Verksamhetsplan med budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan med budget"

Transkript

1 Verksamhetsplan med budget

2 Innehåll 1 Visionen Förutsättningar och omvärldsbevakning Kommunfullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål Ekonomisk översikt Svensk ekonomi Skatteintäkter och statsbidrag för Ale Pensionsåtaganden Ale utvecklig de kommande tio åren Inriktningsdokument från Sverigedemokraterna Ledning och styrning Bakgrund Balanserad styrning Buffert/utvecklingsreserv på sektors-/verksamhetsnivå Uppföljning Budgetprocess, tidplan för budgetarbete Arbetssätt Ekonomistyrningsprinciper Styrkedja och ansvarsgränser Över- och underskott Styrning mot hållbar utveckling Organisation Prioriterade strategiska målsättningar Uppdrag till utbildningsnämnden Mål och målvärden Specifika uppdrag för nämnden Uppdrag till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Mål och målvärden Specifika upprag till nämnden Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden Mål och målvärden för perioden fram till Specifika uppdrag för nämnden Uppdrag till nämnden för kultur och fritid Mål och målvärden för perioden fram till Specifika uppdrag till nämnden Uppdrag till kommunstyrelsen Mål och målvärden för perioden fram till Specifika uppdrag för nämnden... 23

3 7 Personalpolitik Mål och målvärden för perioden fram till Specifika uppdrag Budget 2017 och plan Oförändrad skattesats Skatteprognos för Ale kommun Kostnadsutjämning Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Kommunbidrag till nämnderna Övriga ekonomiska förutsättningar Taxor och avgifter VA- verksamheten Renhållningsverksamheten Investeringsplan Exploateringsplan... 34

4 1 Visionen För att åstadkomma en förändring måste man veta i vilken riktning man ska gå. I Ale bedrevs under 2012 ett arbete som resulterade i visionen Ale Lätt att leva. Visionens syfte är att utmana hela organisationen att arbeta mot gemensamma långsiktiga mål. När medarbetare arbetar i samma riktning skapar detta en stark kraft. En vision kan gärna vara djärv och den ska skapa engagemang. Visionen ska också vara lätt att kommunicera vilket leder till att alla kan ta till sig innebörden och omsätta orden till handling. Visionen har som måltidpunkt Verksamhetsplanen 2017 utgår från Ales vision. I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Göta älvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång. I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar den gemensamma livsmiljön. I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätt att leva. Med visionen följer kommunens uppdrag: Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla människors vardag. Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger Aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar! Och vår värdegrund: Stolthet Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet. Omtanke Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt. Lust Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje. Visionen används som grund för kommunens lednings- och styrsystem. Visionsbilden bryts ner till strategiska målsättningar som samlas i en strategikarta med tydligt och uttalat ansvar. Strategikartan har 2018 som målpunkt för att knappt halvvägs mot den tilldelade tiden för visionen tydligt flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och analyseras regelbundet.

5 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha god ekonomisk hushållning. Det innebär att kommunerna ska vidta åtgärder för att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Kommunen ska ta fram särskilda mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning på både kort och lång sikt såväl för ekonomin som för verksamheten. Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Detta innebär att det inte är tillräckligt att i resultatet uppnå balanskravet, utan för att kravet på en god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt. Kommuninvests har utrett vad som krävs för en bärkraftig kommunstruktur på sikt. Slutsatserna för den ekonomiska bärkraften är att: Flertalet kommuner har inte någon tydlig uppfattning om hur de demografiska förändringarna ändrar kommunerna förutsättningar på längre sikt. Kommunallagen behöver därför förtydligas vad som menas med God ekonomisk hushållning. Kommunallagens krav på en balanserad ekonomi innebär i praktiken att i kommuner i tillväxtregioner behöver ha ett resultat på 3-5 procent som andel av skatteintäkter och statsbidrag. Regler och mekanismer för hur kommuner hanterar återkommande negativa resultat behöver införas i kommunallagen. 2.2 Finansiella mål För att säkerställa de finansiella målen är det redovisade resultatet minst 4 procent av verksamhetens nettokostnader över tid. Soliditet exklusive ansvarsförbindelse ska vara minst 40 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse ska vara fortsatt positiv. Låneskuld, pensionsskuld inklusive ansvarsförbindelse och borgensåtagande ska per invånare inte överstiga kronor. Över tid ska självfinansieringsgraden av kommunens investeringar vara minst 50 procent. De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Finansiella jämförelsetal Utfall Utfall Budget Prognos* Budget Prognos Prognos Resultat (Mkr) 44,0 41,2 2,5 30,0 65,0 67,0 Nettokostnadsandel (%) 96,6% 97,2% 99,8% 98,2% 96,2% 96,2% Nettokostnad (Mkr) 1 384, , , , , ,7 Nettokostnad per invånare (kr) "- Procentuell ökning (%) 3,3% 2,8% 3,1% -0,3% -1,5% 0,3% Anläggningstillgångar per invånare (kr) Extern låneskuld (Mkr) 122,0 230,0 582,1 635,1 870, ,9 Låneskuld per invånare (kr) Låneskuld per invånare (inkl. borgen och pensionsskuld)(kr) Soliditet (exkl. ansvarsförbindelse, %) 59,7% 53,7% 44,7% 43,4% 40,5% 38,1% Soliditet (inkl. ansvarsförbindelse, %) 4,8% 24,3% 3,7% 14,5% 18,5% 16,4% Självfinansieringsgrad 80,0% 39,0% 29,2% 43,4% 42,3% 42,7% Invånare (antal) *) Helårsprognos 2016, redovisad per

6 2.3 Ekonomisk översikt Svensk ekonomi SKL:s cirkulär 16:17 daterat anger budgetförutsättningar för åren Där anges att den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt 2015 med en ökning av BNP på närmare 4 procent. Framöver beräknas tillväxten bli något lägre och BNP väntas 2016 att öka med omkring 3 procent. Enligt den senaste befolkningsprognosen från SCB växer inte befolkningen lika mycket som enligt den tidigare prognosen. Förändringen i befolkningsprognosen har resulterat i en något svagare bedömning av den ekonomiska utvecklingen Skatteintäkter och statsbidrag för Ale 2017 Beräkningen av kommunalskatt och generella statsbidrag innebär att förändringen av skatteprognosen för 2016 och 2017 blir 66,5 Mkr enligt SKL:s prognos 16:17. Den preliminära fördelningen av de aviserade 10 miljarderna avseende flyktingsituationen ingår inte i de ökade intäkterna, enligt den preliminära fördelningen blir det ca 12,5 Mkr för Ale Pensionsåtaganden Kommunen har stora pensionsåtaganden. Enligt pensionsprognosen nedan från KPA kommer kostnaderna att öka de kommande åren. Förändringarna sker i en ojämn takt beroende på vilka antaganden som ligger till grund för prognosen. Prognosen är baserad på befintlig personal och framtida volymökningar finns således inte med. Av tabellen kan man utläsa att kostnaden för pensioner från 2016 till 2019 kommer att öka med 21,7 Mkr. Kommunstyrelsen bör redovisa en långtidsprognos för hur pensionsåtagandet minskar i framtiden. Pensionsskuld inkl. löneskatt Belopp i Mkr Sammantagen nivåhöjning av kostnaderna Avgiftsbestämd ålderspension 46,1 48,3 50,4 52,8 6,7 Skuldförändring 2,7 2,6 8,7 10,0 7,3 Finansiell kostnad 1,0 3,0 4,7 5,2 4,2 Pensionsutbetalningar 30,0 30,3 32,0 33,5 3,5 Kostnad pensioner/år 79,8 84,2 95,8 101,5 21, Ale utvecklig de kommande tio åren 2012 färdigställdes motorvägen och järnvägen genom Ale. Nya möjligheter till snabba transporter innebär att attraktionskraften i stärks. 12,0 Färdigställda bostäder per 1000 invånare 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Ale Västra Götalands län (ovägt medel) Alla kommuner (ovägt medel) Prisökningarna på bostäder går snabbt vilket innebär att större andel av planerad byggnation kommer att genomföras. Antalet färdigställda bostäder skiljer sig stort från Västra Götalandsregionen och landet i stort. Utbyggnaden i Kronogården kommer att överträffa de ursprungliga planerna. Planerade 350 bostäder kommer att bli cirka 500.

7 Ambitionen är att kommunen över tid ska ha en jämn tillväxttakt på 1% medans tillväxttakten i det korta perspektivet tillåts var högre. Tillväxten är effekten av beslut under en lång tid. Tillväxten de kommande fem åren beror på beslut tagna de senaste tio åren, varav några kommer att slutföras 2016 och De viktigaste besluten är planbesked, detaljplaner och markanvisningar. Vid 2017 års utgång beräknas summan av byggklara byggrätter vara Beräkningar visar att bostadsproduktionen de kommande fem åren kan uppgå till 2021 bostäder. Den årliga tillväxttakten kan vara över 450 nya bostäder per år att jämföra med 278 som färdigställdes Planerad nybyggnation , bostäder Den snabbt ökade tillväxttakten innebär att Ale behöver öka investeringstakten i lokaler för äldreboenden, förskolor, skolor och bostäder för särskild service bland annat. Ale har antagit en lokalresursplan för att förse den kommunala servicen med lokaler de kommande tio åren. Denna plan ligger till grund för beräknade investeringar under planperioden. En investeringstakt som över tid ligger på Mkr per år ställer nya krav på finansiering. Investeringar (Mkr) Investeringsbudget planperiod Genomförda investeringar

8 3 Inriktningsdokument från Sverigedemokraterna En skola med trygghet i fokus För att uppnå maximal trygghet för eleverna krävs nolltolerans mot kränkningar i skolorna. Fler vuxna med större befogenheter skulle bidra till att enklare kunna förebygga och öka medvetenheten runt kränkning och dess effekter. För att öka tryggheten och möjligheten till studiero så bör även särskilda jourenheter inrättas för elever i behov av extra stöd. För att främja en god miljö i klassrummen så skall kommunen sträva efter att minska användandet av mobiltelefoner under lektionstid. Ett måste för att öka elevernas trygghet är mindre klasser. Ingen klass bör innehålla fler än 25 elever för att säkerställa att varje elev blir sedd. Läxhjälpen ska bli mer individualiserad och utökad så att alla elever kan få den hjälp de behöver utifrån deras förutsättningar. Vid sidan av detta så ska skolan även sätta tydliga ramar och krav kring vad som förväntas så eleverna får en tydlig struktur i sitt studerande. En del av detta är att lägga ett större fokus på återkoppling så att varje elev ges en tydlig insyn i sina förmågor, styrkor och vad eleven behöver lägga ytterligare fokus på. För att motverka tendenser av rotlöshet bland eleverna så bör aktiviteter prioriteras som ökar förståelsen för svensk kultur och svensk historia. Elever med ickesvensk bakgrund ska med detta få en bredare förståelse för samhället de blivit en del av och känna sig inkluderade. Alla barn och unga oavsett bakgrund ska behandlas lika och ges samma förutsättningar, av den anledningen är det av stor vikt att modersmålsstödet i förskolan avskaffas. Svenska ska alltid vara samtalsspråk under lektionstid förutom lektioner där man studerar andra språk än Svenska. Maten som serveras ska vara näringsrik, välsmakande och i högsta möjliga mån närproducerad. För att främja elevernas hälsa ska idrott och fysiska aktiviteter utökas och få ett mer kreativt innehåll så att allt fler elever kan uppleva motion och att röra på sig som något roligt och givande. Skolklasser ska som målvärde innehålla 25 elever. Jourenheter för elever i behov av extra stöd skall inrättas. Se över skolans samverkan med BUP och sociala myndigheter. Garantera en effektiv och individualiserad läxhjälp efter behov. Modersmålsstödet i kommunens förskolor skall avskaffas. Näringsrik, välsmakande och i högsta möjliga mån närproducerad skolmat ska serveras. Främja fysisk hälsa med fler varierande aktiviteter.

9 En stimulerande fritid Vi eftersträvar en levande och stimulerande fritid för våra invånare. Ett strukturarbete med sektor samhällsbyggnad ska genomföras på älv-sidan i Älvängen och Nödinge. Syftet ska vara att tillgängliggöra älven, skapa mötesplatser för nöje och rekreation. Vi vill fortsätta tillgodose invånarnas behov av att kunna simma genom att antingen renovera Skepplanda simhall alternativt bygga en ny simhall. Kommunen ska särskilt prioritera folkhälsan och därför ska fler näridrottsplatser byggas med en större bredd för fler där till exempel utegym ska ingå. Befintliga motionsslingor ska hålla en hög och god standard och där trygghetsaspekten ska ses över. Cykelleder och gångbanor mellan skolor och bostadsområden ska särskilt prioriteras. Satsningen på säkra ridvägar och Jennylundsområdet ska fortgå. Fritidsaktiviteter för alla som efterfrågas utifrån individens eget intresse skall erbjudas. Främja kommunens verksamhet inom kulturskolan med olika projekt. Planera för att antingen renovera befintlig simhall eller bygga en ny simhall. Satsningen på säkra ridvägar och Jennylundsområdet ska fortgå. Sund tillväxt Näringslivet är motorn i tillväxten och där småföretagarna står för en betydande del. Extra fokus ska ligga på att ge stöd och underlätta för de småföretagare som bor och verkar i kommunen. Samma villkor ska gälla i hela kommunen. Det är därför av största vikt att kommunikationen och servicen på landsbygden fortsätter att utvecklas med bland annat fortsatta bredbandssatsningar och en god kollektivtrafik. Näringslivsklimatet ska fortsätta att förbättras i samråd med näringslivet. Kommunen ska fortsätta arbeta med effektiviteten genom detaljplaneprocessen. Vi ska erbjuda verksamhetsmark med goda kommunikationsmöjligheter, mark i olika stadier ska finnas att tillgå för intressenter. Fokus ska ligga på att marknadsföra Tudor-området för att få dit fler företagsetableringar. Ett strukturarbete ska genomföras i Älvängen och Nödinge på älv-sidan för att göra älven mer tillgänglig och attraktiv som besöksmål. Kommunen ska fortsätta att växa men i en hanterbar takt med en befolkningstillväxt på 1%. Detaljplaneringen ska anpassas till en sund tillväxt. Ledordet i all detaljplanering ska genomsyras av småskalighet och närhet. En blandning av olika boendeformer ska eftersträvas vid nybyggnation i våra tätorter. Samtidigt ska styckebyggnation i naturnära lägen medges utifrån efterfrågan. Kommunen ska ha en sund befolkningstillväxt på 1%. Fokus ska ligga på att stödja småföretagare. Kommunen ska stödja fortsatt bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Ett fortsatt arbete med en effektivare detaljplaneprocess. Småskalighet och närhet ska genomsyra detaljplaneringen i kommunen Kommunen ska i större utsträckning säkerställa en jämnare fördelning mellan olika boendeformer.

10 Sysselsättning för alla En första fot in på arbetsmarknaden är ett viktigt steg i livet för våra ungdomar därför ska feriearbeten till alla ungdomar permanentas som verksamhet. Vi ska arbeta hårdare med att få ned antalet arbetslösa ungdomar. Kommunen ska satsa på ett arbetsmarknadsprojekt likt Vallentuna kommun På väg där alla ungdomar ska ha en plan för antingen fortsatta studier eller en väg till ett arbete. Bristyrken ska särskilt prioriteras när det kommer till olika utbildningsinsatser. Kommunen ska erbjuda praktikplatser inom alla sektorer. Kommunens invånare behöver ständigt utbildas mot arbetsmarknadens nya krav. Det är viktigt att möjligheter finns att läsa upp sina betyg samt att yrkesutbildning ges i de yrken där det råder brist på arbetskraft. Mot bakgrund av detta så skall kommunens komvuxverksamhet ges tillräckliga resurser för att kunna erbjuda ett varierat utbud av yrkesutbildningar och kurser i former som kan passa för en flexibel vardag. Feriearbeten till alla ungdomar ska göras till en permanent verksamhet. Projekt för att pressa ned ungdomsarbetslösheten likt Vallentuna kommun. Praktikplatser ska erbjudas inom alla sektorer i kommunen. Alla invånare skall ha möjligheten att läsa en yrkesutbildning eller läsa upp sina betyg. En tillgänglig kommun för alla Grunden i välfärdssamhället är att bidra under sin starkaste tid i livet för att senare kunna få hjälp om så behövs. Äldre i kommunen som vill och kan bidra skall få möjlighet att göra detta så även i den kommunala verksamheten. I Ale kommun ska du kunna åldras med värdighet. Våra äldre ska medges en större valfrihet än idag när det gäller till exempel boendeform, social samvaro och rehabilitering. Kvarboendeprincipen ska inte vara ett kvarboendetvång. Fler mötesplatser inom kommunens regi ska erbjudas där äldre kan träffas och till exempel avnjuta en gemensam lunch. Ett nytt grepp ska tas för att komma tillrätta med bristen på korttidsboendeplatser. Antalet externt köpta platser ska skyndsamt elimineras. Nya mätvärden ska sättas upp för antalet dagar som kommunen inte kunnat erbjuda omsorg efter avslutad vård på sjukhus. Ett mått och mål ska sättas på hur många vårdpersonal som besöker den enskilde i hemmet för att öka kontinuitet och trygghet. Ett trygghetsfokus för äldre ska inrättas som bland annat innebär krav på att all nyanställd personal pratar god svenska och uppvisar utdrag ur belastningsregistret. En god folkhälsa gynnar både den enskilde och samhället i stort och skall därför främjas. Dåliga vanor såsom tobaksvanor, dåliga kostvanor skapas ofta under tonåren. Fokus ska därför läggas på rökavvänjning och kostråd till alla invånare. Äldre som vill bidra ska få möjlighet till detta i den kommunala verksamheten. Kommunen ska erbjuda fler platser på korttidsboende eller ett s.k. Trygghetshotell. Kommunen ska driva på för att fler trygghetsboenden byggs i Ale. All nyanställd omsorgspersonal skall prata god svenska samt uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

11 Biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende ska slopas helt efter 85 års ålder. De äldres mat ska vara nylagad, närproducerad, välsmakande och näringsrik. Kommunen ska aktivt arbeta för att minska rökningen i kommunen. Antalet omsorgspersonal som besöker äldre ska hållas till ett minimum. En trygg kommun Den upplevda tryggheten i kommunen har fått ett alltför sargat rykte. Tryggheten kring pendelstationerna ska skyndsamt stärkas upp med alla till buds stående medel. Trygghetsarbete ska få ett stort fokus där vi vågar pröva nya metoder och verktyg för att öka den upplevda tryggheten. En ökad närvaro av vuxna och engagerade i våra samhällen är en nyckel till framgång i trygghetsarbetet. All nybyggnation och planering av samhället ska planeras med ett trygghetsperspektiv. Väl avvägd placering av grönska och rätt belysning ökar den upplevda tryggheten. Kommunen ska säkerställa sin nyckelkompetens i det drogförebyggande arbetet. Vaknafonden och nattvandrarna i kommunen ska ges bättre möjligheter att vara delaktiga i det preventiva trygghetsarbetet. Kameraövervakning ska prövas på utsatta ställen. Krav ska ställas på ansvarig polismyndighet ifråga om närvaron i kommunen. Särskild nyckelkompetens ska rekryteras inom drogförebyggande arbete. Ett trygghetsperspektiv ska beaktas vid all byggnation och samhällsplanering. Se över möjligheterna till kameraövervakning på utsatta ställen. Vakna-fonden och nattvandrarna i kommunen ska ges bättre möjligheter. Delaktiga invånare och friska medarbetare Det fokuseras mycket på hur politiker och tjänstemän ska kommunicera och vad som ska kommuniceras. Vi vill hellre fokusera på att bygga upp en genuin vilja att lyssna på vad folket faktiskt har att säga. Vi vill skapa en modern e-plattform där kommunens innevånare ska kunna lämna in förslag och synpunkter på likt Malmöinitiativet. Kommunen ska fortsätta att försöka få ned antalet ofrivilligt deltidsanställda, rätten till heltid ska erbjudas alla. Att kroppen slits systematiskt under långvarigt arbete är ingen nyhet, därför ska kommunen satsa på förebyggande friskvård där både kropp och själ tas om hand. I längden minskar detta både förslitningsskador och därmed också långtidssjukskrivningar samt dyr och smärtsam rehabilitering. Kommunen ska under nästa år genomföra en grundorsaksanalys till ökande långtidssjukskrivningar. En ny modern möjlighet ska lanseras för att kunna lämna in synpunkter och förslag. Alla ska ha rätt till heltid i offentlig sektor. Kommunen ska sträva mot att kunna tillgodose behovet av förebyggande friskvård. Genomföra en grundorsaksanalys till långtidssjukskrivningar. Kommunekonomi Skattesatsen ska vara oförändrad. Kommunen ska budgetera för ett resultat på 10 miljoner kronor. Verksamhetsplan med budget , Sverigedemokraterna Sida 11

12 4 Ledning och styrning 4.1 Bakgrund Sedan mitten av 1980 talet har offentlig sektor genomgått stora förändringar både vad avser förutsättningar men också vad avser styrning. En stark rörelse mot modeller som mer liknar det privata näringslivet började genomföras i slutet på 1980-talet och fick stor genomslagskraft i 1990-talets finanskris. Arbetssättet med New public management har på senare tid kritiserats för att skapa otydliga förutsättningar. Dagens styrning har dock behov av att styra mot tydliga effektmål för invånarna, styrningen bör vara tydlig med vad respektive sektor/enhet skall uppnå, kvalitetssäkringen i leveransen är viktig, varje verksamhet bör jämföra sig med andra för att skapa mesta möjliga nytta för brukaren och brukaren ser allt mer till de egna behoven och vill därför ha en individuell anpassning. Mellan politik och förvaltning finns en arbetsuppdelning som innebär att politiken står för beslutsfattandet framförallt av övergripande och principiella frågeställningar, det som oftast kallas VAD. Förvaltning och chefer ska stå för verkställighet och operativt genomförande det som oftast kallas HUR. Likväl som invånarna vill ha större inflytande över beslut som påverkar den egna vardagen vill också medarbetarna, i ökande omfattning, kunna utnyttja sin kreativitet och sitt engagemang för att kunna leverera resultat i sitt arbete. Samtidigt med ändrade former har omfattningen av kommunens ansvar ökat. Jämfört med 1980-talet ansvarar kommunen i dag för grundskola, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och omsorgen till personer med funktionsnedsättning. På detta sätt har den ekonomiska omfattningen och komplexiteten ökat. Det finns många olika styrmodeller som fungerar för en kommun. För samtliga är det viktigt att rollerna är tydliga och att ömsesidig respekt råder. Detta gäller såväl mellan politiker och tjänstemän, men det är lika viktigt mellan olika politiska strukturer eller mellan olika delar av förvaltningsorganisationen. Ale kommun behöver utveckla lednings- och styrarbetet. Det är därför viktigt att välja en modell gemensam för hela organisationen från kommunfullmäktige ut till den enskilde medarbetaren. På detta sätt säkerställs att fattade beslut kan följas upp och effekterna kontrolleras. Ale kommun har valt att arbeta med balanserad styrning som bas för det strategiska styrningsarbetet. Basverksamheten som till största delen regleras via lagar och förordningar styrs huvudsakligen genom att verksamheterna redovisar kvalitetsindikatorer samt att systematiskt kvalitetsarbete bedrivs i enlighet med de regleringar som gäller för respektive verksamhet. För de verksamheter som inte regleras via exempelvis skollag eller socialtjänstlag ska systematiskt kvalitetsarbetet bedrivas exempelvis i enlighet med kvalitetshjulet Planera Genomföra Förbättra Utvärdera Verksamhetsplan med budget , Sverigedemokraterna Sida 12

13 4.2 Balanserad styrning Balanserad styrning har som utgångspunkt att med balans i de fyra perspektiven kund/brukare, processer, medarbetare och ekonomi styra det som är strategiskt prioriterat och som skapar värde för kund/brukare. Detta är en stor skillnad jämfört med traditionen inom offentlig sektor som i huvudsak har styrt på ekonomiskt utfall. Den balanserade styrningen stöttar arbetet med visionen och har därmed också 2025 som slutmål. Baserat på visionen har 18 strategiska målsättningar identifierats som ska fokusera och tydliggöra arbetet med förverkligandet fram till Principerna är att de sex strategiska målsättningarna inom kund- /brukarperspektivet är ledande, övriga tolv målsättningar ska stödja dessa målsättningar. För varje målsättning har målvärden för 2018 att definieras samt aktiviteter startas för att göra det troligt att önskvärda resultat uppnås. Uppföljning kommer att ske varje månad för att följa upp progressen i samtliga strategiska målsättningar. Efterhand kommer till kommunstyrelsen månadsvis avrapportering ske hur arbetet går. Strukturen framgår av strategikartan nedan. 4.3 Buffert/utvecklingsreserv på sektors-/verksamhetsnivå En budget beskriver den verksamhet som i förväg planeras utifrån ett antal antaganden. Det är sällan alla dessa antaganden till fullo slår in. Det är därför viktigt att i budgeten avsätta utrymme för att kunna hantera avvikelser. Beroende på hur stor reserv eller buffert som avsätts varierar handlingsutrymmet. Varje sektor ska avsätta minst 1 procent av den samlade budgeten till en reserv. Reserven ska placeras på ett sådant sätt att uppkomna kostnader inom sektorn kan hanteras utan att planerad verksamhet behöver strykas. Verksamhetsplan med budget , Sverigedemokraterna Sida 13

14 Om verksamheten inte behöver använda bufferten ska i stället verksamhet planeras som kan genomföras under året som är av engångskaraktär och därmed inte långsiktigt är kostnadsdrivande. Målsättningen är att beloppet vid årets slut ska vara använt. 4.4 Uppföljning Planering av verksamheten är det första skedet i en process som ska leda fram till önskvärt resultat för kunden/brukaren. De följs av genomförande, uppföljning och eventuell justering av genomförandet om inte önskvärt resultat uppnås. Kommunen behöver i större utsträckning arbeta med att kontinuerligt följa om insatta åtgärder leder till avsett resultat. Detta görs genom en tydlig rollfördelning i genomförande och uppföljning. Grundprincipen är att den som upptäcker en avvikelse omedelbart vidtar åtgärder inom sitt mandat för att åstadkomma nödvändiga justeringar. Detta innebär att: Enhetschefer ansvarar för att enhetsplaner omarbetas efterhand om det är nödvändigt för att nå uppsatta mål inom alla fyra perspektiv. Verksamhets- och sektorchefer justerar genomförande/verkställighet löpande utifrån givna delegationer. Om situationen uppstår att de givna målsättningarna inte kan uppnås ska detta inom tio arbetsdagar anmälas till nämnden med förslag till hur den uppkomna situationen kan hanteras för att åter verka i enlighet med nämndens beslut. Nämnd/styrelse ska inom 30 dagar från det att den informerats om att målen inom något perspektiv inte uppnåtts fatta de beslut som krävs för att åter komma i balans. Nämnderna ansvarar för framtagande av kompletterande styrregler för sina ansvarsområden. Delårsrapport till kommunfullmäktige upprättas per april och augusti månad. Delårsrapporter ska upprättas av tjänstemannaorganisationen och vara nämnd- /arbetsutskottsbehandlade innan de beslutas i kommunstyrelsen. Sektorchefen är skyldig att i nämndprotokollet ge sin mening tillkänna i fråga om förslag som inte är uttryckligen finansierade. Systematisk uppföljning ska ske löpande. I relation till en periodiserad budget är det chefers och nämnders ansvar att månadsvis värdera om verksamheten löper enligt plan. Detta omfattar samtliga perspektiv där det är möjligt. Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen har ett särskilt ansvar att följa kommunens ekonomiska utveckling ska månadsvis dels ges en samlad bedömning av den ekonomiska utvecklingen och dels ges en presentation av hur det strategiska arbetet och den balanserade styrningen utvecklar sig. Varje tertial ska verksamheten i sin helhet redovisas i tertialuppföljningar. Dessa uppföljningar ska också tematiseras så att alla verksamheter och alla strategiska planer minst en gång per år grundligt följs upp. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att antingen själv eller genom delegation komma med anvisningar hur detta arbete ska läggas upp. På detta sätt görs varje år tre större uppföljningsrapporter per april, augusti och december. Däremellan följs ekonomi och de verksamhetsmått som är möjliga på nämnd och förvaltningsnivå. Verksamhetsplan med budget , Sverigedemokraterna Sida 14

15 Verksamhetsplan med budget , Sverigedemokraterna Sida 15

16 4.5 Budgetprocess, tidplan för budgetarbete 2017 Under perioden februari maj har förutsättningar som gäller för nämndernas budgetarbete tagits fram. Kommunens ledningsgrupp har under mars till maj arbetat med underlagsmaterial för det politiska ställningstagandet om kommunbidragen för Ett antal områden har gåtts igenom och förutsättningarna för dessa klargjorts. Det gäller till exempel: Ekonomiska förutsättningar, skatteprognos etc. Befolkningsprognos och målgruppsförändringar Mål och uppdrag för verksamheter och ekonomi Förutsättningar för internfinansierade verksamheter 4.6 Arbetssätt Efter KF:s budgetbeslut i juni har nämnderna tiden fram till den 31 oktober på sig att utforma sina detaljbudgetar för 2017 grundade på verksamhetsplanen och på givna kommunbidrag. Detaljbudgeten görs enligt den mall och de anvisningar som upprättas av sektor kommunstyrelsen. När nämndernas detaljbudgetar är klara sker en avrapportering till kommunfullmäktige. Särskild vikt läggs här vid nämndernas följsamhet i nämndplanerna gentemot verksamhetsplanens mål och särskilda uppdrag kopplat till respektive nämnds ekonomiska förutsättningar. I samband med analysen och hanteringen av 2016 års bokslut kommer beslut att tas om överföringar av ej förbrukade investeringsmedel från 2016 till Kommunfullmäktige beslutar också i juni om skattesats, resultat- och balansbudget samt eventuellt ändrade styrregler. Nämnderna får i uppdrag att senast till den 31 oktober 2016 besluta om nämndbudget för 2017 enligt kommunfullmäktiges beslut om vision, mål och ramar. Denna process koncentreras kring vilken verksamhet som kan bedrivas inom de ekonomiska ramarna det kommande budgetåret, samt vilka långsiktiga planer som finns för de efterföljande åren. Nämnderna ska fokusera på långsiktiga effektiviseringar och omstruktureringar. De ekonomiska framtidsutsikterna med krav på utbyggd och förbättrad kommunal service, stigande pensionskostnader och osäkerhet om den ekonomiska tillväxten de kommande åren innebär att nämnderna måste ha långsiktigt perspektiv på sin verksamhet så att god ekonomisk hushållning uppnås även i ett längre perspektiv. Nämnderna måste hantera volym- och kostnadsförändringar inom tilldelade ekonomiska ramar. Nämnderna ska redovisa vilka verksamhetsförändringar och eventuella väsentliga omprioriteringar som kommer att genomföras. Även förslag till förändringar under planperioden på grund av investeringar och volymförändringar i brukargrupperna ska redovisas. 4.7 Ekonomistyrningsprinciper En god ekonomisk hushållning innebär att de mål och riktlinjer som fastlagts för ekonomi och verksamhet stäms av, följs upp och utvärderas kontinuerligt samt att det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Varje nämnd ska upprätta en detaljbudget och en nämndplan för 2017, med beaktande av reglerna för en god ekonomisk hushållning. Nämnderna har ansvar för att bedriva verksamhet enligt av kommunfullmäktige givna mål och riktlinjer samt enligt gällande lagstiftning, nationella mål och övriga styrdokument, allt inom av kommunfullmäktige tilldelat kommunbidrag eller avgiftsutrymme. För att göra ansvar och befogenheter tydliga samt få en smidig administrativ hantering har nedanstående regler för styrning av nämnder utarbetats. Nedanstående regler gäller Verksamhetsplan med budget , Sverigedemokraterna Sida 16

17 4.7.1 Styrkedja och ansvarsgränser Verksamhetsplanen anger kommunfullmäktiges inriktning, mål, resursfördelning samt investeringsbudget och är det övergripande styrdokumentet riktat till nämnderna. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnd att genomföra den verksamhet som verksamhetsplanen anger inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Nämnderna ansvarar för att beslutade mål uppnås inom ramen för anvisade kommunbidrag och övriga resurser. De totala tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse. Kommunens ekonomi sätter gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. Om medelstilldelningen visar sig otillräcklig i förhållande till målen ska nämnden i första hand undersöka förutsättningarna att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och i andra hand hos kommunstyrelsen aktualisera behovet av att ompröva målen för verksamheterna. Nämnd kan öka eller minska sin budgetomslutning så länge nettoramen hålls. Tilläggsanslag under löpande verksamhetsår prövas endast undantagsvis. Justeringar av teknisk karaktär inom angiven totalram kan beslutas av kommunstyrelsen. Vid större förändringar kan detta ske under pågående verksamhetsår. Nämnderna ska upprätta nämndplaner där verksamhetsplanens inriktning, mål etcetera fördjupas. Sektor kommunstyrelsen tar fram anvisningar för nämndplanerna. Sektorcheferna ansvarar för att de verksamhetsplaner och andra dokument som krävs för att styra och leda den operativa verksamheten i riktning mot uppställda mål upprättas och kommuniceras. De planer för intern kontroll som varje nämnd beslutar om ska bifogas nämndplanen. Uppföljning av internkontrollplanerna ska bifogas budgetuppföljningarna till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan därutöver besluta om särskilda internkontroller av viss verksamhet under löpande verksamhetsår Över- och underskott Om nämndernas över-/underskott ska tas med till kommande år prövas och beslutas av kommunfullmäktige varvid hänsyn tas till om målen är uppfyllda Styrning mot hållbar utveckling Förvaltningen genomför 2016 en social och ekologisk kartläggning för att hitta rätt mått- och målvärden för styrning mot hållbar utveckling. Arbetet sker delvis tillsammans med polisen och Västra götalandsregionen som är viktiga samarbetspartners inom det sociala området. Målsättningen är att verksamhetsplan och budget 2018 och framåt ska vara mer balanserad avseende hållbarhetens tre dimensioner. Verksamhetsplan med budget , Sverigedemokraterna Sida 17

18 5 Organisation Kommunfullmäktige beslutar om inriktning av och resursfördelning för kommunens verksamhet. På direkt uppdrag av kommunfullmäktige arbetar ett antal beredningar; demokratiberedning, valberedning samt tillfälliga beredningar. Även ortsutvecklingsmötena samt ungdomsfullmäktige är organiserade direkt under kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har dubbla roller. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunen och även ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen och nämnder utses av kommunfullmäktige. De ska inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnd ska fokusera på frågor som rör resursfördelning, utveckling och uppföljning av verksamheten. Utöver nämnderna i bilden ovan finns också överförmyndarnämnden, revisionsnämnden, jävsnämnden samt valnämnden. Varje nämnd har till sin hjälp ett eller flera utskott. Utskottens uppgift är att fatta beslut i ärenden som nämnden har delegerat och svara för politisk beredning av de ärenden som ska avgöras i nämnden. Nämnderna stöds av en sammanhållen tjänstemannaorganisation i Ale kommun. Förvaltningen är uppdelad i fyra olika sektorer. Verksamheten leds av sektorchef med verksamhetschefer/avdelningschefer på nästa nivå. Verksamhetsplan med budget , Sverigedemokraterna Sida 18

19 6 Prioriterade strategiska målsättningar Kommunfullmäktige beslutar om prioriterade strategiska målsättningar gemensamma för hela organisationen. Utgångspunkten är inriktningsdokumentet för 2017 från Sverigedemokraterna. Detta kapitel förtydligar, översätter och konkretiserar vårt inriktningsdokument. Vi har valt att presentera satsningarna uppdelat nämndsvis. Det ska framgå tydligt vilka satsningar vi vill göra under året framförallt för verksamheten men även för kommunens invånare. Nämnderna ska efter antagen budget bryta ner de gemensamma målsättningarna till målsättningar inom sitt ansvarsområde och eventuellt komplettera med uppdrag till förvaltningen/sektorn. Nämnden ansvarar för att uppdrag inom respektive område formuleras i respektive nämndplan. Vårt viktigaste fokus ligger på skolan och omsorgen varför något besparingskrav inte drabbar dessa två nämnder. Kommunstyrelsen å andra sidan ska under året genomföra en kraftig besparing där verksamheter som kommunen inte måste utföra ska tas bort i sin helhet. 6.1 Uppdrag till utbildningsnämnden Skola och utbildningsfrågor är tillsammans med vård och omsorg sverigedemokraternas viktigaste och främsta fokusområde. Skolmiljön ska präglas av ordning, struktur och trygghet som ger varje elev möjligheten att utifrån egna förutsättningar och förmågor prestera till sin fulla potential. Fler trygghetsfrämjande och arbetsmiljörelaterade åtgärder ska kunna sättas in genom att öka lärarnas möjligheter för att skapa ordning och reda i klassrummen efter behov. Detta genom att inrätta en särskild jourenhet dit stökiga elever placeras tillfälligt alternativt under längre perioder. Denna åtgärd signalerar en tydlig prioritering av elevernas rätt till studiero samt att de elever med extra behov ges en annan skolmiljö där resurser finns för andra typer av åtgärder. Ingen skolklass bör långsiktigt innehålla fler än 25 elever, detta för att i högre utsträckning kunna leverera lugna och strukturerade lektioner. Läxhjälpen ska bli mer individualiserad och utökad så att alla elever kan få den hjälp de behöver utifrån deras förutsättningar. Vid sidan av detta så ska skolan även sätta tydliga ramar och krav kring vad som förväntas så eleverna får en tydlig struktur i sitt studerande. En del av detta är att lägga ett större fokus på återkoppling så att varje elev ges en tydlig insyn i sina förmågor, styrkor och vad eleven behöver lägga ytterligare fokus på. Maten som serveras ska vara näringsrik, välsmakande och i högsta möjliga mån närproducerad. För att främja elevernas hälsa ska idrott och fysiska aktiviteter utökas och få ett mer kreativt innehåll så att allt fler elever kan uppleva motion och att röra på sig som något roligt och givande. För små barn som går i förskolan så är det av oerhört stor vikt att kunna tillgodose behovet av trygghet genom att garantera att kommunens förskolor består av lugna och pedagogiska miljöer. Av den anledningen så är målet att barngrupperna succesivt ska minskas såväl som antalet barn per vuxen ska minskas. För att nå dit gör vi en extra satsning på fler anställda inom förskolan för att öka personaltätheten och kvaliteten Mål och målvärden Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program ska till 2018 öka till 90 procent. För 2017 är målet 87 procent. Verksamhetsplan med budget , Sverigedemokraterna Sida 19

20 Andel elever som nått målen i alla ämnen ska till 2018 öka till 81 procent. För 2017 är målet 76 procent. Antal barn per vuxen ska minska inom förskolan. För 2018 är målet 5,5 barn per medarbetare. För 2017 är målet 5,5. Genomsnittlig gruppstorlek i förskolan ska minska. För 2018 är målet 16,5. För 2017 är målet 17, Specifika uppdrag för nämnden Främja fysisk hälsa med fler varierande aktiviteter. Jourenheter för stökiga elever skall inrättas. Garantera en effektiv och individualiserad läxhjälp efter behov Näringsrik, välsmakande och i högsta möjliga mån närproducerad skolmat ska serveras. Anställa mer personal inom förskolan för att uppfylla målen. 6.2 Uppdrag till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Grunden i välfärdssamhället är att bidra under sin starkaste tid i livet för att senare kunna få hjälp om så behövs. Äldre i kommunen som vill och kan bidra skall få möjlighet att göra detta. I Ale kommun ska du kunna åldras med värdighet. Våra äldre ska medges en större valfrihet än idag när det gäller till exempel boendeform, social samvaro och rehabilitering. Kvarboendeprincipen ska inte vara ett kvarboendetvång. Nämnden ska förbereda för att erbjuda alla över 85 år en plats på särskilt boende. Mötesplatser i hela eller i delar av kommunens regi ska erbjudas där äldre kan träffas och till exempel avnjuta en gemensam lunch. För att öka livskvaliteten hos våra äldre ska kommunen under året göra en extra satsning på matkvaliteten inom äldrevården. En näringsrik kost är viktig för våra äldre för att förebygga ohälsa och motverka sjukdomar. För många äldre är måltiden en central punkt på dagen och det är därför betydelsefullt att måltiden upplevs som positiv. Ett nytt grepp ska tas för att komma tillrätta med bristen på korttidsboendeplatser. Antalet externt köpta vårddygn ska inom nämnden ges hög prioritet i syfte att minskas till ett absolut minimum. Ett trygghetsfokus för äldre ska inrättas som bland annat innebär krav på att all nyanställd personal pratar god svenska och uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Som ett komplement till den ordinarie personalen ska ett nytt grepp testas för att stimulera de äldre. Satsningen kallas aktiv tid där två extra personal ges tid att åka runt till våra boenden för att på olika sätt aktivera våra äldre. Det kan handla om utflykter, mer omfattande aktiviteter än vad som görs idag för att främja gemenskapen och bryta isolering bland våra äldre. Nämnden ska under året undersöka närmre hur anhörigvården i kommunen kan göras bättre. En god folkhälsa gynnar både den enskilde och samhället i stort och skall därför främjas. Dåliga vanor såsom tobaksvanor, dåliga kostvanor skapas ofta under tonåren. Fokus ska därför läggas på rökavvänjning och kostråd till alla invånare. Arbetsmarknadsenheten ska fortsätta att arbeta med feriearbeten till alla ungdomar likt Detta ska även fortsättningsvis ske i samverkan med Ales näringsliv. Kommunen ska erbjuda praktikplatser inom de tjänster som är lämpliga. Verksamhetsplan med budget , Sverigedemokraterna Sida 20

21 6.2.1 Mål och målvärden Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? Målet 2018 är 8. Målet 2017 är 9. Antalet köpta vårddygn ska minska drastiskt. Mål för 2018 är 75 dagar. Mål för 2017 är 100 dygn. Antalet betalda sjukhusvistelsedagar för utskrivningsklara patienter ska succesivt minska. Målet för 2018 är: 80 Målet för 2017 är: 100 Andel arbetslösa och i program i åldern år ska minska. Målet 2018 är att de ska vara 50 personer. Målsättningen för 2017 är Specifika upprag till nämnden Kommunen ska aktivt arbeta för att minska rökningen i kommunen. Antalet omsorgspersonal som besöker äldre ska hållas till ett minimum. Kommunen ska erbjuda fler platser på korttidsboende eller ett s.k. Trygghetshotell Kommunen ska driva på för att flera trygghetsboenden byggs i Ale. Nämnden ska som ett försök prova initiativet Aktiv tid. En effektivisering ska ske inom vården av missbruk. Den psykiska ohälsan bland unga ska minska Nämnden ska förbereda för att kunna erbjuda alla över 85 år plats på särskilt boende. Säkerställa att äldres behov tillgodoses i det nya äldreboendet i Älvängen. Under året ska en extra satsning göras på matkvaliteten inom vården. Arbeta för att stärka det drogförebyggande arbetet bland unga genom skolan och VAKNAfonden. Feriearbeten till alla ungdomar ska fortsatt vara en permanent verksamhet. Praktikplatser ska erbjudas inom de tjänster som är lämpliga. 6.3 Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden Detaljplaneringen ska anpassas till en sund tillväxt. Ledordet i all detaljplanering ska genomsyras av småskalighet och närhet. Tätortsutvecklingen i vår kommun ska följa ortsvanlighet. Där vi dels anammar en historisk förankring såväl som ett försiktigt framåtskridande där byggnationen följer övrig arkitektur och byggnadsstil i kommunen. En blandning av olika boendeformer ska eftersträvas vid nybyggnation i våra tätorter. Detta för att kunna erbjuda ett så brett utbud som möjligt av olika upplåtelseformer till såväl befintliga som presumtiva invånare. All nybyggnation och planering av samhället ska planeras utifrån ett trygghetsperspektiv. Väl avvägd placering av grönska och rätt belysning ökar den upplevda tryggheten. Kommunen ska fortsätta arbeta med en effektivare detaljplaneprocess. Vi ska erbjuda verksamhetsmark med goda kommunikationsmöjligheter, mark i olika stadier ska finnas att tillgå för intressenter. Fokus ska ligga på att marknadsföra Tudor-området för att få dit fler företagsetableringar. Ett strukturarbete ska genomföras i Älvängen och Nödinge på älv-sidan för att göra älven mer tillgänglig och attraktiv som besöksmål. Landsbygden i vår kommun ska skyddas ifrån stark överexploatering men vi ska dock ge tillåtelse till styckebyggnation i naturnära lägen utifrån efterfrågan. Verksamhetsplan med budget , Sverigedemokraterna Sida 21

22 Arbetet med att ändra enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap ska fortskrida under året enligt tidigare beslutad plan. Övergång till kärlhantering istället för säckhantering i tätort ska påbörjas Mål och målvärden för perioden fram till 2018 Målet för 2017 är att 40% av hushållen i tätort har kärltömning. Målet för 2018 är att 80% av hushållen i tätort har kärltömning Specifika uppdrag för nämnden Ett strukturarbete ska genomföras på älv-sidan i Älvängen och i Nödinge. Arbetet med ett snyggt, rent samhälle ska fortsätta. Klotter ska omedelbart saneras. Införandet av kärlhantering i tätort ska påbörjas under året. Ett fortsatt arbete med en effektivare detaljplaneprocess. Byggandet av ett finmaskigt gång- och cykelnät ska fortskrida. Prioriterade vägar ska vara längs skolvägar och på landsbygden. Kommunen ska i större utsträckning säkerställa en jämnare fördelning mellan olika boendeformer. Ändrat huvudmannaskap av vägar ska ges en hög prioritet inom nämnden. 6.4 Uppdrag till nämnden för kultur och fritid Vi eftersträvar en levande och stimulerande fritid för våra invånare. Ett strukturarbete med sektor samhällsbyggnad ska genomföras på älv-sidan i Älvängen och Nödinge. Syftet ska vara att tillgängliggöra älven, skapa mötesplatser för nöje och rekreation. Vi vill fortsätta tillgodose invånarnas möjligheter att kunna besöka sin kommunala simhall genom att utreda vilket alternativ som är mest fördelaktigt att antingen renovera Skepplanda simhall alternativt bygga en ny simhall. Kommunen ska särskilt prioritera folkhälsan och därför ska fler näridrottsplatser byggas med en större bredd för fler där till exempel utegym ska ingå. Befintliga motionsslingor ska hålla en hög och god standard och där trygghetsaspekten ska ses över. Cykelleder och gångbanor mellan skolor och bostadsområden ska särskilt prioriteras för att få fler i rörelse. Satsningen på Jennylundsområdet ska fortgå där såväl friidrottsanläggningen som ridhuset ingår. En näridrottsplats ska byggas i Surte under Mål och målvärden för perioden fram till 2018 En näridrottsplats ska byggas i Surte under Specifika uppdrag till nämnden Satsningen på Jennylundsområdet ska fortgå. Utredningen för framtidens simhall i kommunen ska vara klar för politisk hantering under Främja kommunens verksamhet inom kulturskolan med olika projekt. 6.5 Uppdrag till kommunstyrelsen Kommunen ska fortsätta att växa men i en hanterbar takt där vi hinner med att bygga ut välfärdens kärna efter behov och där vi fattar kloka och genomtänkta beslut i nya detaljplaner som utvecklar tätorterna i Verksamhetsplan med budget , Sverigedemokraterna Sida 22

23 rätt riktning. Med en befolkningstillväxt på 1% är det mer rimligt att kunna tillgodose kommande krav. Näringslivet är motorn i tillväxten och där småföretagarna står för en betydande del. Extra fokus ska ligga på att ge stöd och underlätta för de småföretagare som bor och verkar i kommunen. Arbetet med att förbättra näringslivsklimatet ska fortgå i samråd med näringslivet. Näringslivsenheten spelar där en mycket viktig roll. Enheten ska fortsätta med ett aktivt uppsökande arbete för att skapa goda kontakter med kommunens företag och på så vis kunna fånga upp behov, synpunkter och frågeställningar. I Ale ska samma villkor gälla oavsett var i kommunen företaget är etablerat. Det är därför av största vikt att kommunikationen och servicen på landsbygden fortsätter att utvecklas med bland annat bredbandssatsningar och en god kollektivtrafik. Ett särskilt uppdrag ska ges i syfte att säkerställa att inga luckor uppstår i bredbandsnätet ex. mellan tätortsnätet och landsbygdsnätet. Business Region Göteborg ska vara en naturlig speaking partner när det kommer till marknadsföring av kommunen som en kommun att etablera företag i. Den kostsamma och tillväxtfientliga energi- och klimatplanen ska avslutas på de områden som driver onödig kostnad för kommunen och där miljönyttan är försumbar. Exempelvis ska avtalet med Göteborg Energi gällande Bra miljöval förhandlas bort och återställas till vad det gjorde Den upplevda tryggheten i kommunen har fått ett alltför sargat rykte. Tryggheten kring pendelstationerna ska skyndsamt stärkas upp med alla till buds stående medel. Trygghetsarbete ska få ett större fokus där vi vågar pröva nya metoder och verktyg för att öka den upplevda tryggheten. En ökad närvaro av vuxna och engagerade i våra samhällen är en nyckel till framgång i trygghetsarbetet. Vakna-fonden och nattvandrarna i kommunen ska ges bättre möjligheter att vara delaktiga i det preventiva trygghetsarbetet. Kameraövervakning ska prövas på utsatta ställen. Ale invite får ses som lyckat på flera plan 2016 och arrangemanget ska ges grönt ljus även för Samtidigt ser vi allvarligt på att budgeten inte hölls 2016 och vi ger därför i uppdrag att budgeten som ges måste hållas för nästa år. En åtgärd är att kommunen för nästa år ska verka för att involvera näringslivet i större utsträckning. Det internationella arbetet ska avslutas helt och hållet. Erfarenhetsutbyte ska istället vid behov göras med kommuner som är lika oss. Fair trade city ska avlsutas då det visar sig att det nu driver kostnader trots fullmäktiges tidigare beslut. Kommunen ska under året inrätta en ny tjänst en sk. återvandringshandläggare. Uppgifterna ska vara att handleda och hjälpa till vid frivillig återvandring till personens hemland. Vilket kan bestå i att ge råd om finansieringsmöjligheter, information om skattesystem i ursprungsländerna, småföretagande och mycket mer. Samtidigt ska kommunen söka samverkan för denna tjänst med kringliggande kommuner. I övrigt ska all icke nödvändig verksamhet genomlysas kritiskt och rationaliseras bort i de fall kommunen klarar sig utan verksamheten Mål och målvärden för perioden fram till 2018 Kommunen ska ha en sund befolkningstillväxt på 1% Kommunstyrelsen ska fortsätta med arbetet att införa kundcenter som vid första kontakten löser 70 procent av de ärenden som aktualiseras. För 2017 är målet 70 procent Specifika uppdrag för nämnden Fokus ska ligga på att stödja småföretagare. Kommunen ska verka för att involvera näringslivet i Ale invite i större utsträckning. Verksamhetsplan med budget , Sverigedemokraterna Sida 23

Ledning och styrning. På detta sätt säkerställs att fattade beslut kan följas upp och effekterna kontrolleras.

Ledning och styrning. På detta sätt säkerställs att fattade beslut kan följas upp och effekterna kontrolleras. Ledning och styrning 3.1 BAKGRUND Sedan mitten av 1980 talet har offentlig sektor genomgått stora förändringar både vad avser förutsättningar men också vad avser styrning. En stark rörelse mot modeller

Läs mer

Ledning och styrning. Verksamhetsplan med budget , S AD V MP

Ledning och styrning. Verksamhetsplan med budget , S AD V MP Ledning och styrning 3.1 BAKGRUND Sedan mitten av 1980-talet har offentlig sektor genomgått stora förändringar både vad avser förutsättningar men också vad avser styrning. En stark rörelse mot modeller

Läs mer

Ledning och styrning. Politiken ska styra VAD och förvaltning och chefer ska ges ökat utrymme att leverera HUR.

Ledning och styrning. Politiken ska styra VAD och förvaltning och chefer ska ges ökat utrymme att leverera HUR. Ledning och styrning 3.1 INLEDNING Sedan mitten av 1980 talet har offentlig sektor genomgått stora förändringar både vad avser förutsättningar men också vad avser styrning. En stark rörelse mot modeller

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget Verksamhetsplan med budget 2016 2019 Innehåll Innehåll... 2 1 Visionen... 4 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning... 5 2.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning... 5 2.2 Finansiella

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget Verksamhetsplan med budget 2018 2021 Verksamhetsplan med budget 2018-2021 Sverigedemokraterna Sida 1 Innehåll 1 Visionen... 4 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning... 6 2.1 Kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

Ale kommun (KF) Verksamhetsplan med budget 2019 Sverigedemokraterna

Ale kommun (KF) Verksamhetsplan med budget 2019 Sverigedemokraterna Ale kommun (KF) Verksamhetsplan med budget 2019 Sverigedemokraterna Innehållsförteckning 1 Visionen - Lätt att leva... 3 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning... 5 3 Ledning och styrning... 10 4 Organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget Verksamhetsplan med budget 2017 2020 www.ale.se 1 Visionen... 4 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning... 5 2.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning... 5 2.2 Finansiella mål...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget Verksamhetsplan med budget 2017 2020 www.ale.se 1 Visionen... 4 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning... 5 2.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning... 5 2.2 Finansiella mål...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget Verksamhetsplan med budget 2017 2020 www.ale.se 1 Visionen... 4 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning... 5 2.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning... 5 2.2 Finansiella mål...

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget Verksamhetsplan med budget 2018 2021 Verksamhetsplan med budget 2018-2021, S AD V MP Sida 1 Innehåll 1 Visionen... 4 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning... 6 Hållbarhetens tre dimensioner... 6 God

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget Verksamhetsplan med budget 2018 2021 www.ale.se Beslutad av kommunfullmäktige 2017 06 19. Reviderad 2017 06 27. 1 Visionen... 4 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning... 6 2.1 Hållbarhetens tre dimensioner...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget Verksamhetsplan med budget 2018 2021 www.ale.se Beslutad av kommunfullmäktige 2017 06 19. Reviderad 2017 06 27. 1 Visionen... 4 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning... 6 2.1 Hållbarhetens tre dimensioner...

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget Verksamhetsplan med budget 2018 2021 Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna Verksamhetsplan med budget 2018-2021, M L C Kd Sida 1 Innehåll 1 Visionen... 4 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2016 2019. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Framtid i Ale

Verksamhetsplan med budget 2016 2019. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Framtid i Ale Verksamhetsplan med budget 2016 2019 Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Framtid i Ale Innehåll: 1 Visionen... 4 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning... 5 2.1 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

POLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning

POLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning POLICY Policy för verksamhets- och ekonomistyrning Typ av styrdokument Policy Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2018-02-26, 46 Diarienummer KS 2017/622 Giltighetstid Fr.o.m. 2018-03-15 och gäller

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Budget 2015 och plan

Budget 2015 och plan Budget 2015 och plan 2016 2018 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2015 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognosför åren 2014-2018 enligt

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Framtid i Ale

Verksamhetsplan med budget Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Framtid i Ale Verksamhetsplan med budget 2019 Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Framtid i Ale Innehållsförteckning 1 Visionen Ale Lätt att leva... 4 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning...

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för budget och redovisning

Riktlinjer för budget och redovisning Riktlinjer för budget och redovisning Innehållsförteckning Inledning... 1 Grundläggande förutsättningar... 1 Budgetprocessen... 2 Fullmäktiges budget... 2 Verksamhetsplan... 2 Investeringar... 2 Rapportering

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter

Läs mer

POLICY. Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad

POLICY. Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad POLICY Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning) Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget Verksamhetsplan med budget 2017 2020 Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Framtid i Ale LOGGOR!!!!!! R-M Innehållsförteckning 1 Visionen. 4 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

EKONOMISTYRNING. Antaget av kommunfullmäktige POLICY FÖR

EKONOMISTYRNING. Antaget av kommunfullmäktige POLICY FÖR POLICY FÖR EKONOMISTYRNING Antaget av kommunfullmäktige 2016-05-11 58 Detta dokument ersätter tidigare ekonomistyrprinciper antagna av kommunfullmäktige 2011-05-16. Dokumentansvarig: Ekonomichef INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Utbildning förtroendevalda. Styrning, ledning och ekonomi 23 jan 2019

Utbildning förtroendevalda. Styrning, ledning och ekonomi 23 jan 2019 Utbildning förtroendevalda Styrning, ledning och ekonomi 23 jan 2019 Innehåll Intäkter och kostnader Lite om lagar o regler Styrning och ledning (styrsystem) Intern kontroll Budgetprocessen 2020 och framåt

Läs mer

Ale kommun (KF) Verksamhetsplan med budget 2019 (uppdaterad )

Ale kommun (KF) Verksamhetsplan med budget 2019 (uppdaterad ) Ale kommun (KF) Verksamhetsplan med budget 2019 (uppdaterad 2018-12-03) Innehållsförteckning 1 Visionen - Lätt att leva... 3 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning... 4 3 Ledning och styrning... 10 4

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör...

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör... VISION och strategisk plan grunden till varför vi gör det vi gör... VISION Tranemo kommun är vårt naturskön naturliga val av bostadsort. Här bor vi i en kommun i storstadens närhet. Här finns ett boende

Läs mer

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Politiskt ledarskap. Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg

Politiskt ledarskap. Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg Politiskt ledarskap Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg Det här är vårt uppdrag Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning.

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan 1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget Verksamhetsplan med budget 2016 2019 www.ale.se 1 1 Visionen... 4 2 Förutsättningar och omvärldsbevakning... 5 2.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning... 5 2.2 Finansiella

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Uppdragsplan Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/ Antagen av nämnden den 17 januari 2019.

Uppdragsplan Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/ Antagen av nämnden den 17 januari 2019. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Uppdragsplan 2019 Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/0060-1. Antagen av nämnden den 17 januari 2019. norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 UPPDRAGSPLAN

Läs mer

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs

Läs mer

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Planera, göra, studera och agera

Planera, göra, studera och agera 5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.

Läs mer

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... INNEHÅLL Inledning... 2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål... 2 På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... 2 Ett hållbart Varberg... 2 Socialnämndens mål- och inriktning...

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan Budget 2016 och plan 2017 2019 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2016 2019 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognos för åren 2015-2019 enligt

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Anvisningar till nämndernas verksamhetsplaner inför 2017

Anvisningar till nämndernas verksamhetsplaner inför 2017 1 (5) Ledningsförvaltningen Ekonomikontoret Datum Diarienummer 2016-06-22 KS0001/16 Handläggare Sari Nilsson, budgetchef Telefon: 023-868 60 E-post: sari.nilsson@falun.se Till samtliga förvaltnings-, kommunstyrelsechefer

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Politisk organisation Förvaltningens organisation och arbetssätt 9 januari 2019 Peter Lönn Kommundirektör sedan januari 2017 HÄRRYDA KOMMUN 1 Härryda i korthet 37 750 invånare

Läs mer

Policy för verksamhet- och ekonomistyrning

Policy för verksamhet- och ekonomistyrning Policy för verksamhet- och ekonomistyrning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-10 Mariestad Inledning... 3 Anslagsbindningsnivån... 4 Roller och ansvar... 5 Planeringsprocessen för ekonomi-

Läs mer

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige. Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret

Läs mer