Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Relevanta dokument
Bilaga 1 Hässelby-Vällingby. Uppföljning av budget Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Stadsdelsnämnd Norrmalm. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Varav 5 % av resultatenheternas. Resultatenheternas. resultat Överskott (-) bruttobudget bruttobudget 4 0.

Bilaga 3 Stadledningskontorets blanketter vb08sdn22

Kommunfullmäktige m.m.

Bokfört per 30 april samt årsprognos i sammandrag m.m. Kostnader, intäkter respektive nettokostnad fördelat på verksamhetsområden

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Stadsdelsnämnd Södermalm. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Kalkylförutsättningar

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar

Ansökan om medel till projekt med inriktning på förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby-Kista

Sociala investeringar - förebyggande insatser för ett minskat utanförskap

Budgetunderlag

Månadsrapport för november 2009

Månadsrapport november 2015

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder -30,7-37,4-6,7-37,4 Kostnader (-) -39,9-44,9-5,0-44,9 Intäkter 9,2 7,5-1,7 7,5

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Omfördelning av resurser från barn och ungdom till andra verksamheter i Stadsdelsnämnderna 2005

Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet

Ansökan om närområdesbidrag till kultur, traditioner och högtider

Kommunal förskola Kommunal grundskola Verksamhet för Total fördelning Total förändring barn och ungdom förändring förändring förändring nuvarande ny

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsföränd- ringar

Sociala investeringar

Bilaga 1:1. Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Miljöfonden Ansökan för licenstagare

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Hotell vid Skanstull och sponsorsavtal för gångtunnel. Reviderat genomförandebeslut

avskrivningar internräntor

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Projektansökan Rädda Barnen Helsingborg Sidan 1 av 9

1 (5) Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden. Datum Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Tertial

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari. Sammanfattning Kontoret lämnar här månadsrapport per februari.

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ta del av Riktlinjer för ansökan om föreningsbidrag innan du fyller i ansökan! Denna finns på hemsidan

Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut.

Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Tjänsteutlåtande Dnr /2016 Sida 1 (17)

Miljöfonden Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Miljöfonden.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut.

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

JUL Stockholms läns landsting i (D

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

Kostnadsfördelning med fasta belopp

Ekonomisk rapport april 2019

Socialnämnden i Järfälla

Begäran om en uppdaterad kostnadskalkyl för nya Slussen Skrivelse från Tomas Rudin (S)

Genomlysning av verksamhet Personligt ombud i stadsdelen Södermalm

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

8 Verksamhetsplan med budget för år 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning

Projektplan/bidragsansökan

Verksamhetsplan 2018 i korthet. Östermalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 år 2011

Budgetunderlag

Månadsrapport februari 2014

Investeringar - materiella anläggningstillgångar

Budgetmall - projektstöd

Riktlinjer för investeringar

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Ekonomisk rapport till KS februari

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas.

Riktlinjer för investeringar

Årets resultat och budgetavvikelser

Dnr: 2016/ Id: Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Daniel Linder Förslag till beslut. Håkan Falk Förvaltningschef

Ankom. Handläggare. Land Telefon Fax. E-post Telefon Mobil

Boendestöd och case manager, slutrapport

Slutrapport vid projektstöd

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Budget - Äldreomsorg

Granskning av årsredovisning 2012

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Hur du skapar en ansökan om utbetalning

Transkript:

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1) Ökade kostnader/intäkter för: Ökade kostnader/intäkter för projektmedel m.m. 2,6-2,6 0,0 0,0 Ökade kostnader/intäkter för samlingslokaler 2,7-2,7 0,0 0,0 Ökade kostnader/intäkter för gatuskötsel m.m. 3,0-3,0 0,0 0,0 Ökade kostnader/intäkter försäljning funktionshindrade 37,0-37,0 0,0 0,0 Ökade kostnader/intäkter försäljning äldreomsorgen 15,0-15,0 Minskade kostnader/intäkter för: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 60,3-60,3 0,0 0,0 Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 Summorna skall överensstämma med blankett 1:1, kolumn 2 Anvisning: Specificera enligt följande. Ökade kostnader/intäkter för: Minskade kostnader/intäkter för: (Ant. Kolumnen innehåller radbrytning. Kontrollera att hela texten är med vid utskriften.) 2007-02-01 14:52 omsl.förändr.(blank1.3)

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 2006 2007 2008 Budget Prognos Budget Prognos Beslutat Prognos Total Beslutat Prognos Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn. (-) (-) (-) (-) (-) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt datum datum datum datum Projekt Summa Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1. och 2. Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 för projektet. 11. och 12. Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15. och 16. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17. och 18. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd. 2007-02-01 14:52 stora proj.ej inv.(blank1.4)

Ansökan om medel för rörliga team Uppgiftslämnare: Jonas Wiklund Kortfattad beskrivning av insatserna Sökt belopp mnkr Rörliga team- Uppsökarteamet har funnit inom stadsdelen sedan 2001. Verksamheten är i dag väletablerad och väl känd i området. Målgruppen, personer med psykiska svårigheter/funktionshinder som inte är kända inom socialtjänsten och inte får det stöd/hjälp de har rätt till sak länkas vidare till rätt instans. Rörlige teamet samarbetar nära med Träfflokalen i stadsdelen och med boendestödet. Rörliga teamet är uppskattat av olika verksamheter för sin höga tillgänglighet och snabba instanser. Klienterna uppskattar att de inte behöver registreras som"ärenden" och att deras behov av stöd inte behöver dokumenteras i en akt. Både Träfflokalen och boendestödet har ett uppsökande uppdrag dvs uppmärksamma personer i stadsdelen som behöver någon form av inöstas/bistånd men som i dag inte får det och medverkas till att den personen får det den har behov av och rätt till. Tre personer arbetar uppsökande i dag i Kista Sökta medel avser 4 tjänster, lokal, utbildning och handledning 1,9 mnkr Summa 1,9 mnkr 2007-02-01 Rörliga team(blank1.5)

Utbyggnad av boenden för hemlösa Uppgiftslämnare: Objekt Start Antal Permanent boende Dagverksamhet: Bidrag kommer sökas 2007 Kommentar ev. objektsnamn datum platser Ange boendeform: Ja/Nej Belopp/ändamål adress fastighetsbeteckning Planerad utbyggnad Objekt 1 adress fastighetsbeteckning Objekt 2 adress fastighetsbeteckning osv 2007-02-01 14:52 stimul.bidr.hemlösa(blank1.6)

UPPFÖLJNING AV BARNOMSORGSGARANTIN Kommer stadsdelsnämnden i januari 2007 att kunna tillhandahålla plats Ja Nej i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar anmälde x behov i september 2006? Eventuell kommentar: Räknar stadsdelsnämnden med att i september 2007 kunna tillhandahålla Ja Nej plats i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar x anmäler behov i maj 2007? Eventuell kommentar:

Budget 2007 - verksamhetsplan Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektiv projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras. Kostnader och investeringsutgifter (-) minskade utgifter/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader 2006 2007 2008 2009 (1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Utgift/kostn. Plan (3) (4) (5) Summa Utfall Plan Avvikelse Prognos Plan Avvikelse Prognos Total Mnkr Projekt t.o.m. 2007 fördyr- förskjut- övrigt avvikelser utgift/kostn. 2008 utgift 2009 utgift utgift/kostn. 1=drift, 9=investering och 2006 enligt ing ning (3 t.o.m. 5) 2007 enligt 2008 enligt 2009 enl. KS 0= investeringsbidrag (Utfall+ progn.) KS beslut (2+6) KS 2004 KS 2004 beslut Projektnamn Summa utgifter/kostnader 1. Utgifter/kostnader fr.o.m KS beslut 2004-10-06 t.o.m. 2006-12-31. 3. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnader under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnad för projektet. 4. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnad under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften/kostnaden. 7,10,13 Prognos utgift/kostnad. 14. Totalt beslutad utgift/kostnad under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06 och KS 2005-06-15. 15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16). 2007-02-01 14:52 miljömiljard(blank1.8)

Investeringsutgifter (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter 2006 2007 2008 2009 Projekt, totalt (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Prognos VP 2007 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos Total Avvikel. Prognos Mnkr utgift utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser utgift utgift avvikelser utgift utgift avvikelser utgift utgift mot tot total t.o.m. 2007 ing ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2007 2008 2008 2009 2009 gen.f.- utgift utgift 2006 (2+8) beslut i gfb (16+17) Genomförandeprojekt Större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga genomförandeprojekt Parkinvesteringar Egna investeringar 2,7 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 Gläntan, centr anslag 1,9 2,1 0,0 Gångbanetorg Edv Griegsgången 0,2 0,9 0,3 0,3 1,2 1,2 1,2 Parkplan 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 Reinvesteringar i lekparker,plaskdammar 0,5 0,5 0,5 0,5 Trygghetsinvesteringar gångvägar 0,3 0,3 0,3 0,3 Husbyparken 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 Idrottsinvesteringar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 Aktivitetsfält kulturreservatet 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa övriga genomförandeprojekt 5,0 2,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 2,6 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 4,6 0,0 4,6 Summa genomförandeprojekt 5,0 2,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 2,6 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 4,6 0,0 4,6 Planeringsprojekt Större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga planeringsprojekt Parkinvesteringar 2007-02-01 14:52 invest.utg.(blank1.9)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter 2006 2007 2008 2009 Projekt, totalt (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Prognos VP 2007 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos Total Avvikel. Prognos Mnkr utgift utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser utgift utgift avvikelser utgift utgift avvikelser utgift utgift mot tot total t.o.m. 2007 ing ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2007 2008 2008 2009 2009 gen.f.- utgift utgift 2006 (2+8) beslut i gfb (16+17) 0,0 0,0 0,0 0,0 Idrottsinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa övriga planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA TOTALT 5,0 2,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 2,6 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 4,6 0,0 4,6 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. "Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr. 1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2006. 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8. 3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18). 4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18). 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9., 12. och 15. Nämndens prognos. 10. och 13. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007. 16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet. 17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16). Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. 2007-02-01 14:52 invest.utg.(blank1.9)

Investeringsinkomster (+) minskade inkomster (-) ökade inkomster 2006 2007 2008 2009 Projekt, totalt (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Prognos VP 2007 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos Total Avvikel. Prognos Mnkr inkomst inkomst inkomst förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser inkomst inkomst avvikelser inkomst inkomst avvikelser inkomst inkomst mot tot total t.o.m. 2007 ökning ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2007 2008 2008 2009 2009 gen.f.- inkomst inkomst 2006 (2+8) beslut i gfb (16+17) Genomförandeprojekt Större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga genomförandeprojekt Parkinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Idrottsinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa övriga genomförandeprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa genomförandeprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 Planeringsprojekt Större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa stora planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga planeringsprojekt Parkinvesteringar 2007-02-01 14:52 invest.ink.(blank1.10)

(+) minskade inkomster (-) ökade inkomster 2006 2007 2008 2009 Projekt, totalt (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Prognos VP 2007 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos Total Avvikel. Prognos Mnkr inkomst inkomst inkomst förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser inkomst inkomst avvikelser inkomst inkomst avvikelser inkomst inkomst mot tot total t.o.m. 2007 ökning ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2007 2008 2008 2009 2009 gen.f.- inkomst inkomst 2006 (2+8) beslut i gfb (16+17) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Idrottsinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa övriga planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA TOTALT 0,0 0,0 0,0 0,0 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. "Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr. 1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2006. 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8. 3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18). 4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18). 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9., 12. och 15. Nämndens prognos. 10. och 13. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007. 16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet. 17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16). Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. 2007-02-01 14:52 invest.ink.(blank1.10)