Utgångspunkter för arbets- och företagsnämndens förslag till mål och budget ramärendet

Relevanta dokument
Behovsbedömning av bostäder Förslag till beslut

Kundval arbetsmarknadsinsatser utvecklat innehåll och nya checknivåer

Mål & Budget TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/ Arbets- och företagsnämnden

Internbudget Förslag till beslut

Utveckling av kundvalet inom arbetsmarknadsinsatser - Jobbpeng

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga

Mål och budget

Bostadsförsörjning till nyanlända invandrare

Mål och budget

Mål och budget

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Statusrapport nyanlända

Översyn av egenavgift och checkbelopp för familjerådgivning

Statusrapport nyanlända

Internbudget Förslag till beslut. Sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/ Arbets- och företagsnämnden

Månadsrapport februari 2019

Budget Arbets- och företagsnämnden

Statusrapport nyanlända

Månadsrapport februari 2014

Kundvalssystem för samhällsorientering för nyanlända invandrare Återremitterat ärende

Tilläggsbudget för år 2015

Statsbidrag för flyktingmottagande i Linköpings kommun år januari till augusti 2018, redovisning

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Fokusområden och indikatorer 2017

Frågor och svar om förstärkt jobbpeng och språk- och arbetsintroduktion

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015

Månadsrapport februari 2015

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn

Statusrapport nyanlända

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Nackas flyktingmottagande: statusrapport

Beskrivning av personuppgiftsbehandlingar

Kvalitetsuppföljning kundval arbetsmarknadsinsatser

Tillämpningsriktlinjer för jobb- och utbildningsexperter. Tydliggörande av tillämpningsriktlinjer fastställda av arbets- och företagsnämnden.

1 (5) Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden. Datum Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Tertial

Mål och budget för kulturnämnden

Bostadsförsörjning nyanlända

RIKTLINJE. Samhällsorientering. Samhällsorientering i Nacka kommun. Uppdrag. Syfte och innehåll

Informations- och prognosbrev

Bilaga 2. Ersättningsbelopp 2016 Socialnämnden

Innehållsförteckning. 1 Bakgrund... 3

Uppföljningsrapport per april 2018

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Yttrande över remissen Revidering av resursfördelningssystem för vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Fler mått för att analysera elevers resultat i grundskolan och gymnasieskolan

Gemensam åtgärdsplan för AFI och AMI med anledning av arbetsmarknadsnämndens prognosticerade underskott 2019

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Tilldelningsbeslut ekonomisystem

Månadsrapport. Socialnämnden

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport april 2016

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Yttrande (SD) Kommunstyrelsen Ärende Yttrande om avräkning/återbetalning av statliga schablonmedel för flyktingmottagande

Nackas flyktingmottagande: statusrapport

Analys av volymökningen av elever inom utbildningsnämndens ansvarsområde

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

Rekommendation av programpriser för nationella program m.m. i gymnasieskolan

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet

Indikatorer till verksamhetsplan

Ny lag nya möjligheter

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Analys av orsaker till avbrott för elever som läser utbildning i svenska för invandrare

Månadsrapport för juli 2012

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per april 2013

Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Information ensamkommande barn - budget 2017

Öppna jämförelser: grundskolan 2016

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

KEFUs analys av etableringsersättningens samband till försörjningsstöd efter det att tiden för ersättningen upphör i i Skånes kommuner

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017

Behovsanalys samt reviderad beställning av bostäder åt anvisade

KEFUs analys av etableringsersättningens samband till försörjningsstöd efter det att tiden för ersättningen upphör i i Skånes kommuner

Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning

VÄLKOMMEN DIALOGMÖTE OM FÖRBÄTTRADE SFI-RESULTAT I NACKA

Bilaga nr 3. Ersättningsbelopp 2016 Socialnämnden (rev efter kf beslut)

Länstal Diarienumer: Af-2012/ Datum:

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta

Översyn av kundvalet för daglig verksamhet enligt LSS

Analys av svenska för invandrare med anledning av låga studieresultat

Utredning om sommarjobbscheck

Upphandling kolloverksamhet

Beslutsunderlag inför eventuellt utträde ur samarbetet inom Boråsregionens etableringscenter

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per oktober 2013

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per november 2013

Mötesplatser för äldre - Förslag gällande kundvalet för dagverksamhet och öppna mötesplatser

Transkript:

2018-06-08 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2018/176 Arbets- och företagsnämnn Utgångspunkter för arbets- och företagsnämnns förslag till mål och budget 2019 2021 ramärent Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnn noterar informationen till protokollet. Sammanfattning I kommunens ramären för komman tre åren redogörs för prognostisera intäkterna och kostnarna för olika verksamheter som är unr nämnn ansvar. Kostnads- och intäktsförändringarna påverkas av volym och pris. I tta ären presenteras utgångspunkter för arbets- och företagsnämnens verksamhet som legat till grund för årets ramären. Antalet anvisa nyanlända och ensamkomman barn/unga minskar framöver enligt Migrationsverkets planeringsantagan. Samtidigt ökar sannolikt anlen nyanlända som går ur etableringsperion med behov av ekonomiskt bistånd, liksom anlen kvotflyktingar. En allmän befolkningsökning är också att vänta. Ärent Ramärent I kommunens ramären föreslås ekonomiska ramar för nämnrna för tre komman åren. Som grund till ramärent ligger bedömningar av storleken på kommunens intäkter och kostnar unr budgetperion. De kostnadsförändringar som beaktas i ramärent är främst som beror på volymutveckling, t vill säga att t blir fler, eller färre, personer i verksamheterna utifrån n prognostisera befolkningsutvecklingen. Hänsyn tas också till kända eller prognostisera prisförändringar. Utifrån t ekonomiska utrymme som prognostisera intäkterna och kostnarna skapar föreslås ekonomiska ramar och förutsättningar för nämnrna. Volymutveckling i arbets- och företagsnämnns verksamhet Arbets- och företagsnämnns volymutveckling beror främst av tre faktorer: n allmänna befolkningsutvecklingen, t anvisa antalet nyanlända och ensamkomman barn och POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (8) unga samt tillstånt på arbetsmarknan. Det sistnämnda har för enkelhets skull antagits vara fortsatt stabilt unr planeringsperion (2019 2021) även om en avmattning sannolikt kommer att inträffa förr eller senare. Den allmänna befolkningsutvecklingen i Nacka förväntas vara positiv, fram till 2021 kommer befolkningen att öka. Se tabell 1. Tabell 1: beräknad befolkningsutveckling i Nacka År Folkmängd Förändring i procent 2017 101 459 2018 103 066 1,58 2019 104 550 1,44 2020 105 990 1,38 2021 107 485 1,41 Migrationsverket gör prognoser för anvisa nyanlända och uppdaterar ssa fem gånger per år. Prognoserna anger ett planeringsantagan och ett intervall med lägsta och högsta scenario. Förlningstalet till Nacka sätts av Länsstyrelsen och brukar vara cirka 6,2 procent. Den prognostisera volymutvecklingen för anvisa nyanlända per år till Nacka presenteras i tabell 2. Tabell 2: Prognos för anvisa nyanlända 2019 2021 2019 2020 2021 Lägre Planering Högre Lägre Planering Högre Lägre Planering Högre scenario santagan scenario scenario santagan scenario scenario santagan scenario Kommunmottagna i 7 600 8 900 9 700 6 500 10 300 12 900 6 100 10 300 12 200 Sverige 32,4 % Stockholms 2 462 2 884 3 143 2 106 3 337 4 180 1 976 3 337 3 953 län Varav 6,2 % Nacka 153 179 195 131 207 259 123 207 245 Migrationsverkets prognos för antalet ensamkomman barn och unga anger också ett planeringsantagan och ett intervall med lägsta och högsta antagan. Nackas förlningstal är 1,018 och n prognostisera volymutvecklingen presenteras i tabell 3. Tabell 3: Prognos för anvisa ensamkomman barn och unga 2019 2021 Lägre scenario 2019 2020 2021 Planering Högre Lägre Planering Högre Lägre Planering santagan scenario scenario santagan scenario scenario santagan Högre scenario Kommunmottagna i 700 1 500 2 300 600 1 500 2 400 500 1 500 2 500 Sverige Varav 1,018 % Nacka 7 15 23 6 15 24 5 15 25

3 (8) Kvotflyktingar Sverige tar emot fler och fler kvotflyktingar. Kvotflyktingar kommer ofta direkt från flyktingläger och har i genomsnitt större behov av stöd på vägen till egen försörjning. Ökad anvisning av kvotflyktingar till Nacka, vilket är fallet redan unr 2018, ler sannolikt till öka volymer och kostnar inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser och öka kostnar inom ekonomiskt bistånd. På grund av bristan historik har dock ingen särskild hänsyn tagits till anlen kvotflyktingar vid beräkning av olika volymer och kostnar i ramärent. Prognoser för olika verksamhetsområn Volymförändringarna omsätts i prognoser för nämnns olika verksamhetsområn, ls i volymer, ls i motsvaran kostnar. Se tabellerna 4 och 5. Tabell 4 visar även uppdaterad prognos för 2018 som gjorts i samband med beräkningar inför ramärent, och tabell 5 visar även övriga kostnar för nämnn. Tabell 4: prognostiserad volym för volymberoen lar av AFN:s verksamhet 2018 2021 Verksamhet Enhet Antal/Enhet 2018 2019 2020 2021 Grundläggan Verksamhetspoäng 147 000 202 117 230 411 234 872 vuxenutbildning, check Gymnasial vuxenutbildning, Verksamhetspoäng 980 220 941 071 986 293 1 032 654 check Svenska för invandrare, check Kurser 1 300 1 133 1 093 1 112 Arbetsmarknadsinsatser, Månadscheckar 3 200 6 129 6 460 6 712 check Samhällsorientering, kundval Kurser 875 560 560 560 Ekonomiskt bistånd Hushåll 1 030 1 245 1 320 1 400 Ensamkomman barn Dygn 107 310 63 936 54 176 38 055 Nyanlända flyktingar Personer 1 250 494 429 390 Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning Kvadratmeter 15 890 10 896 6 938 6 184 Tabell 5: prognostiserad kostnad för AFN:s verksamhet 2019 2021 Verksamhet, tkr 2019 2020 2021 Intäkter Kostnar Netto Intäkter Kostnar Netto Intäkter Kostnad Arbets- och företagsnämnn Grundläggan 1 047-10 780-9 733 1 228-12 625-11 398 1 251-12 869-11 617 vuxenutbildning,check Gymnasial vuxenutbildning,check 20 185-59 885-39 701 21 512-64 259-42 747 22 585-67 296-44 711 Svenska för invandrare, check 816-13 597-12 781 787-13 117-12 330 801-13 345-12 544 Arbetsmarknadsinsatser, check 0-28 192-28 192 0-29 715-29 715 0-30 874-30 874 Arbetsmarknad, övrigt 0-31 792-31 792 0-31 792-31 792 0-31 792-31 792 Samhällsorientering, kundval 0-996 -996 0-996 -996 0-996 -996 Ekonomiskt bistånd 450-80 754-80 304 470-85 141-84 671 490-90 301-89 811 er Netto

4 (8) Ensamkomman barn 61 379-63 894-2 515 54 385-54 983-599 40 974-40 996-22 Nyanlända flyktingar 31 593-12 282 19 311 27 436-11 473 15 963 24 942-11 006 13 936 Nyanlända flyktingar, 21 247-27 240-5 993 13 529-17 345-3 816 12 058-15 460-3 401 bostadsförsörjning M&H 9 822-47 548-37 726 10 291-47 461-37 170 10 737-48 490-37 753 Nämnd 0-834 -834 0-917 -917 0-1 009-1 009 Summa Arbets- och företagsnämnn 146 538-377 794-231 256 129 637-369 825-240 187 113 838-364 433-250 595 Grundläggan vuxenutbildning I prognosen för grundläggan vuxenutbildning tas hänsyn till Migrationsverkets planeringsantagan samt att en viss anl av som blir klara med sfi-studier läser vuxenutbildning. Efterfrågan beräknas ssutom öka med 25 personer årligen unr 2019 2021 med anledning av utbildningsplikten som införs i etableringsprogrammet 1 januari 2018. Heltidsstudier omfattar 800 studiepoäng per år och berättigar till stöd från CSN. Uppräkningen av volymerna för grundläggan vuxenutbildning är tvålad. De som har läst klart sfi-studier och ska läsa vidare inom grundläggan vuxenutbildning samt övriga kunr. De sistnämnda ingår i befolkningsökningen genom ett ökat mottagan av anhöriginvandring. I februari 2018 var cirka 23 procent av som läste grundläggan vuxenutbildning inom etableringsprogrammet, övriga 77 procent var främst Nackabor efter etableringen samt personer som anhöriginvandrat. Elever utan akamisk bakgrund läser i snitt 27 månar grundläggan vuxenutbildning. Motsvaran siffra för elever med hög utbildningsbakgrund är 12 månar, vilket beror på att många av ssa endast kompletterar redan erhållna betyg till exempel med grundläggan svenska. Ingen justering av genomsnittspriset per verksamhetspoäng är inräknad unr planeringsperion. Varje genomförd verksamhetspoäng genererar extra ersättning till verksamheten i form av dold moms från Skatteverket på sex procent. För elever från andra kommuner som sturar i Nacka utgår interkommunal ersättning på 3,8 procent för varje utbetald verksamhetspoäng. Därutöver tar kommunen ut en extra ersättning på 15 procent för administration. Gymnasial vuxenutbildning I prognosen för gymnasial vuxenutbildning tas hänsyn till n procentuella befolkningsökningen. Efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning beräknas öka ytterligare med 25 personer årligen unr 2019 2021 med anledning av utbildningsplikten som införs i etableringsprogrammet 1 januari 2018, men flesta som sturar gymnasial vuxenutbildning är inte nyanlända. Justering av genomsnittspriset per verksamhetspoäng med 1,5 kronor beräknas genomföras år 2020.

5 (8) Varje genomförd utbildningspoäng genererar extra ersättning till verksamheten i form av dold moms från Skatteverket på sex procent. Därutöver utgick fem kronor per genomförd poäng i statsbidrag från Skolverket för 2017. Denna siffra beräknas vara oförändrad för 2018-2021. För elever från andra kommuner som sturar gymnasial vuxenutbildning i Nacka utgår interkommunal ersättning på 20 procent för varje utbetald verksamhetspoäng. Därutöver tar kommunen ut en extra ersättning på 15 procent för administration. Svenska för invandrare (sfi) I prognosen för sfi tas hänsyn till Migrationsverkets planeringsantagan samt statistik från februari 2018. I februari var nästan en tredjel av sfi-stunterna inom etableringsprogrammet. Resteran två tredjelar var främst Nackabor efter etableringen samt personer som anhöriginvandrat. Ingen justering av priset per genomförd kurs är inräknad unr planeringsperion. Arbetsmarknadsinsatser I prognosen för arbetsmarknadsinsatser tas hänsyn till n allmänna befolkningsökningen samt Migrationsverkets planeringsantagan. Tidpunkt för inträ i, och utgång ur etableringsprogrammet räknas in. Vidare beräknas anlen indivir som går ur etableringsprogrammet med behov av ekonomiskt bistånd öka från nuvaran 27 procent till 40 procent vid ingången av 2019. Denna nivå förväntas ligga stabil fram till 2020 då prognosen är att anlen som ingick i etableringsprogrammet och övergår till ekonomiskt bistånd minskar med två procent per år. Antalet nyanlända som går ur etableringsprogrammet är lägre unr perion 2019-2021 samt att fler går ut till egen försörjning. Våra jobb- och utbildningsexperter får en check utbetald varje månad för varje kund. För kunn som går ut till egen försörjning kan anordnaren ansöka om en bonus. Samhällsorientering I prognosen för samhällsorientering tas hänsyn till Migrationsverkets planeringsantagan samt anhöriginvandring. För enkelhets skull har volymen beräknats till 200 nyanlända per år plus 30 stycken övriga med behörighet att läsa samhällsorientering, till exempel anhöriga till nyanlända. Priset per kurs beror på vilket språk kursen ges på, med högre priser för minoritetsspråk. Vid övergång till Centrum för Samhällsorientering väntas priset per kurs att minska, vilket har räknats in i kostnadsprognosen från och med hösten 2019. Ekonomiskt bistånd I prognosen för ekonomiskt bistånd tas hänsyn till n allmänna befolkningsökningen samt Migrationsverkets planeringsantagan och ett antagan att nyanlända hushållen i genomsnitt består av tre personer. Den allmänna befolkningsökningen väntas medföra att

6 (8) antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd ökar med tre stycken per månad. Vidare väntas hushåll som lämnar etableringsperion utan egen försörjning öka (se ovan unr arbetsmarknadsinsatser) och bidra med en volymökning med ytterligare tre stycken per månad. Samtidigt väntas cirka fem hushåll per månad bli självförsörjan baserat på historiska resultat. Kostnar för tillfälligt boen är inräkna i prognosen. Genomsnittssumman per år och hushåll har beräknats kvarstå på 64 500 kronor, vilket var resultatet unr 2017. Sannolikt kommer dock en ökning av tillfälligt boen på grund av avsluta kontrakt i genomgångsbostad leda till en ökning av t genomsnittliga behovet, eftersom statliga bidragen till hushållet minskar efter etableringsperion. Ensamkomman barn I prognosen för ensamkomman barn och unga tas hänsyn till n högre intervallsiffran i Migrationsverkets prognos (23 personer per år) samt t antal barn/unga som tillhör Nacka kommun unr mars 2018 minus cirka 30 stycken som förväntas få avslag i sin asylansökan. Detta är sannolikt högre än faktiskt utfall. Stadsbidrag i form av schablonersättning baserad på barnens/ ungas ålr har beräknats per månad baserat på prognostiserat antal barn och ras ålr, bå som redan tillhör Nacka, som förväntas tillkomma (vilket alltså är högt räknat) och som fyller 21 och inte längre tillhör verksamheten. Utöver tta får kommunen ett grundbidrag på 500 000 kr i januari varje år för mottagan av asylsökan ensamkomman. Cirka 10 procent av ensamkomman barnen förväntas ha ett utökat vårdbehov med påföljn att kommunen får ersättning för faktiska kostnar. För att prognostisera boenkostnar har en trolig procentuell förlning mellan olika boenformer vid slutet av 2018 använts. Prognostiserad boenkostnad per dygn är beräknad utifrån nuvaran kostnar, vilket sannolikt är en mindre överskattning. Kostnan för myndighetsutövning beräknas minska på grund av minskad efterfrågan. Då verksamheten i nuläget inte planerar att ha avtala antal platser i boenn efter februari 2019 har kostnar relaterat till obelagda platser inte räknats in från och med mars 2019. Nyanlända flyktingar I prognosen för intäkter för nyanlända flyktingar tas hänsyn till Migrationsverkets planeringsantagan, samt en prognos över när unr året nyanlända förväntas anvisas till Nacka. Tabell 7: ersättning för anvisa nyanlända

7 (8) Schablonersättning per 12 månar, kronor Nyanlända - 64 år 66 600 Nyanlända 65 år + 40 150 Tjugo procent av schablonersättningen utgår till finansförvaltningen för finansiering av andra verksamheter som inte bekostas av arbets- och företagsnämnn. Resten av ersättningen används inom nämnns verksamheter för myndighetsutövning och insatser rikta mot målgruppen nyanlända. Cirka fem miljoner kronor per år biterar Välfärd samhällsservice för etableringsstöd. Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning I prognosen för bostadsförsörjning tas hänsyn till att antalet nyanlända kommer att minska jämfört med tidigare år till cirka 200 per år och beräknad genomsnittlig yta per person är 17 kvadratmeter. I prognosen tas hänsyn till att tin i genomgångsbostad är begränsad till 24 månar. Kostnar för så kallat tillfälligt boen, som kan öka i n hänlse många barnfamiljer står utan egen bostad efter tin i genomgångsbostad, belastar ekonomiskt bistånd och är inräknat i prognosen. Prognostisera hyresintäkter har utgått från dagens 1950 kronor per kvadratmeter och år och motsvaran internkostnar prognostiseras till 2500 kronor. Detaljerat prognosunrlag återfinns i ärent AFN 2017/102. Vid tidpunkten för nna tjänsteskrivelse är t osäkert om kostnar för bostär för sociala ändamål ska belasta arbets- och företagsnämnn unr 2019 och framåt. Osäkerheter och risker i unrlaget Migrationsverkets prognoser ligger till grund för flertalet volymberäkningar för nämnns verksamhet. Eftersom intervallet mellan lägsta och högsta prognostisera anvisningstal är stort är osäkerheten i utvecklingen för bå volymer och kostnar hög. För att minimera risken att prognosen ler till unrbudgetering har t högsta scenariot använts för beräkning av volymer relaterat till ensamkomman barn och unga, där också intäkterna är osäkra på grund av retroaktivitet och subjektivitet i form av bedömning av individuella vård- och omsorgsbehov. Vidare finns en stor osäkerhet i form av anl kvotflyktingar och antal anhöriginvandra, då ssa båda grupper ler till högre volymer och kostnar utan motsvaran kompensation med intäkter. Slutligen kan t genomsnittliga behovet av ekonomiskt bistånd ändras fort och mycket beroen på flera olika faktorer såsom konjunkturläge, bostadstillgång och etableringsprogrammets effektivitet. En risk- och konsekvensanalys kommer att genomföras för t mål- och budgetförslag som läggs fram unr hösten.

8 (8) Konsekvenser för barn Beskrivningen av arbets- och företagsnämnns utgångspunkter för mål- och budget 2019-2021 har inga konsekvenser för barn. Frida Plym Forshell Tf arbetsmarknadsdirektör Arbets- och företagsnämnn Yaser Kassir Controller Redovisningsenheten