Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Relevanta dokument
Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Budget 2019, plan KF

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budget 2018 och plan

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Budgetrapport

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Granskning av delårsrapport 2014

Budget 2015 och plan

Ekonomisk rapport per

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50. Omfattning

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2016

Ekonomisk rapport april 2019

Månadsrapport februari

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Anders Jonsson. Ekonomi/finans Reviderad kostnadsutjämning 2002 m.m. (endast på Kommunförbundets webbplats)

Periodrapport OKTOBER

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Ändringar i verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk plan

Mål- och resursplan 2019

ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN

Kalmar kommuns preliminära bokslut 2017

Preliminärt bokslut 2018

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Granskning av delårsrapport 2016

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Budget 2016 och plan

Cirkulärnr: 1995:164 Diarienr: 1995/2622. Niclas Johansson. Datum:

Granskning av delårsrapport

Bokslutsprognos

Kommunstyrelsen

Granskning av delårsrapport 2014

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

6 Planeringsförutsättningar för budget och plan RS160352

Preliminärt bokslut 2011

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Nr 12 Reviderade kommunbidrag Januari 2012 handlingar separat bilaga

Uppföljning per

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Slutjustering av pris- och lönekompensation nivå 2017 samt preliminär pris- och lönekompensation nivå 2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR

3. Budget för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

Preliminärt bokslut 2013

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2016

Preliminärt bokslut 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2015

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13: Val av justerare.

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2013

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Bokslutsprognos

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2014

Preliminärt bokslut 2015

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2016

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Budgetramar

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Revisionsrapport. Delårsrapport Oxelösunds kommun Matti Leskelä

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2016

Cirkulärnr: 2004:53 Diarienr: 2004/1444. Marcus Holmberg. Datum:

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Delårsrapport 31 augusti 2011

Kommunens resultat 2018

Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering

Transkript:

Ändring av Kommunplan 2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 18 december 2017

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, kommunal utjämning, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda Kommunplanen. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i kommunfullmäktige. Årets avstämning avser endast 2018 då osäkerheten kring 2019 och 2020 är stor och dessutom är det val 2018. Det är det nya kommunfullmäktige efter valet som beslutar om kommunplanen för 2019-2021. Årets resultat I Kommunplanen 2018-2020 budgeterades följande resultat: Årets resultat 22 841 Skatteintäkter och kommunal utjämning Ny skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting innebär förändrade skatteintäkter de kommande åren enligt följande: Skatter och kommunal utjämning 1 753 Befolkning Befolkningsantalet i Kommunplanen 2018-2020 bygger på prognosen för 2017-2026. Nybro kommun har haft befolkningsminskning under många år, men 2015 och 2016 ökade däremot befolkningen. År 2016 ökade den med 511 personer. Antalet invånare den 31 december var 20 311. Under våren minskade antalet invånare och den 30 juni var antalet invånare 20 289. Därefter har antalet ökat och uppgår till 20 333 invånare vecka 41 enligt kommuninvånarregistret. Nästa beräkning från Statistiska Centralbyrån kommer i mitten på november och avser den sista september. Skatteberäkningen i Kommunplanen 2018-2020 är beräknad på invånarantalet 20 100. Då invånarantalet skiljer sig åt med ca 200 invånare har omräkning gjorts och medför nedanstående förändring på skatteintäkterna. Den nya beräkningen är gjord på 20 311 invånare. Skatter och kommunal utjämning 11 220

Statsbidrag för flyktingmottagande I vårpropositionen 2016 aviserades ett statsbidrag för flyktingmottagande, de s.k. Välfärdsmiljarderna. En del av detta ingår i det generella statsbidraget utifrån antalet invånare och en del utifrån hur många asylsökande och nyanlända kommunen har tagit emot. En slutlig beräkning för 2018 har gjorts. I Kommunplanen 2018-2020 budgeterades 30 634 tkr för 2018 för delen som avser mottagandet av antalet asylsökande och nyanlända. Den andra delen ingår i det generella statsbidraget. I den nya slutliga beräkningen för 2018 kommer kommunen erhålla 26 472 tkr för 2018. Bidraget växlar över från att beräknas med viss del på antalet asylsökande och nyanlända till att enbart erhållas för antalet invånare, vilket helt sker 2021. Statsbidrag flyktingmottagande -4 162 Löneökningar Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 17:47) har gjort en ny bedömning av löneökningarna för 2018 och framåt. Bedömningen är lägre löneökningar än tidigare gjorda. Detta medför en justering i potten för löneökningar med 694 tkr 2018. Löneökningar 695 Pott för nya hyror Potten för nya hyror har utökats med hyror för paviljong i Åkrahäll och i Flerohopp. Potten utökas med 2 000 tkr 2018 och framåt. Pott för nya hyror -2 000 Resurstilldelning Från och med 2016 infördes ett nytt resurstilldelningssystem och justering av regelverket bör göras med följande: Resurstilldelning äldre -1 140 Fler platser på Kvarnbacken -1 840 Resurstilldelning barn/elever -16 869 Pott för förändring i resurstilldelning 10 000

Finansiering Kommunen tar fram en ny pensionsprognos två gånger per år. En gång till delårsbokslutet per den 31 augusti och en gång till årsbokslutet per den 31 december. Förändringar sker under året och i den nya prognosen från den 31 augusti har prognosen på kostnaderna för pensioner ökat med 1 245 tkr för 2018. Pensionsprognos -1 245 De finansiella intäkterna har ökat de senaste åren, dels tack vare Kalmar Läns Pensionsförvaltning (KLP) och dels återbäring från Kommuninvest. Budgeten för finansiella intäkter utökas därför med 5 000 tkr 2018. Finansiella intäkter 5 000 Ombudgetering mellan nämnder Med anledning av omorganisationer eller andra verksamhetsförändringar görs ombudgeteringar mellan nämnderna så att driftbudgetramen för respektive nämnd justeras. Summan av ombudgeteringar är noll, och det får därmed ingen nettopåverkan på kommunens resultat. Följande ombudgeteringar mellan nämndernas driftbudgetramar finns upptagna i denna budgetavstämning: Finansiering del av nämndsekreterare överförs från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden. omsorgsnämndens budgetram utökas med 260 tkr och kommunstyrelsens budgetram minskas med 260 tkr. Del av IT:s budget kommer att fördelas ut till nämnderna utifrån utredning som kommer att beslutas om under hösten. Fördelningen görs i ramarna 2018. Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens fastighetsavdelnings budgetram kommer att fördelas ut till respektive nämnd i och med överflytten av fastigheterna från kommunen till AB Nybro Brunn och Nybro Bostads AB. Även andra budgeterade kostnader ska fördelas ut. Detta kommer att göras i ramarna för 2018. Regler för interna debiteringar har tagits fram (se bilaga) dessa påverkar inte det slutliga resultatet utan blir en justering mellan lönepotten och nämndernas ramar. Kommunstyrelsen -260 Omsorgsnämnd 260 Leasing Leasingramen för bilar behöver utökas från dagens 8 mnkr till 12 mnkr. Leasingramen för IT-utrustningar behöver utökas från dagens 7 mnkr till 10 mnkr.

Investeringar Investeringsramen för lärande- och kulturnämnden utökas med 1 500 tkr för inventarier till förskolan på Åkrahäll. Investeringar i utemiljön på Åkrahäll får återkomma efter att en mer specificerad lista över behovet lämnats in till budgetberedningen. Budget för investeringar i säkerhetsåtgärder finns sedan tidigare i teknik- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget med 1,5 mnkr 2018. Ett arbete pågår också att se över säkerhets- och trygghetsfrågorna i kommunen för att få en helhetssyn på detta. Investeringsramen för säkerhets- och trygghetsinvesteringar utökas med 2 mnkr 2018. Omsorgsnämndens investeringsram utökas med 3 mnkr för inventarier till Kvarnbacken 2018. Årets resultat efter justeringar Efter ovanstående justeringar är det nya resultat i Kommunplan 2018-2020 följande för 2018: Årets resultat, juni 22 841 Skatter och kommunal utjämning 1 753 Skatter och kommunal utjämning, utifrån ny beräkn. på antal invånare 11 220 Statsbidrag flyktingmottagande -4 162 Löneuppräkning 695 Pott för nya hyror -2 000 Resurstilldelning äldre -1 140 Fler platser på Kvarnbacken -1 840 Resurstilldelning barn/elever -16 869 Pott förändring resurstilldelning 10 000 Pensionsprognos -1 245 Finansiella intäkter 5 000 Årets resultat 24 253