Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Relevanta dokument
DNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)

DNR: KS2017/761/01. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Datum Sida 1 (5) Gäller alla verksamhetsområden Process (rutin/system)

Budgetuppföljning Barns lärande Dnr KS2018/269/03

Skolinspektionens granskning av Sunne kommuns klagomålshantering Dnr KS2017/156/07

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Granskning av intern kontroll

Instruktion för kommunchefen KS2017/571/01

Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Riktlinjer för investeringsprocessen Kommunfullmäktige

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017

DNR: KS2016/918/01. Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/ (1) Kommunstyrelsen

Missiv Slutrapport internkontroll 2016

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Grundläggande granskning 2017

Internkontrollplan 2019

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/

Förlängning av markanvisningsavtal - Nilsson-tomten Dnr KS2017/199/06

Internkontrollplan 2018

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Reglemente för intern kontroll

Plan för intern kontroll 2015

Intern kontrollplan 2018

Rapport från utvärdering av förvaltningsorganisationen KS2016/715

Budget för 2019 och flerårsplan för och flerårsplan för arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Internkontrollplan 2017

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Plan för intern kontroll 2015

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Redovisning av ELSA-statistik läsåret Dnr KS2017/128/07

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2017

Intern styrning och kontroll Policy

Rutiner för klagomålshantering inom utbildningsverksamheterna i Sunne kommun KS2017/156/07 Antagen av kommunstyrelsen , 219

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Riktlinjer för intern kontroll

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Slutredovisning av investeringsprojekt 2018 KS2019/90/03

Reglemente för intern kontroll

Utförd egen- och internkontroll 2015

Revidering av riktlinjer för investeringsprocessen KS2019/249/03

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 30 KS/2014:537. Redovisning internkontroll 2015, kommungemensam

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Ks 352 Dnr Kommunstyrelsen beslutar

Granskning av Intern kontroll

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

TJÄNSTESKRIVELSE Motion om uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa miljöledningssystem i vissa kommunala verksamheter 2018

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Reglemente för intern kontroll

Motion om kundbegreppet KS2017/541/01

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

DNR: KS2017/552/03. Försäljning av aktier i West Wermland Invest AB KS2017/552/ (2) Kommunstyrelsen

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Riktlinjer för intern kontroll. Antagen av Kf 77/2017

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

Revisorernas granskning av kommunens flyktingmottagande

Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun

Internkontroll, uppföljning 2011 och plan Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar

Där Väst, kommunhuset, kl 08:30-12:15 och 13:15-15:50

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, andra halvåret 2015

Beslut HSN HSN BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Habiliteringsersättning enligt LSS/SoL inom daglig verksamhet - förslag på höjning KS2018/326/03

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll

Reglemente för internkontroll

Attestreglemente för Härnösands kommun

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden

Granskning intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Granskning av intern kontroll

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Reglemente för intern kontroll

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-23 1 (2) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner 2017 års återrapport av intern kontroll Sammanfattning av ärendet Enligt reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från verksamhetschefernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och föreslå åtgärder till förbättring om det behövs. Utredning av ärendet Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Intern kontroll är i första hand ett ledningsverktyg och har stor betydelse både för den politiska ledningen och för verksamheten. Syftet med den interna kontrollen är att nämnderna med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Kommunfullmäktige antog 2010-08-30 ett reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har antagit en internkontrollplan för 2017. Återrapportering med redovisat resultat av den interna kontrollen är genomförd. Resultaten har redovisats i verksamhetschefernas återrapport i delårsrapport och kommer att vara med i årsredovisningen. Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Verksamhetsstöd 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 1. Verksamhetsstöd Kvarngatan 4 0565-16025 direkt anna.engstrom@sunne.se 212000-1843 org.nr 686 80 Sunne Sunne 070-290 29 50 mobil 0565-16033 fax

2 (2) Under 2017 har 23 av de planerade 26 kontrollerna genomförts. Resultat och föreslagna åtgärder finns redovisade i sammanställning av återrappportering. Beslutsunderlag Sammanställning av återrapportering Berit Westergren Kommunchef Anna Engström Ekonomichef Beslutet skickas till: Ekonomienheten Verksamhetscheferna Kommunrevisionen

) Datum 2017-11-22 1 (5) Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017 Verksamhetsstöd och kommunikation Informationsväg Medarbetarsamtal Köptrohet Beslutsattest Nya styrdokument når alla medarbetare Alla medarbetare har medarbetarsamtal Kontroll av att gällande ramavtal används vid inköp Kontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef Stickprov Känner till Ledar- och medarbetarpolicy 37 % Riktlinjer om mutor och jäv 44 % Övergripande tillgänglighetsplan 41 % Arbeta fram en process för implementering av gällande och nya styrdokument. Undersöka hur informationskedjan fungerar. Enkät Kontrollen ej genomförd 2017 Medarbetarenkät planeras att genomföras i början av 2018. Förslag på enkät har arbetats fram under hösten. Stickprov fakturor Livsmedel 98 % Pappersvaror 94 % Kontorsmaterial 86 % Stickprov Genomfört stickprov på attester slag representation(71000), resor (705) och kursavgifter (76500) Det var 88 fakturor som granskades och av dessa var det 63 stycken som var korrekt attesterade (72 %). Upphandlinsginformation ingår som en del i den ekonomiutbildning som finns för chefer och administratörer. Första utbildningen genomfördes i november och kommer att genomföras vid fler tillfällen. En mer grundlig information för beställare kommer att genomföras under 2018. Informationsinsatser till chefer kring aktuella kostnader och attesterätter på dessa. Information kommer att ges vid planerade ekonomiutbildningar.

2 (5) Beslutsattest Virusskydd Teknik och kost Förmögenhetsförvaltning Kontroll av att löner och frånvaro är attesterade i rätt tid Säkerställa att vi har ett uppdaterat virusskydd Alla oattesterade poster Kontroll av uppdateringsfrekvens Har utförts 2 ggr under 2017. Vid första kontrollen var det 32 av 2055 rader som var oattesterade. Vi har infört påminnelse via mail till chefer dagen innan sista dag för attestering. Regelbundna påminnelser på månadsmöte och via mail för chefer. Resultatet visar att processen fungerar både avseende att uppdateringsfil kommer och att vår egen kontroll om att den blir inläst och uppdaterar våra datorer. Regelbundna påminnelser på månadsmöte och via mail för chefer. Från om med september 2017 ska vi låta ansvarig signera kontroll och åtgärd. Idag sker det bara muntligt. Förmögenhetsförvaltning av fasta tillgångar i form av verksamhetsfastigheter Extern utvärdering av budgetprocess och underhållsbehov av fastighter. Se PWC i andra kommuner Ej genomförd. Avsikten med Internkontrollförslaget var att få en extern utvärdering av vår budgetprocess och investeringsprocess kring fastighetsförvaltning och förmögenhetsförvaltning Den pågående fastighetssamordningen har inneburit mycket arbete med fastighetsbudget, värderingar av fastigheter och intern analys på avkastning och reinvesteringsbehov. Ett av de första prioriterade områdena för den nya fastighetsförvaltningen är att fastställa underhållsplaner för alla fastigheter. Dröjsmålsprocesser i fastighetssamordningen har lett till att ingen extern analys gjorts. Däremot har omfattande internt arbete gjorts med statusbedömning, budgetarbete och kommande nya rutiner i samband med den gemensamma fastighetsförvaltningen som Sunne Bostads AB ska tillhandahålla

Barns lärande Västra landsbygd saknas i denna sammanställning, Verksamhetschef går igenom reglemente för intern kontroll med enhetschef för Västra Landsbygd. Kränkande Att incidenterna Enhetschef följer upp behandling rapporteras enligt rutin med arbetslag Systematiskt Att rutinerna följs Verksamhetschef kvalitetsarbete kontrollerar med hjälp av checklista att rutiner följs Rektors beslut Att besluten är diarieförda Enhetscheferna rapporterar till förvaltningssekretrare Delegeringsbeslut Att besluten är diarieförda Enhetscheferna rapporterar till förvaltningssekretrare Budgetuppföljning Att rutinen följs Ekonom gå igenom med alla enhetschefer/rektorer Ungdomars och vuxnas lärande Kränkande behandling Systematiskt kvalitetsarbete Att incidenterna rapporteras enligt rutin Att rutinerna följs Enhetschef följer upp med arbetslag Verksamhetschef kontrollerar med hjälp av checklista att rutiner följs Rektors beslut Att besluten är diarieförda Enhetscheferna rapporterar till förvaltningssekretrare Brister finns i rapportering till huvudman 3 (5) Se över rutin och arbetsgång så att kränkande behandling alltid rapporteras till huvudman.

Delegeringsbeslut Att besluten är diarieförda Enhetscheferna rapporterar till förvaltningssekretrare Budgetuppföljning Att rutinen följs Ekonom gå igenom med alla enhetschefer/rektorer Ingen åtgärd föreslå 4 (5) Individstöd Kontrollmoment Metod Resultat Handläggningsrutin Följsamhet rutin Stickprov Genomförd Inga åtgärder Loggrutin Procapita Registerkontroll vid anställning Genomförandeplan Sekretessuppföljning Stickprov Samtliga kontroller utan anmärkning Inga åtgärder Registerutdrag finns Alla nyanställda Samtliga kontroller utan anmärkning Vid revision i en verksamhet i början av året har ett fall av brister i registerkontroll upptäckts. Att den finns enligt lagstiftning Informationsinsatser och genomgång av rutin har genomförts och internkontroll har varit utan anmärkning. Stickprov Stickprov genomförda på vissa enheter Det ska finnas aktuell genomförandeplan för alla kunder. Endast en enhet genomförde kontrollen. Information om genomförandeplan samt att utbildning genomförts i social dokumentation

Vård och omsorg Hygienrutin Följsamhet rutin Stickprov Genomförd Följsamheten till rutiner har kontrollerats och man kan konstatera att följsamheten ökar från år till år. Förekomst av smärtskattning hos palliativa patienter Bedömningsmodul Stickprov Ett ökad andel patienter som fått en validerad smärt skattning i livets slut. 5 (5) 2016 kvartal1 tom 3 fick 23,7% en smärtskattning 2017 kvartal 1 tom 3 fick 46,6% Loggrutin Procapita Dokumentationsgra nskning/journal SOL Sekretessuppföljning Stickprov Samtliga kontroller utan anmärkning Inga åtgärder Följsamhet till Sofs:2014:5 Stickprov Ej genomförd Granskning av ett ärende från handläggning till verkställighet. Samhällsbyggnad och säkerhet Tillgänglighet Kontroll av att varje enhet upprättar en handlingsplan för ökad tillgänglighet under 2017, som därefter uppdateras varje år Kontroll görs i kvartals- /delårsrapport En gemensam plan för SBS har utarbetats. En gemensam plan har bedömts mer rationell istället för att varje enhet ska utarbeta en plan. Inga korrigerande åtgärder behöver genomföras.