DNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)

Relevanta dokument
Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

DNR: KS2017/761/01. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Datum Sida 1 (5) Gäller alla verksamhetsområden Process (rutin/system)

Instruktion för kommunchefen KS2017/571/01

Budgetuppföljning Barns lärande Dnr KS2018/269/03

Skolinspektionens granskning av Sunne kommuns klagomålshantering Dnr KS2017/156/07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Budget för 2019 och flerårsplan för och flerårsplan för arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03

DNR: KS2016/918/01. Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/ (1) Kommunstyrelsen

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Granskning av intern kontroll

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Rapport från utvärdering av förvaltningsorganisationen KS2016/715

Ks 352 Dnr Kommunstyrelsen beslutar

Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Riktlinjer för investeringsprocessen Kommunfullmäktige

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Rutiner för klagomålshantering inom utbildningsverksamheterna i Sunne kommun KS2017/156/07 Antagen av kommunstyrelsen , 219

Reglemente för intern kontroll

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01

Reglemente för intern kontroll

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Revidering av riktlinjer för investeringsprocessen KS2019/249/03

TJÄNSTESKRIVELSE Motion om uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa miljöledningssystem i vissa kommunala verksamheter 2018

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Granskning intern kontroll

Reglemente för intern kontroll

Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11

Redovisning av ELSA-statistik läsåret Dnr KS2017/128/07

Intern styrning och kontroll Policy

Reglemente för internkontroll

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 30 KS/2014:537. Redovisning internkontroll 2015, kommungemensam

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Plan för intern kontroll 2015

Budget för 2019 och flerårsplan för och flerårsplan för arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03

Reglemente för intern kontroll

Slutredovisning av investeringsprojekt 2018 KS2019/90/03

Habiliteringsersättning enligt LSS/SoL inom daglig verksamhet - förslag på höjning KS2018/326/03

Revisorernas granskning av kommunens flyktingmottagande

Förlängning av markanvisningsavtal - Nilsson-tomten Dnr KS2017/199/06

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

Reglemente för internkontroll

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

DNR: KS2017/552/03. Försäljning av aktier i West Wermland Invest AB KS2017/552/ (2) Kommunstyrelsen

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Integrationsplan för Sunne kommun KS2016/726/01

Intern styrning och kontroll Riktlinjer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

DNR: KS2018/396/ (2) Kommunstyrelsen

Riktlinjer för intern kontroll

Intern- och egenkontrollplan 2015

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott (18)

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Internkontrollplan 2019

Plan för intern kontroll 2015

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/

Riktlinjer integration KS2016/726/01

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Granskning av Intern kontroll

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i rum Fagerhult

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Där Väst, kommunhuset, kl 08:30-12:15 och 13:15-15:50

Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/01 Antagen av kommunfullmäktige , 57

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Intern kontroll handlingsplan 2016

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Internkontrollplan 2019

Intern kontroll handlingsplan 2017

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01

PROTOKOLL

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Det föreslagna beslutet medför inga kända ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Rottneros Park Trädgård AB KS2017/291/01

Uppföljning internkontrollplan 2018, första halvåret 2018

Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för intern kontroll

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Internkontrollplan 2018

Resultat från uppföljning av internkontrollplan 2016

Kvalitetsrapport 2018 från socialt ansvarig samordnare, SAS KS2019/49/10

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE Datum -11-20 1 (2) Kommunstyrelsen Internkontrollplan för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner års återrapport av intern kontroll. Sammanfattning av ärendet Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från verksamhetschefernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och föreslå åtgärder till förbättring om det behövs. Utredning av ärendet Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Intern kontroll är i första hand ett ledningsverktyg och har stor betydelse både för den politiska ledningen och för verksamheten. Syftet med den interna kontrollen är att nämnderna med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Kommunfullmäktige antog 2010-08-30 ett reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har antagit en internkontrollplan för. Återrapportering med redovisat resultat av den interna kontrollen är genomförd. Resultaten har redovisats i verksamhetschefernas återrapport i delårsrapport och kommer att vara med i årsredovisningen. Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Verksamhetsstöd 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 1. Verksamhetsstöd Kvarngatan 4 0565-16025 direkt anna.engstrom@sunne.se 212000-1843 org.nr 686 80 Sunne Sunne 070-290 Page 29 50 1 mobil of 6 0565-16033 fax

2 (2) Under har 25 av de planerade 31 kontrollerna genomförts. Resultat och föreslagna åtgärder finns redovisade i sammanställning av återrappportering. Beslutsunderlag Sammanställning av återrapportering Berit Westergren Kommunchef Maria Mattsson Ekonom Beslutet skickas till: Ekonomienheten Verksamhetscheferna Kommunrevisionen Page 2 of 6

) atum -11-20 1 (4) Uppföljning av Internkontrollplan för kommunstyrelsen I den antagna internkontrollplanen för finns 31 planerade kontroller. En kontroll, Tillgänglighet, är övergripande och återkommer i varje verksamhetsgren och redovisas här som en kontroll under kommunledningsstab. Kommunledningsstab Tillgänglighet Verkställighet av kommunstyrelsens beslut Behörigheter i ärendehanterinssystem et W3D3 Tillgång till kommunens ITsystem Ransomewareattacker -11-14 Tillgänglighetsplan framtagen för alla verksamheter Stickprov, 2 ärenden per månad Genomförd. Av 10 kontrollerade beslut för perioden januari-juni 2017 (inget möte i maj) har 6 beslut av 10 blivit verkställda -10-30 Aktuella användare/rätt behörighet Pågår slutförs under 2019 Framtagning av process pågår. Ingen åtgärd Det som inte är verkställt beror på ändrade politiska inriktningar. Ärendena pågår. Tagit bort de inaktuella användarna. Ta fram rutin för att få reda på vilka användare som slutar eller byter tjänst och inte behöver tillgång till systemet. Inköp av system för kontroll under. Kontroll genomförs under 2019. Månadsvis Månadsvisa rapporter med åtgärdsprogram från extern leverantör. Åtgärd vid de tillfällen det rapporteras om potentiell sårbarhet. Antivirus månadsvis Kontroll av att senaste definition är körd. Ingen anmärkning Resultat och Utvecklingssamtal Ej genomförd Medarbetarenkät försenad och skickas ut i november. Regelbundna arbetsplatsträffar Ej genomförd Medarbetarenkät försenad och skickas ut i november. Beslutsattest Juni I personalsystemet har oattesterade poster i juni Page 3 of 6

2 (4) November kontrollerats: frånvaro 21, avvikelse 31. Vid kontroll i november: frånvaro 4, avvikelse 17. Avtalstrohet Uppföljning av avtalsleverantörer November Beslutsattest Juni Budgetuppföljning Individstöd Information till chefer att posterna måste åtgärdas. Information vid ekonomienhetens planerade utbildningar. Stickprov på tre områden visar köptrohet mellan 80 och 98%. Information om inköp i planerade ekonomiutbildningar. Löpande Individuella åtgärder för varje leverantör om kontroll visar avvikelse. November Kvartalsrapport -03-31 -09-30 -10-31 Stickprov vid två tillfällen. Av 173 stickprov visade 123 (71 %) rätt genomförd attest på utvalda kostnader. Informationsinsatser till chefer kring aktuella kostnader och attesträtter. Information ges vid planerade ekonomiutbildningar. Alla chefer har gått igenom sin ekonomi och 45 av 47 har aktivt kommenterat prognos/utfall i systemet. Informationsinsatser har genomförts. Handläggningsrutin -05-23 Utveckla uppdraget till utföraren. Kontakta jurist för vägledning i vad som ska ingå i uppdrag. Loggrutin Procapita Löpande genomförd enligt plan Samtliga kontroller utan anmärkning Inga åtgärder Registerkontroll vid anställning, enheter som jobbar med barn Under hela året Samtliga kontroller utan anmärkning Vid revision i en verksamhet i början av året har ett fall av brister i registerkontroll upptäckts. Informationsinsatser och genomgång av rutin har genomförts och internkontroll Page 4 of 6

3 (4) har varit utan anmärkning. Genomförandeplaner Under året Stickprov genomförda Verkställighetens dokumentation följer idag inte SOSFS 2014:5 och har därmed brister som behöver åtgärdas: Vård och Omsorg Genomförandeplanen behöver bli tydligare. Fortlöpande dokumentation i social journal behöver förbättras Hygienrutin Mars Mätning genomförd en gång under året Handläggningsrutin Jan Loggkontroll i verksamhetssystem Förvaring/hantering av SITHS-kort Okt Jan-nov Samhällsbyggnad och säkerhet Verksamheten behöver införa internkontrollen i sitt årshjul. Verksamheten har hänvisat sin andra mätning till att SKL mätning PPM -BHK (Basala hygienrutiner och klädregler) endast gjordes en gång under Vissa svårigheter i utförandet av kontrollen eftersom ärende ändras under kontrolltiden. I övrigt fanns inget att anmärka på. Se över tydlighet i beslut och beställning till verkställighet. Ingen otillbörlig åtkomst under mätperioden April 86.5 % förvarade sitt SITHSkort på ett korrekt sätt när det inte användes. Gå igenom regler och rutiner på APT Besiktning/underhåll broar - ta fram rutin -08-23 -11-15 Arbete med rutin pågår Underhållsplaner har tagits fram. Skriftlig rutin för besiktningar återstår, och tas fram innan årsskiftet. Page 5 of 6

4 (4) Utbyggnad VA-nät - ta fram rutin för tjänligt vatten Kemikaliehantering - stickprov för kontroll av rutin -08-23 -11-15 Arbete med rutin pågår Egenkontrollprogrammet med rutiner kopplat till VAutbyggnaden har utvecklats under året. -11-15 Kontroll ej genomförd än Stickprovskontroll återstår att genomföra. Myndighetskrav i fastigheter - genomgång av ärenden i diariet Barns lärande -08-23 -11-15 har två ärenden från AMV avslutats. Ett är pågående. Pågående ärendet avser biblioteket i Sunne. OVK och mätningar har genomförts, vissa åtgärder återstår. Kränkande behandling -06-05 Systematiskt kvalitetsarbete -10-24 -08-24 -11-14 Klagomåls-hantering -08-24 Mottagande av elever, stadieövergångar Unga och Vuxnas lärande -11-14 -08-24 -11-14 s Årshjulet följ Kränkande behandling -06-05 Systematiskt kvalitetsarbete -11-14 -08-24 -11-14 Klagomåls-hantering -08-24 Mottagande av elever, stadieövergångar -10-24 -08-24 -11-14 s Årshjulet följ Page 6 of 6