Mall för riskbedömning



Relevanta dokument
Dokumentnamn: Dokumentägare: Karin Wallin. Fastställt av: Ej fastställd

Instruktion för riskhantering

RUTIN FÖR RISKANALYS

Instruktion för informationssäkerhetsklassning

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6

Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6

Riskhantering för anmälningspliktiga företag

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson

1 1 Nödlägesberedskap

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet

METODBESKRIVNING. Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar INSPECTA. Revision nr: 1

EOS-Guide: Verksamhetsrapportering

Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Lathund och manual fo r registrering och hantering av informationsfo rteckning och informationsbeskrivning

FIRSTCLASS. Innehåll:

Word-guide Introduktion

Lathund MVA-metoden v.2.0

Efos i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationer för Efos

Kompletteringsuppgift: Verksamhetsanalys och riskanalys

Riktlinjer för intern kontroll

Rutin, Riskbedömning inför ändringar

Anvisning för intern kontroll

Vägledning RSA EM-hot. Metodstöd vid genomförande av RSA m.a.p. EM-hot

Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen

Riskhantering i processen Investera och reinvestera transportsystemet

Rapport Riskbedömning med avseende på närhet till järnväg Missionen 1, Tranås kommun

Utgångsvärden för Riskanalys

RISKHANTERINGSPROCESSEN

Riskhantering. Tieto PPS AH006, , Sida 1

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Säkerhetsplan. för Friluftsfrämjandets verksamheter

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

VAD ÄR KONTROLLENS ROLL?

Scouternas Riskhanteringsutbildning

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten

Riktlinje för riskanalys

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var)

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 06.0

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Riktlinjer för informationssäkerhet

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow Katharina.Soffronow@lhs.

Användarguide. Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor

Lektion 5 MS Powerpoint

Organisationshantering i Idis

Internkontrollplan

Riskanalys Handledning

ANVISNINGAR OCH MALL FÖR RISKANALYS 2016

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Ärendetyper. Visning av de olika frågor du kan lägga till i ett formulär.

Kom igång med Adela Barnomsorg

Lathund för hantering av Miljöavvikelser i DF RESPONS

Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING PROJEKT FORS UPPDRAGSNUMMER: MALMÖ

Avvikelsehantering statistikproduktion

<<Grovanalys av Risker inom SBS El anläggningar i Södertälje

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för användare

Riskutredning Ekhagen

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 07.1

Standardmall för utförande och dokumentation av riskbedömningar inom Sweco Norge AS

Rapportering och utredning av avvikelser från Windows

Instruktion till att arbeta med rapportmallen

Lathund. Genomförandewebben. Diarienummer: IT. Gäller från: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF

<<Grovanalys av Risker inom Vakttjänst SBS anläggningar i Södertälje

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Så använder du wordmallarna i VIS

PROTOKOLL

SBlK MANUAL DREVPROVSREDOVISNING 2013, i augusti

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Riktlinjer. Informationssäkerhetsklassning

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning

Grupphantering i Blackboard

Hur kommer jag igång?

Metodstöd 2

En guide till FirstClass

Plan Intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

1.1 VAD ÄR EN RISKANALYS NÄR SKA EN RISKANALYS GÖRAS? HUR GÖR MAN EN RISKANALYS?...

Rutiner vid tecknande av avtal

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Riskanalys. Version 0.3

Logotypmanual. Version 3:2013. Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Logotypmanual Upprättat datum: Uppdaterat datum:

Snabbguide till CtrlPrint

Informationsklassning, riskanalys och åtgärdsplan för system som har direkt beroende till HSA

Konsekvens- och riskanalys vid förändringar i verksamheten

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan 2012 i Karlskrona

Plan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning

PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1

FORSA en mikrokurs. MSB:s RSA-konferens, WTC,

Transkript:

1(6) DNR: Dubbelklicka här för att ändra [Fakultet/Institution/centrumbildning] [20ÅÅ-MM-DD] Mall för riskbedömning Nedan följer en kort beskrivning av på vilket sätt denna mall för riskhantering bör fyllas i. För utförligare information, se Instruktion för riskhantering. Den kursiva och understrukna texten motsvarar rubriker i mallen. För att utöka antalet rader i tabellerna, placera markören i radslut och tryck på enter. Valda delar av mallen kan sedan användas i andra sammanhang, t.ex. vid riskmatrisen och risklistan vid rapportering och åtgärdslistan för uppföljning av åtgärdsarbetet. Dokumentadministration 1. Fyll i sidhuvud med datum och organisationstillhörighet. 2. Namnge och spara filen så att analysobjekts namn, dvs vad som ska analyseras (t.ex. verksamhet, projekt, system, område eller liknande) och analysdatum framgår. Inledande information 3. Namnge analysobjektet. Det kan vara projekt, organsation, aktivitet, it-system, tjänst osv. Beskriv det övergripande. 4. Fyll i datum för analys och annan övrig information, t.ex. analysobjektets omgivning, avgränsningar mm. 5. Fyll i vem som är ansvarig för verksamheten där analysen genomförs och dennes kontaktuppgifter. Fyll även de övriga analysdeltagarna, deras roller och kontaktuppgifter. 6. Fyll i eventuella egna definitioner av konsekvens- och sannolikhetsbedömning. T.ex. kan ett ekonomiskt värde definieras vid konsekvensbedömningen och en tidsaspekt definieras vid sannolikhetsbedömningen. 7. Fundera kring vad som är acceptabel risknivå för analysobjektet, dvs kombination av konsekvens och sannolikhet. Skyddsvärden 8. Fyll i vilka skyddsvärden som finns inom analysobjektet. Utgå ifrån mål, beroenden, kritiska processer, vad måste fungera osv. 9. Fyll i beskrivning och eventuella beroenden. SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 Org.nr 202100-2817 info@slu.se www.slu.se

Risklista: 10. Identifiera och beskriv risker i form av händelse som riktar sig mot analysobjektets skyddsvärden och som ger negativa konsekvenser för analysobjektet. Uttryck gärna Risk för att. Skriv mellan punkterna så uppdateras risklistan under riskmatrisen automatiskt för de första sju riskerna. 11. Beskriv befintligt skydd. 12. Bedöm konsekvens för risken utifrån de fördefinierade eller egendefinierade bedömningskriterierna. 13. Bedöm sannolikheten för att risken ska inträffa med den konsekvens som angavs. Skriv in värdena i tabellen. Riskmatris: 14. Lista riskerna under matrisen och skriv in riskens nummer i matrisen. Risklista: 15. Kräver risken behandling utifrån analysobjektets acceptabla risknivå eller kan den accepteras som den är? Skriv ner svaret ja eller nej i rutan Behandlas vidare?. 16. För de risker som ska behandlas vidare identifieras förslag på åtgärder. Det kan krävas flera åtgärder för att bemöta en risk. Samma åtgärd kan också bemöta flera risker. 17. Utifrån förslag på åtgärd bedöms förnyad konsekvens och sedan förnyad sannolikhet. Om risken anses acceptabel behövs inga ytterligare åtgärder vidtas. I annat fall måste åtgärderna korrigeras eller ytterligare åtgärder identifieras. Riskmatris: 18. Skriv in riskens nummer i kursivt format i. Förbind den inledande markeringen och den slutliga bedömningen med en pil för att åskådliggöra åtgärdernas förmodade inverkan. Eventuella kommentarer: 19. Här kan särskilda kommentarer anges, t.ex. om risken anses extra svårbedömd, svårupptäckt osv. Verksamhetens åtgärdslista: 20. I åtgärdslistan sammanställ samtliga åtgärder. Ange vilken eller vilka risker varje åtgärd är tänkt att bemöta. 21. Ange vem som är ansvarig för åtgärden. Det behöver inte vara detsamma som riskägare och inte heller den som ska genomföra åtgärden. 22. Ange planerad klartid, eventuellt uppföljningsdatum och vilken status åtgärden har, t.ex. ej påbörjad, påbörjad och slutförd. 2(6)

Riskbedömning Inledande information Analysobjekt Beskrivning Datum för analys Övrig info Verksamhetsansvarig Organisationstillhörighet Deltagare Konsekvens Påverkansgrad Värde Definition Ev egen definition Förödande eller mycket allvarlig 10-9 Förödande för verksamheten, så stor skada att verksamheten inte fungerar Allvarlig 8-6 Allvarlig och långvarig störning i verksamheten Besvärande 5-3 Störningar i verksamheten Lindrig 2-1 Mindre störningar i verksamheten Sannolikhet Sannolikhetsgrad Värde Definition Ev egen definition Stor 10-9 Mycket troligt att det inträffar, bara en tidsfråga när Viss 8-6 Troligt att det inträffar Liten 5-3 Mindre trolig att det inträffar Mycket liten 2-1 Det är inte troligt att det inträffar Skyddsvärden Skyddsvärt inom analysobjektet Beskrivning och eventuella beroenden 3(6)

Risklista RISKBEDÖMNING Riskidentifiering Riskanalys Riskutv. Risk nr Risk 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. RISKBEHANDLING Beskrivning Befintligt skydd Inledande Behandlas Åtgärder Slutlig vidare? K S K S 4(6)

Riskmatris Förödande eller mycket allvarlig 10 9 Konsekvens Allvarlig Besvärande 8 7 6 5 4 3 Lindrig 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sannolikhet Mkt liten Liten Viss Stor Identifierade risker: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Eventuella kommentarer 5(6)

Verksamhetens åtgärdslista Denna åtgärdslista kan verksamheten använda i sitt fortsatta arbete med att hantera riskerna. Åtg. nr Åtgärd Risk nr Ansvarig Planerad klar Uppföljning Status 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6(6) Mall version 1.0, 2014-01-14