Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Relevanta dokument
Socialnämnden i Järfälla

Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Dnr Son 2018/532 Begäran om nytt äldreboende i Barkarbystaden III

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar.

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr Son 2018/434 Förändrad inriktning av vissa platser på Kastanjen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Dnr Son 2019/103 Järfällas demokratiplan Rapport och uppföljning

Socialnämnden Torsdagen den 4 mars 2010, kl 18:00 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg

Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Dnr Son 2015/353 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av socialnämnden)

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Dnr Son 2010/454 Socialnämndens budget år samhällsuppdraget

Ingela Moëll , reviderad Socialnämnden Torsdag den 22 februari 2018, kl Kvarnen konferens, Jakobsberg

Ekonomisk månadsrapport mars 2018

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

Dnr Son 2014/572 Egenavgifter och priser för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah

Ingela Moëll , reviderad Socialnämnden Torsdagen den 21 februari 2019, kl Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

1 Dnr Son 2017/11 Information från socialdirektör

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ett jämställt mottagande i Järfälla, motion från Emma Feldman (M) och Dan Engstrand (M) yttrande till kommunstyrelsen

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

1 Dnr Son 2018/9 Information från socialdirektör. - Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per oktober 2018

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Ekonomisk rapport efter april 2015

Dnr Son 2013/259 Kartläggning av profilboenden och utredning av behovet av profilboenden i Järfälla

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Arbeta fram en kommunövergripande äldreplan för Järfälla kommun, motion från Lennart Nilsson (KD) yttrande till kommunstyrelsen

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

Dnr Son 2016/340 Ansökningar till kompetensfonden från socialnämndens område år 2017

Yttrande om förslag till Mål och budget 2018 med plan för

Ingela Moëll , reviderad Socialnämnden Torsdagen den 22 mars 2018, kl Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Uppföljningsrapport, april 2018

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer

Uppföljningsrapport, november 2018

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

En missbruksvård i framkant, motion från L yttrande till kommunstyrelsen

Dnr Son 2017/228 Drift av nytt särskilt boende i Kallhäll

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009

^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Dnr Son 2014/573 Egenavgifter och priser för den enskilde 2015 (beslutas av kommunfullmäktige)

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

Dnr Son 2017/265 Egenavgifter och priser för den enskilde 2018 (beslutas av socialnämnden)

Socialnämnden godkänner PwC:s rådgivningsrapport Genomlysning LSS Järfälla kommun och lägger den till handlingarna.

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Ekonomisk månadsrapport

Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Tjänsteutlåtande Dnr /2016 Sida 1 (17)

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Månadsrapport per februari 2017

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Verksamhetsuppföljning och prognos 1

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att

il5 <Q> ... C1l C1l 'C Q ~ ~ :~U If\ m en - c: '1- Q) :o c r-- c. c c. "C C) - m ... j

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Nyckeltal. Bilaga 2. Förskoleverksamhet. Skolbarnsomsorg. Grundskola och förskoleklass

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2016

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar följande förslag till beslut till kommunstyrelsen 1. Att av nämndens resultat år 2014 överförs 15 750 tkr till nämndens egna kapital för år 2014, enligt bilaga 1. 2. Att av överskottet på investeringsbudgeten överförs 2 955 tkr till år 2015, enligt bilaga 2. 3. Beslut tas med omedelbar justering Ärendet i korthet Om nämnden vill föra med sig överskott eller inte föra med sig underskott från föregående till nästkommande år skall detta begäras hos kommunstyrelsen. Socialnämndens resultat för år 2014 uppgår till 5 038 tkr. Av detta föreslås att 15 750 tkr överföras till Eget kapital år 2015. (Samtliga resultat föreslås tas med förutom barn- och ungdoms kostnader avseende volymökningar för institutionsplaceringar, 10 712 tkr) Inom investeringsbudgeten föreslås att ett överskott på fyra projekt på tillsammans 2 955 tkr överförs till år 2015. Handlingar 1. Socialförvaltningens skrivelse per 2015-02-27 2. Driftbudget, bilaga 1 3. Investeringsbudget, bilaga 2 Tjskr hantering av 2014 års resultat Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Avdelning lednings- och verksamhetsstöd Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Dennis Forsberg, Controller Telefon växel: 08-580 285 00 Telefon: 08/580 280 16 (direkt) 070/002 43 65 (mobil) E-post: socialnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se Fax: 08/580 292 62 Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

2015-02-27 2 (6) Bakgrund Enligt kommunens ekonomistyrningsregler gäller som huvudprincip att alla överoch underskott tas med till kommande år. Över- och underskott summeras i bokslutet till ett nettobelopp per nämnd. Om nämnden vill föra med sig överskott eller inte föra med sig underskott skall detta begäras hos kommunstyrelsen. Analys driftsbudget Socialnämnden (samhällsuppdraget) redovisar ett överskott om 5,0 mnkr, vilket fördelar sig på gemensamt 0 mnkr, bostadssociala åtgärder -0,6 mnkr, äldreomsorg 20,0 mnkr, funktionshinder 8,3 mnkr, individ- och familjeomsorg (IFO) -20,9 mnkr, arbetsmarknadsåtgärder -1,7 mnkr samt politik -0,1 mnkr. Äldreomsorgen Äldreomsorgens överskott på 20 014 tkr fördelar sig enligt följande: Gemensamt Ordinärt boende Särskilt boende Betalningsansvar -334 tkr 18 101 2 247 0 Överskottet beror på minskade timmar inom hemtjänst och ledsagning. Vidare har antalet dagar avseende dagverksamhet och personer som beviljats omvårdnadsbidrag blivit färre än planerat. Dessutom har köpta permanenta äldreboendeplatser utanför kommunen minskat. Antalet utförda hemtjänsttimmar 2014 var 420 001 timmar, d v s 36 999 timmar färre än budgeterat. Antalet timmar har år 2014 minskat med 19 201 jämfört med året innan. Den procentuella fördelningen av hemtjänsttimmar år 2014 mellan samtliga externa utförare och egen regin visade att de externa utförarna låg vid utgången av 2014 på 39 procent och 61 procent på egen regi. Motsvarande fördelning för år 2013 var 48 procent externt och 52 procent egen regi. Antalet externa utförare per den 31/12 var 20 stycken. Enligt volymberäkningsmodellen var volymen (antal personer) för insatsen hjälp i hemmet beräknade att öka med 48 personer. Resultatet för 2014 blev en ökning med 100 personer (från 1514 personer till 1614 personer). Uppgifterna är hämtade ur SCB statistiken 1 oktober 2014.

2015-02-27 3 (6) Kostnaderna för köpta permanenta platser var lägre än budgeterat vilket medförde ett överskott om 2,2 mnkr. Budgeterat antal köpta permanenta platser var 30 stycken. Under 2014 uppgick antalet köpta platser i genomsnitt till 26 platser. Antalet köpta platser har minskat markant under de senaste tre åren. Inledningsvis av år 2012 köpte kommunen 54 stycken platser. När det gäller köpta permanenta platser är att det alltid kommer finns ett antal sådana boendeplatser då en del är av sådan art att de inte kan tillgodoses inom kommunens särskilda boenden på grund av t ex religion, språk, aggressivt beteende mm. Enligt volymberäkningsmodellen var volymen (antal personer) för insatsen särskilt boende beräknade att öka med 13 personer. Resultatet för 2014 blev en minskning med 2 personer (från 416 personer till 414 personer). Uppgifterna är hämtade ur SCB statistiken 1 oktober 2014. Inom ordinärt boende har en volymökning skett under 2014 mer än beräknat i volymberäkningsmodellen, dock är det en volymminskning inom särskilt boende. Det bör således innebära att äldreomsorgens överskott sammantaget överförs till nämndens egna kapital. Funktionshinder Funktionshinders överskott på 8 288 tkr fördelar sig enligt följande: Gemensamt Timrelaterat stöd Sysselsättning Bostad med särskild service Korttidsvistelse/-tillsyn Övriga verksamheter -110 tkr 1 251 1 933 3 169 1 774 271 Funktionshinders överskott beror främst på förändringar inom bostad med särskild service, bland annat nya avtal med lägre priser. Vidare har åtgärder inom myndighetsutövningen som rör rättsäkra och likvärdiga bedömningar påverkat kostnaderna. Enligt den tilldelningsmodell som finns för funktionshinderområdet kan följande konstateras: Insatsen hjälp i hemmet beräknades till oförändrat antal timmar. Resultatet för 2014 blev en minskning med 10 607 timmar (från 93 041 timmar till 82 434 timmar). Ledsagarservice beräknades till att öka med 1 440 timmar. Resultat för 2014 blev en ökning med 6 305 timmar (från 23 781 timmar till 30 086 timmar). Avlösarservice beräknades till att öka med 1 440 timmar. Resultatet 2014 blev en minskning med 20 311 timmar (från 30 275 timmar till 9 964 timmar). Boendestöd beräknades till att öka med 1 500 timmar. Resultatet för 2014 blev en ökning med 7 293 timmar (från 23 372 timmar till 30 665 timmar).

2015-02-27 4 (6) Personlig assistans LSS och LASS beräknades till att öka med 960 timmar och 4 426 timmar. Resultatet för 2014 blev en minskning med 4 867 timmar för LLS (från 59 864 timmar till 54 997 timmar) och en ökning med 35 929 timmar för LASS (från 117 703 timmar till 153 632 timmar). Sammantaget har volymerna (antal personer med insatser) inom funktionshinderområdet ökat som det var beräknat i tilldelningsmodellen. Funktionshinderområdet har ett överskott trots ökade volymer i enlighet med tilldelningsmodellen. Överskottet bör således föras över till nämndens egna kapital. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgens underskott på -20 875 tkr fördelar sig enligt följande: - Gemensamt 1 125 tkr - Vuxenvården -3 076 - Barn- och ungdomsvård -22 278 - Ekonomiskt bistånd 3 355 IFO har haft en ekonomi i obalans sedan 2003 bortsett från 2007. De ekonomiska förutsättningarna är inte detsamma inom förvaltningen. Inom äldreomsorg och funktionshinder finns volymmodeller som ger förutsättningar för ekonomi i balans. Tidigare år har dock IFO dels fått ramförstärkningar men också att underskott helt eller delvis inte har förts på nämndens egna kapital. Detta har gjorts då kostnader för volymökningar inte har rymts inom ramen. kika 2014 redovisar IFO ett stort underskott på -20 875 tkr. Orsak till detta är högre kostnader än budgeterade inom framförallt barn- och ungdomsvård men också vuxenvård. Barn- och ungdomsenheternas underskott avser placeringar eller ungdomsboenden köpta hos externa utförare, samt ett högre inflöde av anmälningar. Antalet inkomna anmälningar har ökat med cirka 59 procent. Bedömningen är att de barn/ungdomar som utreds ofta har en komplex och problematisk situation. Vårddygnen 2014 på institution (exklusive ensamkommande flyktingbarn) var 9 615 dygn i jämförelse med föregående år 8 023 dygn det vill säga en ökning med cirka 19,8 procent. Dessutom har vårdtyngden ökat väsentligt. Detta återspeglas bland annat i att kostnaden per vårddygn har ökat med cirka 11,4 procent. Kostnaden per vårddygn 2014 var 4 436 kr i jämförelse med 3 981 kr år 2013. Kostnaderna för volymökningen är motsvarande 10 712 tkr.

2015-02-27 5 (6) Barn och ungdom HVB institution* Budget Utfall Utfall *ex ensamkommande flyktingbarn 2014 2014 2013 Bruttokostnad tkr 28 784 42 652 31 940 Antal vårddygn 7 000 9 615 8 023 Kostnad/vårddygn kr 4 112 4 436 3 981 Antal helårsplatser 20,5 26,3 22,0 Vuxenenheten har under året haft färre kostsamma placeringar med stöd av LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) än under 2014. 2014 var det 8 LVM i jämförelse med 10 LVM 2013. Enheten har dock fortsatt höga kostnader för stödboende, vilket har ett visst samband med den pressade situationen på bostadsmarknaden. I övrigt har insatser riktade till personer utsatta för våld i nära relationer, det vill säga skyddat boende ökat. Bokslutet för ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott. Det genomsnittliga antalet hushåll per månad som fick försörjningsstöd år 2014 var 744 hushåll, jämfört med 747 hushåll under 2013. Antalet unika hushåll har dessutom minskat till 1 486 år 2014, från 1 547 år 2013. För individ- och familjeomsorg(ifo) finns ingen volymberäkningsmodell, vilket gör att volymökningar inte kompenseras såsom inom äldreomsorg och funktionshinder. Därmed är det av vikt att kostnader för volymökningar inte påförs nämndens egna kapital i samband med hantering av årets resultat. Socialförvaltningen bedömer att kostnaderna för volymökningar inom barn- och ungdomsenheterna motsvarande 10 712 tkr inte bör belasta nämndens egna kapital. Överväganden - sammanfattning - driftbudgeten I kommunens regler för ekonomistyrning påpekas att den generella principen är att underskott respektive överskott i sin helhet skall påföras det egna kapitalet om inte särskilda skäl kan anföras. Socialnämndens resultat för år 2014 uppgår till 5 038 tkr. Av detta föreslås 15 750 tkr att överföras till Eget kapital år 2015. (Samtliga resultat föreslås tas med förutom barn- och ungdoms kostnader avseende volymökningar för institutionsplaceringar, 10 712 tkr) För framtiden enligt tidigare beslut av kommunstyrelsen avseende hantering av årets resultat får Socialnämnden mer än två år på sig för att återställa det egna kapitalet. Att återställa det egna kapitalet i sin helhet inom överskådlig framtid måste anses orimligt. Socialtjänsten har framöver utmaningar inom samtliga avdelningar och ser inget utrymme att budgetera för överskott.

2015-02-27 6 (6) Investeringsbudgeten Överskott av investeringsbudgetens projekt 2014 uppgår totalt till 3 114 tkr. Av investeringsbudgetens projekt föreslås följande projektmedel överföras till år 2014: Projekt 95028 Grundutrustning 519 tkr Projekt 95041 Nytt äldreboende 1 900 tkr Projekt 95043 Ersättningsinventarier 341 tkr Projekt 95046 Ersättningsinventarier 195 tkr Sammanlagt föreslås 2 955 tkr överföras till år 2015 enligt bilaga 2 då det kvarstår investeringsbehov för motsvarande belopp. Slutsatser Nämnden föreslås hantering av 2014 års resultat enligt socialförvaltningens förslag. Johan Bergman Socialdirektör Dennis Forsberg Controller Expedieras Kommunstyrelsen Ingvar Håkansson Jolo Larsson Johan Bergman Jenny Wilhelmsson Lotta Erlandsson Anne-Charlotte Åkesson Anneli Olsson