Delårsrapport. Mars 2014 BOT 2014:75:1

Relevanta dokument
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

5. Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Delårsrapport. Augusti 2014 BOT 2014:113:1

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport augusti 2017

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

BUDGET G ötebor gs botaniska tr ädgår d

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Detaljbudget 2015 Göteborgs botaniska trädgård

:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

Not Utfall Utfall Resultaträkning

DELÅRSRAPPORT MARS 2015 Göteborgs botaniska trädgård

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin

Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs botaniska trädgård

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

Årsredovisning 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Delårsrapport. Augusti 2015 Göteborgs botaniska trädgård

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

Redovisningsprinciper

Årsredovisning Sammanfattning. Sida 1(30) Datum Diarienummer 2015:21:1. Göteborgs botaniska trädgård 2014

Delårsrapport mars 2017 Göteborgs botaniska trädgård

Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG

SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport januari-juni 2013

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

Göteborgs Symfoniker AB

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Halvårsrapport

Ekonomiska rapporter

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

Rullande tolv månader.

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

MSEK, 1 september - 30 april 2013/ /2013. Nettoomsättning Kostnader för sålda varor

Rullande tolv månader.

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Moderbolagets resultaträkning

Kvartalsrapport Januari september 2016

Delårsrapport

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport 3,

Rullande tolv månader.

Delårsrapport januari-september 2018

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

Delårsrapport januari-juni 2019

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport januari-juni 2017

Landstingets finanser

Delårsrapport Q4 2016

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017

Delårsrapport Januari Juni 2014

Delårsrapport januari-september 2017

Delårsrapport för januari-mars 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2017

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport januari mars 2019

Delårsrapport januari-juni 2018

Almi Företagspartner AB Org.nr Koncernens resultaträkning Mkr januari - 30 juni

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Kvartalsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Transkript:

Delårsrapport Mars 2014

Sida 1(10) Delårsrapport mars 2014 1. Sammanfattning Verksamheten under det första kvartalet har bedrivits enligt plan och budget. Första kvartalet på året är ofta odramatiskt i en verksamhet som Botaniskas som till betydande del är säsongsstyrd. Förvaltningen behöver även fortsättningsvis visa stor ekonomisk återhållsamhet. Under 2013 genomfördes omfattande besparingar i verksamheten. Det utökade regionbidraget fr.o.m. 2014 används för att återta viss verksamhet, bl.a. ledningsfunktioner. Återbetalning av negativt kapital ska påbörjas. Förvaltningen har mycket angelägna fastighetsinvesteringsbehov. Flera lokaler har dömts ut eller stängts p.g.a. arbetsmiljöproblem. Förstudier för ny ekonomigård och ny skollokal har genomförts under 2013. En förstudie för nya växthus påbörjades 2013 och slutförs 2014. Västfastigheter har genomfört en förstudie för nödvändiga arbeten i samband med dagvattenhantering. I Vitsippsdalen finns en rad säkerhetsproblem, bl a farliga trappor och raserade broar. Frågan om åtgärder ligger nu hos Västfastigheter. Våren kom rekordtidigt och det vackra vädret under mars månad lockade många besökare till trädgården. Den publika verksamheten kommer att ha Tema Japan under sommarhalvåret. Med start i maj visas utställningen Ta i trä, i samarbete med Slöjd & Byggnadsvård på Nääs. Skolverksamheten har fått externa medel för att kunna arbeta med läromedel och metoder i skolträdgården som passar alla barn, med eller utan funktionsnedsättning. Ett LONA-anslag från länsstyrelsen har också beviljats för ett projekt runt pollinatörer och värdväxter. Det glädjande beskedet att Arbetsmarknadsnodens finansiering fortsätter innebär att angelägna arbetsinsatser i bl.a. Arboretet kan fortsätta. Under första kvartalet har röjningsarbetet efter stormen Sven i stort avslutats. Tack vare projektmedel från Miljönämnden har Botaniska kunnat påbörja samarbetet inom Göteborgs lustgårdar (Park och natur, Göteborg, Liseberg, Gunnebo slott, Göteborg & Co). Lustgårdsåret genomförs 2016 och en gemensam projektledare har anställts. Förvaltningen har aktivt deltagit i branschdiskussioner med VGR- IT. En utredning har visat att Botaniskas befintliga nätverk inte uppfyller den standard som krävs och dragning av nya kablar pågår. Botaniska räknar med att kunna övergå till Gemensam IT-plattform (GIT) under maj månad. Under första kvartalet fortsatte det utvecklingsarbete med all personal som påbörjades 2013. Resultaten från medarbetarenkäten följs upp inom det arbetet. Kostnader för företagshälsovård kommer att vara större än beräknat, som en konsekvens av förändrat grundavtal.

2. Verksamheten Sida 2(10) I februari erbjöds vinterlovslediga barn aktiviteter med läbbiga, luriga växter. I mars pågick Orkidéfrossan och den rekordtidiga våren lockade många besökare till trädgården. Nya geotekniska mätningar i Vitsippsdalen har resulterat i att Stolpboden måste stängas och att trädgårdens upplagsområde akut måste flyttas. Under första kvartalet har ett intensivt arbete pågått inför årets publika aktiviteter. I april invigs årets Japan-satsning i närvaro av regiondirektören och Japans ambassadör. Syftet med satsningen är att visa upp trädgårdens rika skatt av japanska träd och örter, och att berätta om japansk trädgårdskultur. En annan publik aktivitet är Ta i trä, en utställning och aktiviteter i samarbete med Slöjd & Byggnadsvård på Nääs. En annan utställning, också på temat trä och träslag är Trä äger, är producerad inom ett samarbete mellan Västarvet och Hjo kommun. Guldkroksskolan 5B i Hjo har tillsammans med två arkitekturpedagoger från Kultur i Väst medverkat med en del i utställningen. På uppdrag av Botaniskas styrelse utreds hur förvaltningen kan stärkas som besöksmål/miljöanpassad verksamhet genom värdebaserad måltidsproduktion. Efter kontakt med konsult framgår att en sådan utredning kostar ca 150 tkr, en obudgeterad kostnad som är svår att rymma inom Botaniskas ram. Skolverksamheten har fått externa medel för att kunna arbeta med läromedel och metoder i skolträdgården som passar alla barn, med eller utan funktionsnedsättning. Ett LONA-anslag från länsstyrelsen har också beviljats för ett projekt runt pollinatörer och värdväxter. Tävlingen i Växtkunskap för femteklassare genomförs även i år, i samarbete med Göteborgs universitet. Efter flera års diskussioner har Göteborgs stad öppnat för att återta skötselansvaret för Änggårdsbergens naturreservat. Möten med länsstyrelsen och Västfastigheter har också förts angående möjligheten att öka tillgängligheten i Vitsippsdalen. En utredning behöver göras som tar hänsyn till aspekter som naturvärden, tillgänglighet, rekreation och säkerhet. Ett erfarenhetsutbyte med Edinburgh Botanical Garden har genomförts och förhoppningen är att det är starten på ett gemensamt, kompetensfrämjande utbytesprogram. I samband med att en av trädgårdens botanister besökte Kew gardens överlämnades sticklingsförökade exemplar från vårt unika Påsköträd, Gröna rehab har utvärderats på nytt av Institutet för stressmedicin. Den nya rapporten bekräftar verksamhetens goda resultat och visar att de positiva effekterna kvarstår under lång tid. Förvaltningen har aktivt deltagit i branschdiskussioner med VGR- IT. Den nya organisationen med uppdelning i branscher har upplevts mycket positivt. En utredning 2013 har visat att Botaniskas befintliga nätverk inte uppfyller den standard som krävs och dragning av nya kablar pågår. Botaniska räknar med att kunna övergå till Gemensam IT-plattform (GIT) under maj månad. Överflyttningen till VGR-IT kommer att innebära ökade driftskostnader och ökad hyra, men hur stor ökningen blir är ännu inte klarlagt.

Sida 3(10) Rekrytering av chefsträdgårdsmästare pågår, en post som tidigare varit vakant på grund av besparingar. Förvaltningens friskvårdsgrupp fortsätter sitt arbete. En av de populäraste aktiviteterna är en halvtimmes friskvårdspromenad på arbetstid. Rättighetsfrågor, planerade aktiviteter: Jämställdhet Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40. I interna arbetsgrupper, ex i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen. Barnets rättigheter Kontinuerlig dialog med barn och unga för utveckling/utvärdering av skolverksamheten Publika aktiviteter/anläggningar som utformas tillsammans med barn och unga Funktionsnedsättning Tillgänglighetsarbeten (gångvägar) i Vitsippsdalen Samarbete med Bräcke diakoni Övrigt Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även 2014. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Aktiviteter under 2014: Under sommarhalvåret 2014 har den publika verksamheten fokus på Botaniskas rika samling av japanska växter. Under temat erbjuds särskilda visningar, föredrag och olika kulturella verksamheter med koppling till Japan. Satsningen medfinansieras av Botaniskas vänner och medel har även sökts från en Japansk utställningsfond. Utfall mars: Intensiv planering och förberedelse. Tyvärr erhölls inga medel från den japanska fonden. Under vintern anordnas en utställning om trä och träslag i samarbete med Västarvet, Röhsska museet, Högskolan för design och konsthantverk och Nääs byggnadsvård.

Sida 4(10) Utfall mars: Intensiv planering och förberedelse. Ett akut problem uppstod i och med att Stolpboden, där utställning och aktiviteter skulle pågå, måste helt stängas på grund av rasrisk. Tillsammans med Västfastigheter undersöks en lösning att använda Stallet som ersättningslokal. Skolverksamheten fortsätter att bedriva odling tillsammans med barn. Externa medel söks för att kunna anpassa barn- och ungdomsverksamheten så att alla, med eller utan funktionsnedsättning, kan delta. Utfall mars: Medel för skolverksamheten har erhållits dels från Trädgårdsföreningens stiftelse, dels från länsstyrelsen i ett samarbete med Park och natur i Göteborg. Samarbetet med Naturbruksgymnasierna fördjupas. Utfall mars: En kurs i Växtkunskap förläggs delvis till Botaniska. Ett försök att använda får i det naturbevarande arbetet genomförs i samarbete med Strömma naturbruksgymnasium. På uppdrag av Botaniskas styrelse utreds hur förvaltningen kan stärkas som besöksmål/miljöanpassad verksamhet genom värdebaserad måltidsproduktion. Utfall mars: Efter kontakt med konsult framgår att en sådan utredning kostar ca 150 tkr, en kostnad som inte ryms inom Botaniskas ram. Ett nytt skyltprogram genomförs. Utfall mars: Nya vägvisningsskyltar kommer att börja placeras ut under våren. Anslutning till VGR-IT. Utfall mars: Dragning av kablar för nätverk pågår. Övergång till GIT (gemensam ITplattform) beräknas genomföras under maj. 2.6 Prestationer Enligt uppdrag: Antal besökare i parken ska behållas på samman nivå som 2013 Undervisningen av skolbarn ska ligga på samma nivå som 2012. Kommentar: Under 2013 har insatsen tillfälligt utökats tack vare externa bidrag. Basresursen är en heltidstjänst vilken innebär att ca 5 000 skolbarn kan tas emot varje år. Behovet och intresset överstiger kraftigt tillgången på lektionstid. När nya lektioner släpps i början av varje termin blir samtliga fulltecknade inom en vecka. I regionen finns idag närmare 170 000 barn i åldrarna 6-15 (källa: VGRs hemsidas befolkningsstatistik, 2012) ). Det finns därför en stor utvecklingspotential för den pedagogiska verksamheten vid trädgården. Antal deltagare vid Gröna Rehab ska ligga på samma nivå som 2013 (fullbelagt).

Sida 5(10) Utfall mars: Efter entréarbetena under 2013 har nu nya besöksräknare kommit på plats och mätningar finns från och med februari. Under mars månad slogs besöksrekord tack vare den tidiga våren. Skolverksamheten är fullbelagd. Gröna Rehab har full beläggning. 3. Personal Aktiviteter: Det utvecklingsarbete som påbörjats under 2013 fortsätter. Utfall mars: Aktiviteter har genomförts med all personal vid flera tillfällen. Rekrytering av vissa nyckelfunktioner som varit vakanta under 2013. Utfall mars: Rekrytering av Chefsträdgårdmästare (vakan efter pensionsavgång 2013) har inletts. En kompetenskartläggning genomförs och en kompetensförsörjningsplan tas fram. Utfall mars: Kartläggning har genomförts med personalens medverkan. Medarbetarenkäten följs upp och en handlingsplan tas fram inom ramen för det pågående utvecklingsarbetet. Utfall mars: Utvecklingsarbetet har fokuserat på Mål och vision, Ansvar och roller, Organisation och Kommunikation och bemötande. Medarbetarenkätens resultat bekräftar att det finns ett behov av ett förändringsarbete. 3.1 Lönestruktur Lönekartläggning, löneanalys sker genom köpta tjänster från Regionservice. och handlingsplan avseende anställningsvillkor, lika och likvärdigt arbete på förvaltningen. Osakliga löneskillnader har inte påvisats. Förvaltningen har inte prioriterat yrkesgrupper i lönerevisionen. Måltal för lönespännvidden har inte identifierats, vid förvaltningen finns flera yrkesgrupper med mycket få personer där begreppet är svårt att använda. 3.3 Personalvolym På förvaltningen finns det i mars 2014 anställda inom 4 personalgrupper. Störst andel anställda (67 %) finns inom gruppen teknik och hantverkare. Totalt har man ökat antal anställda med 1 person, från 60 st i mars 2013 till 61 st i mars 2014. Antal årsarbetare har ökat med 2,6 st, från 53,5 st i mars 2013 till 56,1 st i mars 2014. Ökningen av antal årsarbetare påverkas av antal personer i arbetsmarknadssatsningar, men även av att säsongsanställningar kunnat förlängas tack vare vakanser.

Sida 6(10) Anställda och årsarbetare per personalgrupp Mars 2014 Mars 2013 Anställda Årsarbetare Anställda Årsarbetare Rehabilitering och förebyggande 4 4,0 4 4,0 Utbildning, kultur och fritid 7 5,9 8 6,3 Teknik, hantverkare 40 37,2 36 33,1 Kök, städ, tvätt - - 1 1,0 Administration 10 9,0 11 9,0 Summa 61 56,1 60 53,5 3.4 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron för mars 2014 har minskat med 3,1 % och långtidssjukfrånvaron har minskat med 9,1 % jämfört med mars 2013. Det har skett en minskning i sjukfrånvaro för både kvinnor och män, men den största minskningen av långtidssjukfrånvaron ser vi bland kvinnorna. Eftersom Botaniska är en liten förvaltning påverkar enstaka personer sjuktalen. Även om det är glädjande att inte sjukfrånvaron ökat, är det sannolikt fråga om en normal fluktuation snarare än en trend. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-mars 2014 Jan-mars 2013 Kvinnor 2,5 % 5,4 % Män 8,5 % 11,4 % Totalt 5,2 % 8,3 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av den totala sjukfrånvaron 3.5 Bemanningsföretag Botaniska använder inte bemanningsföretag. 5. Ekonomi Förvaltningen behöver även fortsättningsvis visa stor ekonomisk återhållsamhet. Utökat anslag om 3 miljoner används för återbetalning av negativt kapital, rekrytering av nyckelpersoner (1-2 tjänster fr.o.m. 1 april 2014), energikostnader för Växthus, samt ökade kostnader för IT och företagshälsovård. Återbetalning av negativt kapital har budgeterats. Uttag från fonder begränsas till 450 tkr.

5.1 Ekonomiskt resultat Sida 7(10) Periodutfall Prognos Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 45597 105000 Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 33980 90000 Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 167695 590000 100 Kostnaderna för konsulter påverkas av det utvecklingsarbete som bedrivs vid förvaltningen med koppling till medarbetarenkäten. Den workshop om Målbild 2023 som styrelse och personal genomförde i december ligger också med i kostnaden. Kostnaden för trycksaker och annonsering ligger högre än 2013, men lägre än 2012. Anledningen är att 2014 genomförs en publik satsning på Japan, medan under 2013 gjordes inga satsningar utöver basverksamhet. För att kunna nå ut till turister och besökare är det helt nödvändigt att kunna tillhandahålla ett informationsmaterial. Vi är så sparsamma som möjligt och utnyttjar digitala media, men vi kan inte klara oss utan tryckt material i form av program och kartor. För IT är prognosticerad kostnad för 2014 lägre än för 2013. Totalt sett räknar vi ändå med att driftskostnaden ökar när vi övergår till Gemensam IT-plattform (GIT). Periodens utfall Helårsresultat Resultaträkning Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 1403 1403 1303 utfall 1403 1412 1312 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 2,0 2,0 2,1-1,9% 7,8 7,8 8,0 0,0-2,1% Erhållna bidrag 6,9 6,7 6,2 10,3% 25,9 25,9 24,8 0,0 4,4% Övriga intäkter 1,0 1,2 0,8 29,2% 7,5 7,5 6,3 0,0 19,7% Verksamhetens intäkter 9,9 9,8 9,1 9,1% 41,2 41,2 39,1 0,0 5,5% Personalkostnader -6,4-6,4-6,3 1,8% - -28,1-28,1 26,6 0,0 5,8% Övriga kostnader -2,7-2,6-2,4 14,0% - -11,1-11,1 11,3 0,0-2,4% Avskrivningar -0,4-0,4-0,3 9,6% -1,4-1,4-1,4 0,0-0,1% Verksamhetens kostnader -9,5-9,4-9,0 5,3% - -40,6-40,6 39,3 0,0 3,2% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,1-0,1-0,1-0,3-0,3-0,3 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,4 0,4 0,0 0,3 0,3-0,6 0,0

Sida 8(10) Observera! Under posten erhållna bidrag ingår uttag ur fonder om 450 000 kr. Förvaltningen budgeterar med ett positivt resultat på 330 tkr (återbetalning negativt kapital 2012). 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans I budget 2014 ingår påbörjad återbetalning av negativt kapital. 5.3 Eget kapital Botaniska går in i 2014 med ett negativt kapital om 1,6 mkr. 5.4 Investeringar Botaniska räknar med att använda sin budgetram om 2 mkr under 2014. Därutöver finns angelägna fastighetsinvesteringsbehov (ekonomigård 16 mkr, skollokal 5,4 mkr, och dagvattenhantering (uppskattad kostnad 15 mkr). Botaniska har även, i likhet med fler förvaltningar inom Turism och Utveckling, ett investeringsbehov för att kunna anslutas till VGR-IT. 6. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1403 1303 Verksamhetens intäkter 1 9 899 9 073 Verksamhetens kostnader 2,3-9 079-8 632 Avskrivningar och nedskrivningar 4-378 -345 Verksamhetens nettokostnader 442 96 Finansnetto 5-92 -80 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 350 16 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1403 1303 Löpande verksamhet Årets resultat 350 16 Investeringsbidrag -28-19 Avskrivningar 4 378 345 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0

Sida 9(10) Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 6 49 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 749 342 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd -159-123 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 11 3 011 3 175 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 13 906 408 Kassaflöde från löpande verksamhet 4 507 3 802 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar 7-595 -84 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -595-84 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 12-28 -19 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 1 28 19 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 3 912 3 717 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 6 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 3 916 3 723 Kontroll av årets kassaflöde 3 910 3 717

Sida 10(10) Differens -2 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1403 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 8 7 965 8 118 - maskiner och inventarier 9 3 836 3 917 - pågående investeringar 10 912 508 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 12 713 12 543 Omsättningstillgångar Förråd 719 560 Kortfristiga fordringar 11 971 3 982 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 3 916 6 Summa omsättningstillgångar 5 606 4 548 Summa tillgångar 18 319 17 091 Eget kapital Eget kapital -1 568-982 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 350-585 Summa eget kapital -1 218-1 568 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 12 13 584 13 612 Kortfristiga skulder 13 5 953 5 047 Summa skulder 19 537 18 659 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 18 319 17 091 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.