Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13



Relevanta dokument
Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

Informationsmodell e-tullräkning Sid 1(29) baserad på NES 2.0

DHL subset av SFTI Svefaktura

Fakturering och internationell handel

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.52 Faktura

1. Exempelbeskrivning

48 Faktura - AT ver 2.20

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.1

1. Exempelbeskrivning

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36.

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA UPPGIFTSSLAG VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA. Termnr Termnamn Krav på värde. Fakturahuvud

Så skickar ni elektroniska fakturor till. LRF Konsult AB

SFTI Migreringsguide från Sveorder 1.0 till CEN/BII Core Order Transaction

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum:

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0

EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT v 2.41

1. Exempelbeskrivning

Customization identifier tir Document identifier tir Document issuing date tir Invoice type code tir10-080

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.61 Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.30

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.70 beta2 Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

2. Change log Datamodell/XML

1. Exempelbeskrivning

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning

Ändringshistorik för ESAP Faktura version 1.7

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning för Stockholms stad

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.60 Prislista Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59

Handledning för Stockholms stad

Svensk författningssamling

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.51

ABBs tillämpning av svefaktura xls, Inledning

EAN Sverige AnvändarProfil 48 Faktura - AT ver 2.30

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Teknisk rekommendation

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.3.0

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande mappningsspecifikation: MS 35

Så sänder ni elektroniska fakturor till Lantmännen

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Region Norrbotten

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

Dokumentschema förpackning av externa objekt. Version: 1.0 Status: Standard Datum:

E-faktura adressering och fakturakrav

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Svensk författningssamling

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

-Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016

Bilaga 8 Faktureringsrutiner Dnr: /

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.10 Varukorg 6.5.3

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.3.0

Elektroskandia Supplier INVOIC D96A

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

3. Kvalificeringskrav på leverantör

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Yrkeskläder och skor Avropsstöd

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avrop Tillhörande meddelandespecifikation: MS 45

EU:s nya faktureringsregler hot eller möjlighet?. Svenskt Näringsliv. Ett seminarium om en angelägen fråga

Lagrum: 7 kap. 2, 3 och 3a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 11 A.1 a och 11 A.2 a sjätte direktivet (77/388/EEG)

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP

Leverantörsportalen Guide för leverantörer

Transkript:

Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar fakturan. Praxis enligt bokföringslagen verkar vara att löpnumret skall vara unikt för leverantören under räkenskapsåret, dvs sett över hel arkiverings-period ger kombinationen leverantören + fakturanummer + fakturadatum unik nyckel. Mot bakgrund av lagens formulering rekommenderas dock att leverantör håller nummerserien unik över hela arkiveringsperioden B IssueDate Invoice Fakturadatum 1 Date Krav 1 i ML. Datum för utfärdande. B InvoiceTypeCode Invoice Fakturatyp 1 Code Ej lagkrav, men avgörande för tillämpningen i ML. Begreppen faktura och kreditnota kodifieras på följande sätt (ref UN/Edifact 1001): 380 faktura 381 kreditnota B Note Invoice Fri text 0..1 Text Beskrivande upplysningar som avser fakturan som helhet. Finns lämpliga specifika termer skall dessa användas i första hand. Vid kreditnota anges orsak till kreditering om denna inte framgår på annat sätt. B TaxPointDate Invoice Skatteomsättningsdatu 0..1 Date Krav 7 i ML. Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då förskottseller à conto-betalning erlagts, om sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande. Skatteverket har uttalat att det vid varuleveranser är det faktiska leveransdatumet som skall anges på fakturan, och med detta synes Skatteverket mena "den dag då säljaren utför leveransen, inte det datum köparen mottog varan". Detta kan skilja sig från det civilrättsliga leveransbegreppet. Om det inte går att precisera när tjänst utförts är det tillräckligt att ange månaden. Vid kontinuerlig leverans av varor och tjänster anges den period som faktureringen avser. B InvoiceCurrencyCode Invoice Fakturans valuta 0..1 Code Valutakod enligt ISO 4217. Saknas uppgiften gäller valuta enligt det land där fakturautställaren har sitt säte. Page 1 av 13

B TaxCurrencyCode Invoice Momsvaluta 0..1 Code Krav i ML och SBL. Om fakturan uttrycks i en annan valuta än den skattskyldiges redovisningsvaluta, och redovisningsvalutan är svenska kronor eller euro, så skall mervärdesskattens belopp även anges i redovisningsvalutan.om den skattskyldige har en annan redovisningsvaluta än svenska kronor eller euro, och valutan i fakturan är en annan än svenska kronor, så skall mervärdesskattens belopp även anges i svenska kronor. Vid omräkningen skall även omräkningskursen anges. B LineItemCountNumeric Invoice Antal rader 1 Numeric Kontrolltotal.Formel: COUNT ( Radnummer ) B InvoicingPeriod Invoice Faktureringsperiod fr.o. 0..1 Period Period används vid samlingsfaktura och vid kontinuerlig leverans av varor och tjänster. Informationen som ges här gäller för hela fakturan; alternativt kan leveranstid ges per fakturarad. Jämför även Skatteomsättningsdatum.Period är även krav i kreditnota i de fall då Skatteverkets villkor för kreditering av flera fakturor, utan hänvisning till varje faktura individuellt, är uppfyllda. Se kommentar till Referens till faktura B AdditionalDocumentReference Invoice Referens till avtal/kontr 0..n Document Reference Referens till avtal/kontrakt anges då ramavtal tillämpas.leverantörens referens för hänvisning till faktureringsobjektet: abonnemangsnummer, telefonnummer, bensinkortsnummer eller dylikt, vid behov. Finns följesedel/följesedlar behövs uppgift om dessa för fakturahandläggarens avprickning. Följesedel skall inte användas som substitut för fakturaspecifikation.- Om en enda följesedel finns, anges referensen här (på fakturanivå)- Om flera följesedlar finns, listas de per fakturarad.använd följande koder för att visa vilken typ av referens som avsesct = avtal/kontrakt ACD = leverantörens referens till faktureringsobjekt DQ = följesedel ATS = URN (Uniform Resource Name) för bild (motsv) tillhörande fakturan, ex skannad fakturabild. Observera flera förekomster av ATS får angesi XML-meddelandet anges detta enligt nedanstående exempel:<cac:id identificationschemeagencyname="sfti" identificationschemeid="ct">123456</cac:id> Page 2 av 13

B IntitialInvoiceDocumentReference Invoice Referens till faktura 0..n Document Reference Krav vid kreditnota, enligt följande:skatteverket kräver i normalfallet att kreditnotan hänvisar till berörda ursprungsfakturor (en eller flera tillåts). Om antalet ursprungsfakturor är mycket stort, eller om det är förenat med onormalt stora kostnader att ta fram uppgifterna, räcker det att ange den period under vilken fakturorna upprättats. Kan även anges vid räntefaktura. B RequisitionistDocumentReference Invoice Beställarreferens 1 (oc 1..2 Document Reference Beställarreferens 1 definieras av köparen för behovet att styra fakturor rätt vid mottagning i köparorganisationen. En beställarreferens kan avse flera köptillfällen/transaktioner (vid samlingsfaktura) men kan även användas återkommande i fakturor närmare beskrivning utvecklas separat.beställarreferens 2 används endast om beställarreferens 1 inte kan administreras centralt i köparens organisation. Den kan då t ex identifiera organisatorisk enhet, projekt eller liknande. B DeliveryTerms Invoice Leveransvillkor 0..1 Delivery Terms Upplysning om hur leveransen skett, leveranssätt, etc. B BuyerParty Invoice Köpare 1 Buyer Party B SellerParty Invoice Leverantör 1 Seller Party B Delivery Invoice Leveransadress 0..1 Delivery B PaymentMeans Invoice Betalningssätt 0..3 Payment Means B PaymentTerms Invoice Betalningsvillkor 0..1 Payment Terms B AllowanceCharge Invoice Rabatter och avgifter 0..n Allowance Charge B ExchangeRate Invoice Omräkningskurs 0..1 Exchange Rate Krav i ML. Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans. B TaxTotal Invoice * Skattetotaler 0..n Tax Total Page 3 av 13

B LegalTotal Invoice * Totaler 1 Legal Total B InvoiceLine Invoice Fakturarad 1..n Invoice Line ID Address 0..1 Identifier B Postbox Address Postbox 0..1 Text B StreetName Address Gatuadress 0..1 Text B Department Address Avdelning 0..1 Text B CityName Address Ort 0..1 Name B PostalZone Address Postnummer 0..1 Text B AddressLine Address Namn 0..1 Address Line B Country Address Lands+N74kod 0..1 Country B Line Address Line 1..7 Text B ChargeIndicator Allowance Charge Avgifts-/rabattindikator 1 Indicator ReasonCode Allowance Charge Kod för avgift/rabatt 0..1 Code I basversionen av Svefakturan skall fem uppgifter kunna hanteras (ref UN/Edifact 7161):- Avtalad rabatt - Expeditionsavgift- Fakturaavgift- Fraktavgift- SmåorderavgiftFör att ange kod i Svefakturan ska ReasonCode sättas till ZZZ (Mutually defined) och orsakstexten anges i name-attributet. Exempel<cac:ReasonCode name="avtalad rabatt">zzz</cac:reasoncode>används endast på AllowanceCharge på fakturanivå (ej på radnivå). Behovet av nya koder har anmälts till Oasis Page 4 av 13

MultiplierFactorNumeric Allowance Charge Avgifts-/rabattprocent 0..1 Numeric Anges i procentanvänds endast på AllowanceCharge på fakturanivå (ej på radnivå) B Amount Allowance Charge Avgift/rabattbelopp 1 Amount Krav 8 i ML. Vid beräkning av mervärdesskatt skall avgifts/rabattbeloppet tas med i beskattningsunderlaget för den aktuella skattesatsen AllowanceChargeBaseAmount Allowance Charge Belopp på vilket avgift/r 0..1 Amount Belopp på vilket avgift/rabatt beräknas B TaxCategory Allowance Charge 0..n Tax Category Används endast på AllowanceCharge på fakturanivå (ej på radnivå) B PriceAmount Base Price Enhetspris 1 Amount Krav 8 i ML.Enhetspris skall kunna hanteras med upp till 4 decimaler B Party Buyer Party * Köpare 0..1 Party B PartyTaxScheme Party 0..n Party Tax Scheme B Contact Party 0..1 Contact ID Party Identification 1 Identifier B Name Party Name 1..n Name RegistrationName Party Tax Scheme 0..1 Name B CompanyID Party Tax Scheme Köparens momsredovi 1 Identifier Vid TaxScheme/ID = VAT: MomsregistreringsnummerKrav 3 i ML: Om säljaren är redovisningsskyldig för momskrav 4 i ML: Om köparen är skattskyldig för förvärvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsäljning. Anges utan redigering, t.ex. SE556453818801.Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljaren): OrganisationsnummerKrävs enligt AB, och enligt ML om leverantör inte är momsregistrerad. Numret skall användas för kontroll av leverantörsautenticitet. Page 5 av 13

B ExemptionReason Party Tax Scheme Leverantörens F-skatte 0..1 Text Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljare): Gäller vid fakturering av tjänster: Ifall leverantören innehar F-skattebevis anges texten F-skattebevis finns. Saknas uppgiften (och information om F-skattebevis inte lämnats på annat sätt) är köparen skyldig att innehålla primärskatt för tjänst. B Name Contact 0..1 Name B Telephone Contact 0..1 Text B Telefax Contact 0..1 Text B ElectronicMail Contact 0..1 Text B IdentificationCode Country 0..1 Code B ActualDeliveryDateTime Delivery Verkligt leveransdatum 0..1 Date Time Krav 7 i ML. Om avvikande från fakturadatum och leveransperiod i fakturans huvud B DeliveryAddress Delivery Leveransadress 0..1 Address Används endast då leverans har skett till annan adress än Köparens adress. Denna uppgift ska inte användas på fakturaradnivå. B ID Document Reference 1 Identifier B SourceCurrencyCode Exchange Rate 1 Code Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans: ange valutakod enligt InvoiceCurrencyCode SourceCurrencyBaseRate Exchange Rate 0..1 Rate B TargetCurrencyCode Exchange Rate 1 Code Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans: ange valutakod enligt TaxCurrencyCode Page 6 av 13

TargetUnitBaseRate Exchange Rate 0..1 Rate B CalculationRate Exchange Rate 0..1 Rate Krav i ML. Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans. Som valutakurs används den senaste säljkurs som har registrerats (på den representativa valutamarknaden i medlemsstaten ifråga) vid den tidpunkt då skatten skall tas ut. Date Exchange Rate 0..1 Date B ID Invoice Line Radnummer 1 Identifier Löpnummer B InvoicedQuantity Invoice Line Fakturerad kvantitet 0..1 Quantity Krav 6 i ML. Använd i första hand måttenhetskoder ur UN/ECE Rec.20, i andra hand utelämnas uppgift om kodlista och måttenhetskoden sätt till valfritt värde (= text, förkortning, etc). B LineExtensionAmount Invoice Line Radbelopp 1 Amount Krav 8 i ML. Radens nettobelopp, inkl ev pålägg/rabatt men exklusive moms. UBL kräver belopp på varje fakturarad.formel: Någon regel för automatiserad beräkning av radbeloppet förutsätts ej i fakturans basversion. Om beräkningsregel avtalas skall den ansluta till formeln enhetspris x fakturerad kvantitet/enhetsprisbasis minus radrabatt, om dessa används. Radbelopp anges avrundat till det antal decimaler som hanteras i vald valuta. B Note Invoice Line Fri text 0..1 Text Krav i ML under vissa förutsättningar. Finns lämpliga specifika termer skall dessa användas i första hand. Exempel på innehåll i Fri text :- Förpackningsdata, om så är relevant- Beskrivning av vara/tjänst (annan än varubenämning)- URL för informationssida relaterad till denna fakturarad. (Observera arkiveringsreglerna ifall länkad information utgör verifikation!)- Upplysning om ingående punktskatter. OrderLineReference Invoice Line 0..1 Order Line Reference Page 7 av 13

B DespatchLineReference Invoice Line Referens till följesedel 0..1 Line Reference Finns följesedel/följesedlar behövs uppgift om dessa för fakturahandläggarens avprickning. Följesedel skall inte användas som substitut för fakturaspecifikation. Högst ett följesedelsnummer kan ges på en fakturarad:- om en enda följesedel gäller för fakturan anges referensen på fakturanivå- om flera följesedlar finns kan referenserna antingen anges på fakturanivå eller listas här med en följesedel per fakturarad. B Delivery Invoice Line 0..1 Delivery B AllowanceCharge Invoice Line Radrabatt eller -påslag 0..1 Allowance Charge Krav 8 i ML. Skall inkluderas i radbeloppet B Item Invoice Line 1 Item B Description Item Varubenämning 0..1 Text Krav 6 i ML (såvida inte motsvarande information ges i Fri text). BuyersItemIdentification Item Köparens artikelnumm 0..1 Item Identification Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats. SellersItemIdentification Item Leverantörens artikeln 0..1 Item Identification Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats. StandardItemIdentification Item Standardiserat artikeln 0..1 Item Identification Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats. Vid standardidentifiering komplettera med uppgift om standard B TaxCategory Item 0..1 Tax Category B BasePrice Item 0..1 Base Price ID Item Identification 1 Identifier PhysicalAttribute Item Identification 0..n Physical Attribute Page 8 av 13

MeasurementDimension Item Identification 0..n Dimension IssuerParty Item Identification 0..1 Party B LineExtensionTotalAmount Legal Total Radsumman 1 Amount Kontrolltotal.Formel: Radbelopp i fakturaraderna (not radernas nettobelopp) B TaxExclusiveTotalAmount Legal Total Totalt fakturabelopp ex 0..1 Amount Kontrolltotal.Formel: Radbelopp + Avgifter på fakturan som helhet - Rabatter för fakturan som helhet B TaxInclusiveTotalAmount Legal Total Belopp att betala 1 Amount Summan att betala, inklusive skatter. Kan vara beloppsutjämnad (enligt fakturautställarens val)formel: Totalt fakturabelopp exkl mervärdesskatt + Totalt skattebelopp + ( ev Beloppsutjämning ) B RoundOffAmount Legal Total Beloppsutjämning 0..1 Amount Används då leverantörens fakturerings-system inte kan hantera icke belopps-utjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning, då -0,49<= Beloppsutjämning <= +0,50. Endast Belopp att betala kan utjämnas LineID Line Reference 1 Identifier DocumentReference Line Reference 0..1 Document Reference BuyersID Order Reference 0..1 Identifier PartyIdentification Party Köparens kod 0..n Party Identification Valfri användning kod kan underlätta övergång mot ett fördjupat elektroniskt datautbyte. När kod används skall part få välja sin egen identitet. B PartyName Party Köparens namn (och a 1 Party Name Krav 5 i ML B Address Party Köparens (namn och) 1 Address Krav 5 i ML Page 9 av 13

B RegistrationAddress Party Tax Scheme Landskod för registreri 0..1 Address Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljare): Används för ev uppgift om landskod och sätesort där firma registrerats. Landskod skall anges vid handel över gräns. När koden förekommer skall den användas som deluppgift i kontrollen av leverantörsautenticitet. B TaxScheme Party Tax Scheme 1 Tax Scheme PaymentMeansCode Payment Means 1 Code Använd konstant 1 (= ej definierat) B DuePaymentDate Payment Means Förfallodatum 0..1 Date Vid faktura: Skall anges, men vid avvikelse mot avtalad regel förbehåller sig köparen rätten att tillämpa betalningsdag enligt avtalet. Vid kreditnota: Används ej B PayeeFinancialAccount Payment Means 0..1 Financial Account B PayeePartyName Payment Means Betalningsmottagarens 0..1 Party Name Avser s.k. factoring; anges endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören. Det eller de konton som anges för betalning skall då vara registrerade på betalningsmottagaren B Note Payment Terms Betalningsvillkor 0..1 Text Finns avtal gäller regel enligt avtalet före denna uppgift i fakturan.vid kreditnota: Används ej B PenaltySurchargePercent Payment Terms Dröjsmålsränta 0..1 Percent Anges om leverantören kräver räntekompensation i fall av försenad betalning, uttryckt som fast procentsats. Finns avtal gäller dröjsmålregel enligt avtalet. Uppkommer dröjsmålsavgift faktureras den separat B Party Seller Party * Leverantör 0..1 Party AccountsContact Seller Party Leverantör Kontakt, na 0..1 Contact B ID Tax Category Skattekategori, identifi 1 Identifier Krav i ML.E = Undantag S = StandardNot. underindelning av skattekategori "standard" styrs via skattesatsen Page 10 av 13

B Percent Tax Category Skattesats 0..1 Percent Krav 9 i ML: Mervärdesskattesats uttryckt i procent. Undantag från mervärdesskatt anges med procentsats 0 (noll). B ExemptionReason Tax Category Skattemotivering 0..1 Text Krav 11 och 13 i ML: vid befrielse från skatt eller när kunden är skyldig att betala mervärdesskatt: hänvisning till relevant bestämmelse i ML eller sjätte direktivet eller till en annan uppgift om att leveransen är skattebefriad/kunden är skyldig att betala mervärdesskatt; anges även vid tillämpning av vinstmarginalsystemet. B TaxScheme Tax Category 1 Tax Scheme B ID Tax Scheme Skattetyp 1 Identifier SWT = registrerad för F-skattVAT = mervärdesskatt B TotalTaxAmount Tax Total Totalt skattebelopp 1 Amount Kontrolltotal. Krav 10 i ML: Total för i fakturan ingående mervärdesskatt.formel: Skattebelopp för alla Skattetotaler (anges även om beloppet är 0) B TaxSubTotal Tax Total 0..n Tax Sub Total B TaxableAmount Tax Sub Total Skattepliktigt belopp 1 Amount Krav 8 i ML: Underlag för denna skatt resp undantag från skatt. Formel: Radbelopp med aktuell skattesats + Avgifter på fakturanivå med aktuell skattesats - Rabatter på fakturanivå med aktuell skattesats B TaxAmount Tax Sub Total Skattebelopp 1 Amount Krav enligt Skatteverkets skrivelse 040128: Totalt skattebelopp för denna skattetyp och skattesats.formel: Skattepliktigt belopp x Skattesats / 100 vid Skattekategori = S; 0 vid skattekategori = E Page 11 av 13

B TaxCurrencyTaxAmount Tax Sub Total Momsbelopp uttryckt i 0..1 Amount Krav i ML/SBL och Skatteverkets skrivelse 040128: Om fakturan uttrycks i en annan valuta än den skattskyldiges redovisningsvaluta, och redovisningsvalutan är svenska kronor eller euro, så skall mervärdesskattens belopp även anges i redovisningsvalutan. Om den skattskyldige har en annan redovisningsvaluta än svenska kronor eller euro, och valutan i fakturan är en annan än svenska kronor, så skall mervärdesskattens belopp även anges i svenska kronor.formel: Skattebelopp x Omräkningskurs.Beloppet redovisas i den valuta som anges av Momsvaluta IntitialInvoiceTaxAmount Tax Sub Total Ursprungligt momsbelo 0..1 Amount Krav i ML - används endast vid kreditnota. Momsbelopp enligt den refererade fakturan för aktuell skattesats. Används även vid utbetalningar av rabatter och då anges (per skattesats) summan av de momsbelopp som fakturerades i den ursprungliga fakturan (eller de ursprungliga fakturorna). Ifall momsen enligt lag har omräknats är det beloppen i momsvalutan som anges. Not. Detta lagkrav är under översyn (okt 2005). B TaxCategory Tax Sub Total 1 Tax Category B ID Financial Account Betalningsmottagarens 0..1 Identifier PlusGiro-/Bankgironummer eller bankkontonr. Numrets format kan vara IBAN, BBAN eller nationellt/proprietärt.minst ett BG-/PG/bankonto-nummer krävs i fakturan. Numret kan avse leverantören, om betalning skall ske till denne, eller leverantörens utsedde betalningsmottagare. Uppgiften skall användas för kontroll av leverantörsautenticitet (oavsett om numret avser leverantör eller annan betalningsmottagare). I fall av ramavtal, eller om leverantör av annat skäl registrerat kontonr hos mottagaren i förväg, skall avvikande kontoangivelse i faktura verifieras innan betalning sker. Ändring av nummer kan ej anmälas via transaktionen Svefaktura.Numren anges oredigerat, utan blanka eller bindestreck. B PaymentInstructionID Financial Account Betalningsmottagarens 0..1 Identifier OCR eller annan betalningsreferens Page 12 av 13

B FinancialInstitutionBranch Financial Account 0..1 Branch Använd kodsystem enligt Bank identifier code (BIC). Exempel:BIC för Bankgirot = BGABSESSBIC för PlusGirot = PGSISESS B ID Financial Institution Finansiell institution 0..1 Identifier BIC för bank, bankgiro eller plusgiro BuyersLineID Order Line Reference 0..1 Identifier OrderReference Order Line Reference 0..1 Order Reference Content Identifier 1 Content B SpecialTerms Delivery Terms 0..1 Text FinancialInstitution Branch 0..1 Financial Institution BaseQuantity Base Price Enhetsprisbasis 0..1 Quantity Används då prissättningen inte är per "1 styck" och radsumma skall kunna beräknas automatiskt Page 13 av 13