Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Reviderad resultatbudget 2011/2012 Varav Medfinansierin g KTH varav finansiella/avskri vningar/boksluts dispositioner Resultat (utan indirekta kostnader) 2010/2011 varav finansiella/avskri vningar/boksluts dispositioner Kommentarer THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond 289 640 kr 3 242 460 kr 331 000 kr 3 532 100 kr 115 000 kr 277 000 kr 681 654 kr 4 153 500 kr 3 471 846 kr 235 000 kr 227 000 kr Extra utgifter i samband med kanslichef Mariannes avgång: rekryteringsarvode, redovisningstjänster. Doktorandråd. Finansiella kostnader Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar 202 000 kr 0 kr 202 000 kr 26 000 kr 173 000 kr 23 000 kr 196 000 kr 26 000 kr Höjt studiemedel och därmed också arvode till talmanspresidiet och sakrevisorerna. Styrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 228 000 kr 0 kr 228 000 kr 0 kr 219 000 kr 0 kr 219 000 kr 0 kr Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 3 642 745 kr 4 377 000 kr 774 000 kr 8 019 745 kr 1 866 900 kr 3 877 887 kr 4 850 000 kr 8 727 887 kr 2 892 000 kr Högre hyresintäkter, nytt billigare städavtal, lägre avskrivningskostnader och räntekostnader. Underhåll och reparation av fastighet uppjusterad för projekt som vi vet kommer bli av; t.ex. ventilation och toalett Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier 247 000 kr 6 218 000 kr 1 000 000 kr 5 971 000 kr 342 000 kr 714 921 kr 7 370 000 kr 6 655 079 kr 401 000 kr Högre försäljning, nyanställning Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Elkostnader justerade efter utfall 10/11, högre underhållskostnader, mycket snöröjning Utgifter: Drift och underhåll av fastighet.. Avskrivningar toalettombyggnad 129 000 kr 210 000 kr 339 000 kr 58 000 kr 71 000 kr 210 000 kr 281 000 kr 58 000 kr Information : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 491 000 kr 10 000 kr 0 kr 501 000 kr 0 kr 407 000 kr 10 000 kr 417 000 kr 30 000 kr Kopiatorkostnader justerade efter utfall 10/11, höjt studiemedel. Kontaktskapande verksamhet Fest och Event : Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. 933 000 kr 3 467 000 kr 418 000 kr 2 534 000 kr 39 000 kr 440 000 kr 2 607 000 kr 2 167 000 kr 23 000 kr och kostnader justerade efter utfallet 10/11: bl.a. högre biljettintäkter och försäljning, lägre flipperintäkter, högre inköpskostnader. Höjt studiemedel. Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter 88 500 kr 431 000 kr 113 000 kr 342 500 kr 99 000 kr 43 500 kr 68 000 kr 43 000 kr 24 500 kr 0 kr 9 000 kr 500 kr 244 000 kr 25 000 kr 235 000 kr 73 000 kr 24 500 kr 0 kr Högre uthyrningsintäkter, uppjusterade arvoderingskostnader för timavlönade
Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden THS International : KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. för ISS mottagning från internationella studenter. 66 000 kr 196 000 kr 56 000 kr 130 000 kr 17 500 kr 197 500 kr 1 065 000 kr 635 000 kr 867 500 kr 0 kr 16 500 kr 26 000 kr 140 000 kr 844 000 kr 123 500 kr 13 500 kr 818 000 kr 0 kr Höjt studiemedel. Stor del av KTH:s bidrag pga. Indirekta kostnader. : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation 2 836 500 kr 6 295 000 kr 3 458 500 kr 154 000 kr 2 240 500 kr 5 312 000 kr 3 071 500 kr 152 000 kr Vinst från Young Professionals ej tidigare budgeterat. Höjt studiemedel. THS Radio : Annons och sponsringsintäkter : Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 75 000 kr 263 000 kr 188 000 kr 0 kr 5 000 kr 193 000 kr 188 000 kr 0 kr Ökat vinstkrav med 70 tkr för att bära delar av indirekta och Nymblekostnader. Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation 24 500 kr 931 500 kr 956 000 kr 63 000 kr 20 000 kr 1 105 000 kr 1 085 000 kr 59 000 kr Högre annonsförsäljning, omförhandlade tryckkostnader, höjt studiemedel. En mer realistisk budget; OL har tidigare gått back trots positiv budget. Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation 75 000 kr 659 000 kr 659 000 kr 584 000 kr 0 kr 482 000 kr 45 000 kr 527 000 kr 0 kr Kopiatorkostnader justerade efter utfall 10/11, höjt studiemedel. Stor del av KTH:s bidrag pga. Indirekta kostnader. Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd 324 000 kr 1 090 000 kr 1 058 000 kr 766 000 kr 0 kr 439 000 kr 327 000 kr 313 000 kr 766 000 kr 0 kr 383 000 kr 360 000 kr 743 000 kr 0 kr 651 500 kr 64 000 kr 715 500 kr 0 kr Kopiatorkostnader justerade efter utfall 10/11, höjt studiemedel. Stor del av KTH:s bidrag pga. Indirekta kostnader från föreningsstöd och studiesoc. verksamhet. Ny budgetpost för profilkläder, höjt studiemedel. Bidrag från KTH, ska täcka delar av indirekta kostnader samt direkt värdeskapande verksamhet (se fullkostnadsbudget). Näringsliv : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 471 500 kr 1 609 500 kr 1 138 000 kr 0 kr 244 000 kr 770 000 kr 526 000 kr 0 kr Ökade vinstkrav med rambudget på projekt, uppjusterade intäkter event efter utfall samt extra satsning. Kopiatorkostnader justerade efter utfall 10/11, PR och reklamkostnader justerade efter utfall 10/11. Höjt studiemedel. TOTALT 88 384 kr 30 459 460 kr 5 400 000 kr 30 547 844 kr 2 827 400 kr 1 866 313 kr 28 325 500 kr 30 191 813 kr
Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader TOT resultat THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader 2 213 360 kr REVIDERAD FULLKOSTNADSBUDGET 2011/2012 Varav Medfinansiering KTH 3 242 460 kr 331 000 kr Direkta 3 532 100 kr varav finansiella/avskrivnin gar/bokslutsdispositi oner 115 000 kr 277 000 kr Indirekta kostnader 2 695 000 kr Nymblekostnader 192 000 kr Kommentarer till reviderad fullkostnadsbudget Mycket mer administrativa och ekonomirelaterade kostnader i samband med KC:s avgång. Dessa resultatförs framförallt på centralverksamheten, men påverkar alla resultatställen i ökade administrativa internkostnader. Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar Styrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 9 000 kr 11 000 kr 0 kr 0 kr 202 000 kr 26 000 kr 202 000 kr 228 000 kr 221 000 kr 9 000 kr 4 000 kr Tid styrelsen/fullmäktige ägnar åt att arbete med Nymble räknas in direkt i Kårhusets kostnader och fördelas enligt "Nymble kostnader". Direkta kostnader för Nymble för Styrelse/Fullmäkte visas direkt i kolumnen "Nymblekostnader". Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 119 745 kr 4 377 000 kr 774 000 kr 8 019 745 kr 1 866 900 kr 350 000 kr 3 873 000 kr Billigare städavtal och lägre finansiella kostnader för huset, dock underhåll och reparationskostnader som därmed höjer "Nymblekostnader" för övriga resultatställen. Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier 1 589 000 kr 6 218 000 kr 1 000 000 kr 5 971 000 kr 342 000 kr 734 000 kr 1 102 000 kr Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet.. Avskrivningar toalettombyggnad 327 000 kr 210 000 kr 339 000 kr 58 000 kr 198 000 kr Information : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 0 kr 10 000 kr 0 kr 501 000 kr 0 kr 543 000 kr 52 000 kr Programgruppen : Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. 145 000 kr 3 467 000 kr 418 000 kr 2 534 000 kr 39 000 kr 487 000 kr 591 000 kr Programgruppsverksamheten i Nymble är till stor del beroende av varandra och ska ha som långsiktigt mål att som helhet bära sina indirekta kostnader och Nymblekostnader Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus 224 500 kr 431 000 kr 113 000 kr 342 500 kr 99 000 kr 60 000 kr 253 000 kr : Utrustning och arvoden
Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden THS International : KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. för ISS mottagning från internationella studenter. 63 500 kr 83 000 kr 144 500 kr 68 000 kr 196 000 kr 1 065 000 kr 43 000 kr 56 000 kr 635 000 kr 24 500 kr 55 000 kr 52 000 kr 130 000 kr 17 500 kr 60 000 kr 89 000 kr 867 500 kr 246 000 kr 96 000 kr Ska till största del finansieras av KTH : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation 1 915 500 kr 6 295 000 kr 3 458 500 kr 154 000 kr 694 000 kr 227 000 kr THS Radio : Annons och sponsringsintäkter : Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 46 000 kr 263 000 kr 188 000 kr 52 000 kr 69 000 kr Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation 286 500 kr 931 500 kr 956 000 kr 63 000 kr 198 000 kr 64 000 kr Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation 387 000 kr 659 000 kr 659 000 kr 584 000 kr 383 000 kr 79 000 kr Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, representation 857 000 kr 1 090 000 kr 1 058 000 kr 766 000 kr 386 000 kr 795 000 kr Höga Indirekta och Nymblekostnader pga. Kårföreningar Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd 17 000 kr 327 000 kr 313 000 kr 766 000 kr 559 000 kr 103 000 kr Presidiet går + eftersom pengarna äskade från KTH är baserade på tidigare budget. Näringslivsgruppen : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Mer realistisk budget för eventintäkter : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 58 500 kr 1 609 500 kr 1 138 000 kr 317 000 kr 96 000 kr TOTALT 88 384 kr 30 459 460 kr 5 400 000 kr 30 547 844 kr 2 827 400 kr 0 kr 0 kr
Konto RS 1 11/12 rev 10/11 09/10 08/09 Kommentarer Kåren Centralt Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter 2 577 960 kr 2 030 000 kr 5 150 000 kr 5 458 000 kr 3011 Frivilliga bidrag 50 000 kr 3020 Kopiatorintäkter 48 000 kr 48 000 kr 10 000 kr kr Kåravgiften är 280 kr Medlemsantalet: 93% av 2010/11 pga. minskat antal internationella studenter. Fakturerad kopiering (sektioner och föreningar). 9302 Kopiatorintäkter interna 91 500 kr 105 500 kr 62 000 kr Internfakturerad kopiering 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader 9 000 kr 9 000 kr 13 000 kr kr Föreningstelefoner i Nymble (betalas via kåren). 3400 Bidrag från KTH 331 000 kr 1 651 000 kr 250 000 kr 250 000 kr Bl.a. doktorandombud 3402 Bidrag KTH för ISS 57 000 kr 57 000 kr Flyttat till indirekta kostnader hos RS10 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning KPmiddag och andra centralt arrangerade 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck betalfester. Summan kan variera men ska 30 000 kr 30 000 kr 60 000 kr ska balaneras mot motsvarande 3522 Barförsäljning övrig dryck kostnadskonton 3523 Barförsäljning mat Summa 3 137 460 kr 3 930 500 kr 5 602 000 kr 5 708 000 kr Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr kr 30 000 kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande intäktskonton Representationskostnader 6070 Representation kr kr 25 000 kr 26 000 kr Summa representationskostnader kr kr 25 000 kr 26 000 kr Övriga externa rörelsekostn. 5410 Förbrukningsinventarier 13 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr Inventarier som inte skrivs av. Utökad budget pga. skrivare till KårX. 5412 Datorhårdvara och tillbehör 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Datainventarier som inte skrivs av. 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 50 000 kr 50 000 kr 35 000 kr Serviceavtal med KTH för kårens datorer samt inköp av programvara. 5421 Ekonomi/lönesystem 120 000 kr 80 000 kr 75 000 kr Hogia ekonomi och lönesystem, Pagero 5422 Medlemssystem 121 000 kr 280 000 kr 112 000 kr Utveckling, service och underhåll av THS 5460 Förbrukningsmateriel 8 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5480 Arbetskläder kr kr 3 000 kr Förbrukningsmateriel som förbruks under kort tid, såsom kassaruller. 5500 Rep och underhåll inventarier kr 5 000 kr 5 000 kr 2 000 kr Reparation av kassaapparat, kassaskåp och 5800 Resor 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 2 000 kr Personalens resor för studiebesök och 6074 Kårens råd 6 000 kr Doktorandrådet 6076 Samarbetsorgan 3 000 kr 3 000 kr Teco 6110 Kontorsmateriel 25 000 kr 22 000 kr 22 000 kr 25 000 kr 6111 Kopieringskostnader 170 000 kr 235 000 kr 194 000 kr 210 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 14 000 kr 14 000 kr 9 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 35 000 kr 90 000 kr 95 500 kr 130 000 kr Allt kontorsmateriel köps in centralt och förvaltas av kanslichefen. Faktiska kopieringskostnader (ex. hyra av kopiatorn, serviceavtal, toner). Kansliets utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. för fast telefoni och vidarebefordring till mobiltelefoni 6212 Mobiltelefoni 9 000 kr 12 000 kr 15 000 kr 6250 Porto 120 000 kr 40 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Hela kårens portokostnader ligger här. 6310 Företagsförsäkringar 40 000 kr 80 000 kr 75 000 kr 85 000 kr Försäkring vid stöld och olycksfall (gäller ej föreningar och andra hyresgäster). Omförhandlat 2011 av Marianne 6420 Ersättning till revisor 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 6530 Redovisningstjänster 120 000 kr 80 000 kr 170 000 kr för auktoriserade revisorers årliga revision samt deltagande på möten Kårens ekonomikonsult bör minska till 2012/2013 6540 ITtjänster 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Övriga eventuella ITkonsulttjänster. 6570 Bankkostnader 65 000 kr 50 000 kr 35 000 kr 25 000 kr Hette 8170 "Bankavtal" i budget 0809 6590 Köpta tjänster 165 000 kr 35 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Loomis (tömmer kassaskåp) samt köpta tjänster vid behov (som juridisk hjälp och dylikt)
6800 Inhyrd personal 30 000 kr 18 400 kr 45 000 kr Inhyrd personal vid hög arbetsbelastning i kansliet (ex. terminsstart). 6981 SSCO kr 58 000 kr 320 000 kr 326 270 kr 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI 9 000 kr 8 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Medlemsavgift i SSCO 0 kr 2011/12 pga. ansökning av bidrag från landstinget. Avtal med Arbetsgivaralliansen och SAMI 6990 Div övriga kostnader 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 6254 Kårlegitimation 45 000 kr 45 500 kr 91 000 kr 78 500 kr Mecenat har börjat fakturera Arkivkostnader kr Gammalt konto Support ekonomi och lönesyste 25 000 kr Gammalt konto Datorkostnader 75 000 kr Gammalt konto Utveckling medlemsregister 125 000 kr Gammalt konto Mottagningsavg kåravg 15 000 kr Gammalt konto Ägandegrupp kr Gammalt konto Summa Övriga rörelsekostnader 1 316 000 kr 1 373 900 kr 1 556 500 kr 1 326 770 kr för personal 7013 Löner personal 1 223 000 kr 1 200 000 kr 1 160 000 kr 1 130 000 kr 7382 Kostnd. subventionerade måltider 41 000 kr 41 040 kr 30 000 kr 25 000 kr Rikskuponger 7411 Personalförsäkringar 150 000 kr 100 000 kr 126 000 kr 125 000 kr Enligt kollektivavtal för all personal. 7513 Arbetsgivaravgifter personal 394 100 kr 396 906 kr 383 000 kr 360 000 kr 7530 Löneskatt för pensionskostnader 36 000 kr 30 000 kr 35 000 kr 30 000 kr 7610 Utbildning 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr Utbildning för kanslipersonal, t.ex. datorkurs, språkkurs, personalkonferens 7620 Sjuk och hälsovård 10 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 20 000 kr Sjukgymnastik, rehabilitering och 7630 Intern representation 36 000 kr 45 000 kr 40 000 kr 50 000 kr Personalfester mm (hette 6072 förrut) 7698 Kaffe, uppvaktning 14 000 kr 5 000 kr 15 000 kr 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 1 919 100 kr 1 852 946 kr 1 829 000 kr 1 780 000 kr 15 000 kr Trivselkostnader för personal (uppvaktning av födelsedagsbarn samt fika, här ingår även kaffe för personal och arvoderade) Tidigare lågt budgeterat Rörelsens kostnader 3 265 100 kr 3 256 846 kr 3 440 500 kr 3 132 770 kr Rörelseresultat 127 640 kr 673 654 kr 2 161 500 kr 2 575 230 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning data 3 år 2 800 kr 5 000 kr 25 000 kr 130 000 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 2 200 kr 7912 Avskrivning nyinköp 4 000 kr 7 000 kr Summa Av och nedskrivningar 9 000 kr 12 000 kr 25 000 kr 130 000 kr Kårens datorer+ medlemssystem. Kår Exp 2 nya datorer Resultat efter avskrivningar 136 640 kr 661 654 kr 2 136 500 kr 2 445 230 kr Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela 80 000 kr 80 000 kr 100 000 kr Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter 20 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 8024 Räntor THS AB 95 000 kr 140 000 kr 140 000 kr 135 000 kr Räntor från kårbokhandeln 8092 Vinst vid avyttring av kortfri kr kr 100 000 kr 8110 Förvaltningskostnader notariat 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 20 000 kr Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader 2 000 kr 10 000 kr 20 000 kr 8192 Förlust vid avyttring av kortf kr kr 100 000 kr Summa Finansiella intäkt/kostn 105 000 kr 223 000 kr 220 000 kr 220 000 kr Res.efter finansiella poster 31 640 kr 884 654 kr 2 356 500 kr 2 665 230 kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 258 000 kr 203 000 kr 515 000 kr 545 800 kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Summa Bokslutsdispositioner 258 000 kr 203 000 kr 515 000 kr 545 800 kr Beräknat Resultat 289 640 kr 681 654 kr 1 841 500 kr 2 119 430 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 2 695 000 kr 9303 Internhyra Nymble 192 000 kr Summa Interna 2 503 000 kr 2 213 360 kr
Konto RS 2 11/12 rev 10/11 09/10 Kommentarer Fullmäktige 3400 Bidrag från KTH 23 000 kr 23 000 kr Flyttat till indirekta kostnader Summa intäkter kr 23 000 kr 23 000 kr Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr Summa Rörelsekostnader 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr KFutbildning 4 tkr, ekonomiutbildning 4 tkr, revisorsutbildning 8 tkr Representationskostnader 6075 Fanborg 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Summa representationskostnader 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr relaterade till fanborgen samt kostnader för fanborgsansvarigs nobelbiljett Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Fullmäktiges utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. 6450 Möteskostnader KF 36 000 kr 36 000 kr 36 000 kr Mat på kårfullmäktigemöten Summa Administrativa kostnader 39 000 kr 39 000 kr 39 000 kr 7011 Arvoden valda funktionärer 74 000 kr 70 000 kr 78 000 kr Arvoden till sakrevisorer, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 23 000 kr 21 000 kr 17 000 kr 7610 Utbildning 12 000 kr 12 000 kr kr Intervjuutbildning för Valberedningen 7630 Intern representation 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 113 000 kr 107 000 kr 99 000 kr 1 tkr möteskostnader för valbered, valnämnd, revisorer samt talmanspresidiet utan finansiella 176 000 kr 170 000 kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr Summa avskrivningar 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr 202 000 kr 196 000 kr 188 000 kr Resultat 202 000 kr 173 000 kr 165 000 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 202 000 kr 9303 Internhyra Nymble 9 000 kr Summa Interna 193 000 kr 9 000 kr
Konto RS 3 11/12 rev 10/11 09/10 Kommentarer Styrelsen Summa intäkter kr kr kr Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition 200 000 kr 8842 Styrelsens dispositionsfond 200 000 kr 200 000 kr Summa rörelsekostnader 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Fond görs om till kostnadskonto för riktade medel. Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar 2 000 kr 2 000 kr 3 000 kr 6150 Trycksaker Nytt konto för KS tavla Summa representationskostnader 2 000 kr 2 000 kr 3 000 kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 2 000 kr 2 000 kr 1 000 kr Summa Administrativa kostnader 2 000 kr 2 000 kr 1 000 kr Styrelsens utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. 7610 Utbildning 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Styrelseutbildning, ledarskapsutbildning 7630 Intern representation 5 000 kr 5 000 kr 4 000 kr Mat vid möten. 7631 Teambuilding 18 000 kr 9 000 kr 8 000 kr Styrelsekonferens och överlämning. 24 000 kr 15 000 kr 13 000 kr 228 000 kr 219 000 kr 217 000 kr Resultat 228 000 kr 219 000 kr 217 000 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 221 000 kr 9303 Internhyra Nymble 4 000 kr Summa Interna 217 000 kr 11 000 kr
Konto RS 4 11/12 rev 10/11 09/10 08/09 Kommentar Kårhuset 3030 Hyresintäkter fastigheter 3 178 000 kr 3 150 000 kr 1 776 900 kr 1 214 400 kr KTH årshyra 2,7milj +Kårbokhandeln 450 tkr 3400 Bidrag KTH 774 000 kr Studieplatser + Direkt Föreningsstöd för nymble räknas nu för alla, 9303 Internhyra restaurangen 1 300 000 kr se 9303 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 425 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 300 000 kr Summa 4 377 000 kr 4 850 000 kr 2 176 900 kr 1 514 400 kr Övriga externa rörelsekostn. 5110 Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen. 5120 El 870 000 kr 870 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 5130 Värme 450 000 kr 370 000 kr 100 000 kr 125 000 kr 5140 Vatten och avlopp 50 000 kr 50 000 kr 10 000 kr 7 000 kr 5161 Städning 1 000 000 kr 1 380 000 kr 550 000 kr 400 000 kr Alla elkostnader nu på RS4 ej som tidigare delat m RS5 All värme nu t RS4 ej som tidigare delat m RS5 All vatten o avlopp nu t RS4 ej som tidigare delat m RS5 Inhyrd städpersonal, Allt nu t RS 4, ej som tidigare delat m RS5. Ny lägre kostnad pga nytt städavtal 5162 Sophämtning 128 000 kr 68 000 kr 65 000 kr 100 000 kr Uppjusterat efter utfall 5165 Trädgårdsskötsel 85 000 kr 85 000 kr 80 000 kr 75 000 kr 5168 Inomhusväxter 18 000 kr 18 000 kr 15 000 kr 5169 Hyra entrémattor 35 000 kr 30 000 kr 35 000 kr 30 000 kr 5170 Reparation och underhåll fastighet 920 000 kr 160 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus 30 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 5173 Underhållsavtal fastighet 65 000 kr 60 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 72 000 kr 81 000 kr 75 000 kr 85 000 kr 5199 Övriga fastighetskostnader 145 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 5212 Hyra förrådscontainer 10 000 kr 11 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 15 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 5411 Verktyg 8 000 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 5460 Förbrukningsmateriel 85 000 kr 105 000 kr 120 000 kr 110 000 kr 5461 Städmateriel 65 000 kr 55 000 kr 60 000 kr 5480 Arbetskläder 4 000 kr 3 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 10 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 5800 Resor 6 000 kr 6370 för larm och bevakning 250 000 kr 240 000 kr 240 000 kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 5 000 kr Skyltning och växtvård Securitas och KTH vakter Lås och larm Hiss service och rep Reparation av fönster Förbrukningsinv städ Städmateriel inkl papersmateri Summa Övriga rörelsekostnader 4 440 100 kr 3 893 600 kr 2 134 600 kr 2 031 600 kr Campus AB:s avgifter för att sköta THS utemiljöer. Hyra av entrémattor för att inte dra in all smuts i huset. Nytt kto 5173 ingick tidigare här. En del av posten kan istället utnyttjas för avskrivningar på större investeringar. Uppjusterat för att täcka kostnader av toalettgolv pl1, ventilationsreparation och terrass. Anläggningskostnader för lås och larm, EJ bevakning. Reparation av fasta ljus och ljudinstallationer i Nymble. Flyttat till RS 81 Nytt: Ttidigare del av 5170, KONE hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans Kyl,mfl Extra 45tkr för budget 11/12, möjligt till international 15 000 kr 225 000 kr 80 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 4 000 kr 60 000 kr Summan el etc fr RS 5= 1,8 milj Representationskostnader 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Summa representationskostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Administrativa kostnader
6211 Fast telefoni och fax 20 000 kr 11 000 kr 11 000 kr 6212 Mobiltelefoni 6 000 kr 5 000 kr 9 000 kr Summa Administrativa kostnader 26 000 kr 16 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr för personal 7013 Löner personal 719 800 kr 560 000 kr 536 000 kr 640 000 kr En del lön flyttad till Osqvik (RS6) 7331 Skattefria bilersättningar 6 000 kr 4 000 kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 9 000 kr 4 000 kr 7382 för subventionerade måltider 25 000 kr 18 240 kr 8 000 kr 5 000 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 203 945 kr 179 047 kr 177 000 kr 205 000 kr 7610 Utbildning 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 985 745 kr 787 287 kr 738 000 kr 867 000 kr Rörelsens kostnader 5 452 845 kr 4 697 887 kr 2 893 600 kr 2 919 600 kr Rörelseresultat 1 075 845 kr 152 113 kr 716 700 kr 1 405 200 kr Av och nedskrivningar 7913 Avskrivningar på inventarier 5 år 0 kr kr 140 000 kr 7912 Avskrivning 3 år Data mm 10 400 kr Kassaapparat 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 119 000 kr 115 000 kr 115 000 kr 100 000 kr 7921 Avskrivningar ombyggnad 9700 296 000 kr 610 000 kr 610 000 kr 624 000 kr 7931 Avskrivningar på fastighetsinventarier 146 000 kr 91 000 kr 91 000 kr 303 000 kr 7942 Avskrivning soprum/terrrass 106 000 kr 106 000 kr 106 000 kr 106 000 kr 7943 Avskrivning ventilation storkök 322 000 kr 645 000 kr Flyttas fr RS5 7946 Nyinvesteringar Kårhuset div 75 500 kr 125 000 kr 7946 Nyinvest. ombyggnationen 09/11 1 200 000 kr 450 000 kr 7921 Ombyggnationen 09/11 792 000 kr =16 000 000/ 20 år Summa Av och nedskrivningar 1 866 900 kr 2 892 000 kr 1 372 000 kr 1 273 000 kr Resultat 2 942 745 kr 2 739 887 kr 2 088 700 kr 2 678 200 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation 310 000 kr 328 000 kr kr Flyttas fr RS5 8121 Ränta ombyggnation 2010 390 000 kr 810 000 kr kr Räntor Summa Finansiella intäkt/kostn 700 000 kr 1 138 000 kr kr kr Res.efter finansiella poster 3 642 745 kr 3 877 887 kr 2 088 700 kr 2 678 200 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 350 000 kr 9303 Internhyra Nymble 3 873 000 kr Summa Interna 3 523 000 kr 119 745 kr
Konto RS 5 11/12 rev 10/11 09/10 08/09 Kommentarer Restaurangen 3030 Hyresintäkter fastigheter kr kr 300 000 kr Fakturerad el kr kr 100 000 kr 3100 Cafeförsäljning 1 562 000 kr 1 080 000 kr 1 440 000 kr kr Mer realistiska caféintäkter 3600 Bistroförsäljning / red. Moms/ catering 1 485 000 kr 3 524 000 kr Lägre försäljning p.g.a. färre mottagningsgasquer 3602 Bistroförsäljning 1 951 000 kr Mer realistiska bistrointäkter 3400 Bidrag KTH 1 000 000 kr 2 766 000 kr 2 770 000 kr 2 770 000 kr 4900 Internfakturerade intäkter 220 000 kr Summa 6 218 000 kr 7 370 000 kr 4 210 000 kr 3 170 000 kr Rörelsens kostnader 4100 Café 812 000 kr 540 000 kr 864 000 kr kr na följer intäkterna 4600 Bistro 1 536 000 kr 1 409 600 kr Samma som ovan Summa varukostnader 2 348 000 kr 1 949 600 kr 864 000 kr 3 870 000 kr 5 420 400 kr 5120 El 30 000 kr 30 000 kr 756 000 kr 580 000 kr Bara direkt elförbrukning 5130 Värme kr 300 000 kr 350 000 kr Övrigt flyttas t RS 4 5140 Vatten och avlopp kr 45 000 kr 35 000 kr 5161 Städning kr 650 000 kr 580 000 kr 5162 Sophämtning 125 000 kr 50 000 kr 30 000 kr 50 000 kr 5170 Reparation och underhåll fastighet 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostn 10 000 kr 12 000 kr 5173 Underhållsavtal 5 000 kr 15 000 kr 5199 Övr fastighetskostn 10 000 kr 10 000 kr 5221 Kortsiktshyra inventarier 15 000 kr Hyra av dukar, skulle tidigare ha legat på 5410. Uppskattad kostnad, revideras inför nästa budget 5410 Förbrukningsinventarier 45 000 kr 80 000 kr kr 5 000 kr Sänkt pga 5221 5460 Förbrukningsmateriel 170 000 kr 80 000 kr kr 1 000 kr 5461 Städmateriel 35 000 kr 20 000 kr 5480 Arbetskläder 15 000 kr 20 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 50 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 50 000 kr 5700 Transporter 8 000 kr 20 000 kr 6110 Kontorsmaterial 5 000 kr 5 000 kr 6111 Kopieringskostnader 5 000 kr 5 000 kr 6211 Fast telefoni kr 13 600 kr 6212 Mobiltelefoni 10 000 kr 12 000 kr 6530 Redovisningstjänster 10 000 kr 10 000 kr 6550 Konsultarvoden 20 000 kr 30 000 kr 150 000 kr kr 6570 Bankkostnader 60 000 kr 70 000 kr kr Babs kostn 2,5+1 *10 mån 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 15 000 kr 9501 Internhyra fr Kårhuset 1 300 000 kr Sotning/besiktning Rörelsens kostnader 643 000 kr 1 867 600 kr 2 880 000 kr 1 686 000 kr 500 tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna 10 000 kr för personal 7013 Löner personal 2 138 000 kr 1 937 504 kr 230 000 kr Rest chef+7 personal 7383 Måltidsubvention 40 000 kr Måltidsavdraget personalen betalar 7513 Arbetsgivaravgifter personal 509 000 kr 484 376 kr 76 000 kr 7610 Utbildning 14 000 kr 10 000 kr 5 000 kr Utökat pga ökat antal personal, och relevant utbildning till rest.chef 7620 Sjuk och hälsovård 5 000 kr 5 000 kr 3 500 kr 7630 Intern representation 12 000 kr Personaluppmuntran 2 638 000 kr 2 436 880 kr 314 500 kr 0 kr 5 629 000 kr 6 254 080 kr Rörelseresultat 589 000 kr 1 115 921 kr 1 015 500 kr 1 484 000 kr Avskrivningar 7912 Avskrivning 3 år data mm 16 000 kr 10 000 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 34 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 31 000 kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 142 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 7943 Avskrvning ventilation storkök 645 000 kr
7944 Avskrivning café 69 000 kr 69 000 kr 69 000 kr 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar 50 000 kr 215 000 kr Avskrivning storköksinv Avskrivningar på inventarier 5 år Avskrivning på storköksinvent Avskrivning ventilation storkö Summa Avskrivningar 120 000 kr 20 000 kr 346 000 kr 564 000 kr 342 000 kr 401 000 kr 821 000 kr 1 050 000 kr 5 971 000 kr 6 655 079 kr 599 000 kr 915 000 kr Resultat efter avskrivnignar 247 000 kr 714 921 kr 194 500 kr 434 000 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr 328 000 kr 460 000 kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr 328 000 kr 460 000 kr Res.efter finansiella poster 247 000 kr 714 921 kr 133 500 kr 1 024 000 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 734 000 kr 9303 Internhyra Nymble 1 102 000 kr Summa Interna 1 836 000 kr 1 589 000 kr
RS 6 11/12 rev 10/11 09/10 08/09 Kommentar Osqvik Nettoomsättning 3011 Frivilliga bidrag 30 000 kr 30 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Endast 15 tkr i år, var 50 tkr 08/09 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 180 000 kr 180 000 kr 160 000 kr 140 000 kr Baserad på uthyrning 09/10 Summa 210 000 kr 210 000 kr 210 000 kr 190 000 kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5120 El 78 000 kr 62 000 kr 58 000 kr 55 000 kr Energiförbrukning inkl uppvärmning. Fakturorna från Boo Energi. Ökning pga kall o snörik vinter 5161 Städning 10 000 kr 5162 Sophämtning 30 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr Miljövision AB 5170 Reparation och underhåll fastighet 45 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 5 000 kr 5 000 kr 7 000 kr 4 000 kr Trygg Hansa 5199 Övriga fastighetskostnader 14 000 kr 10 000 kr Snöröjn Fingal kall o snörik vinter 5410 Förbrukningsinventarier 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Inventarier som förbrukas, t.ex. porslin, och dylikt. 5460 Förbrukningsmateriel kr 2 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Toalettpapper, disktrasor, dylikt. 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr 3 000 kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Tårta till grannar Summa Övriga rörelsekostnader 187 000 kr 129 000 kr 119 000 kr 116 000 kr All reparation och underhåll som görs på inventarier såsom diskmaskin, sängar, bord. för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Stugtomtar/ Gun 7013 Löner personal 65 000 kr 65 000 kr 65 000 kr kr 20% lön flyttad hit från RS4 7361 Resor kr kr 500 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr 3 000 kr 2 000 kr Gun 0% soc 7513 Arbetsgivaravgifter personal 21 000 kr 21 000 kr 21 000 kr kr 94 000 kr 94 000 kr 97 000 kr 10 500 kr Rörelsens kostnader 281 000 kr 223 000 kr 216 000 kr 126 500 kr Rörelseresultat 71 000 kr 13 000 kr 6 000 kr 63 500 kr Av och nedskrivningar 7916 Avskrivning Osqvik 5 år kr kr 3 400 kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år 58 000 kr 58 000 kr 58 000 kr 58 000 kr Ca 6350 kr från 04/05, resten från 05/06 Summa Av och nedskrivningar 58 000 kr 58 000 kr 58 000 kr 61 400 kr Beräknat Resultat 129 000 kr 71 000 kr 64 000 kr 2 100 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 198 000 kr 9303 Internhyra Nymble kr Summa Interna 198 000 kr 327 000 kr
Konto RS 7 11/12 rev 10/11 09/10 Kommentarer Information 3200 Sponsorintäkter 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Sponsrade profilprodukter 3400 Bidrag KTH Summa intäkter 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Representationskostnader 6070 Representation 15 000 kr 15 000 kr Sillis 13kkr och annan representation där hela THS representeras, t.ex. THS bjuder på kaffe. Låg tidigare på RS1 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 000 kr 1 000 kr T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Informationsråd 6076 Samarbetsorgan 4 000 kr 4 000 kr Reftec och liknande Summa representationskostnader 22 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Marknadsföringsmateriel 5900 Reklam och PR Marknadsföring av THS verksamhet, profilprodukter. 20tkr till 6540 Reklam och informationsbroschyrer, affischer, rollup, med mera. 5930 Reklamtrycksaker 5931 Kataloger 50 000 kr 70 000 kr 80 000 kr Osquariana (ca. 20000) med mera 5960 Reklamgåvor Giveaways: tygmärken, suddgummi, pennor, mm. 6150 Trycksaker Visitkort, brevpapper, kuvert, med mera 4013 Osquariana kr kr kr Informationsmateriel kr kr kr Summa administrativa kostnader 50 000 kr 70 000 kr 80 000 kr Övriga kostnader 5800 Resor 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6111 Kopieringskostnader 9611 Kopieringskostnader intern 6212 Mobiltelefoni 10 000 kr 6 000 kr 4 000 kr 6 000 kr Marknadsföringsgruppen Mobil Kommunikationschef 6540 ITtjänster 23 000 kr 3 000 kr 6550 Konsultarvoden kr kr 140 000 kr Tillagt 20tk för apsis, plockat från konto 5900 6590 Övriga externa tjänster kr kr Summa Övriga kostnader 41 000 kr 3 000 kr 140 000 kr 7011 Arvoden valda funktionärer 211 000 kr 140 000 kr 8 000 kr 7012 Arvoden övriga funktionärer 50 000 kr 72 000 kr 50 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 66 000 kr 43 000 kr 2 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 16 000 kr 23 000 kr 16 000 kr 7610 Utbildning 30 000 kr 30 000 kr kr Arvode webbgruppens chef. Marknadsföringsansvarig 50% + 50% projektanställning under höst/vinter. Projektanställning webmaster, utveckling av medlemssystem Kommunikationsutbildning för Arvoderade och THSmf 7630 Intern representation 4 000 kr 2 000 kr 6 000 kr 7631 Teambuilding 379 000 kr 312 000 kr 78 000 kr Möteskostnader för marknadsföringsgruppen (6tkr) och webbgruppen (2tkr). 7912 Avskrivning data 3 år 30 000 kr 30 000 kr Utvecklingen av hemsidan, 4 tkr extra utrymme för investeringar 7912 Avskrivning 3 år 3 000 kr Gatupratare, klar 20120631 7912 Avskrivning datorutr. 3 år 6 000 kr Ny dator till kommunikationschef, klar 13/14 Summa Avskrivningar 9 000 kr Resultat 501 000 kr 417 000 kr 330 000 kr 491 000 kr 407 000 kr 320 000 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 543 000 kr 9303 Internhyra Nymble 52 000 kr Summa Interna 491 000 kr kr
Konto RS 8 11/12 rev 10/11 09/10 Kommentarer KONTAKTSKAPANDE VERKSAMHET FEST och EVENT 3011 Frivilliga bidrag 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 3400 Bidrag KTH 418 000 kr 100 tkr kårens dag 3403 Bidrag KTH kårens dag 100 000 kr 100 000 kr Bidrag för kårens dag 3500 Evenemangsintäkter 244 000 kr 212 000 kr 100 000 kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 350 000 kr 220 000 kr 30 000 kr 3520 Barförsäljning Dryck 3523 Barförsäljning mat 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat 3211 Barintäkter kr kr kr 3540 Garderobsintäkter 80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 3990 Övriga intäkter 15 000 kr 35 000 kr 35 000 kr Flipperintäkter Summa intäkter 3 467 000 kr 2 607 000 kr 1 950 000 kr Rörelsekostnader när NKM anlitas av externa parter. Balanseras med KB mot 6370, 7012 etc. 4310 STIMAvgifter och sändnignstill kr kr kr STIM och andra licensavgifter. 4403 Direkta kostnader kårens dag/kväll 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 4520 Inköp Dryck 4523 Inköp mat 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest 100 000 kr 180 000 kr 60 000 kr Summa Rörelsekostnader 2 350 000 kr kr 1 400 000 kr 1 950 000 kr kr 1 100 000 kr 1 600 000 kr 1 380 000 kr 1 060 000 kr 1 600 000 kr 900 000 kr Nytt konton som ersätter 322123. KB används för att skilja på typ av dryck. Mer barförsäljning p.g.a. mer kontinuerlig pubverksamhet Nya konton som ersätter 3211. Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull. för underhållning med mera på kårens dag och kväll. Nytt konton som ersätter 422123. KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter 4211. Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull Nytt konto för olika direkta kostnader, t.ex. underhållning, dekor, tillståndsansökan osv. Representationskostnader 6070 Representation t.ex. Lunch med leverantör 2 500 kr 2 500 kr 1 500 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 6076 Samarbetsorgan 4 000 kr 4 000 kr Summa representationskostnader 8 500 kr 8 500 kr 3 500 kr Övriga kostnader 5162 Sophämtning 30 000 kr 30 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 20 000 kr 30 000 kr 20 000 kr Saker som stanna kvar efter festen, tex. Flasköppnare och dylikt. 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5460 Förbrukningsmateriel 55 000 kr 55 000 kr 40 000 kr saker som forbruks vid festen, tex. Engångsglas och dylikt 5480 Arbetskläder 7 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr t.ex. bardisk, ölkran, etc 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 6 000 kr 6 000 kr 6110 Kontorsmateriel 500 kr 500 kr 500 kr 9611 Kopieringskostnader interna 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 12 000 kr 12 000 kr 6990 Övriga kostnader 10 000 kr 10 000 kr Flipperkostnader 6 000 kr 9550 Reparation och underhåll inventarier 60 000 kr Till RN:s RS för unedrhåll av utrustning nyttjad vid event tryckt av externa parter Summa övriga kostnader 225 500 kr 168 500 kr 103 500 kr 6370 Larm och Bevakning 100 000 kr 120 000 kr Inhyrda vakter. Tidigare 7013. 7011 Arvoden valda funktionärer 204 000 kr 191 000 kr 183 000 kr Evenemangschefens arvode 7012 Arvoden övriga funktionärer 140 000 kr 70 000 kr 70 000 kr Nymble Klubbmästeri, NKM, externa fester. 7013 Löner personal 30 000 kr 30 000 kr 150 000 kr Vakter flyttat till 6370 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 63 000 kr 59 000 kr 57 000 kr Arbetsgivaravgifter Evenemangschef 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 44 000 kr 22 000 kr 22 000 kr Arbetsgivaravgifter NKM 7513 Arbetsgivaravgifter personal 10 000 kr 10 000 kr 47 000 kr Arbetsgivaravgifter vakter
7610 Utbildning 20 000 kr 40 000 kr 10 000 kr 7630 Intern representation 30 000 kr 25 000 kr 24 000 kr Krögarutbildning PRGo och Vice. Nya krav på STADutbildning, bör sänkas 11/12 då gammal personal stannar. Fika, gåvor, personalmat för RN/FN/NKM/Platoon. Mer pubar mer mat 7631 Teambuilding 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Teambuildingbudget för hela programgruppen Personalmat kr kr kr Lön personal kr kr kr kr kr kr 661 000 kr 587 000 kr 583 000 kr Avskrivningar 7912 Avskrivningar 3 år kr kr 20 000 kr Ersätts av Nyinvest 5 år. 7914 Avskrivningar 5 år 7 000 kr 7 000 kr Garderober. Klar 20130631 7914 Avskrivningar 5 år 16 000 kr 16 000 kr Kassasystem/register klar 20140631 7914 Avskrivning 5 år 4 000 kr Kassasystem klar 20140631 7914 Avskrivning 5 år 2 000 kr Förrådshyllor klar 20140631 7912 Avskrivning 3 år 3 000 kr Gaffeltruck klar 20140631 7912 Avskrivning 3 år 7 000 kr Nyinvestering 21 000 kr Summa Avskrivningar 39 000 kr 23 000 kr 20 000 kr 2 534 000 kr 2 167 000 kr 1 770 000 kr Resultat 933 000 kr 440 000 kr 180 000 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 487 000 kr 9303 Internhyra Nymble 591 000 kr Summa Interna 1 078 000 kr 145 000 kr
Konto RS 81 11/12 rev 10/11 09/10 Kommentarer RN 3400 Bidrag KTH 113 000 kr 3550 Uthyrning ljud och ljus 250 000 kr 236 000 kr 270 000 kr även intäkter funktionärsarvoden 3560 Försäljning ljud och ljus 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 4900 Internfakturerade 60 000 kr Summa intäkter 431 000 kr 244 000 kr 278 000 kr Från huset och pub/eventverksamhet av Programgruppen Övriga kostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill 1 000 kr kr kr Licensavgifter KOMradio. 5172 Reparation och underhåll ljud och lju 30 000 kr 5 000 kr 5211 Hyra ljud och ljusutrustning 15 000 kr 25 000 kr 30 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 25 000 kr 15 000 kr 2 000 kr t.ex. kablar 5411 Verktyg 10 000 kr 10 000 kr 2 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel 20 000 kr 20 000 kr 4 000 kr t.ex. tejp 5480 Arbetskläder 4 000 kr 4 000 kr 12 000 kr 5700 Frakter och transporter 3 000 kr 3 000 kr 6 000 kr 5800 Resor 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr Summa Övriga kostnader 112 000 kr 86 000 kr 60 000 kr 25tkr flyttat från RS4, kompenseras från med 3400 och 4900 7011 Arvoden valda funktionärer 8 000 kr 8 000 kr 7 000 kr Arvode till RN:s chef 7012 Arvoden övriga funktionärer 90 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionäre 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionäre 29 000 kr 16 000 kr 16 000 kr Följer 7012 7630 Intern representation 2 500 kr 131 500 kr 76 000 kr 75 000 kr Lön till RNmedlemmar vid evenemang, uppjusterat efter utfall Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS 8 7630 Avskrivningar 7915 Avskrivning ljud 5 år 79 000 kr 70 000 kr 106 000 kr Reviderad enligt anläggning 7915 Nyinvesteringar 5 år 3 000 kr 19 000 kr Nyinvesteringar 10/11 7915 Nyinvesteringar 5 år 20 000 kr Nyinvesteringar 11/12 100'000kr Summa Avskrivningar 99 000 kr 73 000 kr 125 000 kr 342 500 kr 235 000 kr 260 000 kr Resultat 88 500 kr 9 000 kr 18 000 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 60 000 kr 9303 Internhyra Nymble 253 000 kr Summa Interna 313 000 kr 224 500 kr
Konto RS 82 11/12 rev 10/11 09/10 Kommentarer FN 3200 Sponsorintäkter 5 000 kr 5 000 kr Mer spons borde fixas! 3400 Bidrag KTH 43 000 kr 3500 Evenemangsintäkter 10 000 kr 10 000 kr övrig försäljning (lotter, popcorn, etc) 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 10 000 kr 10 000 kr 20 000 kr Summa intäkter 68 000 kr 25 000 kr 20 000 kr Direkta kostnader 4330 Filmvisningsavgifter 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr möjligt om tillräckligt med intäkter redovisas Summa Rörelsekostnader 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 5500 Reparation och underhåll 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 5700 Frakter och transporter 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr Summa övriga kostnader 4 500 kr 4 500 kr 4 500 kr 7011 Arvoden valda funktionärer 8 000 kr 8 000 kr 7 000 kr Arvode FN:s chef 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 9 000 kr 24 500 kr 24 500 kr 18 500 kr Resultat 43 500 kr 500 kr 1 500 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 55 000 kr 9303 Internhyra Nymble 52 000 kr Summa Interna 107 000 kr 63 500 kr
Konto RS 83 11/12 rev 10/11 09/10 Kommentarer Platoon 3400 Bidrag KTH 56 000 kr 3550 Uthyrning ljud och ljus 130 000 kr 130 000 kr 130 000 kr samt uthyrning av Platoons DJs 3560 Försäljning ljud och ljus 10 000 kr 10 000 kr Summa intäkter 196 000 kr 140 000 kr 130 000 kr Rörelsekostnader 4310 STIMavgifter kr kr kr 4550 Direkta kostnader uthyrning ljud/ljus 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Skivinköp med mera 4611 UtrustningPlatoon 4612 SkivorPlatoon Summa Rörelsekostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Gammalt konto, ersätts av ett konto för avskrivningar för större inköp och ett konto för förbrukningsinventarier för små inköp Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 5 500 kr 5 500 kr 5 000 kr kablar, nålar, väskor för utrustning 5411 Verktyg 500 kr 500 kr 500 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr 1 000 kr bortplockad och lagt delvis över till 5410 5500 Rep och underhåll 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5700 Frakter och transporter 11 000 kr 11 500 kr 11 500 kr ungefär 500 avsatta för resor 5800 Resor 500 kr 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr 3 000 kr bortplockad Summa övriga kostnader 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 33 000 kr 33 000 kr 36 500 kr 7011 Arvoden valda funktionärer 8 000 kr 8 000 kr 7 000 kr Platoons chef 7012 Arvoden övriga funktionärer 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Platoons DJs vid extern evenemang 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 7630 Intern representation 2 500 kr Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS 8 7630 78 500 kr 76 000 kr 75 000 kr Avskrivningar 7915 AvskrivningarPlatoon 13 500 kr 9 500 kr 7 000 kr inköp för 47500 den 30/0609, 20000 kr 10/11 7915 Ny utrustning Platoon 4 000 kr Nyinvesteringar Platoon 2001/11, 20000 kr 7915 Ny utrustning Platoon 4 000 kr Nyinvesteringar Platoon 2011/12, 20000 kr Summa Avskrivningar 17 500 kr 13 500 kr 7 000 kr 130 000 kr 123 500 kr 119 500 kr Resultat 66 000 kr 16 500 kr 10 500 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 60 000 kr 9303 Internhyra Nymble 89 000 kr Summa Interna 149 000 kr 83 000 kr
Konto RS 10 11/12 rev 10/11 09/10 Kommentarer THS INTERNATIONAL 3200 Sponsorintäkter 80 000 kr 80 000 kr 50 000 kr Främst Tele2 men kanske annat i framtiden 3402 Bidrag KTH för THS INTERNATIONAL 635 000 kr 514 000 kr 514 000 kr Mastermottagningsansvarig ingår i denna summan. Tidigare 10% av bidraget går till administrativa omkostnader RS1. Bidrag KTH magistermottagning kr kr kr 3500 Evenemangsintäkter försäljning under evenemang 250 000 kr 200 000 kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 350 000 kr rena biljettförsälningar OBS! moms! 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning momsfri kr kr NY! Momsfri biljettförsäljning 3018 Mottagn. ISS kr kr kr Summa intäkter 1 065 000 kr 844 000 kr 764 000 kr Direkta kostnader 4401 Studentidrott 120 000 kr 120 000 kr 20 000 kr Skidresor (100') samt övriga kostnader för idrottsaktiviter för studenter (20') 4500 Direkta kostnader evenemang allt förutom party 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest 300 000 kr 200 000 kr 300 000 kr Ska matcha 3500 evenemangsintäkter. party 6997 Mottagn. ISS kr kr kr Kommer inte finnas kvar 6070 Omkostnader kr kr kr 10% av bidraget går till administrativa omkostnader och finns nu på RS1, kåren centralt istället. Kontot försvinner. Summa direkta kostnader 420 000 kr 320 000 kr 320 000 kr Representationskostnader 6070 Representation 500 kr 500 kr 500 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr 500 kr 500 kr 6074 Kårens råd 5 000 kr 3 500 kr 2 000 kr Internationella rådet 6076 Samarbetsorgan 10 000 kr 20 000 kr 20 000 kr ESN och Reftec Summa representationskostnader 16 000 kr 24 500 kr 23 000 kr Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr alla resor förutom ESN och Reftec 9611 Kopieringskostnader interna 40 000 kr 40 000 kr 9 000 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni 9 000 kr 9 000 kr 9 000 kr 6995 Bidrag IAESTE kr 20 000 kr 20 000 kr Bidrag till kurslärare. Under omstrukturering 6996 Bidrag BEST 50 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Bidrag till kurslärare. Exakt belopp sätts av Vice. Max 50 000 Summa Övriga kostnader 106 500 kr 176 500 kr 145 500 kr 7011 Arvoden valda funktionärer 225 000 kr 211 000 kr 203 000 kr Head of THSI och mastermottagningsansvarig 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 70 000 kr 66 000 kr 64 000 kr 7630 Intern representation 30 000 kr 20 000 kr kr Möteskostnader, personalfester, gåvor 325 000 kr 297 000 kr 267 000 kr 867 500 kr 818 000 kr 755 500 kr Resultat 197 500 kr 26 000 kr 8 500 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 246 000 kr 9303 Internhyra Nymble 96 000 kr Summa Interna 342 000 kr 144 500 kr
Konto RS 11 11/12 rev 10/11 09/10 Kommentarer Armada 3230 näringslivsevent 744 000 kr 206 000 kr 50 000 kr för events som inte hör till själva mässan. Ökat pga Young Professionals. 3250 mässor 5 092 000 kr 4 893 000 kr 4 818 000 kr Mässintäkter 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 459 000 kr 213 000 kr 213 000 kr för sittningen och eventuella andra fester. 3022 Vidarefakturerade kr kr Ska jämnas ut med 4022 Summa intäkter 6 295 000 kr 5 312 000 kr 5 081 000 kr Rörelsekostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr ska jämnas ut med 3022 4230 näringslivsevent 356 000 kr 110 000 kr 110 000 kr Ex. mat och materiel (Gamla 4364 och 4367) Följer 3230, därmed ökning. 4250 mässor 370 000 kr Material och övriga direkta mässkostnaderna 400 000 kr 370 000 kr Lunch & lounge för företag och volontärer under 4523 Mat mässdagarna 4530 Direkta kostnader fest 1 025 000 kr 725 000 kr 725 000 kr Lokal inkl mat. Differans mellan 4530 3510 beräknat på antal företagsbiljetter. Ökas 4530 ska detta kompenseras med 3510 utan total ökad förlust. Summa Rörelsekostnader 1 781 000 kr 1 205 000 kr 1 205 000 kr Representationskostnader 6070 Representation 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Hette förut 6071, inkluderar numera även 4349, gåvor till externa 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 6074 Kårens råd 2 000 kr Arbetsmarknadsgruppen/råd 6076 Samarbetsorgan 9 000 kr 9 000 kr 11 000 kr Reftec. Inkluderar gamla mottagning 4365 av gäster. Summa representationskostnader 32 000 kr 30 000 kr 32 000 kr Tryksaker, reklam och PR 5900 Reklam och PR 70 000 kr Gamla 4315 170 000 kr 170 000 kr 5930 Reklamtrycksaker 100 000 kr Gamla 4335 5931 Kataloger 250 000 kr 400 000 kr 450 000 kr 4315 Armada Pr 4335 Tryck 4333 Katalog Summa Reklam och PR 420 000 kr 630 000 kr 684 000 kr Övriga kostnader 4326 Lokalkostnader 5010 Lokalhyra 130 000 kr 130 000 kr 120 000 kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 17 500 kr 17 500 kr 17 500 kr 5700 Frakter och transporter 110 000 kr 110 000 kr kr Gamla 4327 och 4368 4327 Transporter 4368 Log frakt 5800 Resor 35 000 kr 55 000 kr 60 000 kr Gamla 4326, ex. biblioteket, utökat för eventuell extra lokal (kårbokh) Revideras efter sommaren 2011 beroende på avtal med WIKS Arbetsresor, dvs besöka charm, teambuilda i frankrike går under 7631. 6110 Kontorsmateriel 10 000 kr 10 000 kr 30 000 kr 6111 Kopiatorkostnader 10 000 kr 10 000 kr inkl. utrymme för underhåll 9611 Kopieringskostnader interna 7 000 kr 7 000 kr 1 000 kr 7000 6211 Fast telefoni och fax 13 000 kr 13 000 kr 13 000 kr 4 fasta telefoner 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 12 000 kr 12 000 kr 6250 Porto 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 6540 ITtjänster 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr Summa övriga kostnader 367 500 kr 387 500 kr 276 500 kr PL's mobil samt ersättning till Projektgruppens telefonkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 204 000 kr 191 000 kr 183 000 kr Armadas projektledare 7012 Arvoden övriga funktionärer 20 000 kr 20 000 kr 9 000 kr Nattvakter 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 63 000 kr 59 000 kr 57 000 kr Följer 7011 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 7 000 kr 7 000 kr 3 000 kr Nattvakter 7630 Intern representation 55 000 kr 55 000 kr 58 000 kr Möten, fika, interna gåvor. Gamla 4344 & 4345 7631 Teambuilding 130 000 kr 70 000 kr 70 000 kr 5480 Volontärer/Arbetskläder 225 000 kr 265 000 kr 184 000 kr 704 000 kr 667 000 kr 564 000 kr 11/12 reskostnader flyttade från 5800, mer flyttat från 5480. Delvis flyttad till 7631 (kryssning för deltagare), delvis kvar (profilprodukter / arbetskläder för volontärer)