Budget för Upplands-Bro Kommun Budget för år 2013 med inriktning för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget för Upplands-Bro Kommun Budget för år 2013 med inriktning för"

Transkript

1 Budget för Upplands-Bro Kommun 2013 Budget för år 2013 med inriktning för

2 Innehållsförteckning...1 Budget för Upplands-Bro Kommun Innehållsförteckning...2 änsterpartiets viljeinriktningen...2 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning...4 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag...5 Grunder för verksamheten...5 Koncernnyttan...5 Samordnad revision...5 Miljöhänsyn...5 Inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande...6 Årliga ägardirektiv till bolagen...6 Upplands-Brohus ska nå de övergripande målen genom att...6 Resultatplan(mkr)...7 Skatteintäkter och bidrag...8 Resultatutjämningsreserven...8 Balanskravsutredningen...8 Nämndramar...9 Kommunstyrelsen...10 Uppdrag...10 Affärsmässig verksamhet...11 Kommunstyrelsens mål och aktiviteter för den affärsmässiga verksamheten...12 Bygg- och Miljönämnden...13 Ansvarsområde...13 Ekonomi (tkr)...13 Uppdrag...13 Utbildningsnämnden...14 Uppdrag...15 Kultur- och Fritidsnämnden...16 Uppdrag...17 Socialnämnden...17 Uppdrag...18 Investeringsbudget...19 Specifikation av nämndernas investeringsbudget...19 Kommunstyrelsen...19 A-verksamhet...19 Avfallsverksamhet...20 Utbildningsnämnden...20 Kultur- och fritidsnämnden...20 Socialnämnden...20 Exploateringsbudget...21v 2

3 änsterpartiets viljeinriktningen Sedan valet 2006 har klyftorna och orättvisorna ökat i Sverige och i Upplands Bro. Den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen genomfört har varit katastrofal för de svagaste grupperna i samhället. Ersättningen från A-kassan har försämrats och sjuka människor har tvingas ut i ett tröstlöst sökande efter arbete.. I ett läge då behoven och kostnaderna ökar, väljer statsmakterna att inte räkna upp statsbidragen till kommunerna alls. Målsättningen med änsterpartiets politik är trygghet, jämlikhet och valfrihet. Upplands-Bro kommun finns till för våra medborgare. All verksamhet syftar till upprätthålla och utveckla en god välfärd för medborgarna. I änsterpartiets samhällssyn betraktar vi innevånarna som medborgare och inte som kunder och vi bedriver en verksamhet som medborgarna oavsett förutsättningar, behov, drömmar eller hur tjock plånbok de har ska ha tillgång till. Upplands-Bro kommun ska sträva efter ständig utveckling. Planering ska ske under socialt, miljöanpassat och kommunalekonomiskt ansvar. Men att upprätthålla en bra utveckling i kommunen är inte lätt när staten prioriterar skattesänkningar framför en välfärd för alla. Upplands-Bro kommun ska inte följa den utvecklingen utan bygga den ekonomiska politiken på solidaritet och välfärd för alla. Då behövs större skatteintäkter än idag och vi vet att viljan att betala skatt är god om det finns en tydlig koppling till satsningar på exempelvis sjukvård, skola och äldreomsorg. I den borgerliga alliansens budgetförslag kompenseras inte nämndernas beräknade kostnadsökningar fullt ut. Det innebär dolda besparingar inom välfärdsområdena. änsterpartiet föreslår full kostnadskompensation i sitt budgetalternativ, för att ytterligare nedskärningar ska kunna undvikas. Alliansens mål är att sänka skatten under mandatperioden, men höja nästan samtliga taxor, vilket slår hårdast mot de mest utsatta. i motsätter oss den inriktningen. I vårt budgetförslag håller vi istället nere taxorna och finansierar kostnadsökningar via skattekollektivet istället, vilket är fördelningspolitiskt bättre. änsterpartiet vill ha en välfärd värd namnet och det kan vi få när den utvecklas i kommunal regi och när vi har full kontroll på att alla pengar går till verksamheten. Ingen mer verksamhet ska läggas ut för upphandling. alfrihet är inte att välja mellan olika bolag som alla gör samma sak inom exempelvis äldreomsorgen, utan att tillhandahålla en verksamhet med jämn och hög kvalitet, hög rättssäkerhet, samt att genom en förändrad biståndsnorm ge brukaren ett större inflytande över vilka tjänster som ska utföras. änsterpartiet vill att Upplands-Bro kommun ska vara en självklar föregångare vad gäller arbetsmiljö och jämställdhetsarbete. Kvaliteten inom olika välfärdsområden beror på personalens möjligheter att göra ett bra arbete. Därför vill änsterpartiet att alla anställda i Upplands-Bro kommun ska uppleva att de har en trygg anställning och de ska erbjuds heltidsanställning under rimliga förhållanden i samråd med personalen så att personaltätheten ökar. Upplands-Brohus ska utvecklas i kommunal ägo och ska i större utsträckning möjliggöra för medborgarna att hyra sin bostad. De eventuella steg som redan tagits för att ombilda till bostadsrätter ska avbrytas. 3

4 Det sedan länge planerade kulturhuset i Kungsängen ska byggas och utvecklas till en kreativ mötesplats. Kulturskolan bedriver en mycket viktig verksamhet både för den kulturella återväxten men inte minst vad gäller ett förebyggande socialt arbete därför vill vi sänka avgiften för ungdomarna. Det är också viktigt att det finns meningsfull fritidsverksamhet även för de ungdomar som väljer att inte vara föreningsaktiva. Därför ska fritidsgårdarna ges möjligheter att utvecklas. åra demokratisträvanden genomför vi genom att öka medborgarnas möjligheter till insyn i verksamheterna. Det kan göras bl.a. genom att införa öppna nämndmöten. Öppenheten blir också bättre när man inrättar medborgarkontor både i Kungsängen och i Bro där det finns möjlighet till konsumentvägledning, äldreombudsman, ungdomsombudsman mm. De tätortsnära naturområdena är nödvändiga för rekreation och avkoppling för många människor. änsterpartiet vill slå vakt om strandskyddet så att allmänhetens tillgång till stränderna tryggas och djur- och växtliv skyddas. Rankhusskogen är ett bra exempel på att natur och strand ska bevaras för rekreation. Upplands-Bro ska - erbjuda våra medborgare tjänster av hög kvalitet inom välfärden som tillgodoser skiftande behov - ha en ekonomi i balans - använda skattebetalarnas pengar effektivt - fortsätta att vara en expansiv kommun - förbättra servicen till medborgare och företagare varje år - vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Befolkningstillväxten ska vara minst 1,5 % per år Minst 250 nya bostäder varav minst 50% hyresrätter varje år 350 nya medborgare varje år arje verksamhet ska hålla sin budget varje år Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. I budgeten ska kommunen ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För Upplands-Bro kommun innebär god ekonomisk hushållning att: 1. I den kommunala ekonomin är målet att åstadkomma en god verksamhet. Kommunen har inga som helst vinstintressen men i den mån verksamheten ger ett överskott avsätts pengarna antingen i resultatutjämningsreserven eller återinvesteras i verksamheten. 2. För att kommunens invånare så lite som möjligt ska drabbas av den kärva ekonomiska situationen behöver skattesatsen ökas med 25 öre till 19:83 kr. 4

5 3. Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig användbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd. 4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån. 5. På utestående lånevolym amorteras 20 mkr under Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden. 6. Ambitionen är att verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, effektivt och med kostnadsmedvetenhet. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag Grunder för verksamheten Under förutsättningen att vi inte avbolagiserar kommunens företag måste vi följa gällande lagstiftning för de kommunala bolagen. Koncernnyttan Bolagen ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett koncerntänkande. Samordning av funktioner ska ske där fördel kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Om nackdelar kan uppstå för det enskilda bolaget ska samråd ske med moderbolagets styrelse och Kommunstyrelsen. Utöver det som anges i bolagspolicyn om gemensamma policies ska samordning inom bland annat följande områden eftersträvas: Personal- och ledarutveckling Informationssystem och informationsteknik Upphandling Intern kontroll Marknadsföring Finanssamverkan Försäkringar Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina åligganden såvitt avser de kommunala företagen. Kommunens revision ska vara samordnad med företagens. Detta ska tillgå så att två av kommunens revisorer också väljs till lekmannarevisorer i företagen. Miljöhänsyn Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Som grund för dotterbolagen 5

6 ska moderbolaget upprätta en miljöpolicy som visar hur bolaget verkar för kommunens övergripande miljömål. Inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande: Ändring av bolagsordning Ändring av aktiekapital Fusion av företag Förvärv eller bildande av dotterbolag Försäljning eller likvidation av dotterbolag. Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 25 Mkr per år eller högre än 5 Mkr per objekt. Årliga ägardirektiv till bolagen Upplands-Brohus ska nå de övergripande målen genom att 1. Upplands-Brohus verksamheten bedrivas enligt gängse affärsprinciper och ett eventuellt överskott ska komma de boende tillgodo. 2. Upplands-Brohus ska avbryta alla planer på att omvandla hyresrätter till bostadsrätter 3. Upplands-Brohus ska ta fram planer på att bygga fler hyresrätter. 4. Det innebär att marknadsmässigt avkastningskrav ställs på Upplands-Brohus. Bolaget ska ha en direktavkastning på minst 7 % på fastigheternas bokförda värden för att nå en synlig soliditet på 20 % år Upplands-Brohus ska erlägga en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som AB Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2013 och uppgår till 0,30 %. Borgensavgiften ska vara betald senast vid halvårsskiftet Under mandatperioden bygga små och stora hyresrätter som motsvarar de aktuella behoven, äldreboende och trygghetsboende. 7. Upplands-Brohus ska vidmakthålla den höga kundnöjdheten som ska undersökas regelbundet. 8. Upplands-Brohus ska aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum. 9. Upplands-Brohus ska bevaka utvecklingen i Bro samhälle och vara öppen för lokalförvärv i stråket mellan Bro centrum och järnvägsstationen. 10. Bolaget ska ställa ytterligare en lägenhet till Kvinnojouren Annas förfogande. v v v 6

7 Resultatplan(mkr) Budgetförslaget innebär att det budgeterade resultatet för 2013 ger ett nollresultat. Kommunen har, genom sina goda redovisade resultat under , kunnat reservera en del av årens resultat till en buffert att användas vid lågkonjunktur. Nu tar vi 9,1mk av bufferten i anspråk. För 2013 väljer vi att höja skattesatsen med 25öre Nämndernas budgetramar 949,2 977, , ,1 Justering av engångsanslag ,6-0,70 Allmän uppräkning av ram 9,2 20,10 Tillskott och satsningar 21,7 38,80 Ramutrymme 6,3 30,2 Ny budgetram för nämndverksamheten 977, , , ,30 Avskrivningar 33,5 34, Pensionskostnader, totalt 62,2 65,20 65,3 69,6 Pensionskostnader, ej reglerat i POpålägg 24,4 27,00 26,2 27,7 Summa verksamhetskostnad 1 035, , , ,00 Skatteintäkter 880,9 940,90 963, ,30 Inkomstutjämning 115,9 114,40 119,5 128,5 Kostnadsutjämning 10,4 4,50 4,6 4,9 Regleringsbidrag 12,1 11,10 4,8-3 LSS-utjämning ,50-18,7-19 Fastighetsavgift 35,1 35,30 35,3 35,3 Summa skatteintäkter och bidrag 1 041, , , ,00 Finansnetto Summa finansiering 1 038, , , ,00 ÅRETS RESULTAT 3-9,

8 Skatteintäkter och bidrag Mkr Skatteintäkter 880,9 940,9 963, ,3 Inkomstutjämning 115,9 114,4 119,5 128,5 Kostnadsutjämning 10,5 4,5 4,6 4,9 Regleringsbidrag/avgift 12 11,1 4,8-3 LSS-utjämning ,5-18,7-19 Fastighetsavgift 35,1 35,3 35,3 35,3 Summa intäkter 1 041,4 1087, , ,0 Resultatutjämningsreserven Genom lagförslaget om resultatutjämningsreserv kan kommuner och landsting reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 4 kap 3 a lagen om kommunal redovisning, som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser. Tkr 2012 *) Åres resultat Skatteintäkter och statsbidrag Eget kapital inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser % överskott av skatteintäkter och statsbidrag Reservering av resultat över 1 % av skatteintäkter och statsbidrag Totalt reserverade medel för åren *) Resultat för 2012 är prognos Balanskravsutredningen Upplands-Bro kommun har reserverat medel inom ramen för balanskravsutredningen. I och med kommunens goda resultat kan reservering av medel på totalt cirka 52 mkr göras i en resultatutjämningsreserv för att hantera ett underskott i resultatbudgeten. Kommunen har inte gjort någon disposition eller uttag ur resultatutjämningsreserven tidigare år. Det justerade resultatet enligt kommunallagens balanskrav visar ett nollresultat efter att disposition på 9,1 mkr av gjorda reserveringar till resultatutjämningsreserv tagits i anspråk i budgeten för Kommunen har i och med detta uppfyllt lagens krav på balans. 8

9 Balanskravet enligt kommunallagens 8:e kapitel *) Redovisat resultat enlig resultaträkning Avgår realisationsvinster anläggningstillgångar Resultatutjämningsreserv: Avsättning av årets resultat till buffert för kommande år Disposition av tidigare gjorda avsättningar till resultatutjämningsreserv Justerat resultat enligt kommunallagens balanskrav *) Resultat för 2012 är prognos. Nämndramar Nämnd/verksamhet Budget Engångsanslag Allmän Tillskott/ uppräkning satsningar Budget Revision Kommunstyrelsen arav Kommunstyrelsen (KLK) arav Samhällsbyggnadsutskott Affärsmässig verksamhet *) 0 0 Bygg- och miljönämnden Utbildningsnämnden (2,1%) Kultur- och fritidsnämnden (2,1%) Socialnämnden (2,1%) Ekonomiskt bistånd (2,1%) SUMMA v v v 9

10 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen nås. Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheterna under Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret. De avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten ingår under Tillväxtkontoret. Tillväxtkontoret bistår även Bygg- och miljönämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Budget 2012 Budget 2013 Netto Netto Kommunstyrelsen arav samhällsbyggnadsutskottet Budgetjusteringar tkr Allmän uppräkning av ram Brandkåren Attunda, uppräkning till 3 % 260 Marknadsföring (annonsbilagor, give-aways, infomaterial, deltagande vid särskilda arrangemang) Miljöstrategisk verksamhet, klimatanpassningsplan och kulturmiljöprogram Grannstödsbil 50 Ökade driftkostnader utemiljö, linjemålningar vägar Skötsel av skyddad natur 100 Ny tjänst för miljöbalktillsyn (Bygg- och 500 miljönämnden) Summa Engångsanslag för 2013: ärdskap för orienteringstävlingar 100 Avgår engångsanslag för 2012: Uppstartskostnad för Medborgarkontoret -150 Totalt budgetjusteringar Uppdrag 1. Upprätta medborgarkontor i både Bro och Kungsängen där det ska finns möjligheter till bl.a. konsumentvägledning. 2. idta aktiva åtgärder för att det skrivna språket från kommunen ska bli mer lättförståeligt. 3. Bokslutet ska utökas och omfattas av ett s.k. jämställdhetsbokslut som belyser kommunens verksamhet ur ett genusperspektiv. 10

11 4. Inrätta en återkommande demokrativecka under åren mellan valen där alla kommunens partier kan delta i syfte att hålla den politiska debatten levande. 5. Göra en översyn av vilka som ska utgöra remissinstanser med syfte att ge flera kategorier möjlighet att delta i den kommunala beslutsprocessen. 6. Utveckla arbetsmiljöarbetet så att de anställda i kommunen upplever att de har ett faktiskt och avgörande inflytande inom verksamheterna. 7. Utforma översiktsplanen långsiktigt och inriktningen ska vara: Bro och Kungsängen är två åtskilda tätorter med olika karaktär. De bör båda ges möjlighet att utvecklas utifrån sina respektive förutsättningar. Nya områden ska planers med stor social omsorg så att man får en balanserad och blandad befolkningsstruktur. Prioritera allmänhetens tillgång till stränder och grönområden. Ny bebyggelse bör i första hand utgå från befintliga bebyggda områden och placeras i kollektivtrafiknära lägen. Kommunen ska fortsätta ha en "grön profil" med jordbrukslandskap och skogsområden. i ska säkerställa natur och grönområden både i närmiljön och i form av större naturområden. ärna om vårt kulturarv och våra kulturhistoriska skatter. Historiska miljöer skapar identitet och trygghet och måste bevaras. Främja alternativa boendeformer som t. ex kollektivhus, flergenerationsboende och kooperativt boende. 8. Kretsloppstänkandet ska vara en naturlig del av samhällsplaneringen. De fyra grundprinciperna ska gälla: årda jordskorpan; Undvik onaturliga ämnen; Bevara växter och djur; Sluta slösa. 9. Omarbeta programmet för utbyggnaden av Rankhusskogen så att den för mångas rekreation värdefulla naturen och stranden nära Kungsängen inte bebyggs. 10. Sträva efter att endast använda miljövänliga alternativ för kommunens transporter och bilar samt övriga arbetsredskap. Kommunens bilar ska vara utrustade med alkolås. Affärsmässig verksamhet atten- och avloppsverksamheten (A) och avfallsverksamheten redovisas var för sig eftersom den ekonomiska redovisningen enligt lag ska vara åtskild från övrig kommunal verksamhet. erksamheterna avgiftsfinansieras. I vatten- och avloppsverksamheten ingår byggande och förvaltning av vatten- spillvatten- och dagvattennäten samt upprätta en god service och driftsäkerhet. Befintligt ledningssystem är slitet och står inför ett stort behov av renovering och förnyelse. En kapacitetsutredning i Bro är påbörjad och de första åtgärderna i ett långsiktigt arbete planeras till Utredning om renovering av ledningssystemet i gamla Kungsängen pågår. Under 2013 väntas inga kostnadsförändringar som föranleder behov av ändrad taxa. Kring 2015, när utredningar kopplade till underhållsplan och utbyggnad av ledningsnätet kommit längre, bör en översyn av A-taxan göras. I avfallsverksamheten ingår planering och förvaltning av kommunens avfallshantering. Kommunen har under 2012 genomfört upphandlingar gällande avfallshämtning samt drift och skötsel av kommunens kretsloppscentraler. Dessa träder i kraft 15 oktober 2012 och under 2013 kommer bland annat införandet av matavfallsinsamling, fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall samt julgranshämtning att starta. Under 2012 påbörjades även arbetet med 11

12 framtagande av ny renhållningsordning (avfallsplan och avfallsföreskrifter) för Upplands-Bro kommun. Dessa ska färdigställas och beslutas om, under Kommunen har även påbörjat revidering av ny taxa gällande de tjänster avfallsverksamheten tillhandahåller till kommunens invånare. Även beslut om ny avfallstaxa är att vänta under Ekonomi (tkr) Budget 2012 Budget 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto atten- och avloppsverksamhet Avfallsverksamhet Budgetjusteringar tkr Justering av A-verksamhetens intäkter och kostnader jämfört med Justering av avfallsverksamhetens intäkter och kostnader jämfört med Totalt budgetjusteringar De kostnadsökningar som beskrivs nedan innebär att avfallstaxan för Upplands-Bro kommun behöver höjas under Specificering avfallsverksamhetens intäkter och kostnader 2013 Nytt avtal avfallshämtning i Upplands-Bro kommun, kärl- och säckavfall m m entreprenad 1 Nytt avtal avfallshämtning i Upplands-Bro kommun, slam- och fettavfall entreprenad 2 Nytt avtal drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler m m entreprenad 3 Övriga volymförändringar 500 Summa Kommunstyrelsens mål och aktiviteter för den affärsmässiga verksamheten - A-nätet ska paneras och underhållas på ett miljömässigt, ekonomiskt och hållbart sätt. - Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas - Ytterligare en dagvattenanläggning ska byggas ut Bro - Införliva Tjusta i Upplands-Bros A-verksamhetsområde - Fortsätta att arbeta för en utbyggnad av en huvudvattenledning till Sigtuna i samarbete med Norrvatten - Avfallet ska omhändertas i prioritetsordning genom avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering samt innehållet av miljöfarliga ämnen ska minska - Insamling av matavfall ska påbörjas - Fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall (småhus) och julgranar ska påbörjas - Planera transport av hushållsavfall till förbränningsanläggning. 12

13 Bygg- och Miljönämnden Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro ska av kommuninvånarna uppfattas som en positiv, obyråkratisk, rättvis, lyhörd nämnd med en hög kompetens och servicegrad som inom lagen behandlar alla ärenden på lika villkor, utan tidsfördröjning, hävdar en god bebyggd miljö och goda naturmiljöer samt främjar god hälsa och välmående hos människor. Tillsynen inom bygg- och miljöområdet ska säkerställa en hållbar utveckling, god hälsa och välmående hos människor samt främja en god bebyggd miljö. Tillsyn och övrig myndighetsutövning ska ske effektivt och rättvist med stöd av lagstiftning och nationella, regionala och lokala mål. Det innebär, förutom att tillräckliga resurser och rätt kompetens finns tillgängliga, också att på ett bra sätt informera verksamhetsutövare och enskilda om myndighetskrav och beslut. Myndighetsutövningen sker i dialog med de berörda och genom god service. i ska öka samarbetet med andra kommuner för att öka utbudet av välfärdstjänster och effektivisera kommunens arbete Ansvarsområde Bygg- och miljönämnden utför kommunens myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen med undantag av planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering. Nämnden är också lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, och smittskyddslagen. Tillväxtkontorets resurser för dessa arbetsuppgifter redovisas i Kommunstyrelsens budget. Ekonomi (tkr) Budget 2012 Budget 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens budget avser års- och sammanträdesarvoden samt allmänna kostnader för nämndverksamheten. Uppdrag 1. Bevara strandskyddet så att allmänhetens tillgång till stränderna tryggas och därmed djuroch växtliv skyddas. 2. Förstärk arbetet med djurskyddet. 13

14 Utbildningsnämnden Alla barn och ungdomar ska bemötas utifrån sina egna resurser och förutsättningar. Barn och ungdomar i våra förskolor och skolor ska känna att deras lärare och annan personal tror på dem och har höga förväntningar på dem. Förskolan ska utveckla arbetssätt som främjar barns språkliga utveckling och matematiska tänkande. i följer upp satsningen med AFApengar på läs-/surfplattor till förskolorna. De elever i grundskolan och i gymnasiet som inte uppnår målen har rätt till extra hjälp efter behov t ex i form av speciallärare, läxhjälp, extra lektioner och sommarkurser, om så behövs ett extra år. Därför lägger vi extra resurser på lärarlöner. Barn med behov av särskilt stöd ska tidigt uppmärksammas och då få det stöd de behöver för sin fortsatta utveckling. Resursteamets arbete ska utvecklas mot bakgrund av den utvärdering som görs Stödet för barn och ungdomar ska organiseras på bästa sätt ur barnens perspektiv. Förtroendefullt samarbete med socialtjänst och polis ska fortsätta och fördjupas. Genomförandet av den nya skollagen och de nya läroplanerna kommer att fortsätta att prägla verksamheternas utveckling under nästa år. Uppföljning av åtgärder med anledning av skolinspektionens synpunkter kommer att fortsätta. åra lärare ska vara behöriga att undervisa i de ämnen de har och beredas möjlighet till kompletteringsutbildning vid behov. Rektors förmåga att skapa en organisation som ger tydlighet och struktur med kollegiala samtal om mål, värderingar och bedömning av resultat är avgörande. I syfte att vidareutveckla våra lärare och rektorer deltar Upplands-Bro i lärarlyftet respektive rektorslyftet. Flera projekt pågår inom skola och förskola såsom projektet i Broskolan om entreprenöriellt lärande som syftar till att öka närvaron, förbättra måluppfyllelsen och få fler elever att studera vidare. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har med anledning av Sveriges placering i PISA 2015 startat ett projekt som är en modell för förbättringsarbete inom svenskt skolväsende och som ska samverka med den statliga satsningen för att förbättra matematikundervisningen. Upplands-Bro är en av de första kommunerna i landet att delta. Antal undervisningstimmar i matematik kommer att öka. Målen är att fördubbla andelen elever som når över lägsta nivån i betyg för matematik och öka andelen som når högsta nivån till Det övergripande målet för grundskolan är att alla ska kunna lämna grundskolan med minst godkända betyg. Meritvärdena ska höjas. Klassrummet är en av Sveriges viktigaste arbetsplatser. Kvaliteten i lärares kunskaper, förmågor och handlingar i undervisningen skapar förutsättningar för elevers lärande och kunskapsutveckling. Personalen i våra förskolor och skolor ska känna att vi har stort förtroende för deras professionalitet och att deras arbete är viktigt. En viktig uppgift för förvaltningen är att ta fram en plan för pedagogernas arbetsbelastning ska minska. Andelen elever som fortsätter på gymnasieskolan ska fortsätta öka. Arbete ska ske för att driften av restaurangskolan i någon form ska fortgå och att utbildningen ska bli attraktiv och konkurrenskraftig. Andelen elever som har behörighet för vidare studier ska öka. i har en bra vuxenutbildning. Fler elever ska fullfölja vuxenutbildningen och målet är att minst 95 % ska vara nöjda med utbildningen Elevernas mat i skolan är viktig och det krävs näringsriktig och god mat för att alla ska orka med hela skoldagen. år målsättning är att alla elever ska vara nöjda med maten. Nya egna förskolor och skolor ska ha eget tillagning. Nya Härneviskolan kommer att tas i bruk under Skolan kommer att ha egen tillagning av skolmaten. 14

15 Utbildningsförvaltningen Driftbudget Tkr Budget 2012 Budget 2013 Intäkter Kostnader Netto Satsningar Fler barn förskola Fler elever grundskola färre elever i gymnsiet Fortsatt drift Restaurangskolan 500 Ny Härneviskola Utbyggd sporthall UBG 200 Utökad matteundervisning Gr 500 Ökad måluppfyllelse -500 Sommarskola 100 Barn med särskilt stöd Kvalitet skolbarnomsorg Ekologiskt inom kostenheten 150 Resursökning Lärare Barnomsorg på OB-tid 300 Skoldatatek 200 Summa Allmän uppräkning Engångsanslag Tillskott från slopat vårdnadsbidrag Uppdrag 1. Utöka personalen som arbetar med elevhälsan med syfte att rikta insatserna mer till barnens enskilda behov. 2. Inrätta en vägledningstjänst som kan verka uppsökanden för de ugdomar mellan 18 och 25 år som varken befinner sig i arbete eller utbildning. 3. Se till att varje skola har tillgång till specialpedagoger. 4. Se till att varje skola - förskolan, grundskolan och gymnasiet har genuspedagoger. Lärarna ska fortbildas i genusvetenskap. 5. Inriktningen ska även vara att öka andelen närproducerad och ekologiskt producerad mat. 6. Se till att det finns alkolås i skolskjutsar 7. Låta öppna förskolans verksamhet växa i takt med kommunen. 8. Skapa ett Ungdomens hus även i Kungsängen. 9. Utveckla individanpassningen i undervisningen på SFI. 10. Inrätta fadderverksamhet för nyanlända invandrare. 15

16 Kultur- och Fritidsnämnden Alla har rätt till en meningsfull fritid. För att fortsatt möta den ökande efterfrågan på god kultur och stora fritidsmöjligheter satsar vi på kultur och fritid för alla åldrar. Först och främst vill vi satsa vidare på våra ungdomar och deras möjligheter till goda fritidsmöjligheter. Kulturskolan fyller en viktig funktion genom att tillhandahålla musikundervisning, teater och dans till alla barn som söker. Därför sänker vi avgiften till kulturskolan med 500 kr till 200 kr. Uppalnds-Bro kommun ska vara en av Stockholms läns ledande kulturkommuner. Ett rikt föreningsliv är en stor tillgång. I Upplands-Bro finns det åttio aktiva föreningar vilket också bevisar det rika utbudet och behovet av dessa. Utformningen av det offentliga rummet är avgörande för invånarnas delaktighet och möjlighet att mötas. Byggandet av ett Kulturens hus i Kungsängens centrum och utvecklingen av Brohuset i Bro Centrum, etapp 1, till ett allaktivitetshus med början 2013 som offentliga mötesplatser är därför viktiga. En vidareutveckling av Brohuset ska fortsatt utredas i etapper med möjlighet att komplettera med bubbelbad, utomhusbassäng, rehabbassäng, relaxavdelning samt ytterligare en sporthall. Ett Ungdomens Hus startar i Kungsängen i Kulturskolans lokaler och blir en viktig och central mötespunkt för ungdomarna. En ny skateramp anläggs i Bro och skaterampen vid Ekhammarsskolan rustas upp. i genomför nu beslutet från budgeten 2011 och bygger ett nytt stall vid Prästtorp. Upplands-Bro ryttarförening driver sedan trettio år en ridskola i den av kommunen ägda ridanläggningen vid Prästtorp mellan Bro och Kungsängen. Ryttarföreningens framtagna budget för ett nytt stall är tolv miljoner kronor och täcks av tidigare beslutad investering med en miljon jämte årets elva miljoner kronor. Det innefattar nybyggnation och samtliga tillhörande kostnader för uppförandet. i satsar på fritidsutbudet genom upprustning av Hällkana, nytt elbelyst motionsspår och en hoppramp vid Lillsjön. i satsar vidare på Kvistaberg som en kulturmötesplats i Bro. erksamheten ska bedrivas i samverkan med näringsidkare och Uppsala universitet och anknyta till fastighetens speciella egenskaper. Biblioteken satsar på att bli attraktiva och angelägna genom att bli en del av ett kulturhus, både i Bro och Kungsängen i en modern och inbjudande miljö. i ska också öka tillgänglighet och service så att även nya grupper och ovana besökare välkomnas in i kulturens värld. Kultur- och fritidsnämnden Budget 2012 Budget 2013 Netto Satsningar Ökade kostnader för e-böcker 50 Driftkostnad och öppethållande Kvistaberg 200 Ökade hyreskostnader Kungsängens sporthall 200 Ungdomens hus i Kungsängen 300 Terminsavgiftssänkning av kulturskolan från 700 till 200 kr 500 Totalt budgetjusteringar 1250 Allmän uppräkning av ram

17 Uppdrag 1. Utveckla barns och ungdomars möjligheter till att utöva och möta kulturaktiviteter. 2. Fortsatt nolltaxa i kommunens idrottsanläggningar för barn och ungdomsföreningar. 3. Ta framm ett förslag till en Parklek. 4. Det sedan länge planerade kulturhuset i Kungsängen ska byggas och utvecklas till en kreativ mötesplats. 5. Utarbeta förslag till en plan, med syfte att organisera kommunens bildarkiv så att det hålls aktuellt och tillgängligt för forskare och allmänhet. 6. Inrätta ett ungdomsråd. 7. erka för en varmvattenbassäng i simhallen i Bro för människor med funktionsnedsättning och i preventivt syfte åt alla som behöver. 8. Bygga kommunala lekplatser samt utveckla möjligheterna till spontanidrott. Socialnämnden Samtliga av kommunens medborgare ska känna sig väl bemötta, respekterade, delaktiga, ha inflytande i planering, genomförande och uppföljning av insatser i alla Socialnämndens verksamheter. Det handlar i grunden om att bli respekterad och bemött fullt ut för den man är, oavsett etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning Ett värdigt liv kan ha olika betydelser för olika personer men en viktig del är respekten för den äldres självbestämmande och integritet. En kvalitetshöjning för de som behöver hemtjänsten är möjligheten att få maten lagad i hemmet. Det är bara ett exempel på en tjänst som de äldre ska kunna välja hos hemtjänsten. Individens behov och önskningar ska vara ledande vid biståndsbedömningar. Nya föreskrifter från Socialstyrelsen om demensboenden kommer att påverka såväl handläggning som bemanning 2014, varför nyrekrytering av såväl handläggare och vårdpersonal ska påbörjas under året. Se barnen i tid. åra barn är framtidens vuxna och arbetet med att förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom ett förtroendefullt samarbete mellan socialtjänsten, skolan och polisen fortsätter. Oavsett förutsättningarna behöver alla en trygg uppväxt och en trygg försörjning. Människor kan ändå hamnar i kris av olika anledningar där både vuxna, barn eller ungdomar är inblandade. Socialtjänst, Arbetsförmedling, arbetsgivare, Försäkringskassa, skola och polis ska ytterligare stärka samverkan för att minska risken för utanförskap och att barn och ungdomar i vår kommun far illa. Kvinnofridsarbetet är ett område där socialtjänsten behöver komptetensutveckling. Kvinnojouren är idag ovärderlig i arbetet med att ge kvinnor och barn stöd och skydd. Därför måste den verksamheten tryggas och stödjas mera långsiktigt. Samverkansprojektet, med nordvästkommuner, om stöd för våldsutövare i nära relationer för alla som utsätts för våld utvecklas. Stödet till personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller en närstående med funktionsnedsättning måste fortsätta utvecklas. Förtroende för äldreomsorgen i vår kommun behöver förbättras så att den äldre och dennes anhöriga ska kunna känna sig trygga. I nämndens ansvarsområden finns även budget och skuldrådgivning, tillsyn alkohol, läkemedel, tobak och serveringstillstånd, samt avgifter inom äldre- och omsorgen om personer med funktionsnedsättningar. 17

18 Budget 2012 Budget 2013 Netto Netto Socialnämnden huvudram Ekonomiskt bistånd Summa Socialnämnden Budgetjusteringar Socialnämndens huvudram tkr Allmän uppräkning Ökade kostnader inom äldreomsorgen Ökade insatser inom verksamheten för Lagen för särskild stöd och service (LSS) Nytt äldreboende oktober Hemlagad mat 300 Personalförstärkning Fler feriearbeten 100 Samordnare kvinnojouren, utökad ram till 530 tkr 120 Totalt budgetjusteringar Socialnämndens huvudram Budgetjusteringar ramen för ekonomiskt bistånd tkr Allmän uppräkning 430 olymökning ekonomiskt bistånd 409 Specifik ramhöjning ekonomiskt bistånd Totalt budgetjusteringar ekonomiskt bistånd Uppdrag 1. Ta fram en plan för att öka personaltätheten inom äldreomsorgen 2. Utveckla möjligheterna för de äldre att själva välja vilka tjänster de vill få utförda, t.ex. matlagning, biobesök, promenad m.m. 3. Utreda möjligheterna att införa medföljarverksamhet för hemmaboende äldre. 4. Utveckla anhörigstödet och avlastningen för anhöriga kan samt anställa ett anhörigombud. 5. Utveckla möjligheten att laga maten lokalt på varje äldreboende. Inriktningen ska även vara att öka andelen närproducerad och ekologiskt producerad mat. De äldre ska vara mer delaktiga i matlagning och övriga vardagssysslor. 6. Kontinuerligt stödja och ekonomiskt garantera Kvinnojouren Anna. 7. Erbjuda insatser både i öppenvårds- och slutenvårdsform, utifrån behov. 18

19 Investeringsbudget 2013 Kommunstyrelsen atten- och avloppsverksamhet Avfallsverksamhet Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Specifikation av nämndernas investeringsbudget Kommunstyrelsen Benämning 2013 IFATT-projektet E-förvaltning och kvlaitetsarbete 400 Trafiksäkerhetsåtgärder Tillgänglighetsåtgärder 200 Gång- och cykelvägar enl plan Beläggningar och reparationer av konstbyggnader Bullerdämpande åtgärder 500 Grönytor, entréer, parker, badplatser, m.m bytesbod, återvinningscentralerna 500 Naturreservat Lillsjön/Örnässjön, fasta friluftsanläggningar, Lejondal Belysning, effektbelysning samt hastighetsrevision 800 Upprustning i samband med ombyggnation av Brohuset Skatepark i Bro, skateramp i 'Ekhammar 500 Upprustning av befintliga ridstigar 800 Summa A-verksamhet A-verksamheten är en verksamhet som ekonomiskt redovisas åtskild från övrig kommunal verksamhet. A-verksamhetens investeringar finansieras genom avgiftsfinansiering. Avfallsverksamhet Avfallsverksamheten är en verksamhet som ekonomiskt redovisas åtskild från övrig kommunal verksamhet. Avfallsverksamhetens investeringar finansieras genom avgiftsfinansiering. Benämning 2013 Inköp av avfallskärl Summa

20 Utbildningsnämnden Benämning 2013 Inventarier och utrustning i verksamheterna Investering och upprustning i köken 400 investering för UBG:s fordonspark Utemiljö försk./skola surf- och läsplattor till förskolan och kommunala dagbarnvårdarna 750 Utbyggnad av miljöstationer vid olika anläggningar 200 Lokalanpassning 500 Moderna läromedel inom grundskolan Mobiltelefoner till kommunala dagbarnvårdarna 100 Summa Kultur- och fritidsnämnden Benämning 2013 Nybyggnation av stall Investering i inventarier och utrustning i verksamheterna 600 Investerin till fordonspark till idrottsplatserna 600 Hopptorn vid Lillsjöbadet 70 Upprustning av Hällkana friluftsgård 400 Inventarier i Brohuset 200 Inventarier Kungsängens sporthall, tillbyggnad 300 Ellbelysning motionsspår Lillsjön 450 Fastighetsunderhåll 450 Skatepark i Bro, skateramp Ekhammarskolan 600 Anlägga en Parklek 500 Summa Socialnämnden Benämning 2013 Nyckelhantering 250 Inventarier till nytt äldreboende Inventarier till daglig verksamhet 100 It-stöd Pro Capita 150 Inventarier till Sysselsättningsverksamheten 200 interträdgård Solgården/Norrgården 500 Arbetsmiljöåtgärder Allégården 200 Summa Exploateringsbudget I det stora hela ansluter vi oss till det förslag på exploateringsbudget som den poitiska majoriteten lagt fram. i har endast en invändning och den handlar om exploateringen av Rankhusskogen. En naturskog som en gång har exploateras kan aldrig återställas till sitt ursprungliga skick. Naturområden och grönområden som Rankhusskogen är nödvändiga. Det viktigt att alla har nära till natur och anlagda parker. Människor och djur ska ha gott om plats att trivas. Därför ska projekteringen av Rankhusskogen omvärderas. 20

Budget 2012 Upplands-Bro kommun

Budget 2012 Upplands-Bro kommun Budget 2012 Upplands-Bro kommun Vänsterpartiet kommer aldrig att ställa sig bakom en budget som förordar att kommunal verksamhet läggs ut på privata företag. Under hösten 2011 har vi kunna ta del av flera

Läs mer

Budgetförslag 2016 för Upplands-Bro Kommun

Budgetförslag 2016 för Upplands-Bro Kommun Budgetförslag 2016 för Upplands-Bro Kommun Vänsterpartiet 1 Innehåll Vänsterpartiets viljeinriktning... 3 Planeringsförutsättningar... 4 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag... 5 Kostnadsutveckling...

Läs mer

Budgetförslag 2017 för Upplands-Bro Kommun. Vänsterpartiet

Budgetförslag 2017 för Upplands-Bro Kommun. Vänsterpartiet 1 Budgetförslag 2017 för Upplands-Bro Kommun Vänsterpartiet 2 Budgetförslag 2017 Vänsterpartiets viljeinriktning 3 Planeringsförutsättningar 4 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag 5 Skatteintäkter

Läs mer

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Förslag till budget 2015 och flerårsplaner 2016 2018 för Norrköpings kommun Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Norrköping är

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018

Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018 Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna November 2018 Upplands-Bro kommun Översiktlig granskning av delårsrapport 2018 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 2 2 INLEDNING... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

För ett rättvisare. Upplands-Bro!

För ett rättvisare. Upplands-Bro! För ett rättvisare Upplands-Bro! Budget och verksamhetsplan för 2014 1 Innehåll Budget och verksamhetsplan för 2014... 1 Innehåll... 2 änsterpartiets viljeinriktning... 4 Planeringsförutsättningar... 6

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Fastställd av landstingsfullmäktige 2013-11-25 Reviderad av regionfullmäktige 2015-04-29 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-04-22

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentnamn Dokument typ Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 Verksamhetsplan 2013 Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Förslag till Verksamhetsplan 2013... 4 Den politiska

Läs mer

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige. Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning) Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2013-06-13 61 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-02-18 3 2016-01-11 Ekonomiavdelningen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Framtiden börjar i skolan. Därför behöver Växjö en skola med fokus på kunskap och lärande som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar att utveckl

Framtiden börjar i skolan. Därför behöver Växjö en skola med fokus på kunskap och lärande som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar att utveckl Växjö är en bra kommun att leva i och de som vill bo och verka här ska känna sig välkomna. Kommunen växer, utvecklas och har alla möjligheter att ligga i framkant på många områden. Det finns också mycket

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

En ljus framtid för alla stockholmare

En ljus framtid för alla stockholmare En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011 Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 31 augusti 2011

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 31 augusti 2011 Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 31 augusti 2011 Ärende 1 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Karl-Erik Lindholm 2011-08-08 Dnr 2011-000387

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... INNEHÅLL Inledning... 2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål... 2 På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... 2 Ett hållbart Varberg... 2 Socialnämndens mål- och inriktning...

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2018/11 Fastställd: 2018-03-26 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2 2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Mål- och resursplan 2019

Mål- och resursplan 2019 Mål- och resursplan 2019 Politisk viljeinriktning Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2013 Ärende 1 Ärende 2 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Maria Johansson 2013-10-08 Dnr 2013-000494

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Ägardirektiv för Norrköping Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Norrköping Vatten och Avfall AB Ägardirektiv 2016-12-05 Ägardirektiv för Norrköping Vatten och Avfall AB Utfärdat av kommunfullmäktige senast den 26 september 2016 och fastställt av bolagsstämman den 26 oktober 2016. Genom detta specifika

Läs mer

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem. I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ 100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ DAGENS HÅLLPUNKTER EKONOMI KVALITET UPPHANDLING STYRNING & LEDNING Traineeprogrammet 22 november 2017 EKONOMI SYFTE En ekonom är en man som förklarar det

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Välfärd genom livet. Alla ska känna sig trygga med samhällets stöd i livets olika skeden. Det gäller från förskolan till äldreomsorgen.

Välfärd genom livet. Alla ska känna sig trygga med samhällets stöd i livets olika skeden. Det gäller från förskolan till äldreomsorgen. Vi socialdemokrater är övertygade om att med demokrati förändra samhället. Vi bygger därför vårt samhälle på demokratins ideal med folkvalda politiker, fri opinionsbildning och respekt för allas lika värde.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2

Läs mer

Inledning. Våra 10 viktigaste frågor:

Inledning. Våra 10 viktigaste frågor: Socialdemokraterna i Partille Valprogram 2018 Inledning Vi Socialdemokrater har höga ambitioner för Partille kommun. Vi har en framtidsinriktad politik som leder till att Partille blir en ännu bättre kommun

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0 2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto

Läs mer

Budget 2020 Plan

Budget 2020 Plan KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan 2021-2022 2019-07-26 Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram

Läs mer

POLICY VATTEN OCH AVLOPP

POLICY VATTEN OCH AVLOPP POLICY VATTEN OCH AVLOPP Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer