SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2014-01-29 SID 1 (12) SN/2014:47 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2013 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva trenden när det gäller försörjningsstöd håller i sig även för 2013. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd ligger fortfarande på en låg nivå och har jämfört med föregående år minskat med 9 procent. Antalet inkomna ärenden som rör yngre barn har minskat något jämfört med 2012. De barn som varit aktuella för en utredning eller insats forstätter dock att öka jämfört med föregående år. Nämnden har under året tagit emot 275 nya ensamkommande flyktingbarn och ungdomar vilket innebär en viss minskning jämfört med 2012. Den samlade bedömningen är att sex av nämndens sju mål för 2013 uppfyllts. Ett av målen har tyvärr inte kunnat följas upp och bedömas pga. av förvaltningens övergång till ett uppdaterat verksamhetssystem under det gångna året. Nämndens nettokostnader för 2013 är 208,5 mkr, vilket innebär ett överskott med 1,8 mkr jämfört med budget på 210,3 mkr. Fördelningen är 38,0 mkr högre kostnader och 39,8 mkr högre intäkter. Beslut Socialnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för 2013. Verksamheten Socialnämnden ska utifrån individens behov erbjuda insatser i form av rådgivning, stöd, behandling och skydd så att den enskildes egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämndens målgrupper är i första hand barn och ungdomar samt deras familjer, vuxna med missbruk och psykisk funktionsnedsättning, brottsoffer samt de som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL). Socialnämnden ansvarar även för serveringstillstånd. Verksamheten bedrivs till viss del också tillsammans med andra kommuner och flertalet insatser som erbjuds tillhandahålls av olika entreprenörer. Viktiga händelser Den positiva trenden när det gäller försörjningsstödet håller i sig. Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd ligger fortfarande på en låg nivå och har jämfört med föregående år minskat med 9 procent från 645 till 589 under 2013. Snittbidraget per månad har ökat något men låg under året i stort sett på samma nivå som under 2012. Bakom denna mycket positiva utveckling ligger ett fortsatt utvecklingsarbete liksom de effektiva insatser som kan erbjudas inom den så kallade Solnamodellen.
2 (12) Antalet inkomna ärenden som rör yngre barn har minskat något jämfört med 2012. Det är dock ännu för tidigt att dra några slutsatser om de senaste årens trend med ett stigande antal anmälningar till socialtjänsten av yngre barn i såväl Solna som i landet kan ha avtagit. De barn som varit aktuella för en utredning eller insats forstätter dock att öka jämfört med föregående år. Nämnden har under året tagit emot 275 nya ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Det innebär att antalet minskat något jämfört med 2012 då det kom 278 flyktingbarn. Under 2013 har 22 av flyktingbarnen fått permanent uppehållstillstånd (PUT) jämfört med 53 föregående år. Antalet flyktingbarn med PUT var i slutet av året 89 jämfört med 80 vid samma tidpunkt 2012. Sedan 2006 har staden tagit emot totalt närmare 2 000 ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. När det gäller de ensamkommande flyktingbarnen skedde en lagändring den 1 januari 2014 som ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa dessa barn även till kommuner som saknar överenskommelse om mottagande. Solna kommer även i fortsättningen att vara en ankomstkommun. I och med lagändringen är förhoppningen att inga barn from 2014 ska bli kvar i nämndens vård mer än högst ett par dagar. Nämnden påbörjade under året en förnyad upphandling av familjerådgivning för ny drift från och med 2014. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för att kunna erbjuda ökad valfrihet när det gäller denna typ av tjänster. Från början av 2014 kan nämnden erbjuda Solnaborna 7 olika utförare av familjerådgivning. Från årets början inrättade förvaltningen två befattningar på deltid för att arbeta med relationsvåld. Riktlinjer och rutiner har tagits fram för detta arbete och utbildningsinsatser har genomförts. För att utveckla möjligheterna till vård på hemmaplan av ungdomar och för att arbetet med s.k. sociala insatsgrupper tillsammans med närpolisen har två befattningar som ungdomsbehandlare inrättats. 2012 inrättades en befattning med uppdraget att arbeta med akuta boendefrågor och att hjälpa brukare till eget kontrakt. Under det gångna året har denna satsning inneburit att ett antal personer erbjudits information och stöd i sitt bostadssökande samt att 11 brukare fått sina s.k. sociala kontrakt omvandlade till egna kontrakt. Förvaltningen har under året påbörjat en särskild satsning när det gäller att utveckla utredningsarbetet i individärenden. Under 2013 har det förvaltningsgemensamma nätverksarbetet fortsatt att utvecklas, en metodik som går ut på att mobilisera brukarnas sociala nätverk för stöd och förändring. Arbetssättet har ökat i omfattning och i vissa fall även skett in samverkan med andra förvaltningar. Att placeringar på institution eller i familjehem i stället kunnat ske i inom det egna nätverket och ibland helt kunnat undvikas är exempel på de positiva resultat som förvaltningens satsning på nätverksarbete inneburit. Efter en översyn av den tidigare enheten Resurscentrum, inriktad på vuxna med missbruk, och den tidigare Socialpsykiatrienheten, inriktad på personer med psykisk funktionsnedsättning, har dessa båda enheter slagits samman till en Vuxenenhet. Sammanslagningen innebär bl.a. bättre förutsättningar i arbetet med att utveckla alternativ till kostsamma institutionsplaceringar och för att ytterligare utveckla arbetet med s.k. samsjukliga, dvs. med personer med både psykisk funktionsnedsättning och missbruk. Under året har ett omfattande arbete genomförts med att gå över till en uppgraderad version av det verksamhetssystem förvaltningen använder sig av när det gäller dokumentation i individärenden.
3 (12) Måluppfyllelse I årsredovisning och bokslut tar stadsledningsförvaltningen huvudansvaret för uppföljningen av stadsövergripande mål och uppdrag utifrån ett antal analysgrupper. Det stadsgemensamma uppföljningsarbetet ersätter nämndens/förvaltningens uppföljning av mål och uppdrag på stadsövergripande nivå. I enlighet med stadens anvisningar kan nämnderna utarbeta kompletterande nämndmål utifrån stadens övergripande mål. Med utgångspunkt från stadens fyra målområden samt stadsövergripande inriktningsmål, effektmål och uppdrag har ett antal mål tagits fram för socialnämndens verksamhet 2013. Den samlade bedömningen för 2013 är att sex av nämndens sju mål uppfyllts. Ett mål har inte bedömts då detta baseras på nyckeltal som inte kunnat tas fram för hela perioden pga. att förvaltningens uppdatering av befintligt verksamhetssystem det gångna året. Andelen Solnabor med försörjningsstöd ska fortsätta att ligga på en låg nivå Måluppfyllelse: Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd fortsätter att ligger på en låg nivå. För 2013 är det färre hushåll än under 2012 som behövt försörjningsstöd. Det saknas tyvärr ännu möjlighet att ta fram uppgifter om andelen Solnabor med försörjningsstöd. Målet bedöms dock som uppfyllt. Andelen personer med psykisk funktionsnedsättning som har sysselsättning, praktik eller arbete ska öka Måluppfyllelse: För 2013 kan endast uppgifter om biståndsbedömd sysselsättning redovisas och per månad vilket visar att antalet brukare med sysselsättning totalt sett legat något över nivån jämfört med 2012. Uppgifter om arbete och praktik saknas. Målet bedöms som uppfyllt. Andelen barn, ungdomar och vuxna som återaktualiseras inom socialtjänsten ska minska Måluppfyllelse: Andelen återaktualiserade barn har ökat till 15 procent jämfört med 11 procent 2012, ungdomar har minskat till 19 från 24 procent, vuxna med missbruk har minskat till 19 från 35 procent och personer med försörjningsstöd har ökat till 16 från 15 procent. Sammantaget har andelen som återaktualiserats minskat till 17 procent för 2013 från 21 procent 2012. Målet bedöms som uppfyllt Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i relation till institutionsvård Måluppfyllelse: I samband med delårsrapport 1 konstaterades att andelen öppenvårdsinsatser totalt sett minskat med 5 procent jämfört med motsvarande period 2012. Någon motsvarande uppgift för hela året kan tyvärr inte redovisas. Nämnas kan dock att det under året vidtagit ett flertal åtgärder för att uppnå målet. Målet har inte kunnat bedömas. Andelen brukare som är nöjda med socialtjänsten ska ligga på en hög nivå Måluppfyllelse: Genomförda brukarundersökningar visar att brukarna överlag är nöjda med de insatser som ges och kvaliteten på tjänsterna. Under året har sammanlagt 18 synpunkter och klagomål registrerats avseende 24 olika områden. Målet bedöms som uppfyllt. Andelen överklagade beslut om ekonomiskt bistånd som går emot förvaltningen ska ligga på en låg nivå Måluppfyllelse: Under året har endast 14 av 146 domar gått emot förvaltningen helt eller delvis, dvs. 10 procent jämfört med 8 procent för 2012 och 10 procent 2011. Målet bedöms som uppfyllt.
4 (12) Företagarnas nöjdhet med servicen i samband med serveringstillstånd ska minst ligga kvar på 2011 års nivå. Måluppfyllelse: Nöjdheten ligger kvar på samma nivå som 2011 visar den undersökning som nu på nytt genomförts och som bl.a. inbegriper företags uppfattning om servicen i samband med serveringstillstånd. Målet bedöms som uppfyllt. Ekonomi Nämndens nettokostnader för 2013 är 208,5 mkr, vilket innebär ett överskott med 1,8 mkr jämfört med budget på 210,3 mkr. Fördelningen är 38,0 mkr högre kostnader och 39,8 mkr högre intäkter. Antalet ensamkommande flyktingbarn som anlände till Solna 2012 och första halvåret 2013 var betydligt fler än förväntat. På grund av att det samtidigt fanns för få anvisningsplatser i andra kommuner blev många av dessa barn och ungdomar kvar i staden och flera av dessa har under 2013 erhållit PUT. Eftersom antalet barn blivit fler har ersättningarna från Migrationsverket ökat med 35,5 mkr. Även kostnaderna har ökat och är 23,0 mkr högre än budget till följd av fler boendeplatser tillkommit och att fler socialsekreterare behövt anställts för att klara av handläggningen av denna målgrupp. Volymförändringarna påverkar inte nämndens nettokostnader. Effektiva arbetssätt och en väl fungerande samverkan med Kompetensförvaltningen och Arbetsförmedlingen gör att kostnaderna avseende försörjningsstöd är 5,9 mkr lägre än budget. Antalet barn som är aktuella för utredning eller en insats vid förvaltningens Barnenhet fortsätter att öka. Under året har jourhemsplaceringar och antalet placeringar i upphandlade konsulentstödda jourhem mer än fördubblats och kostnaderna är 4,9 mkr högre än budget. Kostnaderna för vuxna där en placering på institution varit nödvändig är 11,0 mkr högre än budget. I gruppen finns personer med missbruk, psykisk funktionsnedsättning samt de som har både och, dvs. s.k. samsjukliga. Socialförvaltningen har under året uppgraderat sitt verksamhetssystem och utbildningsinsatser samt personalförstärkningar, antingen med hjälp av bemanningsföretag eller extra personal, har varit nödvändigt för att genomföra detta mycket omfattande förändringsarbete. Vuxenenheten har under året även haft behov av extra bemanning för utredning, handläggning och ledning. Administrationen på hela förvaltningen redovisar ett underskott jämfört med budget på 4,6 mkr. Ett framgångsrikt arbete med hemmaplanslösningar i samverkan med bl.a. Barn- och utbildningsförvaltningen och landstinget samt att ungdomar kunnat placeras inom nätverket bidrar till att Ungdomsenheten redovisar ett överskott med 4,8 mkr. Nämndens nettokostnader är 0,1 mkr lägre än föregående år. Kostnaderna är 42,9 mkr högre och intäkterna 43,0 mkr högre. Förklaring till skillnad i såväl intäkter som i kostnader är att volymerna har ökat vad gäller ensamkommande barn och ungdomar. Nämnden har inte haft några utgifter för investeringar under 2013. Verksamhetsmått Tack vare väl fungerande arbetsätt har antalet hushåll som behövt försörjningsstöd minskat och fortsätter därmed att ligga på en låg nivå. Att medelbiståndet per månad ökar något kan förklaras med att den andel som har svårare att komma ut på arbetsmarknaden ökar relativt sett när fler lyckas ordna egen försörjning.
5 (12) Som ett resultat av att verksamheten lyckats utveckla alternativ till institutionsvård har antalet yngre barn som behövt en placering utanför hemmet minskat. Dessutom har antalet dygn för denna typ av placeringar minskat avsevärt. Kostsamma dygnetruntplaceringar för utredning, ibland av föräldrar tillsammans med barn, har efter skyddsbedömning kunnat ersättas av utredningar på hemmaplan. Även antalet ungdomar med dygnetruntplacering har minskat något, liksom antalet vårddygn. Detta har kunnat ske via fler hemmaplanslösningar i samverkan med bl.a. andra förvaltningar och landstinget samt genom placeringar inom det egna nätverket. Antalet barn och ungdomar som behövt placeras i familje- och jourhem har ökat jämfört med 2012. Framför allt är det antalet yngre barn placerade i upphandlade konsulentstödda jourhem som ökat men även antalet ungdomar placerade i upphandlade familjehem har ökat något. Trots ett något minskat antal nytillkomna ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har antalet som varit placerade ökat något. Orsaken är att en del av de som varit placerade under 2013 kom till Solna redan under 2012. Det totala antalet flyktingbarn som kom till Sverige under 2013 var något högre än föregående år. Som ett resultat av ett intensivt förändringsarbete har antalet vuxna personer med missbruk som behövt dygnetruntplaceras fortsatt att minska och trenden med fler personer som behövt placerats till följd av både missbruk och psykisk funktionsnedsättning, s.k. samsjuklighet, har avtagit. Antalet personer med enbart psykisk funktionsnedsättning som varit placerade har ökat, främst till följd av ökad omsättning inom nämndens gruppboenden. Däremot har antalet vårdygn för denna kategori minskat något. När det gäller verksamhetsmått kan nämnas att förvaltningens övergång till ett uppdaterat verksamhetssystem under 2013 inneburit att möjligheterna att ta fram verksamhetsmått och nyckletal för det gångna året i vissa fall varit begränsade. Entreprenader och köp av verksamhet uppföljning av konkurrensplan Med externa utförare avses förutom upphandlade entreprenörer även andra kommuner avseende drift av gemensamma verksamheter samt staten när det gäller de individplaceringar som görs via Statens institutionsstyrelse (SiS). Vissa av nämndens verksamheter och flertalet av de olika insatser som erbjuds tillhandahålls av olika entreprenörer. Verksamhet drivs också gemensamt tillsammans med andra kommuner. I enlighet med konkurrensplanen för 2013 har följande verksamheter drivits på entreprenad för nämndens räkning; sex hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn samt för psykiskt funktionsnedsatta tre gruppboenden, en boendestödsverksamhet och en verksamhet med personliga ombud i samverkan med andra kommuner. Via olika ramavtal i samverkan med andra kommuner har nämnden kunnat erbjuda en rad olika insatser för barn och ungdomar, vuxna med missbruk och psykiskt funktionsnedsatta samt familjerådgivning med kundval via två olika utförare. Enligt nämndens konkurrensplan har en ny upphandling av familjerådgivning enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) påbörjats under 2013. Efter förnyad upphandling kan boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta nu även erbjudas samsjukliga. Dessutom har ett nytt kommungemensamt ramavtal avseende insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning blivit klart. För ensamkommande flyktingbarn tillkom ytterligare boendeplatser under början av året och mot slutet av året avvecklades ett HVB för målgruppen pga. ett minskat antal nyanlända. Dessutom har ett antal befintliga avtal för olika driftsentreprenader samt ramavtal förlängts under året.
6 (12) I enlighet med förvaltningens rutiner och upprättad plan har ett antal avtalsuppföljningar av nämndens upphandlade verksamheter genomförts under 2013. Detta är ett kontinuerligt arbete som resulterat i ett antal rapporter till nämnden vilka i vissa fall innehållit förslag och krav på förbättringsåtgärder inom granskade verksamheter. Förvaltningen har också tagit fram en modell för avtalsuppföljning av kommungemensamma ramavtal. Närmast gäller det uppföljningen av ramavtal avseende insatser för barn och unga där Solna stad är ansvarig för samordningen. I samverkan med andra kommuner har följande verksamheter drivits; Socialjour, Relationsvåldscentrum (RVC), Familjevåldsteam Nordväst, Barncentrum/Barnahus, Stödcentrum för unga brottsoffer och medlingsverksamhet, Jourhemspoolen, Familjepoolen samt FoU Nordväst. Samtliga nämnda verksamheter drivs med andra kommuner som huvudmän förutom MiniMaria missbruksmottagning för ungdomar som drivs i samverkan med Sundbyberg med socialnämnden i Solna som huvudman. Av förvaltningens totala bruttokostnad har 200,2 mkr betalts ut till externa utförare jämfört med 165 mkr 2012. Ökningen beror på ett växande behov av boende för ensamkommande flyktingbarn som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Arbete med relationsvåld och brottsoffer Arbetet med relationsvålds- och brottsofferfrågor har utvecklats under de senaste åren. Inriktningen är att relationsvåldet ska minska, att ge våldsutsatta och barn det stöd och skydd de kan behöva, erbjuda våldsutövare stöd och hjälp samt genom utbildning av förvaltningens personal höja kompetensen i dessa frågor. Förvaltningen har från årets början en ny organisation för relationsvåldsarbetet. Två relationsvåldshandläggare inom Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten har till uppgift att ge råd och stöd, utreda och handlägga relationsvåldsärenden, fatta beslut om insatser och följa upp dessa. En särskild handläggare ger stöd i boendefrågor till målgruppen. Relationsvåldshandläggarna har börjat arbeta med FREDA bedömningsmetoder. FREDA består av tre standardiserade bedömningsmetoder kortfrågor, beskrivning och farlighetsbedömning och är ett stöd i det direkta klientarbetet, i bedömningen av behov av insatser samt stöd och skydd. Under året har en lägenhet utrustats och börjat användas till tillfälligt boende för våldsutsatta personer där det inte föreligger behov av skyddat boende. Riktlinjer och rutiner för relationsvåldsarbetet har utarbetats och utbildningsinsatser har genomförts. Medarbetare från förvaltningens olika enheter har deltagit i Länsstyrelsens fyradagarsutbildning Våld i nära relationer med barnet i fokus. Förvaltningen har erhållit utvecklingsmedel 2013 från socialstyrelsen för att utarbeta en handlingsplan, genomföra en kartläggning av omfattningen av våld i nära relationer i staden samt påbörja samverkan med Omvårdnadsförvaltningen. Arbetet med handlingsplan och kartläggning pågår och ska vara klart till mars 2014. Den samverkan som inletts med Omvårdnadsförvaltningen i dessa frågor har utvecklats mycket positivt. Förvaltningen har en överenskommelse med Brottsofferjouren Västerort sedan ett och ett halvt år. Brottsofferjouren erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga. Brottsofferföreningen erhåller verksamhetsbidrag från bl.a. socialnämnden. Under 2013 har 242 Solnabor fått stöd och hjälp av jouren. De vanligaste brotten man varit utsatt för var misshandel och olaga hot.
7 (12) Kvalitetsarbete Nämnden har under året beslutat om ett antal åtaganden för kvalitetsdeklarationer avseende MiniMaria missbruksmottagning för ungdomar samt avseende Östervägens aktivitetshus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Medborgare och brukare kan ta del av nämndens samtliga kvalitetsdeklarationer på stadens hemsida. De finns även tillgängliga i förvaltningens receptioner och väntrum samt hos viktiga samverkanspartners. Kvalitetsdeklarationerna delas också ut direkt till brukare och anhöriga samt skickas hem till alla som ansöker om försörjningsstöd och till de som ansöker om serveringstillstånd. Under 2013 har förvaltningen påbörjat en översyn av nämndens samtliga kvalitetsdeklarationer med syftet att ytterligare skärpa de löften som ges här. Som underlag för översynen genomförs fokusgrupper med brukare och enkäter riktade till berörda medarbetare. Trots att översynen nyligen påbörjats bedömer förvaltningen att de löften som ges i kvalitetsdeklarationerna hålls i stor utsträckning. Nyligen genomförda mätningar av tillgängligheten via telefon har visat att denna kan förbättrats men också att den inom viss verksamhet kan bli bättre. I den påbörjade översynen av förvaltningens kvalitetsdeklarationer kommer bl.a. löften som handlar om tillgänglighet att uppmärksammas. Förvaltningen har sedan flera år en väl utbyggd synpunkts- och klagomålshantering. Synpunkter och klagomål tas kontinuerligt upp inom ramen för kvalitetsarbetet. Framför allt sker detta på enhetsnivå där uppföljning och åtgärdandet av inkomna synpunkter utgör en väsentlig del av förbättringsarbetet. Under året har sammanlagt 18 synpunkter och klagomål registrerats avseende 24 olika områden då ett klagomål kan innefatta flera olika aspekter. Framför allt har klagomålen rört genomförande av tjänster och service, beslut och resurser samt bemötande. Inom förvaltningen har det under 2013 gjorts 5 rapporter utifrån Socialtjänstlagens bestämmelser om Lex Sarah. Dessutom har 1 anmälan enligt Lex Sarah gjorts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Från externa utförare har det inkommit information om 5 rapporter enligt Lex Sarah i dessa verksamheter. Utifrån bl.a. synpunkter från IVO har Socialnämnden det gångna året reviderat rutinerna för rapportering och anmälan enligt Lex Sarah. Under det gångna året har det genomförts flera olika brukarundersökningar inom såväl den egna verksamheten som inom nämndens upphandlade verksamheter. Med hjälp av socionompraktikanter har brukarnas uppfattning om Öppna förskolan undersökts liksom den verksamhet som riktar sig till unga mammor samt det stöd som ges till personer med funktionsnedsättning i samverkan med arbetskooperativet Glöden. Härutöver har en fokusgrupp med personer som erhållit försörjningsstöd genomförts som ett led i översynen av nämndens kvalitetsdeklarationer. Vidare har brukare som varit aktuella för nätverksinsatser tillfrågats om denna typ av stöd. Inom Vuxenenhetens öppenvård och inom MiniMaria tillfrågas brukarna fortlöpande och systematiskt om sin syn på stödinsatser som ges. Inom den upphandlade verksamheten har det genomförts brukarundersökningar inom samtliga gruppboenden samt inom den kommungemensamma verksamheten med personliga ombud. Resultatet av samtliga undersökningar visar genomgående att brukarna överlag är nöjda med det stöd som ges även om det också finns vissa förbättringsområden. Förvaltningen kommer så snart de sammanställts också ta del av del av de brukarundersökningar som gjort av Kompetensförvaltningen med deltagare inom Sunnan samt av Barn- och utbildningsförvaltningen med deltagare i föräldrastödsprogrammet Komet.
8 (12) På enhetsnivå har ett flertal olika aktiviteter bedrivits för att utveckla kvaliteten inom olika verksamhetsområden. Här kan särskilt nämnas det arbete som i samverkan med andra nordvästkommuner inletts med att undersöka försutsättningarna med att införa en särskild modell för uppföljning av vilka effekter olika typer av insatser ger inom individ- och familjeomsorgens område. På uppdrag av ingående kommuner har den kommungemensamma Familjepoolen, vars syfte är att hjälpa kommunerna med rekrytering av familjehem, utvärderats för att bl.a. besvara frågor om verksamhetens effektivitet. Under 2013 har FoU Nordväst genomfört en inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar. Inventeringen resulterade i en rapport med uppgifter om målgruppens sammansättning, livssituation och behov av insatser för bl.a. Solnas del. En av förvaltningens viktigaste framtidsutmaningar inom kvalitets- och verksamhetsutvecklingsområdet är det fortsatta arbetet med att se över och förbättra nämndens samtliga kvalitetsdeklarationer och de löften som där ges. Frågan om att ytterligare förbättra tillgängligheten kommer här att ha en framskjuten plats. Dessutom kommer stor uppmärksamhet att ägnas tillgänglighetsfrågorna i och med beslutet om att from 2015 inrätta en gemensam kundtjänst för Solna stad. Under 2014 kommer förvaltningens arbete slutföras med att ta fram ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med de krav som ställs utifrån vad som sägs i Socialtjänstlagen och i Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter. Tvärsektoriella frågor Likabehandling Förvaltningens handlingsplan för likabehandling 2013 har haft fokus på likvärdigt bemötande i socialtjänstens biståndsbedömning och myndighetsutövning. Detta är ett arbete som skett genom att fokusgrupper genomförts med sju arbetsgrupper och med start i ledningsgruppen. Deltagarna har uppskattat synliggörandet av diskrimineringsgrunderna i bemötandefrågor och efterfrågat en fortsättning. Arbetet fortsätter i återstående arbetsgrupper våren 2014. Under året har en temadag om förvaltningens värdegrund genomförts för nyanställda. Som ett led i omvärldsbevakningen deltog två medarbetare i konferensen Tusen kön på jobbet om transpersoner och diskriminering samt i den av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) anordnade utbildningen Leda och styra för hållbar jämställdhet. Förvaltningen deltar också i Consensio, ett projekt som syftar till att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och att förbättra samarbetet mellan olika delar av välfärdssystemet i Stockholms län. Könsuppdelade verksamhetsmått visar att fler pojkar än flickor är aktuella för insats eller utredning inom Barnenheten medans det inom Ungdomsenheten är mer jämnt fördelat. Vad gäller ensamkommande flyktingbarn är 95 procent pojkar. Inom Vuxenenheten är det en övervikt för män vad gäller samsjuklighet. När det gäller vuxna med missbruks- eller beroendeproblematik är tre fjärdedelar män medans det för psykiskt funktionsnedsatta är en marginell övervikt för kvinnor. För de som är i behov av försörjningsstöd har skillnaden mellan ensamstående män och kvinnor planat ut, men fortfarande har bland de med försörjningsstöd många fler av de ensamstående kvinnorna än ensamstående männen barn boende hos sig. Kontinuerligt pågår ett arbete med riskbedömningar kopplade till handlingsplan för åtgärdande av konstaterade risker där tillgängligheten för bl.a. personer med funktionsnedsättning är en naturlig del. I samband med ombyggnationer och anskaffande av nya lokaler tillsätts alltid en arbetsgrupp med uppdrag att se över lokalernas utformning.
9 (12) Socialförvaltningens arbete med Solnamodellen, jobbteamet för utbildning och arbete till funktionsnedsatta, likabehandlingsarbetet, utvecklingen av arbetet med relationsvåld liksom stödet till bostadslösa bidrar sammantaget till att uppfylla åtagandena i CEMRdeklarationen. CEMR, The Council of European Municipalities and Regions, är en samarbetsorganisation som antagit denna deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Internationellt Förvaltningens nätverksteam har under 2013 deltagit i en nätverkskonferens i Malmö med deltagare från andra kommuner och länder och medarbetare som arbetar med relationsvåld deltog i en nordisk konferens om relationsvåld i Oslo. Erfarenheterna från dessa konferenser bidrar till ökad kompetens och utveckling inom dessa båda områden. Inom ramen för socialförvaltningens satsning Nyfiken på Europa har förvaltningens assistenter genomfört en studieresa till Bryssel i syfte att få ökad kunskap om Europeiska Unionen samt ta del av det inflytande som EU har på arbetet med socialtjänst- och arbetsmarknadsfrågor. Förvaltningen har deltagit i en studieresa till Lettland med tema likabehandling. Syftet var att utbyta kunskap och erfarenheter, få inspiration till utveckling av arbetet på hemmaplan samt undersöka möjligheter till fortsatt samarbete inom området. Resan gav goda exempel på samverkan med frivilligorganisationer, jobbskuggning, användning av IT och informationsfilmer samt uppslag till fortsatt samarbete. Dessutom var det positivt att medarbetare från fyra förvaltningar deltog och därmed kunde bidra med sina perspektiv utifrån olika kompetensområden. Både utbildningen och studieresan skedde inom ramen för Inclusive Europe, ett ESF-projekt där bl.a. olika kommuner och myndigheter ingår. Under året har två FoU-caféer genomförts med redovisning från studieresor, dels från en studieresa inom projektet Transet gällande integration av personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet och sociala företag och dels erfarenheterna från nätverkskonferensen i Malmö. Medarbetare har deltagit i en EU-utbildning om likabehandling i Östersjöregionen, om att värdera effekterna av internationellt arbete samt om EU:s fonder och program 2014-2020. Socialförvaltningens arbete med Solnamodellen, de egna arbetsmarknadsinsatserna och Jobbteamet inom vuxenenheten bidrar samtliga till att uppfylla målen om sysselsättning i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. De tvärsektoriella frågorna är ett stöd i förvaltningens arbete att uppnå stadens övergripande mål och bägge perspektiven är delar av förvaltningens kvalitetsarbete. Miljöprogram 2010 2013 Socialförvaltningens miljöarbete har varit inriktat på tre av stadens fyra fokusområden inom miljöprogrammet 2010-2013; kretsloppsanpassad avfallshantering, hållbar energioch transportanvändning samt sunda inomhusmiljöer. För att få ökad kännedom om miljöpåverkan i vardagen erbjuds förvaltningens alla medarbetare en grundläggande miljöutbildning i två steg. Totalt 27 medarbetare har genomgått miljöutbildningar på Överjärva gård under 2013. Via källsortering fås en effektiv kretsloppsanpassad avfallshantering i alla verksamheter. För att medverka till en hållbar energi- och transportanvändning inköps energisparande alternativ vid t.ex. behov av ny belysning.
10 (12) Vid planering av nya lokaler tas aspekter kring hållbar energianvändning tillvara. Intranät används aktivt för informations- och nyhetsspridning inom förvaltningen. Nya skrivare har dubbelsidig utskrift som standardinställning för minskad pappersförbrukning och vid inköp av livsmedel uppmuntras medarbetarna till att i första hand välja ekologiska alternativ och det köps t.ex. endast in KRAV-märkt kaffe och te. Medarbetarna uppmanas till ett hållbart resande, t.ex. att välja någon av förvaltningens cyklar eller kollektivtrafik. Förvaltningen kan erbjuda cykelparkering och SL-biljetter tillhandahålls för tjänsteresor. Dessutom erbjuder fastighetsägaren på Englundavägen cykelpool i nära anslutning till förvaltningens lokaler. I huvudsak används tjänstebilar som är miljöklassade och endast undantagsvis används privatbilar i tjänsten. Telefoner med högtalarfunktion finns för att kunna hålla telefonkonferenser. För längre resor ska tåg i första hand tåg väljas framför flyg. Inom förvaltningen pågår kontinuerligt ett arbetsmiljöarbete med riskbedömningar kopplade till handlingsplan för åtgärdande av risker där sunda inomhusmiljöer är en naturlig del. I samband med ombyggnationer eller anskaffande av nya lokaler tillsätts alltid en arbetsgrupp för att arbeta med lokalernas utformning. Internkontroll Förvaltningen har i enlighet med nämndens internkontrollplan genomfört ett antal kontrollmoment av hur riktlinjer och rutiner följs inom olika arbetsområden. Dessutom har samtliga befintliga ritlinjer och rutiner setts över och en del nya tagits fram under det gångna året. Resultatet av genomförda kontroller har visat på vissa förbättringsområden. Framför allt gäller det förekomsten av genomförandeplaner, som kontrollrats i ärenden avseende såväl barn, ungdomar som vuxna. Genomförandeplaner finns i de allra flesta ärenden som granskats men i vissa fall saknas sådana helt eller är ofullständiga. Beträffande lagstadgade utredningstider på fyra månader i ärenden som rör barn och ungdomar kan konstateras att det skett förbättringar även om det fortfarande förekommer att tidgränsen ibland överskrids. För att förbättra avtalstroheten i samband med upphandlingar utifrån ramavtal har förvaltningens rutiner setts över och justrats liksom möjligheterna att på ett bättre sätt följa upp att inköp i första hand sker utifrån befintliga ramavtal och ev. rangordning. Dessutom har förvaltningen sett över rutiner och arbetsätt när det gäller direktupphandling in samverkan med stadens upphandlingsenhet. Den samlade bedömningen utifrån genomförda kontroller i enlighet med nämndens internkontrollplan för 2013 visar på en god internkontroll inom nämndens ansvarsområde även om det finns förbättringsområden. Medarbetare Målet för socialförvaltningen är att vara en attraktiv arbetsgivare och att erbjuda en verksamhet som kännetecknas av trivsel, effektivitet och utveckling. Under året har staden fastställt kompetenser för medarbetarskap i Solna stad. Utifrån dessa kompetensområden har sedan stadsövergripande lönekriterier fastställts. De olika områdena berör samarbete och samverkan, resultat och yrkesskicklighet. På förvaltningsnivå har dessa sedan kompletterats med ytterligare kriterier som rör resultat och yrkesskicklighet. Kompetensutveckling har genomförts i enlighet med förvaltningens kompetensutvecklingsplan. Den största satsningen som genomförts 2013 är en systemteoretisk utbildning för medarbetarna inom Barnenhetens och Ungdomsenhetens utredningsgrupper.
11 (12) Under året har en stadsgemensam medarbetarundersökning utifrån hållbart medarbetarengagemang genomförts. Ett högt deltagande i undersökningen är en styrka som ger en bra utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet. Undersökningen visade att medarbetarna anser att arbetet är meningsfullt och att förutsättningar att ta ansvar finns. Utvecklingsområden för förvaltningen är att förbättra måluppföljningen så att förutsättningarna för delaktighet ökar ytterligare samt att i medarbetarsamtal och vid andra tillfällen vara tydliga med de förväntningar som finns på medarbetarna. Personalomsättningen inom socialförvaltningen som helhet har under året varit 19,08 procent vilket är i nivå med föregående år. Glädjande är att det har funnits en viss intern rörlighet. Medarbetare har önskat stanna inom förvaltningen och i Solna stad men velat prova nya arbetsuppgifter. Sjukfrånvaron har ökat något och var under året 6,2 procent jämfört med 6,0 procent 2012. Sedan 1 januari 2013 har medarbetare i Solna stad tillgång till en webbaserad friskvårdsportal (Wellnet) och till ett friskvårdsbidrag på 1 000 kronor per medarbetare och kalenderår, med en egen självkostnad på 25 procent. Under året har 47,7 procent av förvaltningens medarbetare använt sig av förmånen. Framtiden Socialnämndens verksamheter står inför en rad utmaningar i arbetet med att kunna erbjuda Solnaborna effektiva insatser och en god kvalitet utifrån politiska mål och givna resurser. Först och främst handlar det om att fortsätta arbetet med att förebygga, följa upp och på hemmaplan utveckla alternativ till institutionsvård för såväl barn, ungdomar som vuxna. Det gäller också att nämnden kan säkra tillgången på familjehem för framför allt yngre barn och att de som har behov av denna insats ges en trygg omsorg. Även framöver ska nämnden se till att säkra ett gott mottagande av alla nya ensamkommande flyktingbarn och att de som erhållit PUT kan ges en bra omsorg samt bästa möjliga start i det svenska samhället. Sedan ett antal år har antalet yngre barn som är aktuella för en utredning eller insats ökat. Utifrån denna utveckling behöver berörda verksamheter utveckla utredningsarbetet och bedömningar men också sätta in rätt insatser och fortsätta utveckla förebyggande insatser i samverkan med andra. Inom den verksamhet som rör försörjningsstöd gäller det att fortsätta utveckla arbetet och tillsammans med kompetensförvaltningen kunna erbjuda effektiva arbetsmarknadsåtgärder så att andelen Solnahushåll med försörjningsstöd kan fortsätta ligga på en låg nivå. Att fortsätta utveckla samverkan och helhetssyn, såväl internt som externt, blir även framöver frågor av stor betydelse i nämndens strävan att kunna erbjuda Solnaborna en socialtjänst med god kvalitet. Ann-Charlotte Fager Socialchef Bilagor:
Verksamhetsmått 2013, bilaga A Återrapportering av vissa nämndbeslut, bokslut 2013, bilaga B Ekonomisk uppföljning och verksamhetsmått per månad, Bilaga C Personaluppföljning, Bilaga D 12 (12)
Socialnämnden Verksamhetsmått 2013 2012 2011 Försörjningsstöd Antal bidragshushåll/år 589 645 587 Familjetyper under perioden varav ensamstående kvinnor * 287 261 utan barn/med barn * 180/107 167/94 varav ensamstående män * 339 316 utan barn/med barn * 315/24 305/11 varav gifta par/sammanboende * 39 35 utan barn/med barn * 13/26 13/22 Medelbistånd/mån, kr 7 899 7 675 7 362 Snittbidragstid, månader * 5 5,9 Dygnetruntplaceringar (1), barn Antal barn 11 16 21 varav flickor/pojkar 4/7 6/10 7/14 Antal vårddygn 618 1 299 1 779 Bruttokostnad/dygn, kr 3 518 2 141 3 344 Antal biståndsbedömda öppenvårdsinsatser, barn * 137 164 Dygnetruntplaceringar (1), ungdom (3) Antal barn 21 26 30 varav flickor/pojkar 7/14 11/15 14/16 Antal vårddygn 5 083 5 425 6 526 Bruttokostnad/dygn, kr 3 102 3 086 2 497 Antal biståndsbedömda öppenvårdsinsatser (4), ungdom (3) * 166 198 Familj- och jourhem (4), barn och ungdom (3) Antal barn 94 83 102 varav flickor/pojkar 49/45 45/38 53/49 Antal vårddygn 23 190 20 207 20 976 Bruttokostnad/dygn, kr 1 043 1 010 883 Dygnetruntplaceringar (1), flyktingbarn (5) Antal barn 386 325 248 varav flickor/pojkar 24/362 32/293 26/222 Antal vårddygn 37 331 33 498 18 454 Dygnetruntplaceringar (1), socialpsykiatri (2) Antal personer 72 65 68 varav kvinnor/män 33/39 27/38 28/40 Antal vårddygn 19 528 20 393 19 692 Bruttokostnad/dygn, kr se samsjuklighet 1 150 1 147 Antal biståndsbedömda öppenvårdsinsatser (4), socialpsykiatri * 250 282 Dygnetruntplaceringar (1), missbruk Antal personer 71 75 100 varav kvinnor/män 19/52 17/58 19/81 Antal vårddygn 10 966 12 675 13 927 Bruttokostnad/dygn, kr 1 487 1 442 1 340 Antal biståndsbedömda öppenvårdsinsatser (4), missbruk * 157 184 Dygnetruntplaceringar (1), samsjuklighet (2, 6) Antal personer 26 27 10 varav kvinnor/män 11/15 12/15 5/5 Antal vårddygn 5 176 4 684 2 227 Bruttokostnad/dygn, kr 1 469 1 308 1 324 Antal biståndsbedömda öppenvårdsinsatser (4), samsjuklighet (7) * 56 25 * uppgift kan inte lämnas pga. Uppgradering av verksamhetssystem under året (1) HVB-hem, stödboende etc, ej inkl. familje- eller jourhem (2) Inkl. gruppboenden (3) Exkl. flyktingbarn (4) Inkl. samtliga jourhem och familjehem, nätverkshem samt vårdnadsöverflytt. (5) Kommunernas ansvar from 2006-07-01 (6) Missbruk och psykiskt funktionsnedsatta fr o m 2011-03-01
Socialförvaltningen Björn Löfholm 2014-01-27 SID 1 (3) Bilaga B Återrapportering av vissa nämndbeslut, bokslut 2013 I enlighet med nämndens rutin för återrapportering av beslut som antagits av socialnämnden redovisas i samband med delårsrapporter och bokslut kortfattat verkställigheten av vissa beslut som tidigare fattats av nämnden inkl. under aktuell period. Under året har nämnden sammanträtt vid tio tillfällen. Ärenden som rör icke verkställda beslut följs upp och redovisas i särskild ordning. SN 2011-06-21 Ärende: Förvaltningens muntliga svar på övrig fråga om individuella planer (SN/2011:232) Beslut: Nämnden tar del av informationen. Uppföljning: Förvaltningen ser över och följer upp rutiner och arbetssätt vad gäller individuella planer enl. 2 kap. 7 SoL och återkommer till nämnden inom kort med en rapport i frågan. SN 2013-01-29 Inget att återrapportera SN 2013-02-19 Ärende: Rådgivningsrapport - Organisationsöversyn Resurscentrum och Socialpsykiatrienheten (SN/2013:24) Beslut: Socialnämnden tar del av föreliggande rådgivningsrapport och godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse Uppföljning: De tidigare enheterna Resurscentrum och Socialpsykiatrienheten slogs under våren samman till den nya enheten Vuxenenheten. Förvaltningen informerade om förändringsarbetet i samband med nämndens sammanträden november 2013 samt januari 2014. Ärende: Remissvar detaljplan för del av Arenastaden (SN/2013:4) Beslut: Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag Uppföljning: Förvaltningen återkommer med information till nämnden om ett antal av lägenheterna i aktuellt område kan reserveras för den typ av bostäder som föreslagits. SN 2013-03-19 Återrapportering har skett i samband med delårsrapport 2. SN 2013-04-23 Återrapportering har skett i samband med delårsrapport 2. SN 2013-05-28 Återrapportering har skett i samband med delårsrapport 2.
SID 2 (3) SN 2013-06-18 Ärende: Redovisning av åtgärder till Socialstyrelsen utifrån beslut i ärende avseende anmälan enligt Lex Sarah (SN/2013:87) Beslut: Socialnämnden beslutar uppdra åt socialförvaltningen att genomföra föreslagna åtgärder samt att som sitt yttrande till Socialstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse. Uppföljning: Se nedan ang. beslut på SN 2013-10-15. F.ö. har återrapportering skett i samband med delårsrapport 2. 2013-09-24 Ärende: Överenskommelse om samarbete gällande nyanlända (SN/2013:222) Beslut: Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att teckna överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Stockholms län gällande nyanlända. Uppföljning: Överenskommelsen från 2009 har reviderats under 2013 och har varit ute på rekommendation om antagande till kommunerna, svar har inkommit från alla kommuner utom en. Samtliga har antagit överenskommelsen inkl Solna stad. 2013-10-15 Ärende: Reviderad rutin för rapportering och anmälan enligt Lex Sarah samt tillägg i delegationsordningen (SN/2013:308) Beslut: Socialnämnden godkänner föreliggande förslag till reviderad rutin för rapportering och anmälan enligt Lex Sarah samt föreslagna tillägg i delegationsordningen Uppföljning: Efter att nämnden antagit reviderad rutin har samtliga berörda medarbetare erhållit information om denna. Övrigt: Rebecca Hedenstedt (V) önskar att nämnden får en föredragning om hur ofta förvaltningen tvingas leta alternativt boende på grund av att det är fullt på kvinnojourer, samt hur många kvinnor som totalt är placerade i skyddat boende. Förvaltningschef Ann- Charlotte Fager noterar detta och kommer att ge en redovisning framöver. Uppföljning: Förvaltningschefen gav en redovisning i samband med nämndens sammanträde januari 2013. 2013-11-19 Inget att återrapportera 2013-12-10 Ärende: Samverkansöverenskommelse socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen (SN/2013:370) Beslut: Socialnämnden godkänner förslaget till samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt uppdrar till förvaltningschef att underteckna överenskommelsen. Uppföljning: Medarbetare från bägge förvaltningarna har utsetts till att arbeta fram de rutiner som finns nämnda i avtalet och resultatet av det arbetet ska redovisas för styrgruppen i mitten av april.
SID 3 (3) Ärende: Fixxarna - ett arbetsintegrerande socialt företag (SN/2013:414) Beslut: Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag och uppdrar åt förvaltningen att starta ett socialt företag samt vara behjälpliga att driva företaget under 2014. Uppföljning: Efter nämndes beslut har en styrelse utsetts, företaget registrerats och i samverkan med förvaltningen samt arbetsförmedlingen är planeringen i full gång för en preliminär verksamhetsstart i mars 2014.
EKONOMISK UPPFÖLJNING tom december 2013, Bilaga C För socialnämnden totalt, budget och utfall Tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Perioden januari - decemberr 2013 Helår Helår Budget Utfall Justerat utfall Budgetavvikelse Intäkt 110 715 113 998 113 998 153 756 153 756 39 758 Kostnad 319 386 324 334 324 334 362 301 362 301-37 967 Nettokostnad 208 671 210 336 210 336 208 545 208 545 1 791 Budget, utfall och prognos per enhet och verksamhet MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2013 Verk- Benämning Budget Perioden januari-december Budget. samh helår Budget Utfall Avvik avvik helår STABEN OCH ÖVERGRIPANDE 7501 Administration staben 13 927 13 927 14 094-167 560 7502 Politisk verksamhet 1 441 1 441 1 554-113 -112 7503 Socialjour 888 888 966-78 0 7519 Tillstånd -69-69 -101 32 0 7590 Föreningsbidrag 1 729 1 729 1 699 30-100 Summa 17 916 17 916 18 212-296 348 RESURSCENTRUM 7550 Administration resurscentrum 10 021 10 021 10 861-840 -650 7551 HVB /boende-missbruk vuxna/samsjukligh 14 545 14 545 15 117-572 -1 700 7553 Kontaktperson/öppenvård ext/int-missbruk vuxna 566 566 348 218 300 7554 Tillf öppenvård/filmgatan- missbruk vuxna 255 255 257-2 0 7559 Sjukhem/instvård ej missbruk/omvård-vuxna missbr 644 644 150 494 494 7563 Boendekedjan/Lägenhetsadministration 2 591 2 591 3 667-1 076-920 Summa: 28 622 28 622 30 400-1 778-2 476 SOCIALPSYKIATRI 7550 Administration socialpsykiatri 5 091 5 091 7 404-2 313-2 400 7555 Boende-HVB/samsjukligh/gruppboenden 23 736 23 736 34 616-10 880-10 660 7557 Kontakt/boendestöd/arbetsrehab-socialpsykiatri 4 820 4 820 5 109-289 -240 7558 Personligt ombud- socialpsykiatri 486 486 464 22 30 7564 Aktivitetshus Österv/Sysselsättning Väntorp/Arbetspl förl 5 002 5 002 4 931 71 0 Summa: 39 135 39 135 52 524-13 389-13 270 EKONOMI OCH ARBETSMARKNADSEN SUMMA: 7510 Administration ekonomienheten 14 750 14 750 14 722 28 100 7512 Enskilt bistånd 27 190 27 190 21 206 5 984 5 500 7512 Enskilt bistånd relationsvåld 1 000 1 000 609 391 300 7560 Administration arbetsmarknadsenheten 1 924 1 924 2 022-98 -100 7562 OSA/sysselfrämjandeåtgärder /tvättstuga/cafeteria 7 426 7 426 7 090 336 100 Summa: 52 290 52 290 45 649 6 641 5 900 UNGDOMSENHETEN 7570 Administration 9 122 9 122 9 791-669 -550 7571 Institutionsvård/HVB /Boendestödd 16 857 16 857 14 815 2 042 900 7572 Familjehemsvård 4 802 4 802 6 036-1 234-1 330 7573 Kontaktfam/kval kontaktp/öppenvård 6 982 6 982 3 374 3 608 3 580 7574 Mini-Maria/LOKUS 1 855 1 855 1 423 432 400 7575 Ensamkommande flyktingbarn -1 129-1 129-13 680 12 551 13 500 Summa: 38 489 38 489 21 759 16 730 16 500 BARNENHETEN 7540 Pedagogisk verksamhet-öppen förskola 1 249 1 249 1 223 26 0 7570 Administration 9 386 9 386 10 107-721 -500 7571 Institutionsvård/HVB /Boendestödd 2 491 2 491 2 107 384 507 7572 Familjehemsvård 16 613 16 613 21 532-4 919-4 735 7573 Kontaktfam/kval kontaktp/öppenvård 2 885 2 885 3 652-767 -587 7574 Familjerådgivning 1 010 1 010 1 088-78 0 7574 Umgängesstödd fam rätten 250 250 292-42 -50 Summa: 33 884 33 884 40 001-6 117-5 365 TOTALT: 210 336 210 336 208 545 1 791 1 637
REDOVISNING AV VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL 2 (4) Ekonomienheten Antal hushåll med utbetalningar 2011 278 283 316 302 304 289 284 291 289 252 272 295 2012 263 275 292 247 292 233 268 264 278 279 280 265 2013 269 245 255 236 259 232 266 231 206 250 248 262 Snittbidrag per månad 2011 6 847 7 090 8 052 7 239 7 521 7 385 7 511 7 709 7 477 7 368 6 938 7 000 2012 7 390 7 019 7 294 7 690 7 794 7 247 8 720 7 643 7 445 7 731 7 738 8 106 2013 8 479 7 880 8 010 7 854 8 575 7 673 8 151 7 116 7 195 8 423 7 849 7 570 Resurscentrum Placering enligt SoL, antal personer 2011 44 41 45 43 32 29 36 36 41 41 43 45 2012 48 42 40 35 32 33 37 31 31 33 30 27 2013 35 39 38 44 44 38 28 29 24 22 21 16 Placering enligt LVM, antal personer 2011 4 6 4 4 3 4 5 5 5 4 3 3 2012 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2013 4 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 Placering enligt LVM, antal personer Påbörjade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Avslutade 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 Socialpsykiatrienheten Dygnetrunt- boenden exkl. egna gruppboenden 2011 23 23 19 21 21 20 20 24 24 26 27 27 2012 26 26 25 24 25 25 26 26 26 26 24 26 2013 23 22 24 21 22 25 26 26 24 24 26 24 Egna gruppboenden 2011 33 33 33 33 31 32 32 34 32 32 31 30 2012 30 29 30 30 30 32 33 33 33 33 31 31 2013 31 31 32 33 33 31 27 28 29 29 30 29
Samsjuklighet - missbruk och psykiskt funktionsnedsatta Antal personer aktuella för insats eller utredning 3 (4) 2011 7 9 10 14 16 16 19 18 18 17 2012 18 22 24 25 24 25 31 32 32 35 35 35 2013 34 36 39 41 40 42 47 48 49 53 57 57 HVB placering enl SoL 2011 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 2012 7 10 9 11 12 12 14 15 13 13 8 11 2013 13 16 18 15 14 14 13 12 10 12 12 11 Totalt antal dygn och kostnad för vuxenenheten 2013 Antal dygn/mån 2 073 2 107 2 394 2 316 2 245 2 051 2 061 1 973 1 828 1 773 1 704 1 509 Tkr/månad 3 259 3 097 3 271 3 298 3 260 3 181 3 224 3 195 2 697 2 601 2 568 2 425 Barnenheten Familjehemsvård, antal personer med insats 2011 42 42 50 48 45 45 39 38 38 42 44 40 2012 41 41 43 46 44 46 45 45 42 44 44 40 2013 48 47 50 52 50 51 52 49 51 52 52 52 HVB enl. SoL och LVU, antal personer med insats 2011 6 5 5 6 8 7 4 4 2 9 7 10 2012 7 1 2 2 2 1 5 6 4 5 4 4 2013 3 2 6 8 4 1 0 0 0 1 1 1 Extern öppenvård, antal personer med insats 2011 28 25 35 31 32 33 33 36 38 41 41 39 2012 25 26 36 31 33 30 19 14 14 9 9 10 2013 13 16 15 14 14 20 21 21 20 10 13 9 Kontaktperson + kontaktfamilj, antal personer med insats 2011 27 25 24 24 25 26 26 24 27 24 25 27 2012 27 27 30 31 32 30 25 25 22 22 20 22 2013 24 24 23 24 24 22 24 25 21 18 20 21
4 (4) Ungdomsenheten Familjehemsvård, antal personer med insats 2011 17 16 19 17 15 15 16 18 16 17 16 15 2012 15 15 13 15 13 15 12 13 11 10 14 10 2013 10 10 11 11 8 15 13 13 14 15 17 16 HVB enl. SoL och LVU, antal personer med insats 2011 13 14 17 16 19 20 19 19 19 21 20 20 2012 19 19 18 17 18 16 13 12 11 14 14 14 2013 12 13 16 15 17 14 13 12 13 12 13 11
Socialnämnden Sammanställning Personalkostnader, tkr Personaluppföljning Bokslut 2013 2011 2012 2013 Bilaga D Lönekostnader inkl. arbetsgivaravgifter Stab & övergripande 8 689 6 570 7 439 Ekonomi & Arbetsmarknad 24 298 23 899 25 191 Barnenheten 13 927 15 244 16 512 Ungdomsenheten 10 410 11 581 13 913 Socialpsykiatrienheten 8 564 8 524 9 139 Resurscentrum 10 517 10 595 9 952 Totalt 76 405 76 413 82 146 Personalsociala kostnader Stab & övergripande 112 167 156 Ekonomi & Arbetsmarknad 133 129 77 Barnenheten 39 30 32 Ungdomsenheten 51 27 30 Socialpsykiatrienheten 47 45 29 Resurscentrum 44 38 30 Totalt 426 436 354 Utbildning Stab & övergripande 554 359 533 Ekonomi & Arbetsmarknad 322 352 243 Barnenheten 239 197 195 Ungdomsenheten 137 99 141 Socialpsykiatrienheten 221 161 153 Resurscentrum 181 173 138 Totalt 1 654 1 341 1 403 Kostnader för inhyrd personal Stab & övergripande 0 0 0 Ekonomi & Arbetsmarknad 0 48 0 Barnenheten 1 910 864 0 Ungdomsenheten 302 489 761 Socialpsykiatrienheten 24 382 1 733 Resurscentrum 163 578 1 441 Totalt 2 399 2 361 3 935 Årsarbetare 2011 2012 2013 Stab & övergripande 10,64 11,21 10,92 Ekonomi & Arbetsmarknad 66,02 55,60 60,80 Barnenheten 27,25 28,74 30,15 Ungdomsenheten 20,71 22,98 26,43 Socialpsykiatrienheten 17,03 16,60 17,16 Resurscentrum 21,64 20,64 19,25 Totalt 163,29 155,77 164,71