Tjänsteutlåtande

Relevanta dokument
Tjänsteutlåtande

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017

Köavgift för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB fr.o.m den 1 februari 2009

Tertialbokslut Jämte prognos 1

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Tjänsteutlåtande

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr Dnr /

Tünde Kovach (M) Solveig Holmgren (S) Jan-Erik Leijon (M) Linne Haglund (MP) Henrik Lundquist (M)

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Salar Rashid (S) Katrin Nyström (S) Helene Glant (MP) Jennyfer Redin (M) Charlotte Helmersson (M)

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 14, Dnr /

Tjänsteutlåtande

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 14, Dnr /

Utfallsrapport Tertial Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Granskningspromemoria. Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 14, Dnr /

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Ann-Christine Mohlin

AB Svenska Bostäder. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 4, Dnr /

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Granskningspromemoria 2012

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2016 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

ÅRSREDOVISNING 2015 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars Keynote Media Group AB (publ)

AB Familjebostäder. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 2, Dnr /

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013

Granskningspromemoria 2011

Borås Energi och Miljö AB

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr (8)

Resultaträkning

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB

Tjänsteutlåtande

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

JUL Stockholms läns landsting i (D

Budgetrapport 2017 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Granskningspromemoria 2008

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

AB Stockholmshem. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 3, Dnr /

Granskningspromemoria. Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Rullande tolv månader.

Borås Energi och Miljö AB

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september februari 1998

Framtidenkoncernen - Prognos 1, 2018

47/16 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal

Not Utfall Utfall Resultaträkning

LS Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september maj 1998

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport Q2 för 2014/ till

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Utfallsrapport VB 2014 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Utfallsrapport med kommentarer - Verksamhetsberättelse 2011 (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019

Granskning av delårsrapport

Månadsrapport för Göteborg Stads Leasing AB

Computer Innovation i Växjö AB (publ)

S:t Erik Livförsäkrings AB

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

Månadsrapport november 2015

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL TVÅ 2019

Skadekontot. Budgetdokument Skadekonto. Innehållsförteckning

Rullande tolv månader.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari sepember) ) Kvartal 1-3 1

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT

Delårsrapport perioden januari-juni. juni 2015) Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) (januari juni) 2015.

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj /2015. Sid nr

Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning.

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Granskning av delårsbokslut augusti 2015

Delårsrapport. För perioden

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Transkript:

Dnr: 007/2016 Ärende nr: 6 Sid 1 (6) Handläggare: Kristin Norrbom Telefon: 08-785 88 49 E-post: kristin.norrbom@bostad.stockholm.se Mattias Holmberg Telefon: 08-785 88 81 E-post: mattias.holmberg@bostad.stockholm.se Tjänsteutlåtande 2016-05-17 TERTIALRAPPORT 1/2016 MED PROGNOS PÅ ÅRSUTFALL FÖRSLAG TILL BESLUT VD föreslår att styrelsen beslutar 1. att godkänna föreliggande tertialrapport 1/2016 med prognos på årsutfall, samt 2. att förklara beslutet omedelbart justerat. Lena Larsson Daag VD ÄRENDET Bakgrund Tertialrapport 1/ 2016 innehållande årsprognos har enligt gällande rutiner inrapporterats till moderbolaget den 11 maj 2015. I detta ärende redovisas det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet per sista april 2016 med prognoser och bedömningar kring årsutfall. Verksamhetsmässigt utfall med kommentarer Bolagets uppgift är att förmedla lägenheter och svara för information till allmänheten om bostadsmarknaden. Bostadsförmedlingen svarar för såväl reguljär bostadsförmedling som förmedling av förturslägenheter inklusive försöks- och träningslägenheter. Verksamhetsplanen för 2016 baseras på ett antal övergripande mål och strategier utifrån bolagets uppdrag och ägardirektiv. Såväl de övergripande målen och strategierna som de mer operativa målen och aktiviteterna i planen har till syfte att utveckla bostadsförmedlingen som professionell och modern aktör på bostadsmarknaden. Vi ska fortsätta leverera service med hög kvalitet till såväl fastighetsägare som kunderna i bostadskön.

Sid 2 (6) Det löpande arbetet liksom det mer utvecklingsinriktade bedrivs enligt plan. Inledningen av 2016 pekar på ett verksamhetsmässigt årsutfall enligt följande. Jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år inom parnetes. Antal inlämnade lägenheter Antal förmedlade lägenheter till internbyteskön Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter samt lägenheter till Bostad Först (from 2015) Antal förtursansökningar Antal kunder i bostadskön 2011 2012 2013 2014 2015 2016 budget 2016 prognos 10 175 9 885 10 139 11967 11 809 12 000 12 000 1412 1441 1 278 1049 1 284 1 200 1 540 307 372 308 405 394 450 450 2 471 2 222 1798 1 922 2 433 2 100 2 100 364 488 398 687 431 144 472086 516 665 550 000 550 000 Följande kommentarer bör lämnas. Antalet inlämnade lägenheter bedöms utifrån utfall efter första tertialet på årsbasis uppgå till cirka 12 000, vilket är i linje med budget. Under första tertialet ser vi något ett svagare inflöde av successionslägenheter, men i gengäld en dubblering av nyproducerade bostäder jämfört med förra året. Anledningen minskat inflöde av successionslägenheterär främst ett lägre inflöde från Rikshem i Uppsala som första tertialet förra året lämnade in många korttidskontrakt. Stadens bolag har ökat sin inlämning av nyproducerade lägenheter kraftigt tertial 1 i år jämfört med samma period förra året til 422 (68) lägenheter. Detta medför å andra sidan att andelen inlämnade lägenheter från privata fastighetsägare i jämförelse minskat till 46 % att jämföra med 50 % T1 föregående år. Antalet förmedlade försöks- och träningslägenheter bedöms på årsbasis uppgå till det målsatta antalet om 450. Utfallet för första tertialet uppgår till 164 (164) försöks- och träningsbostäder. Antalet förmedlade studentlägenheter ligger på betydligt högre nivåer i år jämfört med föregående år: 675 (475) tertial 1 2016. Antalet förmedlade ungdomsbostäder ligger också högre jämfört med förra året: 483 (311). Antalet kunder i bostadskön prognosticeras på helåret till samma som i budget; 550 000. En följd av den allt större efterfrågan i förhållande till utbudet leder till fortsatt långa kötider. Utvecklingen under den senaste tioårsperioden framgår av nedanstående

Sid 3 (6) tabell som visar den genomsnittliga kötiden för förmedlade hyresrätter i bostadskön. Snittkötiden avser vanliga hyresrätter. Kategoribostäder såsom ungdoms-, studenteller seniorlägenheter samt korttidskontrakt finns inte med i denna statistik. År Genomsnittlig kötid (år), successioner 2007 5,4 5,1 2008 5,8 5,6 2009 5,7 5,4 2010 6,2 5,7 2011 7,4 6,8 2012 8,0 7,1 2013 8,2 7,7 2014 8,5 7,7 2015 9,4 8,2 2016 10,0 (tertial 1) 8,6 (tertial 1) Genomsnittlig kötid (år), successioner + nyproduktion Antalet inlämnade bostäder under årets första fyra månader är något högre jämfört med samma tid förra året, framför allt till följd av ett starkare inflöde av nyproducerade bostäder och då främst från Stockholms allmännyttiga bolag. Under första tertialet har utvecklingsarbetet på bolaget haft fokus på införande av nytt HR-system, förberedelser inför införandet av nytt ekonomisystem (SUNE) samt ett påbörjat arbete med nytt verksamhetssystem efter nuvarande system Bostoc. Sjuktalen är fortsatt höga och uppgårper tertial 1 till 10,3 % (6,8) i rullande tolvmånadersgenomsnitt. Det höga utfallet har sin grund i 14 längre sjukskrivningar under det senaste året. Av dessa bedöms två ha en arbetsrelaterad koppling. Vi prognosticerar ett årsutfall i nivå med förra året med anledning av en inledning av året med högre korttidssjukfrånvaro än normalt samtidigt som flera längre sjukskrivningar ligger kvar. Som arbetsgivare arbetar vi aktivt med rehabilitering i en strukturerad process och bedriver även ett proaktivt och omfattande friskvårdsarbete.

Sid 4 (6) EKONOMISKT RESULTAT RESULTATRAPPORTEN./. 1 I Bilaga 1 redovisas resultatrapport. Intäkter Intäktsprognosen baseras på följande underlag. Intäkter 2016 Tkr Budget Utfall T1 Prognos Köavgifter 88 000 29 700 89 400 Intäkter kommunala 800 300 800 bolagens internbyteskö Förtursintäkt 11 500 3 800 11 500 Övrigt inkl räntenetto 1 100 300 700 Summa 101 400 34 100 102 400 Enligt denna prognos bedöms antalet betalande kunder i bostadskön öka något medan räntenettot bedöms minska. Nettot av detta innebär högre intäkter om cirka 1 000 tkr jämfört mot budget. Rörelsekostnader Bostadsförmedlingens kostnader består i huvudsak av nedan fem presenterade kostnadsgrupper. Kostnader 2016 Tkr Budget Utfall T1 Prognos Personal- och personalomkostnader 60 600 20 400 61 000 Verksamhetskostnader 29 400 7 200 29 800 Kostnader kommunikation och marknad 7 600 2 300 7 800 Managementkostnader 2 200 600 2 200 Kapitalkostnader 600 200 600 Summa 100 400 30 700 101 400 Personalkostnader- och personalomkostnader Medeltal månadsavlönade årsarbetare är vid första tertialet 98 personer. Samma medeltal årsarbetare prognostiseras för helåret. Personalkostnaderna beräknas öka

Sid 5 (6) 400 tkr jämfört med budget med anledning av särskilda rehabiliteringsinsatser för att minska de höga sjukfrånvarotalen. Kommunikation och marknad, inkl Stockholmsrummet och Stockholm Bygger Posten består i huvudsak av tre delar. Dels kostnader sammanhängande med bolagets samordningsuppdrag för Stockholm Bygger, dels av aktiviteter mot olika kundgrupper, t ex studenter och fastighetsägare samt arbetet för en ökad regionalisering, dels av kostnader för utveckling av bolagets webb. På helårsbasis är prognosen att kostnadsposten blir 200 tkr högre än budget p g a oförutsedda kostnader i projektet som syftar till att utveckla en responsiv webb. Verksamhetskostnader är kostnaderna i den operativa vardagen. I posten inräknas bland annat kostnader för lokaler, telefoni, porto, IT-drift, operationell leasing av inventarier och IT-utrustning, extern konsulthjälp och tjänster såsom utskrifter, statistik och kreditupplysningar. Endast smärre avvikelser i verksamhetskostnaderna beräknas uppkomma under året trots att stora förändringar skett i och med införandet av nya system för ekonomi och personal. Den ökning av kostnaderna som ändå prognostiseras rör huvusakligen telefonin som varit underbudgeterad i förhållande till att verksamheten vuxit. I Managementkostnader ingår bland annat kostnader för styrelse, revision, upphandlingsstöd, bolagets andel i koncernens ledning och administration. Prognosen är att hamna på budgeterade 2 200 tkr. Bolagets Kapitalkostnader består av räntekostnader och avskrivningar på aktiverade inventarier. Utfall ligger i nivå med både prognos och budget. Utfall och prognos Sammanfattningsvis visar prognosen för helåret att intäkterna beräknas bli något högre än budget och kostnaderna något lägre än budget. Tkr Budget Utfall T1 Prognos 2016 Intäkter, inkl räntor 101 400 34 100 102 400 Rörelsekostnader inkl 100 400 30 700 101 400 avskrivningar Resultat efter finansnetto 1 000 3 400 1 000 Prognosen visar på en vinst före skatt på 1 000 tkr vilket ett överskott i enlighet med avkastningskravet. Investeringar Budgetpost för investeringar saknas 2016.

Sid 6 (6) BALANSRAPPORTEN./. 2 Balansrapporten redovisar tillgångar på 76 600 tkr och skulder på 61 700 tkr, d v s ett eget kapital på 14 900 tkr inklusive periodens vinst (efter skatt). Tillgångarna utgörs till cirka 90% av likvida medel på koncernkontot och återfinns i posten Div kortfristiga fordringar. Bolaget har en mycket god likviditet. På skuldsidan uppgår den största posten Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter totalt till 53 600 tkr. I denna ingår periodiserade köavgifter på cirka 44 700 tkr, samt upplupna ännu ej fakturerade rörelsekostnader på cirka 2 400 tkr. FÖRDELNING PÅ DELVERKSAMHETER./. 3 I bilaga 3 fördelas intäkter och kostnader efter delverksamheter. Hanteringen av bostadskön genererar verksamhetens överskott med 3 400 tkr. Förtursverksamheten visar ett litet negativt resultat på cirka -300 tkr, dock prognostiseras ett nollresultat på helårsbasis. ILS-RAPPORTERING./. 4 En lägesrapport från ILS-systemet ligger som bilaga 4. Hittills har bolagets åtaganden för att uppfylla kommunfullmäktiges mål, i huvudsak kunnat uppfyllas. SLUT