KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2012



Relevanta dokument
Kvistofta Församling

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och

KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2014

BUDGET Med sammandrag för åren 2020 och /9 2018

Sammanfattning av Nyckeln till Svenska kyrkan. Svenska kyrkan en helhetsbild. Medlemmarna finansierar verksamheterna

FAKTABLAD kring SVENSKA KYRKANS EKONOMI

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

BOKSLUT. Sunnersbergs församling

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling Antagen av kyrkorådet den Fastställd av kyrkofullmäktige

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Nyckeln till Svenska kyrkan

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi verksamhet och ekonomi 2002

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

5. Bokslutsdokument och noter

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Ekonomiska rapporter

Noteringar avseende bokslutsgranskning per

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

EKONOMIHANDLINGAR 2013

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

MSEK, 1 september - 30 april 2013/ /2013. Nettoomsättning Kostnader för sålda varor

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014


Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Nyckeln till Svenska kyrkan. verksamhet och ekonomi 2004

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Se bifogad handling.


RESULTATRÄKNING

INNEHÅLL. Ekonomihandlingar till Riksårsmötet 2018 för år Årsredovisning Revisionsberättelse

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för Räkenskapsåret

BALANSRÄKNING

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Församlingsinstruktion. Antagen

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Bokslutskommuniké för 2016/2017

Årsredovisning för räkenskapsåret

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Landstingets finanser

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING

Delårsrapport januari-juni 2013

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni


Församlingsinstruktion

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Göteborgs Symfoniker AB

ÅRSREDOVISNING HSB:s bostadsrättsförening GRÄNGEN. Org nr

Göteborgs Symfoniker AB

Förslag till behandling av årets överskott Föreslås läggas till kapitalet. Monica Göransson, Kyrkoherde

FAKTABLAD OM SVENSKA KYRKANS EKONOMI

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4.

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Text BAS Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flottiljen i Stockholm

Kammarkollegiets ställningstaganden

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Föreningen Svalorna Latinamerika

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Rullande tolv månader.

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

Föreningen Edsätras Vänner

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Halvårsrapport

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm


RESULTATRÄKNING ( 31/3-31/12 )

Periodrapport Maj 2015

Transkript:

KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2012

1 Verksamhetsplan Kyrkoherden har ordet sidan 2 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 3 Mål för Kvistofta Församling sidan 4 Ekonomisk sammanfattning sidan 5 Verksamhetsplan, mål på verksamhetsnivå Församlingsverksamhet sidan 6 Fastighetsförvaltning sidan 15 Begravningsverksamhet sidan 17 Gemensam administration sidan 18 Kyrklig jord sidan 19 Generellt sidan 20 Sammanställning av verksamheter 2012 sidan 21 Investeringsuppföljning och större underhåll 2012 sidan 22 Rapporter Flerårsresultat jmf med budget sidan 23 Resultatsammanställning begravningsverksamhet sidan 24 Församlingsverksamhetens och begravningsverksamhetens resultat 2012 sidan 25 Vart tog pengarna vägen- analys sidan 26

2 Kyrkoherden har ordet Vi lever i en ständigt föränderlig värld, där naturkatastrofer, olyckor, räntor, influensor och listor på de rikaste människorna, de farligaste ämnena och sensationella kändisrelationerna tar plats i medierna. Sällan gestaltas vardagsliv, människors inre drivkrafter, kärleksfulla möten och glad mänsklig gemenskap. I den världen är livet i Kvistofta församling en möjlighet, där det erbjuds något för alla och i allmänhet är det gratis för den som deltar. Under 2012 har vi erbjudit gudstjänster och samlingar i alla våra fem kyrkor, vilket har möjliggjorts genom våra kyrkvärdar och våra anställda medarbetare. Gudstjänster vanliga söndagar, stora helger och vardagar. Möten vid livets glada och ledsna stunder vid dop, bröllop och begravningar. Vi har haft studiebesök och kyrkvandringar för skolbarn, vi har haft sångmedverkan av barn och vuxna genom alla våra körer. Genom vårt Orgelprojekt i november, fick många både barn och vuxna ett möte med orgelmusik och flexibelt kyrkorum. Barn, ungdomar och vuxna har deltagit i undervisning vid besöken i Öppen verksamhet för föräldrar och barn, Kyrkis 5x5, Skolbarnsverksamheten i Glumslöv, Rydebäck och Bårslöv, konfirmandundervisningen, ledarskolan för ungdomar och bibelsamtal för vuxna. Vardagsgemenskap har gestaltats i våra läxläsningsgrupper, i våra Caféer i Bårslöv, Glumslöv och på Borgvalla. Den som vill bli tagen i anspråk för att bidra till ett gott liv och en god gemenskap har haft möjlighet att vara volontär. Den internationella solidariteten har kommit till uttryck genom de insamlingar vår Internationella grupp och syföreningar har genomfört, inte minst under Livsloppet i fastan. Vår verksamhetsuppföljning visar att vi har använt vår kyrkoavgift utifrån de mål och den verksamhetsplan som kyrkorådet har fastställt. Jag är oerhört tacksam för alla mina goda medarbetare, förtroendevalda, volontärer och alla godhjärtade församlingsbor, som brinner för vår församling och vår kyrka. Vi har i vår församling under året erbjudit meningsfull gemenskap, ett rikt, varierat och engagerat gudstjänstliv och fördjupning i kristen tro. Tack till alla som gjort detta möjligt under 2012! Anna Eklund Kyrkoherde

3 Kyrkorådets ordförande har ordet Jag vill börja med att tacka alla anställda och engagerade personer i Kvistofta Församling för era insatser, som betytt så mycket för så många av våra församlingsbor. Detta värdefulla arbete kan inte nog beskrivas i ord, men jag hoppas att ni alla tar det åt Er. I dagens samhälle har vi i kyrkan en stor mission att fylla då det framförallt gäller våra barn och ungdomars värderingar i vardagen. Detta är ett arbete som vi prioriterar på många olika sätt. Exempel på detta är den populära barnverksamheten, konfirmandundervisningen och körverksamheten. Våra körers musikaliska och uppskattade framträdande är betydelsefulla för vår församling. Jag tycker att det är viktigt att kyrkan syns i alla sammanhang. Under året som gått deltog vi i bland annat Rydebäcksdagarna och Äpplets dag i Bårslöv. Kyrklunch med andakt är mycket uppskattat och attraherar många människor. Tillgängligheten till Glumslövs kyrka har varit en viktig fråga och vi har därför kunnat glädjas åt att denna fråga är nu löst på ett mycket uppskattat sätt. Våra fem kyrkogrupper är mycket engagerade och utför ett värdefullt arbete i samband med gudstjänster, omsorg om kyrkobyggnad och kyrkogård. Skötseln av våra kyrkogårdar har utförts på ett föredömligt sätt till glädje för många besökare. Jag hoppas och tror att vi alla, kyrkoråd, personal och frivilliga gemensamt kan fortsätta att utveckla vårt församlingsliv i enlighet med vårt Kristna uppdrag. Olle Wredström Kyrkorådets ordförande

4 Mål för Kvistofta församling Gudstjänst Vi har som mål att erbjuda gudstjänster på olika dagar och olika tider erbjuda olika typer av gudstjänster fira gudstjänster där det kristna budskapets kärna är tydlig de gudstjänstformer vi har skall befrämja delaktighet och engagemang för alla i gudstjänsten Undervisning Vi har som mål att skapa mötesplatser för människor där viktiga samtal kan föras erbjuda undervisning för alla åldersgrupper det skall finnas möjlighet till teologisk reflektion och fortbildning för alla anställda och teologisk fördjupning för förtroendevalda våra församlingar skall inredas så att Anden blir synlig i valet av färger, valet av tavlor, porslin osv. Diakoni Vi har som mål att skapa mötesplatser och förutsättningar för gemenskap utveckla nätverk mellan kyrka och samhälle ge stöd i utsatta livssituationer visa på diakonin i gudstjänsten Mission Vi har som mål att visa att det är viktigt att hjälpa människor i nöd över hela världen arbeta för att gestalta gemenskap, delaktighet och ansvarstagande i missionsuppdraget varje anställd i sin verksamhet ger information om missionsuppdraget i alla länder sprida kunskap om att vår kyrka finns och bära ut evangeliet i vår församling

5 Ekonomisk sammanfattning Årets resultat Församlingen visar ett positivt resultat för verksamhetsåret på -35 tkr vilket är 74 tkr lägre än budgeterat. Detta kan bland annat härledas till att prästgården avyttrades hösten 2011 vilket var budgeterat 2012 med 1 000 tkr. Vi har under 2012 inte haft full bemanning på pedagogsidan vilket medfört en besparing på 316 tkr. Under året har vi återfört en avsättning vi haft på förmånsbestämd ålderspension på 193 tkr, vilket påverkar resultatet positivt. Budgeterat resultat 39 tkr Resultat 2012-35 tkr Kyrkoavgiften 2012 var 96 öre och begravningsavgiften var 22 öre. Begravningsverksamheten Budgeterat resultat -716 tkr Resultat 2012-1 461 tkr Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat är -243 tkr. Den negativa avvikelsen mot budget, uppgående till -745 tkr, är hänförlig till mer utfört arbete på kyrkogårdarna än planerat såsom renovering av murar, uppfart och tillgänglighetsanpassning. Utgående ackumulerat resultat i förhållande till begravningsavgiften är - 4 %( 22 %). Kyrkoavgiften Inkomsterna från kyrkoavgiften har under många år ökat mycket vart år men under 2012 2013 tyder prognosen från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation på en minskning. Nedan visas kyrkoavgiftens utveckling sedan 2010 till prognos 2015. Kyrkoavgiftens utveckling 2010-2015 20000 19500 19000 18500 Kyrkoavgift 18000 17500 17000 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Målkapital Eget kapital 31/12-2011 Överskott 2012 Summa eget kapital Målkapital Eget kapital utöver målkapital 33 966 tkr -35 tkr 33 931 tkr 22 000 tkr 11 931 tkr

6 Församlingsverksamhet Vår vision och programförklaring Verksamhetsplan Visionen för hela församlingsarbetet och all kommunikation är att människor ska bli sedda, berörda och engagerade. Mål: Gudstjänst erbjuda gudstjänster på olika dagar och olika tider erbjuda olika typer av gudstjänster fira gudstjänster där det kristna budskapets kärna är tydlig de gudstjänstformer vi har skall befrämja delaktighet och engagemang för alla i gudstjänsten Gudstjänster och kyrkliga handlingar Vi vill vid livets särskilda tillfällen finnas till för människor i alla åldrar och skapa rum för människors sorg och glädje i ord, ton och handling utifrån evangeliet om Jesus Kristus. Verksamhet Budget 2012 Utfall 2012 610 Präster lön och utb. -3 138-3 039 6111-5 Gudstjänst Församlingsliv -20-30 611-5 Gudtjänst- Kyrkliga handlingar -171-102 Summa -3 329-3 171 Kommentarer på utfall Präster lön och utbildning Avvikelsen beror på en återföring av en skuld vi haft på förmånsbestämd ålderspension, totalt 193 tkr men som pga ändrade riktlinjer kunde bokas bort. Outnyttjat utbildningsanslag förklaras av att inga lämpliga kurser erbjudits och då kurser varit passande har de ej legat rätt i tiden. Oanvänt handledningsanslag förklaras med att behov inte har funnits under året. Dop Gudstjänst Församlingsliv - Kontot täcker kostnader för kyrkkaffe/mingelfika. Detta har varit gratis vilket till en del kan påverka resultatet. En annan förklaring är att det är svårt att beräkna hur många som kommer på kyrkkaffe. Det kan därför köpas in mer än det går åt. Gudstjänst Kyrkliga handlingar - Under året har kostnaderna varit lägre än budgeterat.

7 Kyrkomusik Vi vill genom musik, instrumental såväl som vokal, sprida och förstärka det talade kristna budskapet. Körer Att med musik sprida buskapet inom gruppen som sedan ger det vidare. Speciellt 2012: En körresa med Glumslövs flickkör och Kvistofta-Glumslöv kyrkokör 2012, 120 tkr. Inspelning av CD-skiva 40 tkr. Verksamhet Budget 2012 Utfall 2012 630,639 Kyrkomusiker lön och utb. -2 212-2 297 631 Kyrkomusik Kv, Gl, Ry -355-333 6312 Körverksamhet -160-189 6313 Barnkörer -77-65 6316 Ungdomsmusik -33-33 633 Kyrkomusik Bå, Fj -104-48 6332 Körverksamhet Bå -70-68 Summa -3 011-3 033 Kommentarer på utfall Kyrkomusiker lön och utbildning Avvikelsen på 85 tkr kan förklaras av ej budgeterad semesterlöneskuld på 49 tkr och ej budgeterad ersättning till övriga uppdragstagare betalats ut på 39 tkr. Utbildningskostnaderna var något högre än budgeterat och kan betraktas som glädjande, med tanke på hur svårt det kan vara att hitta passande kurser. Kyrkomusik Kv, Gl, Ry - Ligger på plus mest tack vare att vi hade högre intäkter i Orgelveckan i Glumslöv i vecka 45. Tidigare på året höll vi igen på kostnader för att klara av just orgelveckan. Barnkör - Överskottet beror på mindre kostnader för musiker vid konserter och musikaler. Körverksamhet Glumslöv och Rydebäck - Gick med minus för att det hamnade oförutsedda annonskostnader på kostnadsstället. Körresan blev lyckad och höll sig inom budget. CD inspelning genomfördes och såldes under orgelveckan. Ungdomsmusik- Vi har bedrivit musik ungdomsverksamhet på det sättet vi planerade för och med de omkostnader som var beräknade i stora drag. Kyrkomusik Bå, Fj pga av sjukskrivning användes inte alla budgeterade medel och en stämning av Bårslövs orgel har inte genomförts. Körverksamhet Bårslöv- Planerade körresor gjordes och kostnaden höll sig inom budgetramarna.

8 Mål: Undervisning skapa mötesplatser för människor där viktiga samtal kan föras erbjuda undervisning för alla åldersgrupper det skall finnas möjlighet till teologisk reflektion och fortbildning för alla anställda och teologisk fördjupning för förtroendevalda våra församlingar skall inredas så att Anden blir synlig i valet av färger, valet av tavlor, porslin osv. Barnverksamhet Vi vill att barnfamiljerna i Kvistofta församling blir medvetna om att Svenska kyrkan finns som ett stöd i föräldraskapet och i att föra kristen tro vidare till nästa generation. Speciellt 2012: En teaterpedagog på 50 %. Verksamhet Budget 2012 Utfall 2012 650,9 Barn och familj, lön och utb. -1 033-1 014 651 Dopuppföljning 0-5 år -79-46 652 Dopuppföljning 6-9 år -27-12 653 Dopuppföljning 10-13 år -22-3 654 Skolverksamhet -14-5 655 Barn och familj gemensamt -23-19 Summa -1 198-1 099 Kommentarer på utfall Barn och familj lön och utbildning I september 2011 anställdes en teaterpedagog på 50 % och hon var anställd hela 2012. Outnyttjat utbildningsanslag på 21 tkr förklaras av att inga lämpliga kurser erbjudits och då kurser varit passande har de ej legat rätt i tiden. Det är också svårt att gå kurser då det ibland kan vara svårt att hitta lämplig vikarie under arbetsterminerna. Dopfördjupning 0-5 år Avvikelsen består i att vi behövde köpa in ett nytt parti dopväskor eftersom det fötts och därmed döpts fler barn i församlingen än vi räknat med under de senaste åren. Dopväskor köps in i ett större parti som beräknas räcka i tre år med kostnaden belastas just det kalenderår som inköpet görs. Därav den stora övertrasseringen i budgetarbetet inför 2011 kunde vi inte överblicka att detta skulle ske under året utan räknade med att äska för nya väskor inför 2012. Dopfördjupning 6-9 år - Verksamheten har kunnat genomföras i stort sett som beräknat. Dopfördjupning 10-13 år - P g a brist på personal under hösten blev verksamheten mindre än tänkt och därmed är inte anslaget utnyttjat till fullo.

9 Skolverksamhet 0-13 år- P g a personalbrist under hösten genomfördes inte julsamlingar på ett sådant sätt som planerat och de pengar som var avsatta för att ge Gantofta skola möjlighet att åka till kyrkan användes inte. Barn o familj gemensamt -. P g a brist på personal under hösten genomfördes inte verksamheter riktade till föräldrar såsom föreläsningskvällar eller föräldragrupp. Därmed användes inte de medel som avsatts för arvode till föreläsare. Konfirmandundervisning- det här vill vi! Kunskap om och erfarenhet av kristen tro och kyrkans liv handlar om de livsfrågor vi människor bär på. Möjligheter att utifrån egna livsfrågor utforska och pröva kristen tro. Förtrogenhet med gudstjänst och andakt. Redskap att forma en trygg identitet, utvecklas andligt och känslomässigt. Livsglädje och framtidshopp. En erfarenhet av gemenskap i konfirmandgruppen och i församlingen. Möjlighet att gestalta kyrkans budskap och närvaro i samhället och i världen. Redskap att relatera kristen tro till andra livsåskådningar samt att visa respekt mot människor med annan övertygelse. Verksamhet Budget 2012 Utfall 2012 640 Konfirmander, lön, -36-47 641 Konfirmander, vinter -177-76 642 Konfirmander, sommarläger -82-105 643 Konfirmander, X sommartid -27-24 Summa -322-252 Kommentarer på utfall Konfirmander, lön Avvikelsen beror på att vi anställde nattvakter till årets sommarläger och de lönekostnaderna var inte budgeterade. Konfirmandverksamheten- Utifrån statistiken kan vi konstatera att konfirmandverksamheten i sin helhet har förbrukat 70 tkr kronor mindre än budgeterat. Där kan behövas en justering mellan kontona. Det omöjliga är att veta vilka år det är populärt att åka på läger och vilka år vintergrupperna blir stora. Vi bedömer att kostnaderna för vintergruppen och för sommarlägret är rimliga. Däremot är kostnaden för Sommargruppen hemma i Glumslöv för låg och kommer i framtiden att ligga i nivå med vinterkonfirmanderna.

10 Ungdomsverksamhet Vi vill sprida och fördjupa evangeliet till församlingens ungdomar efter deras konfirmationstid. Se, bekräfta och ta våra ungdomar i bruk i vår församling. Speciellt 2012: Ny satsning på samtalsakuten 15 tkr, samt en resa till Hillsong i England för 51 tkr. Londonresa med ungdomarna Verksamhet Budget 2012 Utfall 2012 660 Pedagoger, ungdom lön och utb. -1 034-719 665 Ungdomsverksamhet -105-67 667 Ledarskola -78-68 668 Samtalsakuten -15-1 Summa -1 232-855 Kommentarer på utfall Pedagoger lön och utbildning Vi har under 2012 inte haft full bemanning på pedagogsidan vilket medfört att anslaget på 316 tkr ej använts. 2012-2013 går ungdomspedagogen en själavårdskurs. Ungdomsverksamhet och Skolverksamhet ungdomsverksamheten är billig. Vårens övernattning genomfördes i Beddingestrand på församlingspedagogens sommarställe. Vi åkte till London och hade äskat om extra pengar för denna resa och höll oss inom budgeten. Ledarskola - den avvikelse som finns känns rimlig. Vi vet aldrig från år till år hur många nya och gamla ledare vi har. Varje ledare som finns med på ett läger innebär en stor utgift i förhållande till vad i övrigt ungdomsverksamheten kostar. Samtalskuten En satsning gjordes på att öppna en telefonlinje för unga som behövde någon att prata med. Projektet lades ner efter några månader pga låg efterfrågan.

11 Vuxenverksamheten Vi vill erbjuda mötesplatser för vuxna där en öppen och inkluderande gemenskap kan byggas med Gud och mellan människor. Världens fest Verksamhet Budget 2012 Utfall 2012 670 Vuxen gemensam -43-11 6722 Vägkyrka Gl -20-23 676 Vuxen internationella gruppen -43-4 Summa -106-38 Kommentarer på utfall Vuxenverksamheten Ansvarig för vuxenverksamheten var föräldraledig under första halvan av 2012 och hann inte planera för några större evenemang under hösten 2012. Vi hade inga externa föredragshållare, som tog betalt, under 2012. Detta är den främsta orsaken till det stora överskottet. Vägkyrka - I Glumslöv blev det vägkyrka som vanligt. Vi valde att pröva att stå utanför den nationella Vägkyrkoguiden för att se om det gjorde någon skillnad i besöksantal. Det gjorde det inte. Internationella gruppen- Den stora planerade kostnaden för 2012 var Världens fest. Därför äskades drygt 20 tkr för utbildning. Vi var många som åkte från församlingen, men få från Internationella gruppen. Någon är dessutom förtroendevald och kostnaden har då debiterats på annat kostnadsställe.

12 Mål: Diakoni Skapa mötesplatser och förutsättningar för gemenskap Utveckla nätverk mellan kyrka och samhälle Ge stöd i utsatta livssituationer Visa på diakonin i gudstjänsten Verksamhet Budget 2012 Utfall 2012 680,9,91 Diakoni, lön och utb -978-983 681-11 Diakoni Martina -82-29 6813 Sopplunch 0 12 682-4 Diakoni CNP -54-49 6833-44 Seniorernas dag Fj, Bå 0 0 Summa -1 114-1 049 Kommentarer på utfall Diakoni, lön Outnyttjat anslag på 6 794 kronor förklaras med att en av diakonimedarbetarna var nyanställd och inte hittade någon lämplig utbildning. Diakoni MA- Tre planerade frukost för män och kvinnor blev tyvärr inte av, en frukost pga sjukdom hos föresläsaren och två frukostar pga bristen på intressanta och lockande föreläsare i ämnen som församlingen önskade, samt att intresset för frukosten var litet hos församlingsborna. Sopplunch Kostnaden för livsmedel har täckts väl genom måltidsavgiften. Om man räknar med hela kostnaden för sopplunchen är detta en kostnad, som inte inbringar något överskott. Soppluncherna är omtyckta och varje onsdag har vi mellan 30-50 besökare. Diakoni CNP - Ett överskott på 4 tk förklaras av att det inte gick att genomföra den traditionella utflykten till Liseberg. Seniorernas dag Seniorernas dag täcks av deltagavgifter och belastar inte församlingens ekonomi.

13 Mål: Mission visa att det är viktigt att hjälpa människor i nöd arbeta för att gestalta gemenskap, delaktighet och ansvarstagande i missionsuppdraget varje anställd i sin verksamhet ger information om missionsuppdraget i alla länder sprida kunskap om att vår kyrka finns och bära ut evangeliet i vår församling Gemensamt inom församlingsverksamheten Vi vill att alla som bor inom Kvistofta församling ska känna till och ha en positiv bild av församlingen och dess verksamhet. Verksamhet Budget 2012 Utfall 2012 60 Övrig verksamhet -607-610 602-9 Informatör lön och utb. -237-238 604 Kyrkblad -134-124 605 Annonser -120-88 620-9 Innevaktmästare och utb -1 108-1 144 Summa -2 206-2 204 Kommentarer på utfall Övrig verksamhet - Våra kostnader för clearing var lite mer än budgeterade medel. Informatör lön och utbildning - Under året fanns ingen passande fortbildning för informatören, därför har utbildningsanslaget ej tagits i anspråk. Kyrkblad och Annonser kostnaderna blev lägre än budgeterat, planerade verksamheter genomfördes. Innevaktmästare Församlingshemsvaktmästarna har varit anlitade i många olika verksamheter utöver sin vanliga tjänstgöring därav ökade lönekostnader.

14 Övrig församlingsverksamhet Inspiration 2012 planeras en kulturdag och biskopsvisitation 9-12 maj i Rydebäck, 35 tkr, samt 90 tkr (69 tkr budgeteras på 690) till världens fest. Volontärer Kontinuerlig rekrytering, utbildning och fortbildning av församlingens volontärer. Annonsering och verksamhetsutveckling av volontärverksamheten, 50 tkr. Textilier Underhålla och bevara kyrkans textilier. Kyrkogrupperna Vi vill utveckla engagemanget för ideellt arbete kring gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Verksamhet Budget 2012 Utfall 2012 690 Inspiration -134-62 6901 Volontärarbete -50-2 691-5 Underhåll textilier -46 0 6910-50 Material och underhåll fh -80-44 6911-55 Kyrkogrupper -50-23 Summa -360-131 Kommentarer på utfall: Inspiration Det outnyttjade anslaget förklaras av en utebliven inspirationskurs för medarbetarlaget 2012, som istället genomfördes i januari 2013, vilket medför att kostnaden kommer att belasta 2013 års bokslut. Kostnaden för biskopsvisitationen och världens fest blev mycket lägre än budgeterat. Volontärarbete- Aktiviteter för volontärer har tagits från våra respektive konton/budgetar. Underhåll textilier - Inget underhåll av textilier kunde genomföras under 2012. Material och underhåll - 2012 har vi tvättat själva istället för att lämna på kemtvätt och det har inneburit en stor besparing. Kyrkogrupper Ej använt alla budgeterade medel. Pengarna har använts till gemenskaps befrämjande aktiviteter, till inköp av Dagboken och övrig litteratur om kyrkans tradition och liv.

15 Fastighetsförvaltning Inriktningsmål: Kyrkan används i huvudsak till kyrkliga handlingar och gudstjänster. Annan verksamhet såsom körövningar och konfirmandundervisning kan också förläggas till kyrkan. Kyrkan ska hållas öppen i möjligaste mån. Byggnaden och dess inventarier hålls i gott och funktionellt skick, liksom ljudanläggning, belysning mm. I Bårslöv finns en liten bit mark som arrenderas ut. Kvistofta prästgård såldes 2011 och de nya ägarna tillträde i februari 2012. Kvistofta kyrka Rydebäcks kyrka Bårslövs kyrka Fjärestads kyrka Glumslövs kyrka Verksamhet: Budget 2012 Utfall 2012 311 Kvistofta kyrka -269-228 312 Glumslövs kyrka -435-563 313 Bårslövs kyrka -171-159 314 Fjärestads kyrka -170-190 315 Rydebäcks kyrka -191-309 361 Kvistofta församlingsgård -303-414 362 Glumslövs församlingsgård -355-409 363 Bårslövs församlingsgård -270-237 365 Rydebäcks församlingshem -596-764 471 Kvistofta prästgård 860-27 472 Bårslövs arrende 3 3 Summa -1 897-3 297

16 Kommentarer på utfall Fjärestads kyrka ett kyrkfönster lagades och en del elreperationer behövdes göras som inte var budgeterat, därav avikelsen. Bårslövs kyrka och församlingsgård Inom budgetramarna. Glumslövs kyrka och församlingshem - Vi har justerat alla fönster och köpt en grind till ovanvåningen i församlingshemmet, kostnad 60 tkr. Glumslövs kyrka har målats invändigt och alla kyrkbänkar har målats om, församlingens kostnad 171 tkr 2012. Glumslövs stiftelser har tagit kostnaden för ommålningen av kyrkbänkarna. Kvistofta kyrka och församlingsgård Värmekostnaderna översteg budget med 40 tkr och en del inköp gjordes som inte var budgeterade bla en kostnad på 13 tkr för ett ritförslag på en eventuell ombyggnad invändigt och nya möbler till den mindre samlingslokalen, kostnad 14 tkr. Prästgården Under hösten 2011 såldes prästgården och den budgeterade intäkten på 1 000 tkr blir en avvikelse 2012. Rydebäcks kyrka och församlingshem - I Rydebäck har man under våren lagt en del kostnader på inredning. Sen har man haft två oförutsedda kostnader dels genom att vi fick en frostskada på kyrktornet och dels på en läcka i ett av kontoren. Båda händelserna är försäkringsärende och eventuellt kan vi vänta ytterligare försäkringsersättning 2013. Under sommaren gjordes en flytt av kontorspersonal. Detta för att alla skulle kunna sitta i Rydebäck. Vi var mycket sparsamma och vi gjorde mycket själva, men vi fick betala en elektriker och en hantverkare som utförde en del nödvändiga åtgärder.

17 Begravningsverksamhet Kvistofta församling är huvudman för begravningsverksamheten inom församlingens geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen. Inom serviceverksamheten redovisas all verksamhet på kyrkogårdarna som inte ingår i begravningsverksamheten enligt begravningslagen. Gravskötsel som inte täcks av begravningsverksamheten bekostas av gravrättsinnehavaren. Församlingens begravningsavgift är 0,22 öre Mål Vi vill att kyrkogården används för gravplatser, kulturhistoriska gravplatser och skall vara en vacker plats och skötas noggrant till medborgarnas belåtenhet. Verksamhet: Budget 2012 Utfall 2012 51 Begravningsverksamhet -5 543-6 421 510 Begravningsavgift 5 669 5 756 510 Begravningsavgift 716 1 461 59 Serviceverksamhet -24-224 Summa 818 572 De siffror som presenteras här är endast externa kostnader inkl resultatet på begravningsverksamheten. För begravningsverksamhetens resultat se sidan 25. Kommentarer på utfall Begravningsverksamheten har en ett större negativt resultat än budgeterat. Detta beror till stor del på ökade kostnader av en gångs karaktär tex dubbning, tillgänglighetsanpassning och renovering murar. Dubbning av gravstenar har pågått under 2012 och alla kulturhistoriskt värdefulla och återlämnade gravvårdar är dubbade, kostnad 400 tkr. Glumslövs Kyrkogård - Vi har tillgänglighetsanpassat kyrkogården, lagt på en avskrivningsplan på 20 år total kostnad 625 tkr. Ekonomiytorna är klara under vinter 12/13. Kvistofta kyrkogård Vi har tillgänglighetsanpassat delar kyrkogården och asfalterat utanför servicebyggnaden, total kostnad 276 tkr.

18 Bårslövs kyrkogård - Vi har renoverat verkstaden med matrum och omklädningsrum, kostnad, kostnad 94 tkr. Serviceverksamheten - Vi kommer att se över våra kostnader och intäkter 2013. Vi har från och med 2012 ändrat lönerapporteringen så att vi tydligt kan se hur mycket tid som läggs på gravskötsel. Gemensam administration Församlingens gemensamma administration är främst kostnader för församlingens ledning och revision, församlingsexpedition och förvaltning, personaladministration och övrig gemensam administrativ verksamhet. Verksamhet: Budget 2012 Utfall 2012 Kyrkofullmäktige -41-28 Revision -85-90 Kyrkonämnden -370-329 Förvaltning -1 062-1 109 Församlingsexpedition -719-805 Utbildning- administration -32-30 Personalvård -133-128 Företagshälsovård -62-70 Telefon, post -170-201 ADB -165-164 Valnämnd 0-1 Avgift församlingsförbundet -62-63 Summa -2 901-3 018 Kommentarer på utfall Kyrkofullmäktige, revision och kyrkoråd- En positiv avvikelse gentemot budget. Alla budgeterade medel har ej behövts. Förvaltning Dyrare lönekostnader än budgeterat. Utbildning administration- Utbildningsanslaget har räckt för årets kurser. Telefon och ADB Telefonkostnaderna har ökat pga. nya telefoner har behövts köpas in och att vi haft dyrare telefonabonnemang än budgeterat. ADB - kostnaderna stämmer överens med budgeterade medel.

19 Församlingsadministration- Överskridandet med 86 tkr kan förklaras av att en kostnad för kopieringsmaskinen på 94 tkr från 2011, fördes på 2012. Kopieringskostnaden har under 2012 ökat med 29 tkr. Personalvård Ingen budgetavvikelse. Förtagshälsovård- Lite dyrare än budgeterat. Kyrklig jord Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och 50 % går till det inomkyrkliga utjämningssystemet. Kvistofta församling har 1 268 andelar och utdelningen för 2012 beräknas till 300 kr/andel. Verksamhet: Budget 2012 Utfall 2012 Prästlönetillgångar 380 380

20 Generellt Kyrkoavgiften: Budget 12 18 552 tkr Resultat 12 18 854 tkr Begravningsavgiften(budgeterat på begravningsverksamheten): Budget 12 5 631 tkr Resultat 12 5 718 tkr Ekonomisk utjämning: Budget 12-2 083 tkr Resultat 12-2 148 tkr Finansiella kostnader och intäkter Budget 12 50 tkr Resultat 12 305 tkr Försäkringar (fördelat på verksamheter) Budget 12-121 tkr Resultat 12-120 tkr

21 Sammanställning verksamheter budget 2012 0 Gemensam administration Budget 2012 Utfall 2012 010 Kyrkofullmäktige -41-28 012 Revision -85-90 013 Kvistofta Kyrkoråd -370-329 031 Förvaltning -1 062-1 109 032 Församlingsexpedition -719-805 039 Utbildning administration -32-30 061 Personalvård -133-128 063 Företagshälsovård -62-70 081-0811Telefon, post, mobiltelefon -170-201 082-8211 ADB -165-164 091 Valnämnd 0-1 093 Avgift församlingsförbundet -62-63 2 Avk. prästlönetillgångar 380 380 3 Fastighetsförvaltning Kyrkor -1 236-1 449 Församlingshem -1 524-1 824 4 Fastighets förvaltning övr. Övriga fastigheter 863-24 5 Begravningsverksamhet Begravningsverk. Kyrkogårdar -5 543-4 960 Intäkter 6 385 5 756 Serviceverksamhet -24-224 6 Församlingsverksamhet Gemensamt -1 098-1 060 Gudstjänster, förrättningar -3 329-3 171 Församlingshems vaktmästare -1 108-1 144 Kyrkomusik -3 011-3 033 Konfirmandundervisning -322-252 Barnverksamhet -1 198-1 099 Ungdomsverksamhet -1 232-855 Vuxenverksamhet -106-38 Diakoni -1 114-1 049 Övrig församlingsverksamhet -360-131 9 Finansiering Kyrkoavgift 16 467 16 857 Finansiella intäkter 50 303 Årets överskott -39 35

22 Investeringsbudget Begravningsverksamhet Budget 2012 Utfall Nya maskiner 50 tkr 56 tkr Församlingsgårdar och kyrkor Glumslövs församlingshem och kyrka värmeanläggning. 1 000 tkr ej klart Piano Fjärestad 35 tkr 35 tkr Kyrkorådets förfogande Budget för oförutsedda investeringar 250 tkr 5 år Större underhåll/kostnader Parkering till kyrkogården Kvistofta 300 tkr ej klart Garantiarbete, orgeln i Glumslöv 50 tkr 50 tkr CD inspelning 40 tkr 17 tkr Körresa med Glumslövs flickkör och Kvistofta- Glumslöv kyrkokör 120 tkr 120 tkr Körresa med Bårslöv-Fjärestads kyrkokör 67 tkr 67 tkr Ungdomsverksamhet-inspirationsresa till Hillsong 51 tkr 66 tkr Tjänster 50 % ökning av fritidsledare/teaterpedagog Emma Jespersson anställdes hösten 2011.

23 Resultaträkning 3 års utfall Rapporter Konto Kontonamn Budget Resultat Budget Resultat Budget Resultat 2010 2010 2011 2011 2012 2012 Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift 19 004,0 19 061,7 19 053,7 19 063,6 18 551,8 18 854,3 Begravningsavgift 5 623,0 Not 5 601,9 5 650,5 5 654,7 5 630,9 5 718,3 Ekonomisk utjämning -2 062,0 Not -2 043,1-2 047,3-2 044,7-2 083,2-2 148,5 Utdelning från 380,0 Not 380,4 296,0 380,4 380,0 380,4 prästlönetillgångar Erhållna gåvor och bidrag 2,0 Not 409,7 2,0 495,0 62,0 348,0 Övriga verksamhetsintäkter 728,0 1 026,5 882,0 5 055,6 1 744,4 1 155,1 Summa verksamhetens 23 675,0 24 437,0 23 836,9 28 604,6 24 285,8 24 307,6 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -14 573,5 Not-13 030,7-14 908,6-15 001,8-15 335,6-15 426,2 Av- o nedskrivningar av -1 653,0-1 821,5-1 976,3-1 904,1-1 928,3-1 969,8 Övriga externa kostnader -8 335,0 Not -8 225,9-8 431,9-8 091,0-7 749,0-8 753,4 materiella anläggningstillgångar Övriga Summa verksamhetens 0,0-24 561,5-0,5-23 078,7 0,0-25 316,9 0,0-24 996,9 0,0-25 013,0-0,3-26 149,7 kostnader Förändr av 16,0 Not -220,1 0,0 216,7 0,0 43,2 ändamålsbestämda medel Eliminering av 871,0 Not 930,2 1 180,0 749,4 716,0 1 461,2 begravningsverksamhetens resultatpåverkan Verksamhetens resultat 0,5 2 068,4-300,0 4 573,8-11,1-337,7 Resultat från finansiella Not investeringar Resultat fr finansiella 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 anläggningstillgångar Övr ränteintäkter o liknande 300,0 28,8 300,0 117,4 50,0 304,3 resultatposter Räntekostnader o liknande 0,0-0,7 0,0-0,7 0,0-2,2 resultatposter Resultat efter finansiella 300,5 2 096,9 0,0 4 690,9 38,9-35,2 poster Årets resultat 300,5 2 096,9 0,0 4 690,9 38,9-35,2

24 Begravningsverksamhets resultat Verksamhetens intäkter Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2011 Utfall 2011 Utfall 2010 Begravningsavgifter 5 631 5718 5 651 5 655 5 602 Övriga intäkter 193 287 134 252 251 Summa verksamhetsintäkter 5 824 6 005 5 785 5 907 5 853 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -2 819-2 914-2 489-2 688-2 485 Övriga kostnader -2 920-3 717-3 758-3 056-3 525 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -614-744 -626-774 -652 Summa verksamhetskostnader -6 353-7 375-6 873-6 518-6 662 Finansiella poster Ränteintäkter 48 9 40 29 7 Räntekostnader -236-100 -131-167 -129 Begravningsverksamhetens resultat -716-1 461-1 179-749 -931 Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat Ingående ackumulerade resultat 1218 1218 1 967 1 967 2 897 Årets resultat för begravningsverksamheten -716-1 461-1 180-749 -931 Utgående ackumulerade resultat 71-243 787 1218 1 967

25 Begravningsverksamhets resultat, församlingsverksamhetens och totala församlingens budget 2012, utfall 2012. Resultat Begravningsverksamhet Församlingsverksamhet Totalt Budget12 Utfall 12 Budget12 Utfall 12 Budget12 Utfall 12 Verksamhetens intäkter 5 824 6 005 18 462 18 302 24 286 24 307 Verksamhetens kostnader -6 353-7 375-17 944-17 270-24 297-24 645 Verksamhetens resultat -529-1 370 518 1 032-11 -338 Resultat från fin. inv. -187-91 237 394 50 303 BV resultatpåverkan -1461 Årets resultat -716-1 461 755-35 39-35

26 VART TOG PENGARNA VÄGEN Belopp i kr 2012 2011 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -35 4 691 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 1 970 1 904 Ökning av avsättning -243 69 Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -31-4 041 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 661 2 623 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fodringar 3 830-4 125 Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 512-1 406 Ökning(+)/Minskning (-) av långfristig gravskötselskuld -63-7 Ökning(+)/minskning(-) av ändamålsbestämda medel -43-217 Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 897-3 132 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 101-3 281 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 30 4 862 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -4 065 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 136 1 581 Årets kassaflöde 761-1 551 Likvida medel vid årets början 4 467 6 018 Likvida medel vid årets slut 5 228 4 467 Specifikation av likvida medel Kassa och bank 5 228 4 467 Summa 5 228 4 467