Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

Relevanta dokument
Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Internkontrollrapport Socialnämnden 2017

Redovisning av internkontroll 2017

Internkontrollplan Bildningsnämnden 2019

Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2016

Internkontrollrapport 2017 Viadidaktnämnden

Internkontrollplan 2018 Viadidaktnämnden

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018

Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2018

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019

Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2017

Internkontrollrapport Vård- och omsorgsnämnden 2017

Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018

Internkontrollrapport Vård- och omsorgsnämnden 2018

Intern- och egenkontrollplan 2015

Thomas Selig (V) Socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm,

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun

Utförd egen- och internkontroll 2015

Internkontrollplan för 2014

Internkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod:

Reglemente för intern kontroll

Reine Östlund (S), Anneli Swärd (M), Louise Axelsson (L), Ingvar Kylestorp (C)

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Intern kontroll Uppföljning 1 april. Nämnd: Socialnämnden Datum: Beslutsnummer:

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Internkontrollplan 2019

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Intern styrning och kontroll Policy

Internkontrollplan för 2018

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Internkontrollplan för 2017

Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll

Internkontrollplan

Ledningssystem för god kvalitet

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Fastställd internkontrollplan SN

Redovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

L f} Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I<arlsborg KARLSBORGS KOMMUN

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Intern kontroll - plan för 2017

Uppföljning av Intern kontroll 2010.

Beredning i december av SOCN internkontrollplan 2017

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN MONIKA FERNLUND SID 1/4 AVDELNINGSCHEF

Intern kontrollplan. År 2019

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Kvalitetsledningsarbetet

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2019

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Mari-Ann Lundin (S) för Johanna Karlsson (S) Anne Hagberg (S) för Stefan Blomqvist (S)

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Idrottsnämndens system för internkontroll

Internkontrollplan 2018

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

SOLNA STAD Omvårdnadsnämnden. Uppföljning av omvårdnadsnämndens internkontrollplan 2011

Uppföljning internkontrollplan 2018, första halvåret 2018

Rutin hantering av Lex Sarah

Kommunstyrelsen - Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 2018 Dnr KS18/

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

DNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)

Kvalitetsberättelse 2017 Gertrude Care

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Ks 352 Dnr Kommunstyrelsen beslutar

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Slutrapport 2017 års internkontroll

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

Plan för intern kontroll 2015

Transkript:

s handling nr 3/2019 Internkontrollrapport 2018 Dnr: SOCN/2014:95-759 Antagen av socialnämnden 2019-02-20, 33 www.katrineholm.se

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition av intern kontroll... 4 2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll... 4 3 Riskvärdering... 5 4 Bilaga: Internkontrollrapport... 6 4.1 Investeringsredovisning... 6 4.2 Fakturahantering... 6 4.3 Återsökning från Migrationsverket... 6 4.4 Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten... 6 4.5 Datasäkerhet... 7 4.6 Offentlighet, sekretess och informationssäkerhet... 7 4.7 Dokumentation i individärenden... 8 4.8 Förhandsbedömning... 8 4.9 Planera, genomföra och dokumentera en utredning samt följa upp en behovsprövad insats... 8 4.10 Inledning av ansökan ekonomiskt bistånd... 9 4.11 Fler personer till egen försörjning... 9 4.12 Attraktiv arbetsgivare... 10 2

1 Sammanfattning Internkontroll som socialförvaltningen bedriver handlar om tydlighet, ordning och reda. Denna kontrollform handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta. Internkontroll ska innefatta; tydlig ansvarsfördelning på vem som ska kontrollera vad riskbedömningar och riskhantering faktiska kontrollaktiviteter som socialnämnden har beslutat om information och kommunikation till nämnd, ledning och medarbetare uppföljning och utvärdering av lärande och förbättringar. 3

2 Inledning Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 2.1 Definition av intern kontroll Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll Intern kontroll är en process i flera steg: Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport) Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment Värdering av risk och väsentlighet Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen Framtagande av kontrollmetoder Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året Genomförande av kontrollmoment Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll Uppföljning av åtgärder Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 4

3 Riskvärdering Kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för internkontrollplanen. Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan. Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar. I internkontrollrapporten återfinns motsvarande siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan ges en förklaring till hur riskvärderingen ska tolkas. Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 5

4 Bilaga: Internkontrollrapport 4.1 Investeringsredovisning Inköp ska klara krav på investering Ekonom Datum för kontroll:2019-02-06 Resultat: Granskning genomförd utan anmärkning 4.2 Fakturahantering Rutin för attest, kontering, moms, debiteringsrutiner. Skriva tydliga rutiner för verksamheten Ekonom Datum för kontroll: 2019-02-06 Resultat: Granskning genomförd och förbättringspotential finns i att skriva tydliga rutiner för verksamheten. Inkludera eventella förändringar i rutiner som ett nytt ekonomisystem har bidragit till. 4.3 Återsökning från Migrationsverket Rutin för ansökan om ersättning för asylsökande och personer med uppehållstillstånd Kommer att revideras under 2019 Enhetschef bistånd barn, unga och vuxna Ekonom Datum för kontroll: 2019-02-06 Resultat: Rutiner finns och efterlevs. Behöver eventuellt revideras utifrån eventuella lagförändringar. 4.4 Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten Rutin för hur arbetet utifrån kvalitetsledningssystemet dokumenteras Uppdatering under 2019 Förvaltningschef Avdelningschefer 6

Datum för kontroll: 2019-02-02 Resultat: Rutin finns kopplat till kvalitetsberättelse, kommer att uppdateras under 2019 Rutin för årlig kvalitetsberättelse Förvaltningschef Avdelningschefer Datum för kontroll: 2019-02-05 Resultat: Rutin finns och efterlevs Rutin för egenkontroll, tillbud, avvikelserapportering, klagomål och Lex Sarah Förvaltningschef Avdelningschefer Datum för kontroll: 2019-02-05 Resultat: Rutiner har reviderats och nya blanketter har tagits fram. De finns publicerade på Communis. Rutiner gås igenom kontinuerligt på APT. 4.5 Datasäkerhet Uppföljning av loggar i verksamhetssystemet Enhetschefer, systemförvaltare Datum för kontroll: Löpande 2018 Resultat: Kontroll av loggar genom stickprov är genomförda utan anmärkning 4.6 Offentlighet, sekretess och informationssäkerhet Rutin för diarieföring, förvaring och utlämning av allmänna handlingar Enhetschef Staben Datum för kontroll: 2019-02-04 Resultat: Rutin finns och efterföljs enligt plan Rutin för personalens tystnadsplikt, skyldighet att lämna ut uppgifter, behörighet att ta del av dokumentation 7

Förvaltningschef Avdelningschefer Enhetschef Staben Datum för kontroll: 2019-02-04 Resultat: Rutin finns och efterföljs enligt plan. Tas upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar Riskvärdering 10 4.7 Dokumentation i individärenden Rutin för inkomna handlingar som tillhör personakt samt upprättande, förvaring och gallring Enhetschef Staben Datum för kontroll: 2019-02-05 Resultat: Rutin finns och efterlevs Riskvärdering 10 Rutin för förvaring av handlingar när anmälan inte leder till att utredning inleds Enhetschef Staben Datum för kontroll: 2019-02-05 Resultat: Rutin finns och efterlevs 4.8 Förhandsbedömning Rutin för månadsvis granskning av fem avslutade utredningar som avser barn, unga och vuxna Datum för kontroll: Löpande 2018 Resultat: Månadsvisa granskningar genomförda utan anmärkning Riskvärdering 10 4.9 Planera, genomföra och dokumentera en utredning samt följa upp en behovsprövad insats Rutin för beslutande, kommunicerande, omprövning 8

Datum för kontroll: 2019-02-05 Resultat: Rutin finns och efterlevs, finns kopplat till BBICmallen Riskvärdering 10 Rutin för att insatser verkställs inom 90 dagar Behov av uppdatering och implemetering i verksamheten Datum för kontroll: 2019-02-01 Resultat: Rutin finns och efterföljs enligt plan, behöver dock uppdateras och implementeras Riskvärdering 10 Rutin föruppföljning av pågående insatser Behov av uppdatering och implemetering i verksamheten Datum för kontroll: 2019-02-01 Resultat: Rutin finns och efterföljs enligt plan, behöver dock uppdateras och implementeras 4.10 Inledning av ansökan ekonomiskt bistånd Säkerställa hur ansökan om ekonomiskt bistånd inleds Enhetschef Datum för kontroll: Stickprov under 2018 Resultat: Rutin är uppdaterad och efterlevs 4.11 Fler personer till egen försörjning Andel klienter som går till egen försörjning Enhetschef Datum för kontroll: 2019-01-20 Resultat: Genomförs i samband med årsredovisning 9

4.12 Attraktiv arbetsgivare Andel rekryteringar med önskad utgång Plan för rekrytering kommer under 2019 tas fram i samarbetet kommunens HR-avdelning Förvaltningschef Avdelningschef Datum för kontroll: 2019-02-01 Resultat: Inga rekryteringar har genomförts med oönskad utgång. Svårigheterna är att rekrytera vikarier i den sociala barnavården 10