Barn-och familjenämnden

Relevanta dokument
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Barn- och familjenämnden

Målarbete för mandatperioden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Barn- och familjenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

ESLÖVS KOMMUN. Barn och Utbildning Per Jönsson. Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden GoV.2015.

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

ESLÖVS KOMMUN. Beslutsunderlag Upprättat budgetförslag 2015, plan 2016 och BoF $' INVESTORS

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget.

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2013

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

Delårsbokslut Barn och utbildning

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Bokslutsdialog. Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Barn- och Utbildningsnämnden

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan för nämnd och bolag

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Likvärdig skola med hög kvalitet

Verksamhetsplan Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden Nämndsbudget

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket

1. Principer för resursfördelningsmodell

Barn- och utbildningsnämndens fördelning på ramområden budget 2017, tkr Ramområde Netto ing Netto

Budgetrapport

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Verksamhetsplan Skolna mnden

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Sammanträdesprotokoll 1(16)

62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Barn och elevpeng 2015

Dnr 2017/BUN Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:

Återremiss angående vuxennärvaro i skolan

Resursfördelning Ale

UTDRAG UR KVALITETSANALYS

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Månadsrapport februari 2019

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

STYRDOKUMENT

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)

Verksamhetsplan Skolna mnden

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Beslut om verkställande av dom avseende grundbelopp mål nr

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

Kommunledningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Budget 2015 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Skattesatsen SD,s budget baseras på en oförändrad kommunal skattesats på Kommunövergripande stab

Månadsrapport januari 2019

Transkript:

Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst för barn och unga, det innefattar såväl egen verksamhet som barn och elever bosatta i kommunen som valt annan huvudman. Nämnden ska se till att vi har en likvärdig och modern skola där alla barn minst ska nå kunskapsmålen läsa, räkna, skriva samt når behörighet till gymnasiet och där resultaten i våra skolor ska tåla en jämförelse med andra kommuner. Det enskilda barnet/ungdomen ska ges möjlighet och uppmuntras att utvecklas så långt som möjligt. Centralt är likvärdig utbildning och det kompensatoriska uppdraget, att ge den enskilde det stöd som behövs för att kunna lära och utvecklas positivt trots brister i uppväxtmiljö eller personliga svårigheter. I den konkurrenssituation som råder ska kommunen och nämnden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att möjliggöra kompetensförsörjning och kontinuitet för verksamheten, vilket är en förutsättning för hög måluppfyllelse. Nämnden ska ta ett socialt ansvar. Detta ansvar tas främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så att barn och ungdomar kan utvecklas till självständiga fungerande individer och bidra till samhället. Det kompensatoriska uppdraget är centralt även i ett socialt perspektiv. Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmått I kommunens politiska handlingsprogram 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten, Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten: Medborgare och andra intressenter Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator Vi tar vårt sociala ansvar. Individen upplever att insatser ges utifrån ett helhetsperspektiv Nyttjarundersöknin gar En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden Läsmålen ska nås av alla elever från och med åk 1 Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program Meritvärdena i åk 9 ökar år för år Fler elever når högsta betyg Alla enheter är rustade för att klara sina uppdrag och möta utmaningarna Alla barn och elever Lästester Andel behöriga Meritpoäng Betygsstatistik Andel behörig personal Elev- och

upplever trygghet i skola och förskola föräldraenkäter Tillväxt och hållbar utveckling Inriktningsmål/ Uppdrag Vi ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider Effektmål Handläggningstiderna för socialtjänstutredningar är korta Resultatmått/ Indikator Statistik över handläggningstider

Verksamhet 2016-2018 Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med att öka nöjdheten med verksamheten samt att öka resultaten i skolan. Nämnden följer utvecklingen på olika sätt, bland annat genom de ovanstående mätningarna men också med andra uppföljningar. En metod som använts under en längre tid, är Resultat/Analys/Nya åtgärder, som går som en röd tråd genom organisationen. Personalförsörjningen är oerhört väsentlig för verksamheternas utveckling. Nämndens verksamheter har under en lång följd av år arbetat på olika sätt för att behörigheten inom lärarkåren ska öka och att antalet förskollärare i förskolan ska öka. Under det nuvarande läsåret är det endast ett fåtal lärare inom grundskolan som inte har rätt behörighet för att ge betyg. Möjligheten att delta i Lärarlyftet som ger lärarna rätt behörighet, underlättas genom att ge rätt till viss ledighet för studierna. 39 förste lärare arbetar i kommunens grundskolor. För barn i förskoleklass upp till och med årskurs tre, kommer statsbidraget Lågstadiesatsningen, med 6,8 Mkr för läsåret, göra det möjligt att ge ytterligare fler vuxna i grupperna. I förskolan är 60 % av personalen förskollärare, men målsättningen är att nå upp till 75%. I takt med att kommunen växer, och då framförallt i centralorten Eslöv, arbetas med att ta fram lokallösningar för att ge plats för barn och elever i upptagningsområdena. Östra skolan kommer att flytta in i nyrenoverade lokaler på Berga området under 2016. Tillgång på förskoleplatser är god, förutom i centralorten Eslöv, där man inte alltid kan få sitt önskade val av förskola. Måluppfyllelsen att alla elever ska nå målen är inte 100 %, men utvecklingen har varit mer positiv än rikets genomsnitt. Grundskolan har identifierat ett antal områden där mer insatser behövs. Personalfrågorna, exempelvis såsom möjligheten att utöka med fler speciallärare och att öka fler vuxna per elev, är väsentliga men också tyvärr svårare att uppfylla beroende på begränsad tillgång till dessa yrkeskategorier. Andra områden som bidrar till att öka måluppfyllelsen är arbetet med formativ bedömning, kopplingen till forskningen samt att arbeta med attityder mot en positiv studiekultur. En översyn om arbetet med barn i behov av särskilt stöd, för att eleverna ska få rätt stöd i rätt tid pågår. Läsning är nyckeln till all skolframgångar. En mer intensiv satsning sker nu både i förskolan och i grundskolan. Under en följd av år har satsningar gjorts för teknikstöd i undervisningen. Alla elever i årskurs 4 till 9 har egen ipad, i förskoleklass upp till årskurs tre delar fem elever på en ipad. I förskolan används också teknikstödet anpassat till barnens åldrar. Många av förskolorna arbetar med Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Det upprättade budgetförslaget för 2016 och plan för 2017, 2018 bygger på den befolkningsprognos som kommunen beställde till mars 2015. Utifrån de barn och elevtal som finns i augusti 2015 är det sannolikt att det kommer finnas fler barn och elever än vad prognosen anger. Om så blir fallet kommer inte nuvarande resurstilldelning inom förskola och skola kunna rymmas inom den nu givna budgetramen. Med de ökande antalet elever i mottagningsskola och i modersmålsundervisning behövs också mer resurser för att kunna ge samma resurser per elev som tidigare. De ökande befolkningssiffrorna ställer allt högre krav på hur personal- och lokalförsörjningen ska lösas. Rekrytering av personal inom såväl skola och förskola blir allt svårare. Dels behövs fler anställda beroende på behovet i verksamheterna ökar på grund av fler barn och elever och att de statsbidrag som riktas till verksamheterna ökar möjligheten att öka antalet

vuxna i grupperna. Dels ökar konkurrensen om den arbetskraft som finns att tillgå i regionen. Barn och utbildning arbetar med rekryteringsstrategier, men det behövs också kommunövergripande insatser. Ledartätheten behöver ökas med målet 25-30 medarbetare per chef för att tillgodose personalens behov av ledning. Barn- och familjenämnden beslutade i april om lokalbehovet för sina verksamheter både med utgångspunkt från volymer, lärandemiljöer och kvalitetsaspekter. Det mest väsentliga är att utbyggnaden av förskoleplatser i centrala Eslöv intensifieras. Men även utbyggnad av skolor i både Eslöv och Flyinge behövs under kommande planperiod. Nämnden behandlar på sitt septembersammanträde det förändrade lokalbehovet i en särskild paragraf, som kommer att bifogas till budgetförslaget. Inom socialtjänstens område har under ett antal år volymerna och kostnaderna för vårdplaceringarna varit höga. De förväntningar som fanns om ett minskat antal personer skulle vara föremål för utredningar har inte infriats. I budgetsammanhang har vårdplaceringarna behandlats särskilt varje budgetår. Tillägget med 8 Mkr i 2016 års budget innebär en minskning med 3 Mkr iförhållande till 2015 års budget. Utifrån det utfall som finns i nuvarande verksamhet, torde inte anslaget vara tillräckligt under 2016. De förväntade kostnaderna uppskattas till att överstiga den tilldelade resursen med X Mkr. Verksamhetsmått/indikator Nämnden kommer att presentera följande verksamhetsmått:

Verksamhetsmått Budget Budget Plan Plan Förskola - antal barn 2015 2016 2017 2018 förskola 1-5 år 1570 1569 1622 1656 Pedagogoisk omsorg 35 35 35 35 Fristående förskola 238 260 260 260 Summa 1843 1864 1917 1951 Fritidshem - antal barn Fritidshem - antal barn 1374 1515 1532 1545 Fristående fritidshem 116 116 116 116 Summa 1490 1631 1648 1661 Grundskola - antal elever Förskoleklass 415 425 419 402 Elever årskurs 1-9 3505 3585 3663 3724 Summa 3920 4010 4082 4126 Särskola - antal elever Grundsärskola* 27 27 27 27 Träningsskola** 18 18 18 18 Summa 45 45 45 45 *varav Eslövs elever 25 25 25 25 ** varav Eslövs elever 14 14 14 14 Summa 39 39 39 39 Mått för god ekonomisk hushållning Behörigheten till gymnasieskolan ska öka

Resurser (drift) 2016-2018 Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser: Resultatbudget, mkr Budget Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 Intäkter 73,8 0,0 0,0 0,0 Försäljningar 0,0 Taxor och avgifter 23,1 Hyror och arrenden 0,0 Bidrag 36,9 Försäljning av verksamhet 11,8 och konsultjänster Övriga ersättningar och intäkter 2,0 Kostnader -733,9 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader -445,9 Lokalkostnader -85,0 Övriga kostnader -195,7 Avskrivning -6,4 Intern ränta -0,9 Nettokostnader -660,1 0,0 0,0 0,0 Kommunbidrag 660,1 687,0 691,2 699,3 Årets resultat 0,0 687,0 691,2 699,3

Driftsbudget netto (mkr) Budget Budget Plan Plan Verksamhet 2015 2016 2017 2018 Nämnd- och styrelse verksamhet -1,5-1,6-1,6-1,6 Förskola 1-5 år -185,6-195,4-196,0-198,9 Fritidshem -57,2-62,0-62,3-62,1 Grundskola inkl förskoleklass -298,7-313,5-316,7-322,1 Särskola -15,3-15,0-15,0-15,0 Institionsvård -13,0-10,6-10,6-10,6 Familjehemsvård -15,4-15,9-15,9-15,9 Öppna insatser barn o unga -13,0-12,8-12,8-12,8 Familjerätt -1,1-1,1-1,1-1,1 Flyktingmottagning -0,9 0,0 0,0 0,0 Förvaltningsgemensamt -58,4-59,2-59,2-59,2 Summa -660,1-687,1-691,2-699,3

Investeringar 2016-2020 Barn- och familjenämndens investeringsbudget omfattar endast inventarieanslag för verksamheterna. Lokalbehovet har lyfts fram till Kommunstyrelsen. Kapacitetsmässig är lokalsituationen ansträngd i Flyinge och Centrala Eslöv för både förskole- och grundskola F-6. I övriga delar av kommunen råder i stort sett balans mellan tillgång till lokaler och volymer av barn och elever. IKT utbyggnaden fortsätter och standarden bibehålls. Investeringsbudget netto (mkr) Projektnamn Projekt Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf 2016 2017 2018 2019 2020 Inventarier förskola skola -1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Utemiljöer lekplatser -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 IKT-skola, förskola -4,0-4,0-4,0-4,0-4,0 Inventarier temporär lokallösning Flyinge -0,4 Elevökning ger ökat behov av inventarier -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Inventarier vid Ekenässkolans renovering -1,5 Inventarier Ny förskola i Skytteskogen -1,0 Inventare ny förskola Flyinge X Inventarier ny skola Flyinge X Summa 0,0-6,8-8,9-6,4-6,4-6,4