Rambudgetförslag för Köpings kommun 2018

Relevanta dokument
Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018

1 September

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Mål- och resursplan 2019

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Vad har dina skattepengar använts till?

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Nr 12 Reviderade kommunbidrag Januari 2012 handlingar separat bilaga

Granskning av delårsrapport 2014

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS

Boksluts- kommuniké 2007

Budget 2018 och plan

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Månadsrapport september 2015

Månadsuppföljning januari mars 2018

Budgetrapport

1(9) Budget och. Plan

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

HR-strateg Christina Bengtsson informerar om sjukfrånvaro för 2012.

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Månadsuppföljning januari juli 2015

Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan (KS 19/102)

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)

Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!

Tillsammans skapar vi vår framtid

Preliminär budget 2015

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för

3. Budget för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Inledning. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef,

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Mer kunskap, trygg välfärd och hållbar tillväxt - Blågröna Växjös budget för 2019

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Revisionsrapport grundläggande granskning 2017

LERUM BUDGET lerum.sd.se

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

KOMMUNBUDGET E-post: Telefon:

Delårsrapport 31 augusti 2011

Riktlinjer för budget och redovisning

Nytt ledarskap för Luleå!

Budget 2019, plan KF

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar

Bokslutsprognos

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Överföring av centrala budgetmedel. KS

Ekonomisk rapport per

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Budgetuppföljning 1. Budgetuppföljning 1, Köpings kommun

Styrningslogiker ÄGARE BESTÄLLARE UTFÖRARE BOLAG. KoS KDN

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Budgetuppföljning 1:a tertialet med helårsprognos

Socialnämndens indikatorer Bilaga 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum

Granskning av delårsrapport 2016

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Verksamhetsplan Målstyrning

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Verksamhetsplan

LERUM BUDGET lerum.sd.se

Komplettering Kommunstyrelsens sammanträde

Ulla Persson Marléne Andersson Vasiliki Tsouplaki kommunalråd (S) kommunalråd (MP) kommunalråd (V)

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl.

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Framtidstro och orosmoln

Höstbudget 2018 S-MP-V

Sammanträdesdatum Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Budgetpropositionen för 2018

Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Dnr KS 2015/ Utredning av ekonomiskt läge inom hemtjänstverksamhet

Vimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13: Val av justerare.

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Transkript:

Rambudgetförslag för Köpings kommun 2018 Köping går som tåget. Befolkningen växer, bostäder byggs, det investeras i den kommunala verksamheten, ftiretagen i kommunen investerar och arbetslösheten sjunker. Det är lãtt att bli fartblind och inte se de problem, som finns i vissa delar av den kommunala verksamheten. Drcn högkonjunktur, som vi befinner qss i, kgmmer qå måningom ti!! gff s!ut, Vi betöver vara restriktiva och öka det framtida handlingsutrymmet nu när tiderna är goda. Vi måste ta höjd med extra satsningar på integration och arbetsmarknadsåtgärder for att undvika en framtida ökning av florsörjningsstöd. Här behövs det satsningar. Kommunen står inft)r gigantiska investeringar. miljoner inversteras i badhus. 600 miljoner kastas i sjön i och med hamninvesteringen. Dessa investeringar ger en otäck tung ryggsäck attb'dra i framtiden. I miljard i låneskuld som våra barn für bära, 38 500 per kommuninvånare! I allt vi gör måste vi använda en ftirsiktighetsprincip, speciellt när vi använder våra barns pengar. Göran Persson skrev boken, Den som är satt i skuld är icke fri: min berättelse om hur Sverige återfick sunda statsfinanser. Vi vill undvika att en liknande berättelse behöver skrivas om Köping i framtiden. Vi Liberaler älskar frihet därftir måste vi undvika en allt fìir stor skulduppbyggnad. Tiden att ageru är nu, lor att hitta alternativ till ensidig finansiering via lån! Vi foreslår: - Att kommunens alla verksamheter genomlyses fìir att hitta alternativa finansieringslösningar. - Att en ftirsäljning av energibolaget utreds. - Att utreda en privatisering av gymnasieskolan. - Att lika många hyreslägenheter, som byggs varje år enligt den nytagna bostadsforsörjningsplan, 60st/âr, gör tillgängliga till ftirsäljning eller ombildning till bostadsrätt. Liberalema köping' RambudgetfÖrslag för Köpings kommun 2018 Sidan 1 av 7 201 7-06-06

Sjukfrånvaro Personalen är det viktigaste vi har i kommunensverksamhet. Sjukfrånvaron är skrämmandehög,7yo. Vård och Omsorgsnämnden har högst sjukfrånvaro, nästa l0% och stigande. Detta måste florändras. Vi ska inte vara en arbetsgivare, där vâtra anställda blir sjuka. I årets personalbokslut kan man läsa att vårdsektorn har stort tryck på sina medarbetare, med brist på ordinarie personal och vikarier, samt är en sådan verksamhet med kontaktytor, där den psykiska sj ukfrånvaron ökar mest. Vi loreslår att Vård och omsorgsnämnden samt Kommundelsnämndens rambudget korrigeras, så att arbetsro skapas med en budget i balans. Vi ñreslår en satsning på mera personal inom vård och omsorg fìir att minska stressen, gärna vårdbiträden for att avlasta mera kvalificerad personal. Denna satsningen i rambudget forstärkning motsvarar 30 dänster. En personalökning med 3 o/o inom vård och omsorgssektorn. Vi ftireslår också, att det satsas lmsek på florstärkning av HR kontoret ftir arbete med ft)rebyggande åtgärder. Vi uppmanar också Vård och omsorgsnämnden att aktivt arbeta med att öka personalens fortroende ftir ledningen, så att en mera positiv arbetsmiljö kan skapas. Barn, Ungdoms samt vuxenvård Under flertalet år har anslaget ftlr vård av unga och vuxna inte varit tillräckligt. Detta område är svår budgeterat, då en liten forändring av behovet kan ge stora kostnadsskillnader. Vi anser området underbudgeterat och anslår en rejäl ökning till Sociál och arbetsmarknadsnämnden. Särskilda uppdrag LIVSBERÄTTELSER Vi vill ge ett särskilt uppdrag till Fritidsnämnden samt Vård och omsorgsnämnden att hitta samverkansformer, så att äldre människors livsberättelser synliggörs i olika typer av dokumentation, som kan öka ftlrståelsen av äldre människors insatser i vårt samhälle tillsammans med Köpings kulturpersonli gheter och kulturforeningar. RESURSFöRDELNING Många av kommunens verksamheter är styrda utifrån olika lagkrav. Små fìirändringar utifrån lagstyrt behov kan fti stor budgetpåverkan lor nämnderna. Rambudgeten ger nämnderna en viss mängd pengar, att använda under året ftir sin delegerade verksamhet. Förändringar i behovet under och mellan år kan då kräva, att nämnden gör besparingar inom sin ram för att hålla budget. Detta har vi sett under det nuvarande budgetåret. Besparingar sker på Liberolerno Rambudgetförslag för Köp ngs kommun 2018 Sidan 2 av 7

områden, som inte är där behovet har ökat och på områden, som inte heller nödvändigtvis motsvarar den övergripande politiska vilj einriktningen. För att göra hanteringen av ftirändrade behov i verksamheten enklare och mera demokratisk foreslår vi en utredning ftir att ta fram forslag på en enkel och transparent modell, som tar hänsyn till fìirändrade verksamhetsvolymer samt konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utforare. VE RKSAM H ETSSAMORDN I NG Vi vill ge ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen att genomlysa de kommunala verksamheterna med syfte att uppnå tydlig verksamhetssamordning av personal, maskinpark med mera, som kan sammanfalla exempelvis mellan kultur och fritid, skolan, tekniska kontoret och övriga forvaltningar. Genomlysningen ska också tittapâ, om den verksamhetsuppdelning som finns kan fìirändras ftlr att öka effektiviteten. De ekonomiska konsekvenserna av en fullständig sammanslagning av kommundelsnämnden med den övriga organisationen ska redovisas. EFFEKTIVISERINGAR Föregående års effektiviseringskrav har varit lyckosamt och möjliggjort att en omflordelning av medel kunnat ske till mera prioriterade områden. Vi vill fortsatt att ett effektiviseringskrav ska finnas. Vi vill att verksamheten genomlyser och redovisar sina utgifter så att, alla kostnader hänvisas till de kommunala målen. Kostnader som inte kan härledas till de kommunala målen, ska redovisas i nästa års budgetberedning så att politiken kan ta ställning till om sådan verksamhet ska behållas. Ramförändringar UTRYMME Vi har räknat med ett ekonomiskt ramutrymme på 50,4MSek for 2018 baserat på den prognos som redovisats vid budgetberedningen (44,4MSek) korrigerat fìir ett högre invånarantal(+3msek) samt något lägre personalkostnadsökning(+3 MSek) GOD EKONOMISK HUSHALLNING Vi anser aff Kommunens mål ftir god ekonomisk hushållning ska dubblas till l%. Detta ftir att ta höjd for sämre ekonomiska tider, vilket prognostiseras om ett par år. För god ekonomisk hushållning avsätts 15,6 MSek. MALSTYRN I NG Kommunfullmäktige fastställde l7 december 2012 mål som ska gälla till och med 2019. Målen ska vara den "röda tråden", som styr arbetet i hela kommunens organisation. För att målstyrningen ska fungera och ge den effekt som är tänkt, måste den också favara styrande i budgetering. Därför använder vi en budgetprincip som bygger på 4 steg: Liberolerno Rambudgetförslag för KÖpings kommun 20f I Sidan 3 av 7

l. Full kompensation ftir löneökningar. Det säkerställer befintlig verksamhet. 2. Medel ftir äskanden som är kopplade till de kommunala målen. 3. Extra satsningar fìir ökad måluppfyllnad. 4. Effektiviseringar av befintlig verksamhet. Beviljad ram disponerar sedan nämnden ftir att åstadkomma bästa möjliga mål-uppfyllnad SATSNINGAR SAMMANSTÃLLT PER MALOMRADE MåI Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor Attraktivt boende Aktiv fritid och bred kultur för alla En kommun med bra inflytande och bra En kommun med hög kvalitet Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat Totalsumma Satsning tkr 21.904 8 150 3 000 850 800 1_00 35 L00 EXEMPEL PA SATSNINGAR SOM NÄMNDERNA KAN VÄLJA ATT PRIORITERA Satsning MåI Nämnd Kostnad tkr Mer personal inom vård och omsorg Mer förskolepersonal Alla barn och ungdomar ska Mer personalför ökat byggande Attraktivt boende Vård och omsorgsnämnden Kommu ndelsnämnden byggnadsnämnden - stadsa rkitektkontoret 12900 3 850 2 600 Barn och ungdomsvård Alla barn och ungdomarska arbetsmarknadsnämnden Missbrukarvård arbetsmarknadsnäm nden Liberolerno Rambudgetförslag för Köpings kommun 2018 Sidan 4 av 7 20L7-06-06

Oförändrade barngru pper Alla barn och ungdomarska Barn och utbildningsnämnden Fler a rbetsmarknadsåtgä rder arbetsmarknadsnämnden Fler utbildningsinsatser Satsa på äldre och funktionshindrade a rbetsma rknadsnäm nden Kommundelsnämnden L 700 Arbeta förebygga nde med sju kskrivningar öka reparationer och underhåll Aktiv fritid och bred kultur för alla Stadskansliet 1 000 8s0 Genomföra allmänna val En kommun med bra inflytande och bra Valnämnden 400 Ta fram en grönstrukturplan Attraktivt boende byggnadsnämnden 400 Arbeta med förorenade områden byggnadsnämnden Nytt ekonomisystem En kommun med bra inflytande och bra Drätselkontoret Utöka aktiviteten kring smedjan En kommun med hög kvalitet ökat antal gode män Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxt villkor Överförmyndarnämnden Biblioteket Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet Fritidsbanken Alla barn och ungdomarska Lå ngsiktigt mi ljöa rbete Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat byggnadsnämnden Medborgarceremoni Totalsumma En kommun med bra inflytande och bra 1_00 35 Liberolerno RambudgetfÖrslag för Köpings kommun 20'18 Sidan 5 av 7

SAMMANSTÄLLNrNc AV RAMrönÄuoRrNc Nämnd Vård och omsorgsnämnden arbetsmarknadsnämnden Kommundelsnämnden byggnadsnämnden - stadsarkitektkontoret Barn och utbildningsnämnden Stadskansliet byggnadsnämnden Valnämnden Drätselkontoret Överförmyndarnämnden Tekniska kontoret Föreslagen Ramförändring tkr 12900 Total ramförändring 34 800 Skatten 8 000 5 550 2 600 1 350 1 000 Skattesatsen foreslås olorändrad men den långsiktig inriktning bör vara att minska skatteuttaget. 800 400 - Liberolerno RambudgetfÖrslag för Köp ngs kommun 2018 Sidan 6 av 7 2017-06-05

lnvesteringar Kommunen står inftir stora investeringar i hamnen och nytt badhus. Det är viktigt att dessa två stora investeringar inte trycker undan mindre men nödvändiga investeringar med minskad livskvalitet for kommuninvånarna som ñljd. SAMMANSTÄLLNING INVESTERINGAR Skattefinansierade Kommunstyrelsen Förslag 2017 SfadskansÍbf 1 Drätselkontoret Tekniska kontoret - gator och park 31 Sta d s a rk ite ktko n to re t - m a rk 6 600 Miljö- och byggnadsnämnden Sta d s a rk i te ktko n to re t Miljökontoret 1 160 Kultur- och Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnåmnden arbetsmaknadsnämnden Kommundelsnämnden Summa skattefinansierade investeringar lnvesteringsreseru 17 15Q 4 500 3 600 1 600 67 610 l5 000 Lånefinansierade VA - anläggningar Summa lånefinansierade investeringar 33 33 Summa investeringar totalt 115 910 Liberolerno Rambudgetförslag för Köp ngs kommun 2018 Sidan 7 av 7