"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

Relevanta dokument
Jleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per februari Nämnden för hälsa och omsorg

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per januari Nämnden för hälsa och omsorg

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Ekonomiskt bokslut per juli 2017

Ekonomiskt bokslut per oktober 2017

2 upe,ffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Datum att ge kontoret i uppgift att utreda åtgärder för att nå en ekonomi i balans enligt bilaga 2

Datum Äldrenämnden. att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2014 enligt föreliggande förslag, samt

Ekonomiskt bokslut per september 2016

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Ekonomiskt bokslut per juli 2016

3 9, uppleal.fi. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 ÄLDREFÖRVALTNIN GEN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Ekonomiskt bokslut per mars 2018

Ekonomiskt bokslut per februari 2017

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015

Äldrenämnden. Mot den bakgrunden föreslås en prognos för helåret 2016 på 35 mnkr i lägre nettokostnad än anvisad ram.

2 unlffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Ekonomiskt bokslut per mars 2016

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017

att godkänna föreliggande resultat på minus tkr för september 2015.

Datum. att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2014 enligt föreliggande förslag, samt

6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Socialnämnden i Järfälla

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2017

Äldrenämnden. att överlämna bokslutshandlingar per augusti 2016 till kommunstyrelsen.


Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Verksamhetsplan 2015

Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)

Resultat september 2017

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Datum Äldrenämnden

ÄLDRENÄMNDEN. Datum Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

3.02, Åtgärder för hållbar ekonomi. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut. Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg OSN

att avge skrivelse till kommunförmäktige enligt förliggande förslag.

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Resultat per april 2017

Äldrenämnden. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten till kommunfullmäktige samt

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2017

Datum Äldrenämnden

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Nämnden för hälsa och omsorg

34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv

Uppsala. Bokslut nämnden för hälsa och omsorg Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut. Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Ekonomi per oktober 2017

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 december 2018

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 mars 2019

Stationsgatan 12, 6 december Annie Arkebäck Mora, sekreterare

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Uppsala i ÄLDRENÄMNDEN

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Datum tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten till kommunfullmäktige samt

KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Individ & Familjeomsorg IF/2018:

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

Socialnämnden BUDGET 2004

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2017

Sammanträdesdatum: Ersättare:

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

Äldrenämnden. Ej verkställda gynnande beslut kvartal Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta

il5 <Q> ... C1l C1l 'C Q ~ ~ :~U If\ m en - c: '1- Q) :o c r-- c. c c. "C C) - m ... j

Datum Äldrenämnden. att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014; samt

Datum låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige.

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser

'Uppsala KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden


Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) första kvartalet 2019

Delårsuppföljning mars/april 2019

att skicka bokslut 2015 med tillhörande bilagor till kommunstyrelsen.

Transkript:

Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-06-11 ALN-2013-0244.10 ri.oi Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2014 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, att fastställa resultat perioden januari-maj 2014 samt prognos helår enligt föreliggande förslag.

2 (5) Ärendet Resultatet per januari-maj uppgår* till 21,2 mnkr i positiv avvikelse vilket innebär en resultatförbättring jämfört med resultatet per januari-april med 4,0 mnki*. En förändring jämfört med tidigare år är att brukare flyttas över från nämnden för hälsa och omsorg månaden efter att de fyllt 65 år. Detta innebär att kostnaderna kommer att öka suecesivt under året inom framförallt verksamheterna inom LSS. Kostnadsökningarna kommei* suecesivt att öka under året i takt med att fler brukare kommer till nämnden, den årliga OPI uppräkningen (omsorgsprisindex) av ersättning till utförarna (beroende på avtalsperiod) samt 20 nya boendeplatser. Kontorets bedömning är att nämnden kommer att redovisa en positiv avvikelse om 15 mnki*. Nettokostnadsutfall i relation till budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller. Tabell 1 Total nettokostnad Äldrenänmden, tkr Nettokostnader -763 868-735749 -785070-28119 -3,7% 21201 2,7% Kommunbidrag 785070 752 210 785070 32860 4,2% 0 Resultat 21 201 16461 0 4741 22,4% 21 201 Tabell 2 Nänmden, Nettokostnad tkr 110 Nämnd- och styrelseverksamhet -580-748 -593 168 22,4% 13 2% Summa 580-748 -593 168' 22,4% 13 2% Nämndens egna kostnader följer de budgeterade. Tabell 3 Öppna insatser, Nettokostnad tkr 2014 2013 2014 medföregående år ackumulerad budget 511 Träffpunkter äldre -7323-8288 -7896 965 11,6% 573 7% 519 Övrig förebyggande verksamhet -25 134-24553 -24084-581 -2,4% -1 050-4% Summa -32458-32841 31980 384 1,2% -478-1%

3 (5) Nettokostnaden inom öppna insatser har ökat med 1,2 % mellan 2013 och 2014 för jämförbar period. Föreningsbidragen som finns i verksamhet är inte periodiserade vilket innebär att kostnaderna är tagna i början av året medan budgeten ligger jämnt fördelad. Tabell 4 Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr 5210 Övriga insatser ord boende -21 820-20 264-23 047-1 556-7,7% 1 227 5% 5211 Hemtjänst/hemvård -193 242-176176 -191 621-17 066-9,7% -1 621-1% 5212 Anhöriganställning -9198-8 247-8881 -951-11,5% -317-4% 5213 Personlig assistans SoL -3 663-3633 -3 953-30 -0,8% 290 7% 5214 Ledsagarservice, SoL -2 504-2 433-2 571-72 -2,9% 67 3% 5215 Avlösarservice, SoL -5-24 -48 19 80,0% 43 90% 5216 Kontaktperson, SoL -973-1 077-1 130 104 9,7% 157 14% 5217 Dagverksamhet -9 756-8 874-9297 -882-9,9% -460-5% 5218 Korttidsvård -82 454-78 367-82 962-4087 -5,2% 508 1% Summa -323 615-299095 -323 509-24 520' -8,2% -106 0% Området i sin helhet uppvisar en nettokostnadsökning på 8,2 % mellan 2013 och 2014, jämfört med budget är området totalt i balans. Årsbudgeten här, liksom generellt, baseras på prisoch volymantaganden och är periodiserad med lika värde under årets alla månader. Värt att notera är att hemtjänsten kostar ca 1,3 mnkr/dag. I budget finns ett antagande om att införande av ett hemtagningsteam kommer att minska nettokostnaderna för hemtjänst/hemvård med motsvarande 8 mnkr, det finns en risk att delar av denna effekt kommer att skjutas på till 2015. Från och med i år flyttas brukare över till äldrenämnden från nämnden för hälsa och omsorg månaden efter att de fyllt 65 år, vilket innebär att kostnaderna för dessa brukare suecesivt ökar under året. Myndigheten arbetar med att säkerställa jämlik bedömning på skälig levnadsnivå. Tabell 5 Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr Ackumulerat utfall Ackbudget Förändring jämfört Differens utfall mot 5222 Demensboende -156 971-150922 -160 549-6049 -4,0% 3578 2% 5223 Psykiatriboende -24452-24672 -27 911 220 0,9% 3 459 12% 5224 Omvårdnadsboende -178 386-178044 -185068-342 -0,2% 6 682 4% Summa -359 810-353638 -373 528-6172 r -1,7% 13718 4%

4 (5) Nettokostnaden för verksamhet inom särskilt boende har ökat med 6,2 mnkr eller 1,7 % jämfört med motsvarande period 2013. En positiv budgetavvikelse på 13,7 mnkr föreligger bl.a på grund av att planerad utökad demensvård vid Ebbagården och vid Lundgården ännu ej verkställts. Tabell 6 Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr Ackumulerat ulfall Ack budget Förändring jämfört Differens utfall mot 5511 Bostad med särskild service -26 465-28 943-32 810 2 478 8,6% 6 344 19% Boende enligt LSS -26 465-28 943-32 810 2 478 8,6% 6 344 19% 5520 Personlig assistans enligt LSS -7 353-7 636-8 033 283 3,7% 680 8% 5521 Personlig assistans enligt LASS I -6 000-5 887-6 436-113 -1,9% 436 7% Personlig assistans enligt LSS, LA I -13 353-13 523-14 469 171 1,3% 1 116 8% 5530 Daglig verksamhet enligt LSS i -1 146-2 242-2 400 1096 48,9% 1 254 52% 5541 Ledsagarservice -465-359 -361-107 -29,7% -104-29% 5542 Kontaktperson -473-517 -574 44 8,4% 101 18% 5543 Avlösarservice i hemmet -28-20 -25-8 -42,1% -3-11% Övriga öppna insatser enligt LSS -967-895 -961-71 -7,4% -6-1% Summa LSS, LASS -41 930-45 603-50 640 3 672 8,8% 8 709 17% Nettokostnadsminskningen mellan 2013 och 2014 är väsentlig avseende perioden, nära 3,7 mnkr eller 8,8 %. Skälen till detta är bland annat att brukarna från NHO flyttar över månaden efter att de fyllt 65 år vilket sannolikt också kommer innebära en successiv minskning av budgetavvikelsen. Tabell 7 bisatser inom IFO, Nettokostnad tkr 5711 Institutionsvård vuxna missbr -2 235-1 319-1 020-916 -41,0% -1216-119% 5713 Bistånd som avser boende vm -2 894-1 726-2 258-1 168-40,4% -635-28% 5714 Öppenvård vuxna missbr 2 20-439 -18 1017,8% 441 100% 5719 Råd och stöd vm -238-425 -792 187 78,4% 554 70% Missbrukarvård för vuxna -5 365-3 449-4 509-1 916-35,7% -856-19% 5723 Bistånd som avser boende övr -111-376 -311 265 240,1% 200 64% Övrig vuxenvård -111-376 -311 265 240,1% 200 64% Summa IFO -5 476-3 825-4 820-1 651-30,1% -656-14%

5 (5) Inom IFO-området har nettokostnaderna ökat med nära 1,6 mnki* eller ca 30,1 % mellan 2013 och 2014. Den största skillnaden är att fler personer blivit omhändertagna inom institutionsvården. Tomas Odin Tf Direktör