 424,7 449,9 441,4-8,5 Skatteavräkning 7,9 6,7 6,0 11,5 0,0 9,3 9,3 Summa 291,0 300,9 420,0 436,2 449,9 450,7 0,8 Not 2, generella stadsbidrag o utjämning Budget Aug Aug Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse Belopp i Mkr Inkomstutjämning 83,3 86,5 127,0 124,9 129,7 129,8 0,1 Kostnadsutjämning exkl LSS -1,3-2,1-6,8-2,0-4,0-3,2 0,8 Kostnadsutjämning LSS -5,1-4,2-7,2-7,7-7,7-6,3 1,4 Regleringsavgift 9,0 4,3 3,4 13,6 5,4 6,5 1,1 Tillfälligt konjunkturstöd 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunal fastighetsavgift 14,2 14,4 12,9 22,0 24,5 24,5 0,0 Summa 100,1 98,9 150,7 150,8 147,9 151,3 3,4 16

17 REDOVISNINGAR PER VERKSAMHET. NETTO Verksamhet Augusti Bokslut Budget Prognos Avvikelse i prognos Netto Netto Netto för helår Verksamheter under kommmunstyrelsen Politisk organisation Förv ledn/beställning/stöd o service Anslag för oförutsedda behov Kollektivtrafik Fastigheter Fritid Kultur Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Socialnämnden Individ och familjeomsorg Arbetsmarknad Vård o omsorg LSS Gator och vägar Park och natur VA Kost och städ Teknik Miljö Nämnder Byggnads och räddningsnämnd BT-Kemi Revision Överförmyndare Summa verksamheter Centrala poster: Exploateringsverksamhet Reavinster Förändr semesterlöneskuld o timlöner Lägre arbetsgivaravgifter Nedskrivn inventarier Svalöfs Gymnasium Pensionsrätt före 1998 mfl avtal Ökade kostnader PFA Återbetalning premier AGS m.m Finansiell kostnad avs pens kostn Strategisk reserv Effektiviseringskrav Centralt anslag för löneökningar Avgår kapitalkostnader (int. ränta) Övrigt Verksamhetens nettokostnad

18 AVVIKELSER PER VERKSAMHET. Verksamhet Beskrivning Avvikelse Avvikelse t.o.m i prognos augusti 12 för helår Politisk organisati Totalt för verksamheten FörvaltningsledninTotalt för verksamheten varav förvaltningsledning varav Staben 82 0 Anslag till förfogatotalt för verksamheten Fastigheter Totalt för verksamheten Kollektivtrafik/skoTotalt för verksamheten Fritid Totalt för verksamheten Kultur Totalt för verksamheten varav bibliotek varav övrig differens Förskola Totalt för verksamheten varav volymavvikelse varav barnomsorgsavgift varav omfördelning förskola-grundsko varav barn i behov av särskilt stöd varav kommunal produktion varav CRT varav övriga Grundskola/skolb Totalt för verksamheten varav volymavvikelse varav skolbarnomsorgs avgift varav omfördelning förskola-grundsko varav barn i behov av särskilt stöd varav kommunal produktion varav svenska som andraspråk och he varav vändpunkten varav särskola varav CRT varav övriga

19 AVVIKELSER PER VERKSAMHET. FORTS Verksamhet Beskrivning Avvikelse Avvikelse t.o.m i prognos augusti 12 för helår Gymnasieskolan Totalt för verksamheten varav nationella- o introduktionsprog varav gymnasiesärskola omföring vuxenutbildning o gymnasie varav övriga * SvG intäkter: varav slag varav elevavgifter slag varav övriga intäkter slag 34,35, * SvG kostnader: Vuxenutbildning Totalt för verksamheten varav omföring vuxenutbildning o gym kommunal produktion, Svalöfs gymna Socialnämnden Nämndskostnader 23 0 Individ och familj Totalt för verksamheten varav - därav omsorg vuxna därav omsorg barn o ungdom därav ekonomiskt bistånd därav övrigt Arbetsmarknad Totalt för verksamheten Vård och omsorg Totalt för verksamheten Övergripande därav bostadsanpassning därav tekniska hjälpmedel därav särsk vårdkrävande boende därav övrigt (avg, utv, kap, bh, mas) Särskilt boende Korttidsboende Hemrehabilitering Hemsjukvården Hemvården LSS Totalt för verksamheten därav gruppboende placeringar och internat därav särs vårdkrävande boende därav mobilt team därav personliga assistenter därav daglig verksamhet därav övrigt

20 AVVIKELSER PER VERKSAMHET FORTS. Verksamhet Beskrivning Avvikelse Avvikelse t.o.m i prognos augusti 12 för helår Gator och vägar Totalt för verksamheten Gatuunderhåll Vinterväghållning Gatubelysning 0 0 -Jourkostnader Övrigt Park och natur Totalt för verksamheten Varav teknisk samordnare Varav utsmyckning Övrigt Vatten och avlopptotalt för verksamheten Kost och städ Totalt för verksamheten därav kost därav städ Miljö Totalt för verksamheten Bygg-, trafik och r Totalt för verksamheten varav räddningstjänst Varav bo och bygg Varav nämnd Teknik Totalt för verksamheten 19 0 BT-Kemi Totalt för verksamheten 69 0 Revision Totalt för verksamheten 73 0 Överförmyndare Totalt för verksamheten varav ordinarie vht varav ensamkommande 0 0 Summa

21 INVESTERINGSREDOVISNING Utfall per Budget Prognos Verksamhet Projekt 31/ Skattefinansierad verksamhet Förv ledn/beställning/stöd o service IT Centrala investeringar Förv ledn/beställning/stöd o service Inventarier Fastigheter Mark Fastigheter Inköp Teckomatorp 9: Fritid Inventarier 0 Fritid Uppvärmning friluftsbadet Fritid Tillgänglighetsåtgärder Fritid Konstgräsplan Förskola Inventarier Grundskola Inventarier Grundskola IT utrustning Grundskola Utemiljö Svalöfs Gymnasium Inventarier Byggnads och räddningsnämnd Övriga inventarier räddningtjänst Tankbil Släckbil Befälsbil Övriga inventarier bo och bygg BT Kemi GC-broar Teckomatorp Gata Byte armaturer gatublysning Gata Gator och park Gata Uppr. Off. Miljöer Gata Övriga inventarier Park Lekplatser Park Omstrukt. Parkmark Gata utr kommande proj. Gata/park Gata Åtg tillgänglighetsplan Gata Ombyggn hårt nedsl gator Kollektivtrafik Söderåsbanan (Tåg) Kost och städ Kost o städ Vård o omsorg IT Vård o omsorg Övriga inventarier Individ och familjeomsorg Arbetsmiljö, IT, invent Summa skattefinansierad verksamhet

22 INVESTERINGSREDOVISNINGAR FORTS Utfall per Budget Prognos Verksamhet Projekt 31/ Avgiftsfinansierad verksamhet: VA VA VA utbyggn Kågeröds ren verk Exploatering Exploateringar Summa avgiftsfinansierad verksamhet Summa totala investeringar

23 VOLYMER INOM FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA KF-peng Budget antal barn 2012 Prognos antal barn 2012 Avvikelse i tkr 2012 Förskola kommunal regi extern regi Dagbarnvårdare Grundskola F kommunal regi extern regi Grundskola kommunal regi extern regi Fritidshem kommunal regi extern regi Tabellen ovan visar att antalet barn i förskolan och hos dagbarnvårdare väntas bli som budgeterat. Tabellen närmast ovan att även antalet elever i grundskolan F-6 samt 7-9 varit som budgeterat. Antalet elever på fritidshem har å andra sidan varit högre än budgeterat. Sammantaget medför det ett totalt underskott på 0,9 Mnkr för just volymen i grundskolan. 23

24 VOLYMER INOM VÅRD OCH OMSORG Verksamhet Antal boendedygn Avvikelse Vård o Omsorg Totala Budget Utfall dygn/tim % avvikelse dygn Jan-aug 12 Jan-aug 12 Jan-aug 12 Jan-aug 12 Särskilt boende ,56 Budg dygn Solgården Utfall dygn Solgården ,70 Budg dygn Ängslyckan Utfall dygn Ängslyckan ,76 Budg dygn Åsgården Utfall dygn Åsgården ,92 Korttidsvård Budgeterade dygn ,08 Utfall dygn Vakanser på särskilt boende och särskilt boende demens medför lägre intäkter för utförarna som är egen regi helt och hållet. Vakanserna i särskilt boende uppgår som synes till drygt 5,6 % hittills under året medan korttidsvården varit mindre än hälften av det budgeterade antalet. 24

25 PERSONALEKONOMISK REDOVISNING Jan-Aug Jan-Aug Föränd i % Ersättningar till förtroendevalda ,5 - därav arvoden ,7 - därav ers för förlorad arbetsinkomst ,1 Löner till arbetstagare ,5 - därav timlöner ,2 - därav fyllnadstid ,5 - därav övertid ,0 - därav sjuklön ,9 - därav OB tillägg ,3 - därav jour och beredskap ,2 Personalomkostnader ,2 Personalsociala kostnader ,7 Summa personalkostnader ,8 Svalöfs gymnasium har exkluderats i siffrorna ovan för att få jämförbarhet mellan åren. Ökningen på 3,8 % totalt är överraskande hög med tanke på att retroaktiva löner inte betalats ut ännu för Det innebär att löneläget är samma under perioden april 2011-augusti 2012 dvs de första månaderna 2011 var löneläget något lägre än resten av perioden. Vi måste analysera hur ökningen kan vara så hög som 3,8 % med den bakgrunden KOMMUNENS HELÄGDA BOLAG Svalövs kommun har två helägda bolag. AB SvalövsBostäder (SVABO) resp AB Svalövs Lokaler (SVALO). SVABO äger och förvaltar hyresfastigheter. SVALO äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler såsom skolor, förskolor och äldreboenden, tillhandahålla lokaler för småindustri och hantverk samt lokaler för sådan affärs och serviceverksamhet som betjänar befolkningen i kommmunen. I nedanstående tabell framgår resultat per 31 augusti resp prognos för helåret Samtliga belopp anges i 1000-tals kr. Alla värdena indikerar en vinst för de båda bolagen Bolag Resultat Prognos 31 aug 2012 helår 2011 SVABO SVALO Resultatet för SVALO förklaras med lägre räntekostnader samt en förskjutning i tiden av återställningen av magasinsdelen av Fastigheten Södra Svalöv 9:3, 9:6. 25

26 Delårsbokslut Viktiga händelser SVABO: Nya källsorteringshus har färdigställts flera platser i Svalöv och Teckomatorp På Herrevadsgatan 18 i Svalöv har 4 nya marklägenheter i AB SvalövsBostäders gamla lokaler blivit färdiga för inflyttning den 1 mars Viktiga händelser SVALO: Byggnation av ny skola i Svalöv påbörjades under våren 2012 och planeras att färdigställas till sommaren 2013., Nybyggnationen av truckhall till Svalövs Gymnasium är färdig och tagen i bruk. Rivningen av magasinsdelen på fastigheten Södra Svalöv 9:3, 9:6 är avslutad. Husvärdstjänsten och markskötsel på Lunnaskolan och Ekdungen i Kågeröd samt Midgård och Björkhäll i Röstånga har övertagits av bolaget per den 1 augusti. Fastigheten Norra Svalöv 21:57 (Loftet) är såld per 2 juli REDOVISNINGSPRINCIPER Svalövs kommun har i delårsbokslutet per 31 augusti 2012 tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisning

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

UPPFÖLJNING. Per

UPPFÖLJNING. Per UPPFÖLJNING Per 2013-04-30 BUDGET 2013 Innehållsförteckning Inledning 2 Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 Avvikelse mot budget 3 Resultaträkning 5 Driftredovisning. Nettokostnader 6 Avvikelser per

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delår april Kommunfullmäktige KF

Delår april Kommunfullmäktige KF Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget helår 2018 Verksamhetens intäkter 25129 24524 37508 Verksamhetens kostnader -16459-16010 -25918 Avskrivningar/nedskrivningar -3665-3640 -5985 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Ansvarig nämnd 1 5. Bedömning 2 6. Sammanfattning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 Oktober 2014 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Delårsrapport april Kommunfullmäktige

Delårsrapport april Kommunfullmäktige Delårsrapport april Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Vara kommun redovisar per sista april ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 14 mkr, vilket motsvarar 4,9 % av skatteintäkter

Läs mer

7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden. OBS! Ny punkt

7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden. OBS! Ny punkt I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla

Läs mer

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2016-10-12 Magnus Helmfrid, Anneli Carlsson och Sofie Gydell Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Mora kommun Hans Stark Hans Gåsste. Certifierade kommunala revisorer

Revisionsrapport. Delårsrapport Mora kommun Hans Stark Hans Gåsste. Certifierade kommunala revisorer Revisionsrapport 2010-09-15 Hans Stark Hans Gåsste Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och

Läs mer

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD) RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 2013-02-28 samt Kompletteringsbudget 1

UPPFÖLJNING. Per 2013-02-28 samt Kompletteringsbudget 1 UPPFÖLJNING Per 213-2-28 samt Kompletteringsbudget 1 BUDGET 213 Uppföljning per 213-2-28 samt Kompletteringsbudget 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 Avvikelse mot

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer