Objekt 1 190 Revidering Projektblad nr 10-70-010 Version 010-06-09 Upprättad den 010-0-05 TN prioritet Upprättad av C Karlsson Godkänd av Gummifabriken Om- och tillbyggnad Värnamo kommun köpte 008 "Gummifabriken" av Trelleborg Building System AB. Lokalerna ska byggas om successivt och bli ett utvecklingscentrum med utbildning, kultur, näringslivsservice och liknande verksamhet. Även restaurang, kafé och lokaler lämpliga för olika evenemang planeras finnas i lokalerna. Arbetena omfattar två etapper, där Etapp 1 utgör entré och trapphus, lokaler för högskolan (Campus) samt lokaler för Värnamo Näringsliv. Etapp avser biblioteket, ny konsertsal, resturang, café mm. 009 anvisade kommunfullmäktige 10 000 kkr för detaljprojektering och 010-05-11 anvisade kommunfullmäktige resterande 145 000 kkr för påbörjande av etapp 1. Upphandling av entreprenör beräknas kunna ske i augusti 010, byggstart hösten 010 och färdigställande för inflyttning juni 01. 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 190 Revidering Projektblad nr 10-70-010 Version 010-06-09 Upprättad den 010-0-05 TN prioritet Upprättad av C Karlsson Godkänd av Gummifabriken Om- och tillbyggnad Tekniska kontoret har med hjälp av extern konsult stämt av tidigare kostnadskalkyl utifrån upprättade systemhandlingar. Totalt är projektet kostnadsberäknat till ca 85 000 kkr, där etapp 1 är kostnadsberäknad till 155 000 kkr och etapp till 130 000 kkr. Nuvarande totala lokalkostnaderna för de verksamheter som planeras inklusive externt hyrda lokaler för 010 ca 8 560 000 kr *) I kalkylen ingår inte lös inredning och utrustning, scenteknik, ljud och ljus mm i konsertsal, iordningställande av kontors- och butikslokaler i "gula huset", parkeringsytor, kostnadsstegring, fastighetsförvärv, anslutningsavgifter och mervärdesskatt. Etapp 1 - Kalkylnivå 1: Kostnadsberäknat (Förprojektering har skett/kostnadskalkyl finns) Etapp 1 Om- och tillbyggnad Driftskostnad Kapitalkostnad (avskrivningstid 35 år, restvärde 0 kr) 8300 m 3 30 kkr/år 8 877 kkr/år Etapp 1 Anvisade medel 009 Anvisade medel 010 Investeringsbudget 011(1) Investeringsbudget 01(1) Totalkostnad etapp 1 10 000 kkr 40 000 kkr 65 000 kkr 40 000 kkr 155 000 kkr *) Nuvarande lokalkostnad (3 150 kkr/år) Etapp - Etapp Om- och tillbyggnad Driftskostnad 11 000 m 4 400 kkr/år Etapp Investeringsbudget 011 () Investeringsbudget 01 Investeringsbudget 013 5 000 kkr 65 000 kkr 40 000 kkr Kapitalkostnad (avskrivningstid 35 år, restvärde 0 kr) 7 445 kkr/år Totalkostnad etapp 130 000 kkr *)Nuvarande lokalkostnad (5 500 kkr/år) Uppdragsgivare/hyresgäst: Kommunstyrelsen Avtal: Enligt senare 010-06-09 Tekniska kontoret
Objekt 1 97 Revidering 010-0-03 Projektblad nr 08-70-001B Version 010-06-09 Upprättad den 008-01-8 TN prioritet Upprättad av J Hallemyr Godkänd av Restaurang Åkanten Tillbyggnad grupprum Restaurang Åkanten byggdes 1990 och elevantalet har stadigt ökat, idag finns ca 10 elever. Restaurangskolans undervisningssal som skapades 004 genom en delning av dåvarande Enehagsskolans skolmatsal. Denna undervisningssal används numera för lärarledd undervisning, grupprum, för elevernas självstudier och matsal för Enehagskolans fritidshem samtidigt som Åkanten är i behov av fler undervisningsrum för den teoretiska undervisningen. Genom en tillbyggnad om cirka 110 m enligt skissförslag kan ytterligare tre grupprum skapas. Tillbyggnad 110m 60 kkr/år Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 30 år) 13kkr/år Investeringsbudget 014 000kkr 000kkr Uppdragsgivare/hyresgäst: Barn- och utbildningsnämnden Avtal: Nytt internhyresavtal 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 94 Revidering 010-0-04 Projektblad nr 09-70-001 A Version 010-06-09 Upprättad den 009-01-30 TN prioritet Upprättad av S Strömberg Godkänd av Figy Lärararbetsplatser Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde 008 en utredning om möjligheten att skapa avskiljda lärararbetsplatser vid finnvedens utbildningscentrum. Anpassningarna sker i etapper där tekniska kontoret på barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag har bearbetat samt kostnadsberäknat upprättat förslaget för den första etappen som omfattar ombyggnad av lärararbetsplatser för språklärarna. Nuvarande lärararbetsplatser är belägna i ett gemensamt utrymme vilket innebär bl.a. problem med störande ljud och avsaknad av möjlighet till avskildhet. Av de tre upprättade alternativen föreslås den ombyggnad som innebär att 4 arbetsplatser fördelas på 4 separata arbetsrum innehållande varierat antal arbetsplatser. Ny belysning installeras och ventilation samt sprinkleranläggning anpassas. Kostnaden för detta förslag kostnadsberäknas till 1 00 kkr. Motsvarande åtgärder behöver även göras på andra delar i skolan för att tillgodose lärararbetsplatser till övriga lärarkategorier där etapp två preliminärt omfattar platser till samhällsvetenskapliga programmet och etapp tre omfattar övriga program. Placering och förslag till utformning för etapp två och tre har ännu ej utretts varvid inga kostnadsberäkningar har skett. I investeringsprogrammet bedöms att dessa etapper uppgår till samma omfattning som etapp 1. Etapp 1: Kalkylnivå : Kostnadsbedömt (Omfattning känd/ Kostnadsbedömning på referensvärden) Etapp : Ombyggnadsyta etapp 1 (exkl. lokalvård, verksamhetsservice) Kapitalkostnadsökning totalt samtliga etapper (avskrivningstid 30 år) 165m 0kkr/år 1kkr/år Investeringsbudget 011 Investeringsbudget 01 Investeringsbudget 013 Totalkostnad 1 00kkr 1 00kkr 1 00kkr 3 600 kkr Uppdragsgivare/brukare: Barn- och utbildningsnämnden 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt Revidering Projektblad nr 10-70-001 Version 010-06-09 Upprättad den 010-0-11 TN prioritet Upprättad av S Strömberg Godkänd av Figy Ombyggnad NO-salar På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden har tekniska kontoret i samråd med berörd skolpersonal gjort en utredning och arbetat fram ett förslag till ombyggnad av NO-salar på Figy. Åtgärderna omfattar renovering av 3 klassrum för teoriundervisning samt ombyggnad av klassrum till fullutrustade laborationssalar som också kan användas för teoretisk undervisning. Vidare inreds st nya grupprum i nuvarande. miljölab och infotek. Befintlig ventilationsanläggning utökas med separat luftbehandlingssystem för de aktuella NO-salarna i syfte att dels förbättra allmänventilationen och dels för att uppfylla ställda krav på utsug från dragskåp i laborationssalar. Frånluftsventilationen förses även med styrsystem som gör att allmänventilationens balans inte påverkas vid forcerat utsug från dragskåpen. Kalkylnivå : Kostnadsbedömt (Omfattning känd/ Kostnadsbedömning på referensvärden) Ombyggnadsyta 40m Investeringsbudget 011 4 500kkr Driftskostnad (exkl. lokalvård, verksamhetservice) Kapitalkostnad (avskrivningstid 30 år) 0kkr/år 76kkr/år 4 500kkr Uppdragsgivare/brukare: Barn- och utbildningsnämnden 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 90 Revidering 010-0-04 Projektblad nr 06-70-003D Version 010-06-09 Upprättad den 006-0-8 TN prioritet Upprättad av S Strömberg Godkänd av Apladalsskolan Markanläggning och skolgård På uppdrag och med en helhetssyn på hela området kring Apladalsskolan, Sporthallen, och Aplarinken arbetade under 008 en arbetsgrupp bestående av tekniska kontoret, friridsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt bsv arkitekter&ingenjörer AB fram ett förslag på utformning av yttre miljön. Särskilt beaktades angöring till respektive anläggning, trafik- och parkeringslösningar samt utformning av skolgård m.m Under 009 har etapp ett avseende markarbeten för Apladalsskolans angöring och parkering genomförts och under 010 utförs en ny parkering till Sporthallen. Barn- och utbildningsförvaltningen prioriterar att ytan mellan Apladalsskolan och Aplarinken iordningställs för skolgård enligt upprättat förslag. Kostnaden för skolgårdens yta är tidigare beräknad till totalt 5 000 kkr. Kalkylnivå : Kostnadsbedömt (Omfattning känd/ Kostnadsbedömning på referensvärden) Driftskostnad (exkl. lokalvård, verksamhetservice) Kapitalkostnad (avskrivningstid 0 år) 150kkr/år 385kkr/år Investeringsbudget 011 5 000kkr 5 000kkr Uppdragsgivare/hyresgäst: Barn- och utbildningsnämnden Avtal: Nytt internhyresavtal 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt nytt Revidering 010-0-15 Projektblad nr 05-70-00E Version 010-06-09 Upprättad den 005-04-14 TN prioritet Upprättad av M Svensson Godkänd av Ny förskola, Rörstorp 3 avdelningar, Klöverängen Barn- och utbildningsförvaltningen har under 008 tagit fram en utredning kring behovet av fortsatt barnomsorgsutbyggnad. Bakgrunden till utredningen var att kartlägga om den minskade inflyttningen (-90 invånare 1 nov 008) påverkade utbyggnadsplanerna. Utredningen visar att inflyttningen av barn i förskoleåldern under 000-talet varit 15 st medan inflyttningen har numera avstannat. Med hänsyn till detta och uppförandet av den nya förskolan vid Apladalen ser inte barn- och utbildningsnämnden något akut behov av denna nya förskola vid Rörstorp och för närvarande prognostiseras att förskolan bör stå färdig för inflyttning till årsskiftet 014/015. Detta erfordrar en byggstart hösten 013 och projektering bör påbörjas årsskiftet 01/013. Till underlag för kostnadsbedömning av denna förskola ligger utformning lika Växthuset samt byggnation med erfarenheter av energieffektiv byggnadsteknik på samma sätt som vid förskolan vid Apladalen. Nybyggnad 700m Driftskostnad (exkl. lokalvård, verksamhetservice) Kapitalkostnad (avskrivningstid 30 år) 90kkr/år 95kkr/år Investeringsbudget 013 Investeringsbudget 014 Investeringsbudget 015 000kkr 11 000kkr 000kkr 15 000kkr Uppdragsgivare/brukare: Barn- och utbildningsnämnden 010-06-0908 Tekniska kontoret 1
Objekt Nytt Revidering 010-0-15 Projektblad nr 05-70-003E Version 010-06-09 Upprättad den 005-04-14 TN prioritet Upprättad av M Svensson Godkänd av Ny förskola, Värnamo norr, 3 avdelningar En ny förskola om 3 avdelningar byggs för en inflyttning kring årsskiftet 015/016. Syftet med denna förskola är att barn- och utbildningsförvaltningen ska lämna de förskolelokaler som idag bedrivs i lägenheter på Sandgatan (Långstrumpan och Kvarnängen). Till underlag för kostnadsbedömning av denna förskola ligger utformning lika Växthuset samt byggnation med erfarenheter av energieffektiv byggnadsteknik på samma sätt som vid förskolan vid Apladalen För en inflyttning till årsskiftet 015/016 erfordras en byggstart hösten 014 och projektering bör påbörjas årsskiftet 013/014. För närvarande finns ingen tomtmark avsatt för denna förskola. Nybyggnad 700m Driftskostnad (exkl. lokalvård, verksamhetservice) Kapitalkostnad (avskrivningstid 30 år) 90kkr/år 95kkr/år Investeringsbudget 014 Investeringsbudget 015 Investeringsbudget 016 000kkr 11 000kkr 000kkr 15 000kkr Uppdragsgivare/brukare: Barn- och utbildningsnämnden 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 10 Revidering 010-0-15 Projektblad nr 07-70-00C Version 010-06-09 Upprättad den 007-0-18 TN prioritet Upprättad av M Svensson Godkänd av Förskola Tånnö, Tillbyggnad, För tillfället finns inget behov av ytterligare lokalytor för förskolan vilket gör att projektet kan förskjutas till i slutet av investeringsperioden. Med hänsyn till inflyttningar och eventuell framtida bostadsexpansion bör en utredning och planering av förskolans framtid ske. Kostnaden avser tillbyggnad av nuvarande förskolan med ytterliggare en avdelning. Tillbyggnad 150m (exkl. lokalvård, verksamhetservice) Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 30 år) 70kkr/år 185kkr/år Investeringsbudget 016-3 000kkr 3 000kkr Uppdragsgivare/brukare: Barn- och utbildningsnämnden 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt Revidering 010-0-15 Projektblad nr 06-70-004D Version 010-06-09 Upprättad den 006-0-8 TN prioritet Upprättad av M Svensson Godkänd av Trälleborgsskolan Tillbyggnad, ersättning av paviljoner Antalet elever vid Trälleborgskolan har ständigt under åren ökat. För att hantera denna ökning har det under 007 och 008 etablerats provisoriska paviljonger och under 010 kommer ytterligare paviljonger att monteras för att klara av höstterminens elevunderlag. De externt hyrda paviljongerna är hyrda till augusti 011. Barn och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen ett utredningsuppdrag om möjlig tillbyggnad av Trälleborgskolan och därmed ersätta nuvarande paviljonger och den tidigare föreslagna byggnationen av ny F-5 skola i området. en vid en tillbyggnad beräknas till 500 kkr/år och för 010 är hyran för de tillfälliga paviljongerna 670 kkr/år. För att möjliggöra en inflyttning till höstterminenstarten013 erfordras att projektering påbörjas 011 och en byggstart påbörjas före årsskiftet 011/01. Tillbyggnad ca 1 50m med avdrag för nuvarande paviljonger (avser med paviljnionghyra 010) Kapitalkostnad (avskrivningstid 30 år) -170kkr/år 1 535kkr/år Investeringsbudget 011 Investeringsbudget 01 Investeringsbudget 013 3 000kkr 11 000kkr 11 000kkr 5 000kkr Uppdragsgivare/brukare: Barn- och utbildningsnämnden 010-06-098 Tekniska kontoret 1
Objekt Nytt Revidering 010-0-15 Projektblad nr 08-70-00B Version 010-06-09 Upprättad den 008-01-30 TN prioritet Upprättad av M Svensson Godkänd av Ny förskola, Värnamo väst, 3 avdelningar 007 invigdes den nya förskolan Växthuset inom Värnamo väst där samtliga avdelningar var fullbelagda vid invigningsdagen. Med hänsyn till exploateringen av Ekenhagaområdet samt de planerade bostadsområdena på Gröndalsområdet kan det i mitten av investeringsperioden bli nödvändigt att ytterligare utöka antalet förskoleavdelningar inom området. Byggnationen på Ekenhaga har påbörjats medan tidplanen för ett uppförande av de planerade bostadsområdena på Gröndalsområdet är mer oviss. Till underlag för kostnadsbedömning av denna förskola ligger utformning lika Växthuset samt byggnation med erfarenheter av energieffektiv byggnadsteknik på samma sätt som vid förskolan vid Apladalen. I det fall förskolan skall stå färdig för inflyttning till årsskiftet 013/014 erfordras en byggstart senhösten 013 och projektering bör påbörjas årsskiftet 011/01. Nybyggnad 700m Driftskostnad (exkl. lokalvård, verksamhetservice) Kapitalkostnad (avskrivningstid 30 år) 90kkr/år 95kkr/år Investeringsbudget 01 Investeringsbudget 013 Investeringsbudget 014 1 000kkr 1 000kkr 000kkr 15 000kkr Uppdragsgivare/brukare: Barn- och utbildningsnämnden 010-06-098 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 401 Revidering 010-0-03 Projektblad nr 09-70-005A Version 010-06-09 Upprättad den 009-01-8 TN prioritet Upprättad av J Hallemyr Godkänd av Kotten f-skola, Forsheda Utemiljö Kottens utomhusförskola som tidigare hette Solkatten har hösten 008 startat upp med utomhuspedagogik som profil. I samband med att förskolan byter inriktning med mer verksamhet utomhus behöver utemiljön förändras. Personalen har gjort en skiss och en prioriteringslista som underlag till tekniska kontoret. Angiven budgetkostnad är bedömd som en rimlig nivå utifrån tidigare utförda ombyggnader av förskolegårdar, varvid alla önskemål inte kommer att kunna utföras med de budgeterade medeln. För närvarande är det ett tillfälligt minskat barnantal i Forsheda varvid barn- och utbildningsnämnden diskuterar att lägga Kottens förskola i malpåse under läsåret 010/011. Detta gör att en ändring av utemiljön kan förskjutas till 013. Kalkylnivå : Kostnadsbedömt (Omfattning känd/ Kostnadsbedömning på referensvärden) Ombyggnadsyta Ca 000m 0kkr/år Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 0 år) 31kkr/år Investeringsbudget 013 400kkr 400kkr Uppdragsgivare/hyresgäst: Barn- och utbildningsnämnden Avtal: Nytt internhyresavtal 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 99 Revidering Projektblad nr 10-70-00 Version 010-06-09 Upprättad den 010-0-1 TN prioritet Upprättad av J Hallemyr Godkänd av Rörstorpskolan Tillbyggnad Rörstorpskolan kommer att utöka antal klasser och är därför i behov av ytterligare lokaler för undervisning. Tillbyggnadens placering och utformning av lokalerna kommer att utredas av barnoch utbildningsförvaltningen och tekniska kontoret under 011 med en planering av ett utförande så att inflyttning kan ske höstterminsstarten 013. Uppskattad kostnad är beräknad på en tillbyggnad med en tillkommande yta på ca 300m. I tillbyggnaden inryms klassrum med tillhörande grupprum, lärararbetsplatser, entré med kapprum och toaletter. Ombyggnadsyta Ca 300m 135kkr/år Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 30 år) 168kkr/år Investeringsbudget 013 6 000kkr 6 000kkr Uppdragsgivare/hyresgäst: Barn- och utbildningsnämnden Avtal: Nytt internhyresavtal 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt Gröndalsskola Revidering Projektblad nr 10-70-008 Version 010-06-09 Upprättad den 010-0-05 TN prioritet Upprättad av A Magnusson Godkänd av Gröndalsskolan, Ombyggnad fjärrvärme Värmedistributionen till Gröndalsskolan sker i dag via en så kallad sekundärkulvert som matas från installationsbyggnaden som ligger intill sporthallen. Internt i byggnaden hettas sedan varmvattnet upp ytterligare via el-patroner. Befintlig kulvert och värmeinstallation är i behov av utbyte och i samband med detta föreslås att fastigheten ansluts direkt till Värnamo energis fjärrvärmenät och nuvarande värmecentral ersätts av en värmeväxlare och nya styrventiler varvid ett stabilare och effektivare system erhålls. Åtgärden genererar även en lägre returtemperatur i fjärrvärmenätet, vilket ger Värnamo Energi en effektivare drift. Kalkylnivå : Kostnadsbedömt (Omfattning känd/ Kostnadsbedömning på referensvärden) Yta 7047m Driftskostnad (exkl. lokalvård, verksamhetservice) Kapitalkostnad (avskrivningstid 30 år) -10kkr/år 61kkr/år Investeringsbudget 011 1 000kkr 1 000kkr Uppdragsgivare/brukare: Barn- och utbildningsnämnden 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 78 Revidering 010-0-04 Projektblad nr 06-70-008D Version 010-06-09 Upprättad den 006-0-8 TN prioritet Upprättad av S Strömberg Godkänd av Sporthallen-Aplarinken Parkering och utemiljö Utifrån tidigare beslut har en arbetsgrupp bestående av tekniska kontoret, fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt bsv arkitekter&ingenjörer AB genomfört en förprojektering av den yttre miljön som bl. a omfattar trafik- och parkeringslösningar, angöringsytor i anslutning till Sporthallen och Aplarinken samt med hänsyn till utemiljön omkring Apladalsskolan. Då befintlig grusplan mellan Apladalsskolan och Aplarinken anläggs till skolgård uppdelas parkeringsytorna för sporthall och ishall i st parkeringsplatser inklusive anslutningsvägar. Totalt innebär detta att 13 p-platser anläggs i området vilket fördelas på 68 platser vid Sporthallen och dessa ytterligare 55 platser vid Aplarinken. Byggnation av parkeringen för sporthallen pågår och planeras vara klar hösten 010 i samband med färdigställandet av sim- och sporthallens ombyggnation. Kostnaden för parkeringsplatsen till Aplarinken är tidigare beräknad till 000 kkr. Kalkylnivå : Kostnadsbedömt (Omfattning känd/ Kostnadsbedömning på referensvärden) Driftskostnad (exkl. lokalvård, verksamhetservice) Kapitalkostnad (avskrivningstid 0 år) 50kkr/år 154kkr/år Investeringsbudget 013 000kkr 000kkr Uppdragsgivare/hyresgäst: Fritidsnämnden Avtal: Nytt internhyresavtal 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 95 Revidering 010-0-15 Projektblad nr 06-70-010D Version 010-06-09 Upprättad den 006-0-8 TN prioritet Upprättad av M Svensson Godkänd av Tinas Ö Yttre idrottsanläggning Utvändiga idrottsanläggningar på Tinas Ö anpassas till standard som motsvarar önskemål från skolan och fritidsförvaltningen. Det innebär att nuvarande tennisbanor ersätts med 3 nya. Löparbanor görs om delvis med hårdgjord yta för inlines och aktivitetsytor för bland annat höjd och längdhoppning. Skatebordrampen flyttas och 3 gräsytor för idrottsundervisning samt en volleybollplan ordnas. Befintliga stöd av betong norr om idrottshallen görs om till en läktare med skärmtak för lektionsgenomgångar mm. De befintliga ytorna vid yttre idrottsanläggning och kantelement vid gradänger (trappavsatser mellan byggnaden och fotbollsplanen) är i behov av underhållsåtgjärder. (exkl. lokalvård, verksamhetservice) Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 0 år) 110kkr/år 354kkr/år Investeringsbudget 013 Planerat underhåll 4 600kkr 1 500kkr 6 100kkr Uppdragsgivare/brukare: Fritidsnämnden 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt - Revidering 009-0-09 Projektblad nr 08-70-004A Version 010-06-09 Upprättad den 008-01-8 TN prioritet Upprättad av M Svensson Godkänd av Värnamo Camping Ändring p.g.a. ny bro Vid genomförandet av den nya tillfartsväg som via ny bro från Vallgatan över Lagan, går genom Värnamo camping södra del, till planerat bostadsområde öster om Prostsjövägen måste en ändrad utformning av campingområdet ske. Kommunstyrelsen beslutade 007-08-0 att campingen skall bedrivas i området mellan Lagan, Prostsjövägen, konstgräsplanen och den nya tillfarten från Vallgatan samt att verksamhetens omfattning skall vara av samma storleksordning som i dagsläget. En utredning om möjligheterna att ändra utformningen av Värnamo Camping med bibehållen omfattning gjordes 009 där campingarrendatorn har lämnat synpunkter på omfattningen och förslagets innehåll. Utredningsförslaget innebar att anlägga ny infart till campingen via samma tillfartsväg som till konstgräsplanen, nya servicebyggnader och intilliggande funktioner i anslutning till denna infart samt att bibehålla befintliga vägslingor och campingtomter inom området skulle campingen kunna bibehållas i samma omfattning som tidigare. Detta förslag innebär dock begränsningar avseende bl. a tillgängligheten till Prostsjöns badplats och möjligheten till en framtida expansion. Campingens läget intill Lagans strand medför även att en detaljplan för området bör upprättas innan byggstart kan ske. Kapitalkostnad akuta åtg. (avskrivningstid 3 år) Kapitalkostnad ändring (avskrivningstid 15 år) 0kkr/år 18kkr/år 65kkr/år Investeringsbudget 015 7 000kkr 7 000kkr Uppdragsgivare/brukare: Fritidsnämnden 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt Revidering 010-0-15 Projektblad nr 08-70-006B Version 010-06-09 Upprättad den 008-0-4 TN prioritet Upprättad av M Svensson Godkänd av Ny idrottshall, Värnamo väst Fritidsförvaltningen har anmält ett behov av en ny fullstor bollhall i centrala Värnamo då de nuvarande anläggningarna idag har ett fullt nyttjande. Med fullstor bollhall avses en golvyta med spelmåtten 3x43m samt ytterligare ytor för förråd, omklädningsrum mm. En placering av denna nya hall är inte fastlagd men genom lokalisering till Gröndalsområdet vid Värnamo väst skulle anläggningen kunna vara en tillgång i flera dimensioner. Bland annat för skolidrott vid Trälleborgskolan och Gröndalsskolan som idag sker i mindre hallar samt som komplement till den nya konstgräsplanen där omklädningsrum och förråd kan samnyttjas. Hallen borde även utformas så att den även kan nyttjas till vid olika samlingar och evenemang i området. Trälleborgskolans gymnastikhall är dessutom inte ändamålsenlig samt i stort behov av renovering varvid tekniska kontoret har upprättat ett förslag till åtgärder som totalt kostnadsbedöms till omkring.000 kkr. (Kostnaden är för renovering av Trälleborgsskolan.) I det fall en ny fullstor bollhall anläggs i området är denna renovering inte aktuell. En utredning av bollhallens placering samt projektering bör ske under 011 och byggnation sker samtidigt som tillbyggnad av Trälleborgsskolan. Nybyggnad 1 500m Driftskostnad (exkl. lokalvård, verksamhetservice) Kapitalkostnad (avskrivningstid 30 år) 500kkr/år 1 8kkr/år Investeringsbudget 011 Investeringsbudget 01 Investeringsbudget 013 500kkr 10 000kkr 9 500kkr 0 000kkr Uppdragsgivare/brukare: Fritidsnämnden 010-06-098 Tekniska kontoret 1
Objekt Revidering Projektblad nr 10-70-003 Version 010-06-09 Upprättad den 010-0-15 TN prioritet Upprättad av M Svensson Godkänd av Lagmansgatan 13, ga Fälths Ombyggnad till fritidsgård I samband med om- och tillbyggnad av Apladalsskolans färdigställande har de lokaler som tidigare nyttjats vid Lagmansgatan 13 (ga. Fälths) blivit vakanta. På Fritidskontorets uppdrag har WERICS ab gjort en förenklad förstudie av möjligheten att utnyttja lokalerna till fritidsgård. Preliminärt visar förstudien att byggnaden bedöms som lämplig för ändamålet och anger de brister i byggnadsstommen som vid en eventuell ombyggnad särskilt bör beaktas. Inga utredningar om lokalens utformning eller kostnadsberäkningar har gjorts. För närvarande bedriver fritidsförvaltningen fritidsgårdar i extern hyrda lokaler vid Navet och Vråen och dessa hyreskostnader uppgår till ca 800 kkr/år. Driftskostnaderna för lokalen vid Lagmansgatan 13 beräknas till ca 400 kkr/år. Detta innebär att en ombyggnadskostnad upp till 5 000 kkr är möjlig med bibehållen lokalkostnad för verksamheten. Förslaget är att en utredning påbörjas 010 och att projektering sker så att byggstart kan ske i början av 011 och ett färdigställande för inflyttning sker under 01. Ombyggnad 1 100m Driftskostnad, (exkl. lokalvård, verksamhetservice) Kapitalkostnad (avskrivningstid 0 år) 400kkr/år 384kkr/år Uppdragsgivare/brukare: Fritidsnämnden Investeringsbudget 011 Investeringsbudget 01 3 000kkr 000kkr 5 000kkr 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt Finnvedsvall. Revidering Projektblad nr 10-70-007 Version 010-06-09 Upprättad den 010-0-10 TN prioritet Upprättad av A Magnusson Godkänd av Finnvedsvallen, Värmekonvertering och ombyggnad : Tekniska kontoret har i enlighet med energistrategin planerat att konvertera Finnvedsvallen från direktverkande el till fjärrvärme kompletterat med solvärmeanläggning där planerade solpaneler beräknas kunna tillgodose sex duschar i 15 minuter per dygn. Övriga energieffektiviseringsåtgärder som planeras är installation av ventilation med värmeåtervinning samt byte av belysning och installation av närvarostyrning. Detta medför en beräknad energikostnadsbesparing om 70 kkr/år Finnvedsvallen byggdes i början av 1980-talet och inga genomgripande underhållsarbeten har skett varvid tekniska kontoret i samband med utredning av energisparåtgärder tillsammans med Fritidsförvaltningen och WERICS AB har utarbetat ett förslag på en ombyggnad där två omklädningsrum görs större samt att läktaren handikappanpassas. I samband med värmekonverteringen och ombyggnadsarbetena genomförs även ett mer omfattande underhåll avseende nya ytskikt, byte av porslin och omläggning av yttertaksbeklädnaden. Kalkylnivå 1: Kostnadsberäknat (Förprojektering har skett/kostnadskalkyl finns) Yta 1 408m Driftskostnad (exkl. lokalvård, verksamhetservice) Kapitalkostnad (avskrivningstid 30 år) -70kkr/år 46kkr/år Investeringsbudget 011 Övergripande fastighetsunderhåll 4 000 kkr 3 000 kkr 7 000 kkr Uppdragsgivare/brukare: Fritidsnämnden 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt Revidering 010-0-1 Projektblad nr 09-70-006A Version 010-06-09 Upprättad den 009-0-4 TN prioritet Upprättad av M Svensson Godkänd av Östhamra Ombyggnad personallokaler Omsorgsförvaltningen har upprättat ett skissförslag till ombyggnad av personallokalerna vid Östhamra i Rydaholm. Förslaget innebär att de nuvarande personallokalerna byggs om och anpassas för dagens verksamhet där nuvarande personalrum och dagrum sammanförs, rökrum tas bort, omklädningsrum med tillhörande hygienutrymmen görs större, ett konferensrum tillskapas mm. Kostnaden för ombyggnaden uppskattas utifrån skissförslaget till 3.000 kkr Kalkylnivå : Kostnadsbedömt (Omfattning känd/ Kostnadsbedömning på referensvärden) Ombyggnadsyta ca. 170m (totalt) - kkr/år Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 30 år) 185kkr/år Bedömning av kostnader Investeringsbudget 011 3 000kkr 3 000kkr Uppdragsgivare/brukare: Omsorgsnämnden 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 79 Revidering Projektblad nr 10-70-005 Version 010-06-09 Upprättad den 010-01-7 TN prioritet Upprättad av J Hallemyr Godkänd av Rörstorpsgården Ombyggnad kök I köket på Rörstorpsgården arbetar idag 9 personer och köket lagar ca 0 portioner. Utöver matlagning till verksamheterna vid Rörstorpsgården sker matdistribution till Stensötan och omsorgsförvaltningen planerar även leverera mat till Brushanens verksamheter. Dessutom distribueras matpaket till pensionärer utanför kommunens egna boende. Köket byggdes 1974 och har sedan dess underhållits och kompletterats medan köket numera är i behov av en mer omfattande renovering och anpassning för den stora mängd matleveranser som distribueras vilket också innebär en ombyggnad vid utlastningen som utökas med större vagnhall. Kalkylnivå 1: Kostnadsberäknat (Förprojektering har skett/kostnadskalkyl finns) Ombyggnadsyta Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 15 år) 50 m 0kkr/år 51kkr/år Investeringsbudget 011 5 500kkr 5 500kkr Uppdragsgivare/hyresgäst: Omsorgsnämnden Avtal: Nytt internhyresavtal 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 407 Revidering Projektblad nr 10-70-006 Version 010-06-09 Upprättad den 010-01-7 TN prioritet Upprättad av J Hallemyr Godkänd av KÖK, Forsgården Renovering kök I köket på Forsgården arbetar idag 6 personer, köket lagar ca 100 portioner. Köket levererar mat till Soläng, Bredäng och internt till Forsgården. Mat serveras också i den intilliggande restaurangen. Dessutom distribueras matpaket externt till pensionärer utanför kommunens boende. Köket byggdes 1968 och har sedan dess underhållits löpande med inköp av nya maskiner. I början av 1990-talet byggdes bl.a. delar av varukylanläggningen om. Nu är köket i sin helhet i behov av en omfattande renovering med bl.a. nya ytskikt på golv, väggar och tak, nya arbetsbänkar och en ny diskanläggning. I samband med ombyggnaden kommer planerat underhåll att utföras. Kalkylnivå 1: Kostnadsberäknat (Förprojektering har skett/kostnadskalkyl finns) Ombyggnadsyta Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 15 år) 100 m 0kkr/år 186kkr/år Investeringsbudget 011 Planerat underhåll 011 000kkr 500kkr 500kkr Uppdragsgivare/hyresgäst: Omsorgsnämnden Avtal: Nytt internhyresavtal 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 199 Revidering Projektblad nr 10-70-013 Version 010-06-09 Upprättad den 010-03-0 TN prioritet Upprättad av P Jacobsson Godkänd av Räddningsstationen Ersättning för beredskapsförråd Räddningstjänsten i Värnamo kommun har idag ett gemensamt beredskapsförråd i Forsheda tillsammans med räddningstjänsterna i Gislaveds och Gnosjö kommun där förrådet syftar till att lagerhålla materiel för vissa större händelser eller situationer inom ramen för extraordinära händelser. Då Gislaveds och Gnosjö kommun meddelat att de avser att lämna sin del och beräknas inkomma med en uppsägning av hyresavtalet med räddningstjänsten i Värnamo vilket innebär att Räddningstjänsten i Värnamo tvingas överse sitt behov och möjligheten att lagerhålla Värnamo Kommuns beredskapsmateriel vid räddningsstationen i Värnamo. Räddningstjänstens förslag till om- och tillbyggnad vid räddningsstationen är att bygga in befintlig carport vid rökskyddsverkstad, montera en port i gaveln och montera pallställ för 50 pallplatser. Detta medför att en ny carport byggs vid nuvarande sortergård för totalt 5 fordonsplatser. Vissa sprängningsarbeten kan komma att erfordras. Räddningstjänsten beräknar att en avveckling av nuvarande beredskapsförrådet påbörjas i april 010 och att en överflyttning till räddningsstationen bör vara klar i juni 011. Tillbyggnadsyta 10m Ombyggnadsyta 91m Bedömning av kostnader Investeringsbudget 011 Produktionskostnad 800 kkr 800 kkr Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 30 år) 40kkr/år 50kkr/år Uppdragsgivare/brukare: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (Räddningstjänsten) 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 199 Revidering Projektblad nr 10-70-014 Version 010-06-09 Upprättad den 010-03-04 TN prioritet Upprättad av P Jacobsson Godkänd av Räddningsstationen Ombyggnad av omklädningsrum Då det har tillkommit fler kvinnliga anställda både på brandsidan, men framförallt på ambulanssidan sedan stationen byggdes -95, har damernas omklädningsrum blivit för trångt. Räddningstjänsten har ett stort behov av en ombyggnation för att skapa ändamålsenliga omklädningsutrymmen för förvaltningens kvinnliga personal samt för landstingets (ambulansen) kvinnliga personal då båda dessa grupper verkar i samma lokaler inom räddningsstationen. Räddningstjänsten påpekar även att ändamålsenliga och jämställda omklädningsutrymme är en viktig del i att bibehålla och utveckla arbetet med förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete. Kostnadsbedömningen är mycket grovt uppskattad eftersom omfattning och förlag till åtgärdsförslag inte har utretts. Tillbyggnadsyta -m Ombyggnadsyta ca 60-70m Bedömning av kostnader Investeringsbudget 013 Produktionskostnad 600 kkr 600 kkr Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 30 år) 10kkr/år 37kkr/år Uppdragsgivare/brukare: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (Räddningstjänsten) 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 1 Revidering 010-0-15 Projektblad nr 08-70-008B Version 010-06-09 Upprättad den 008-01-9 TN prioritet Upprättad av P Jacobsson Godkänd av Kommunförrådets verkstad Ny- och ombyggnation Verksamheten i kommunförrådets verkstad utgörs idag av reparationer, underhåll och service av ca: 500 fordon och maskiner. Verkstaden är i behov av större utrymmen och en god logistik för att fungera effektivt på de fyra arbetsstationerna. Utrymmet i verkstaden är även för litet för att kunna få in de största fordonen och behöver därför ökas både på längd och höjd. Eftersom tunga lyft är vanligt förekommande behöver travers vara tillgänglig på arbetsstationerna. Tillbyggnadsyta 70m Ombyggnadsyta 195m Bedömning av kostnader Investeringsbudget 015 Produktionskostnad 5 500 kkr 5 500 kkr Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 30 år) 75kkr/år 338kkr/år Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt Revidering 010-0-15 Projektblad nr 09-70-010A Version 010-06-09 Upprättad den 009-0-4 TN prioritet Upprättad av M Svensson Godkänd av Folkets Park Upprustning av byggnader mm Både byggnader och asfaltsytor inom Folkets park är i stort behov av upprustning. Utifrån en översiktlig inventering uppskattas ett akut investeringsbehov som omfattar bl. a omläggning av yttertak, utvändiga målningsarbeten, ramper för ökad tillgänglighet för rörelsehindrade, allmän översyn av den yttre belysningen samt justering och lagning av asfaltsytor mm. Gräsytor, lekplatsen eller andra byggnadsåtgärder har ej medtagits i denna bedömning. Kostnaden för en denna mycket begränsade upprustningen bedöms till omkring 1.500 kkr. Utöver dessa akuta åtgärder finns även ett behov av mer omfattande upprustningar av byggnader mm vilket bör diskuteras med verksamheten innan omfattning och kostnadskalkyl upprättas. Folkets park avser en egen verksamhet inom övrig fastighetsverksamhet och finansieras således inom ramen för de anslag som kommunfullmäktige anvisar. Kalkylnivå : Kostnadsbedömt (Omfattning känd/ Kostnadsbedömning på referensvärden) (totalt) - kkr/år Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 15 år) 140kkr/år Bedömning av kostnader Investeringsbudget 013 1 500kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden Avtal: Finansiering inom ramen för anslag som kommunfullmäktige anvisar. 010-06-09 Tekniska kontoret 1
Objekt 1 11 Revidering Projektblad nr 10-70-011 Version 010-06-09 Upprättad den 010-0-05 TN prioritet Upprättad av C Karlsson Godkänd av Stadshuset/Tingshuset Lokalplaneringsutredning Det behövs en samlad bild av lokalanvändningen i Stadshuset och Tingshuset. En projektgrupp är bildad med representanter från kommunledningskontoret, miljöoch stadsbyggnadskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och Tekniska kontoret som har till uppgift att utreda stadshusets lokalanvändning. Särskilda områden som studeras är säkerhet och skydd kontra medborgartillgänglighet samt lokalutnyttjande och samordning. Respektive förvaltning identifierar det framtida lokalbehovet där ritningsskisser tas fram under 010 varefter en kostnadskalkyl kan upprättas. I samband med utredningen studeras även Tingshusets framtida nyttjande. Upptagna investeringsmedel avser kostnader för utredning och upprättande av underlag inför en kostnadsberäkning. Om-/Tillbyggnad - m - kkr/år Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 30 år) - kkr/år Investeringsbudget 011 300 kkr --- kkr Uppdragsgivare/hyresgäst: Kommunledningskontoret Avtal: Enligt senare 010-06-09 Tekniska kontoret 1