Verksamhetsplan 2013 2014 1
ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar och kunder värderar. - Vi vill leverera hög och god tillgänglighet och kvalité av service och utbud. - Vi vill tillhandahålla ett utbud som är anpassat för en bred målgrupp som består av människor med olika förutsättningar, intressen och behov. Vi vill att våra miljöer stärker upplevelsen av trivsel och gemenskap. - Resultatet av Nöjd kund undersökning som genomförs år 2013 ska år 2014 vara bättre än föregående år. - Resultatet av mätning av tillgänglighet via huvudnumren på våra anläggningar som genomförs år 2013 ska år 2014 vara bättre än föregående år. - Resultat av tidigare genomförd nöjdkundmätning av www.iksu.se ska vid mätning år 2014 vara bättre. Aktiviteter: - Nöjd kund undersökning bland våra träningskortsmedlemmar genomförs under 2013. - Vi genomför minst en riktad undersökning med specifika frågeområden under 2013 och 2014. - Vi säkerställer en ökad dialog, samverkan och samsyn med våra sektioner genom kontinuerliga träffar och utvecklingsinsatser. - En total översyn av telefonilösning ska genomföras under 2013. Åtgärder genomförs så att mätningar av svarsfrekvenser, svarstider mm identifieras. - Ny webplats sjösätts under våren/sommaren 2013. - Imagemätning av IKSU spa bland Umeås invånare genomförs under 2013. Mätningen ligger som grund för framtida beslut om utveckling. - Förbättra parkeringsmöjligheterna på IKSU Sport och Spa genom att öka antalet platser samt förbättra standarden. - Genomföra de projekt eller förstudier som beslutats enligt rutin i ledningsgrupp 2
EFFEKTIVARE RUTINER OCH PROCESSER - Vi strävar efter att jobba strukturerat och engagerat i enlighet med det ledningssystem för kvalitet (LIKE) vi byggt för vår organisation. Med stöd av detta strävar vi mot hög kundnöjdhet, förbättrad effektivitet och stort internt engagemang kring kvalitetsfrågor. - Med vårt ledningsgsystem som stöd strävar vi efter att ha metoder och rutiner för uppföljning och mätning. Vi identifierar kontinuerligt de områden som kan förbättras och effektiviseras. Vi fattar beslut som baseras på analyser och fakta. - Kvalitetscertifiering enligt ISO-standarden senast 2014-12-31. - Alla medarbetare i organisationen känner till och arbetar i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem (LIKE). - Under 2013 har en plan arbetats fram för IT strategi och IT struktur, som hjälper oss att få effektivare processer och rutiner Aktiviteter: - Kvalitetsarbete fortgår enligt plan - Kvalitetsambassadörer utses i organisationen - Alla i organisationen, även visstidsanställda, arvoderade ledare och våra sektionsrepresentanter erhåller information och utbildning i kvalitetsfrågor vilket säkerställer att processer och rutiner följs i hela organisationen. - Förberedelsearbete inför byte till Quinnyx (schema-, bemannings- och tidbokningssystem) sker första halvåret 2013. - Projekt startas för att ta fram plan inom IT-strategi och struktur 3
NÖJDARE MEDARBETARE OCH EN GOD ARBETSMILJÖ - Vi vill att våra medarbetare ska ha en känsla av sammanhang, känna eget ansvar, vara delaktiga och jobba mot tydliga mål. - Vi strävar efter att varje medarbetare ska må bättre. Att alla ska uppleva arbetsglädje, trivsel och en god arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi förutsättningar som stimulerar till goda prestationer och bättre hälsa. - Vi strävar efter ett systematiskt arbete med kompetensutveckling som bidrar till ständiga förbättringar och utveckling av våra processer och tjänster. - Resultat av Nöjd medarbetar undersökning 2014 ska vara bättre än år 2013. - Varje medarbetare känner till och arbetar enligt Strategisk plan och Verksamhetsplan - Varje medarbetare känner till och arbetar enligt arbetsgruppens mål samt sina individuella mål. - Resultatet av uppföljning (senast 2014) av hälsokartläggningen ska vara bättre än kartläggningen som gjordes år 2012. - Samtliga anställda som har rätt till friskvård på arbetstid ska nyttja detta Aktiviteter - Metod för nedbrytning av mål tas fram och börjar användas under första halvåret 2013. - Förebyggande aktiviteter genomförs för att undvika stressrelaterad ohälsa - NMI genomförs 2013 och 2014. - Vi fortsätter arbetet med att förankra värdegrund, strategisk plan och verksamhetsplan. 4
SÄKERSTÄLLD LÅNGSIKTIG STABIL EKONOMI FÖR FORTSATT UTVECKLING - Vi strävar efter att bli fler medlemmar och kunder som tar del av vår verksamhet. De som hittar till oss vill vi behålla, därför vill vi göra så mycket vi kan för att alla medlemmar och kunder ska vara aktiva och stanna så länge som möjligt. - Vi arbetar för att ta kostnadsmedvetna beslut vilket innebär att vi väger investeringskostnad mot nytta för verksamheten. - Nyckeltalens värde som beslutats, förbättras mellan år 2013-2014 - Avkastning i relation till omsättningen ska uppgå till lägst 2 % - Soliditeten ska vara lägst 30 % - Antalet träningskortsmedlemmar ökar med 5 % per år - Vi förbättrar vår retention mellan år 2013 och 2014 Aktiviteter - Nyckeltal för respektive verksamhet beslutas och ansvariga utses. Dessa ska vara lätta att följa och ta del av för alla medarbetare. - Insatser görs för att öka aktiviteten hos våra inaktiva medlemmar - Beläggningsgraden i verksamheten och i våra lokaler följs upp och optimeras utifrån respektive verksamhets mål. - Vi utvecklar metoder för att mäta retention och avslutning av medlemskap under perioden. 5