INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÖVRIGTRAMEN LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDENS BOKSLUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÖVRIGTRAMEN LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDENS BOKSLUT 2010 42."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Årsredovisning Ledamöter 2 Ramar 3 Operativ organisation 3 Förvaltningschefen har ordet 4 Ekonomiskt sammandrag 5 Större budgetavvikelser 6 Äskanden i bokslut 7 Prioriterade mål Investeringsvolym Miljö 10 Medarbetare 11 FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN Ekonomiskt sammandrag 12 Ägda internhyresfastigheter 13 Inhyrda internhyresfastigheter 20 Byggverksamhet 23 ÖVRIGTRAMEN Ekonomiskt sammandrag 28 Redovisning per verksamhet 29 Övriga fastigheter 29 Pensionärsbostäder 29 Särskilda omsorger 30 Äldreomsorg 30 Mark och fastighetsreserv 31 Kiosker 32 Koloniträdgårdar 32 Personalserveringar 32 Skogsdrift 33 Naturvård 36 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 39 Ledning och administration 41 LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDENS BOKSLUT

3 1 Lokalförsörjningsnämndens årsredovisning 2010 Ännu ett år är lagt till handlingarna och det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att det varit ett lyckat år för Lokalförsörjningsnämnden. Trots de tuffa besparingar vi stod inför har vi klarat att genomföra vårt uppdrag på ett framgångsrikt sätt och kan visa upp ett positivt ekonomiskt resultat. Omorganisationen i Borås Stad medförde att Lokalförsörjningsnämnden blir en ren beställarorganisation. Vår önskan var att all fastighetsskötsel skulle samlas under Lokalförsörjningsnämnden då det finns en mycket stor erfarenhet av detta på Lokalförsörjningskontoret. Jag ser en risk i att vi inte har möjlighet att styra verksamheten fullt ut och att konsekvensen därmed kan bli en kostnadsökning för Borås Stad. Den avveckling av oljeanvändning som har pågått är i princip klar. Det återstå några mindre objekt under 2011 men jag är övertygad om att vi kommer att uppnå Borås Stads mål till var mitt sista år som ordförande i Lokalförsörjningsnämnden. Under de 8 år jag varit med har jag sett verksamheten utvecklas på ett mycket positivt sätt. Jag vill passa på att tacka alla nämndledarmöter för dessa år och också alla medarbetare på Lokalförsörjningskontoret. Ni har alla gjort ett strålande arbete och jag är övertygad om att ni kommer att fortsätta med det även framöver. Sture Karlsson Ordförande LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

4 2 Lokalförsörjningsnämnden 2010 Ledamöter Sture Karlsson Ordförande Paul-Andre Safko Micael Svensson Vice Ordförande Johan Medelius Mona Nordqvist Inger Persson Stig Standar Emil Bertilsson Raija Leppänen Ersättare Berit Westmalm Mattias Karlsson Benny Rybäck Antonio Diaz Sivert Oxelbark Peder Fagerström Leif Andersson LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Harri Kallio Ulf Hillermyr

5 3 Ramar Lokalförsörjningsnämndens ansvar är indelat i två områden, Fastighetsförvaltningsramen och Övrigtramen. Fastighetsförvaltningsramens kostnader täcks av interna hyror från brukarna. I Övrigtramen ingår ett antal mycket olika verksamheter som ansvarar solidariskt för ramens resultat. Ett undantag är skogsverksamheten vars resultat särredovisas och således inte påverkar de övriga verksamheterna. Operativ organisation Förvaltningschef Personal/Information Nämndadministration Ekonomi/IT Fastighetsavdelning Skogsavdelning Fastighetsekonomi Projektadministration Administration Tillgänglighet Kvalitet/Miljö Städplanering Hyresenhet Skogsenhet Förvaltningsenhet Naturvårdsenhet Byggenhet OSA-enhet LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

6 4 Förvaltningschefen har ordet Under 2010 har kostnadsjakten fortsatt med ett lyckat resultat. Vi har lyckats genomföra de besparingar vi var ålagda utan att äventyra fastigheternas långsiktiga status. Jag vill återigen trycka på att fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet där det inte är ekonomiskt att söka besparingar som skapar ökade kostnader längre fram. Situationen med det sjunkande elevantalet i skolorna har vi fokuserat på under året. Ett beslutsunderlag till politikerna är framtaget men inget beslut är ännu fattat. För att Borås Stads invånare inte ska drabbas av onödiga kostnader är det viktigt att frågan prioriteras och beslut fattas. Årets resultat visar att vårt internhyressystem med renodlad självkostnadshyra är positivt för brukarna. Vid en jämförelse skiljer sig hyreskostnaden med 84 kronor per kvadratmeter till den ägda fastighetens fördel. För en skola om kvadratmeter blir det kronor per år vilket är pengar som istället kan läggas på verksamheten. Investeringsvolymen under 2010 har varit hög och jag är mycket nöjd med att vi lyckats genomföra projekten på ett framgångsrikt sätt. Dock är det oroande att investeringsutgifterna ökat kraftigt och att trenden dessutom visar på en fortsatt ökning. Givetvis har omorganisationen varit i fokus under året. Vid sidan av det ordinarie arbetet har vi arbetat med att forma en organisation som skall vara framgångsrik i sitt nya uppdrag. Det är ju för tidigt att säga om vi lyckats men vi bedömer, med tanke på de medarbetare som kommer att finnas på Lokalförsörjningsförvaltningen, att förutsättningarna är mycket goda. Omorganisationen innebar också att vi fick i uppdrag att skyndsamt skaffa nya lokaler till de nya stadsdelarna. Arbetet med detta var intensivt under hösten men trots den tuffa tidplanen tycker jag att vi lyckades bra. Samarbetet med stadsdelscheferna fungerade utmärkt och jag hoppas alla medarbetare i den nya organisationen kommer att trivas i sina lokaler. Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för en väldigt fin insats Lars Nordin Förvaltningschef LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

7 5 Ekonomiskt sammandrag (exklusive interna motparter, tkr) Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 Intäkter Statsbidrag Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader därav personalutveckling Lokal- och markhyror Material och övriga tjänster Bidrag Kapitalkostnader Finansiella kostnader Summa kostnader Netto Nämndbidrag Resultat Ackumulerat resultat IB Årets resultat Bokslutsjustering Ackumulerat resultat UB LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

8 6 Större budgetavvikelser Fastighetsförvaltningsramen Verksamhet Budgeterat Bokslut 2010 Avvikelse resultat 2010 tkr tkr tkr Räddningstjänst Ägda fastigheter Inhyrda fastigheter Förstudier Femårslån Saneringsverksamhet Lokalbank Övrigtramen Verksamhet Budgeterat Bokslut 2010 Avvikelse resultat 2010 tkr tkr tkr Övriga fastigheter Mark- och fastighetsreserv Äldreboende Särskilda omsorger (LSS) Skogsdrift Fiskevatten Naturreservat Natur- och rekreationsleder LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

9 7 Äskanden i bokslut 2010 Lokalförsörjningsnämnden föreslår att kompensation om tkr tilldelas enligt nedan. LSS-boende tkr för underskott inom särskilda omsorger (LSS) som avser kostnaden för outhyrda lägenheter Äldreboende 302 tkr avseende outhyrda platser inom äldreomsorgen. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

10 8 Prioriterade mål 2010 Det ekonomiska målet är med självklarhet överordnat övriga verksamhetsmål. Att minska våra kostnader till förmån för Borås Stads kärnverksamheter har i alla våra verksamheter högsta prioritet. Detta tillsammans med Borås Stads övergripande mål är styrande för övriga målsättningar. Lokalförsörjningsnämnden har förutom dessa definierat andra kvalitativa mål som bedöms vara kritiska för verksamheten. Målområde Mål 2010 Utfall 2010 Kostnad hyror/material/tjänster* (exkl interna motparter), tkr Nöjd Kundindex 6,20 5,91 Sålda årskort kommunfi ske 300 st 116 st Närvaro OSA-medarbetare 93,9 % 98,8 % Arbetsledningsklimat, nöjda medarbetare 75 % 83 % Oljeavveckling** 3,3 m3 5, 7 m3 El-effektivisering*** 53 kwh/m2 66 kwh/m2 Värmeeffektivisering*** 118 kwh/m2 125 kwh/m2 * Den ökade kostnaden beror till största delen på stigande konsumtionsavgifter. Dessutom har kostnaderna för de inhyrda objekten stigit. ** Målet har inte uppnåtts på grund av att oljeavvecklingen på Viskaforsskolan utfördes under senare delen av I dagläget fi nns bara spetsvärme kvar. *** Den ökade elförbrukningen beror till största delen på oljeavvecklingen till förmån för eldrivna värmepumpar. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

11 9 Investeringsvolym 2010 tkr Bokfört belopp Indexjusterat LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

12 10 Miljö Förvaltning Under 2010 har oljeanvändningen konverterats till fjärrvärme, bergvärme och biobränsle i fastigheterna: Viskaforsskolan, Målsryd, Sparsör, Rångedala och Äspered. Eskilsryd kommer att konverteras från olja till jordvärme i kombination med sol. Sannolikt kommer ett par objekt att kvarstå 2011 men i stort sett är oljeavvecklingen klar. Sedan tidigare arbetar Lokalförsörjningskontoret kontinuerligt med energieffektivisering i kommunens ägda fastigheter. Energideklarationerna är klara för 62 % av fastigheterna. Befintliga belysningsarmaturer har bytts till energieffektiva armaturer med närvarogivare och dagsljusavkänning i flera fastigheter bland annat på Kulturskolan och i kvarteret Nornan. Bygg Byggenheten har påbörjat ett arbete med att välja de material/lösningar som är bäst ur ett Livscykelkostnadsperspektiv (LCC) vilket ligger i linje med vår policy. Alternativstudier vad det gäller lösningar för uppvärmning har tagits fram för den planerade förskolan på Hestra. P-märkning Lokalförsörjningskontoret arbetar med kvalitetssäkring av byggprocessen, torrt byggande m.m för att säkerställa god innemiljö. Enligt ett fullmäktigebeslut skall vi, där det är möjligt, P-märka samtliga skolor och förskolor. LFK har gått ett steg längre och P-märker nu dessutom äldreboende. I dagsläget är 18, av 112, objekt P-märkta, vilket motsvarar 20 procent av den totala ytan. Under 2010 har vi P-märkt följande objekt:»»»» Hulta Ängars gymnasiesärskola Dannikeskolan Nya Asklandaskolan Melltorps förskola Lokalförsörjningsnämnden har avsatt pengar för utvecklingsprojekt vad gäller alternativa energikällor. Under 2010 har LFK installerat en solvärmepump (solfångare + bergvärme) på Liljebergets förskola, solfångare i kombination med pellets på Viskaforsskolan och solfångare i kombination med bergvärme på Bredaredsskolan. Lokalförsörjningsnämnden har tagit ett generellt beslut att sträva efter lägsta livscykelkostnad vid nybyggnad och att energianvändningen vid nybyggnad inte ska överstiga 50 kwh/m2. Skog Skogsenheten är sedan 2003 certifierad enligt FSC och sedan 2004 även mot PEFC. För att bli certifierad krävs att hänsyn tas till miljöaspekter, sociala aspekter samt produktionsaspekter. PEFC och FSC- certifieringen garanterar att virket kommer från ett uthålligt skogsbruk där hänsyn tagits till flora och fauna, där maskinerna uppfyller de miljömässiga krav som satts upp och att hänsyn tagits till övriga intressen. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

13 11 Medarbetare Ett av våra fokusområden för att skapa en framgångsrik förvaltning är medarbetarna. Vi har uttryckt det att: Vi skall ständigt arbeta för ett gott ledar- och medarbetarskap med ömsesidigt ansvar. Vi behöver engagerade medarbetare som trivs, utvecklas och hjälper till att föra förvaltningen framåt. Därför både får och förväntas alla ta ett stort eget ansvar men också att medverka till att skapa ett positivt arbetsklimat. Ett stort ansvar för arbetsklimatet ligger naturligtvis på cheferna. Ett positivt arbetsledningsklimat är en förutsättning för att våga prova nya idéer som är till nytta för såväl medarbetarna som våra kunder. Verksamheten 2010 Under året genomförde vi vår medarbetarmätning för tredje gången. Glädjande nog lyckades vi i stort behålla det goda resultatet från Det långsiktiga målet avseende arbetsledningsklimat uppnåddes men tyvärr så lyckades vi inte alls uppnå målet att utvecklingssamtalen skall upplevas som meningsfulla. Ett meningsfullt utvecklingssamtal är grunden för medarbetarnas och därmed förvaltningens utveckling så det är något vi skall arbeta med under Trots att konkurrensen är mycket hård om medarbetarna i fastighetsbranschen har vi lyckats väl i de rekryteringar som gjorts under året. Det ser dock ut som att konkurrensen kommer att öka ytterligare de kommande åren vilket gör att vi måste öka attraktiviteten än mer för att kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Mål Målområde Utfall 08 Utfall 09 Mål 10 Utfall 10 Arbetsledningsklimat* 52 % 80 % 75 % 83 % Meningsfullt utvecklingssamtal % 90 % 54 % Sjukfrånvaro 4,7 % 4,5 % 4,0 % 4,3 % Antal sjukfall över 60 dagar * % avser nöjda medarbetare Analys Sjukfrånvaro Trots att målet för 2010 inte uppnåddes ser vi en sjunkande trend. Vi kommer därför att fortsatt arbeta enligt Borås Stads riktlinjer för friskvård samt genomföra vår årliga mätning avseende psykosocial arbetsmiljö. Antal sjukfall över 60 dagar I vår skogsverksamhet är risken för olycksfall hög. Vi kommer fortsatt att arbeta förebyggande för att i möjligaste mån undvika skador. LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

14 12 Fastighetsförvaltningsramen Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 Intäkter Statsbidrag Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader därav personalutveckling Lokal- och markhyror Material och övriga tjänster därav inventarier Bidrag Kapitalkostnader Finansiella kostnader Summa kostnader Netto Nämndbidrag Resultat Ackumulerat resultat IB Årets resultat Bokslutsjustering Ackumulerat resultat UB Fastighetsförvaltningsramens kostnader täcks av interna hyror från brukarna. Följande verksamheter ingår i ramen:» Internhyresfastigheter» Räddningstjänstfastigheter» Fastighetsavdelningen» Lokalbank» Sanering» Förstudier» Femårslån FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN

15 13 Ägda internhyresfastigheter Intäkter Största delen av intäkterna i denna verksamhet består av internhyror. För de ägda fastigheterna används kostnadsbaserad hyressättning. Denna hyressättning bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att hyresgästen löpande under året betalar de beräknade budgeterade kostnaderna för respektive fastighet. När året är slut görs en avräkning i enlighet med internhyressystemets självkostnadsprincip, med undantag av underhållskostnader. För att hyresgästen skall ha möjlighet att kunna budgetera kostnaden belastar avräkningen hyresgästens budget först nästkommande år. Verksamheten 2010 Några avvikelser från budgeterade belopp är:» Försäkringsersättningar på 330 tkr för brand- och vattenskada på Kerstinsgården har utbetalats till Lokalförsörjningsnämnden.» Erikslundsskolan gav under 2010 ökade intäkter på 917 tkr eftersom den har delats i tre objekt varav Engelska skolan hyr f.d. komvux från 1 augusti,» Östermalmsgården är nyköpt (f.d. hyrd) ger intäkter på 256 tkr FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER

16 14 Kostnader Kostnadsfördelning Konsumtionsavgifter 18,3% Markarrende och skatt 1,6% Driftkostnader 10,2% Underhåll 13,7% Förvaltningskostnader 3,5% Lokalbankskostnader 0,6% Saneringskostnader 0,2% Förstudiekostnader 0,1% Rivningskostnader 0,0% Kapitalkostnader 51,8% Den totala kostnadsmassan i diagrammet uppgår till tkr. I driftskostnaderna ingår bland annat:»»»»»» Trädgårdsskötsel Säkerhetskostnader Försäkringar Hyreskostnader Fastighetsskötsel Sotning FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER

17 15 Kostnader per kvadratmeter Kostnad kr/kvm Kapitalkostnad Kostnad kr/kvm exk kapitalkostnad Kommentar Enligt internhyressystemet kommer nedanstående kostnader att regleras i samband med internhyran för 2012.»»»»»»»»» Säkerhetskostnader Kapitalkostnader Trädgårdsskötsel Försäkringskostnader Fastighetsskötsel Markarrenden Konsumtionsavgifter Fastighetsskatt Städkostnader Ovanstående visar på en kostnadsökning för de ägda fastigheterna mellan åren 2009 och 2010 med 2,5 %. Kapitalkostnaderna har ökat med 7 kr per kvadratmeter (1,5 %) och den övriga kostnadsmassan har ökat med 15 kr per kvadratmeter (3,6 %). Den största ökningen avser driftskostnader och beror på extra snörelaterade kostnader, totalt tkr över budget. Exempel på extraordinära kostnader för felavhjälpande underhåll under året (tkr):» Extra snörelaterade skador 480» Vattenskador Särlaskolan 172» Vattenskador Sandhultsskolan 116» Brandskador Bredaredsskolan 23» Brandskador Ekarängsskolan 30» Brandskador Viskaforsskolan 42» Skadegörelse - bl a krossade glasrutor 40 objekt 567 FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER

18 16 Planerade underhållsåtgärder Nedan redovisas ett urval av planerade underhållsåtgärder som utförts under Objekt Almåsgymnasiet Åtgärd Hissombyggnad Kostnad tkr Byttorpsklint - Hulta Ängar - Sven Erikssonsgymnasiet - Viskaforsskolan - Summa hissombyggnader Tokarpsbergs förskola Byte av taktegel, golvmatta samt asfaltlagningar 679 Engelbrektsskolan Renovering av kök samt takomläggning Fristadskolan Målning invänd. dörrbyte samt asfaltering av skolgård 244 Kristinegården Köksrenovering 272 Daltorpsskolan Nytt yttertak på D-hus efter läckage 853 Brämhultsgården Säkrat sprucken bergsida från rasrisk 886 Norrbygården Omläggning av yttertak 458 Viskaforsskolan Kompl arbete pelletsanläggning, brandlarm, fönsterbyte 704 Vävskolan Utvändig målning 361 Almåsgymnasiet Målning plåttak Hus B 226 Borås Museum, Ramnapark. Byte av tak, Ohlsonska gården 784 FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER

19 17 Drift- och säkerhetskostnader, tkr Driftkostnader Säkerhetskostnader Drift- och säkerhetskostnaderna har ökat med 23,9% i förhållande till 2009 års bokslut, varav säkerhetskostnaderna utgör en minskning med 9,64% och driftkostnaderna representerar en ökning med 39,2%. De driftkostnader som ingår i ovanstående stapeldiagram avser: förbrukningsmaterial, serviceavtal, besiktningar, jour och beredskap, snöröjning/markskötsel, elbesiktningar samt energideklarationer. Driftkostnaderna har ökat med tkr från Denna ökning beror på de extra kostnaderna för snöröjning under 2010 (4.594 tkr). Om vi bortser från dessa kostnader så har vi i stället understigit budgeterat belopp med 763 tkr. Säkerhetskostnaderna har minskat med 505 tkr från år 2009, men vi nådde inte helt ner till budgeterad nivå 2010, utan går över med 467 tkr. I kostnaderna ingår det som kan hänföras till en byggnads säkerhet, t.ex. kostnader för vaktbolag, brandtillsynskostnader, kostnader för larmanläggningar mm. Extra snörelaterade kostnader I extra snörelaterade kostnader ingår akuta åtgärder (felavhjälpande underhåll) som genomförts på grund av snösituationen, exempelvis takskottning och bortforsling av snö. Totalt uppgår de extra snörelaterade kostnaderna till tkr vilka inte var budgeterade. FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER

20 18 Konsumtionsavgifter Avvikelser mellan budget och bokslut, tkr Budget 2010 Bokslut 2010 Avvikelse tkr Avvikelse % El ,6 Vatten och avlopp ,7 Fjärrvärme ,4 Fjärrkyla ,4 Bränsle (pellets, olja) ,8 Sophantering ,9 Totalt ,4 Konsumtionsavgifterna visar en avvikelse på -880 tkr. Den totala budgeten avseende konsumtionsavgifter är uppräknad med hänsyn till tidigare års prisutveckling och förbrukning. Jämförelse mellan år 2009 och 2010 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Avvikelse tkr Avvikelse % El ,5 Kostnader för el har minskat mellan år 2009 och 2010 med 5,5 % eller tkr p.g.a. bra elavtal under Förbrukningen av el har minskat med 1 % jämfört mellan 2009 och 2010, trots ökad användning av datorer i skolor och övergång till värmepumpar vid oljeavveckling. Själva elpriset utgör knappt hälften av det totala priser, resten utgörs av nätavgifter och skatter. Bokslut 2009 Bokslut 2010 Avvikelse tkr Avvikelse % Fjärrvärme Kostnader för fjärrvärme har ökat mellan år 2009 och 2010 med 9 % eller tkr p.g.a att oljeanvändningen konverterats till fjärrvärme. Förbrukning av fjärrvärme har ökat 15,8 % mellan år 2009 och Bokslut 2009 Bokslut 2010 Avvikelse tkr Avvikelse % Bränsle (pellets, olja) ,8 Kostnader för bränsle har minskat med 19,8 % mellan år 2009 och 2010 vilket till största delen beror på oljeavvecklingen. Bokslut 2009 Bokslut 2010 Avvikelse tkr Avvikelse % Sophantering ,7 Våra faktiska kostnader för avfallshantering/sophantering har endast ökat 28 tkr eller 0,7 % mellan år 2009 och FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER

21 19 Kostnadsfördelning konsumtionsavgifter Sophantering 7% Bränsle (pellets, olja) 5% El 43% Fjärrvärme, fjärrkyla 40% Vatten och avlopp 5% Jämförelse mellan ägda respektiv inhyrda lokaler Objekt som ingår i internhyressystemet (ägda fastigheter) har en hyra om 886 kr per kvadratmeter medan inhyrda fastigheters kvadratmeterhyra är 970 kr. Skillnaden kan förklaras med att internhyressystemet innebär en självkostnadshyra där verkligt kostnadsutfall tidigare år ligger till grund för hyressättningen till skillnad från marknadshyra. Kvadratmeterhyra totalt bestånd, kr Ägda fastigheter kr Inhyrda fastigheter kr FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER

22 20 Inhyrda internhyresfastigheter Bokslutet 2010 ger en avvikelse om 425 tkr i förhållande till budget. Avvikelsen mot budget beror till största delen på en ökad kostnad om -377 tkr avseende en återställan av en lokal till två lägenheter. Flyttkostnader för utbildningskontorets flytt mellan Erikslundskolan och Björkängsgymnasiet har inneburit en kostnad om -400 tkr. Pengarna kommer dock att återfås En felbudgetering om 555 tkr avseende Pav Videbusken har justerats. Summan hade budgeterats som en kostnad men avser intäkter för etableringskostnader från En felavläsning på elmätare på Pav Hallatorp påverkar också resultatet för 2010 med -144 tkr. Detta regleras Fastighetsavdelningen Administrationskostnader Fastighetsavdelningens administration redovisar ett resultat på 603 tkr, vilket ger en avvikelse på 16 tkr mot budget. FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN INHYRDA INTERNHYRESFASTIGHETER

23 21 Övriga verksamheter Femårslån Femårslån är en verksamhet som beviljar lån för mindre ombyggnader som kan betecknas som hyresgästanpassningar. Hyresgästanpassningar kan inte rymmas inom ordinarie underhållsbudget. Femårslånen medför att verksamheten kan fördela kostnaderna över flera år. Femårslånen visar ett överskott på 541 tkr vilket beror på att utlåningen är lägre än återbetalningen från nämnderna. Följande objekt har beviljats lån 2007 färdigställdes 2010: Objekt Utfall, tkr Avtalstid Borås museeum, Ramnaparken år Räddningstjänst I Borås Stads årsredovisning för 2009 framgår att tkr fanns tillgängliga under 2010 på fastighetsförvaltningsramen. Detta innebar att Lokalförsörjningsnämnden fick ta i anspråk detta belopp från tidigare års överskott. Lokalförsörjningsnämnden valde att använda detta inom verksamheten för Räddningstjänstfastigheter. Med anledning av detta så uppvisar Räddningstjänstfastigheterna ett resultat på tkr, vilket även är en negativ avvikelse mot budget med tkr. Detta beror på planerat underhåll som rör ventilationsarbeten på Gutta Brandövningsplats och Borås Brandstation. Saneringsverksamhet Saneringskontot inrättades i internhyresfastigheterna för att ej belasta en enskild hyresgäst med dubbla hyror vid evakuering på grund av sanitära olägenheter. Saneringsverksamheten redovisar 2010 ett underskott om 350 tkr (-298 tkr 2009). Saneringskontot har ett ackumulerat underskott från tidigare år med tkr. Objekt som belastar saneringskontot under 2010: Kostnad tkr» Pav. Dalsjöskolan (Fd Alprosgården) 281» Melltorps förskola(kullagården) 515» Sagavallen (Östermalmsgården) 386 FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÖVRIGA VERKSAMHETER

24 22 Lokalbank Syftet med en lokalbank är att stimulera brukarna att inventera och återlämna överkapacitet inom lokalområdet. Detta skall grundas på en varaktig lösning och måste utgöra en brukbar enhet. Lokalbanken visar ett resultat för året på 287 tkr. Lokalbanken har ett ingående ackumulerat underskott på tkr. Objekt som belastar lokalbankskontot under 2010:»»»»»» Kostnad tkr Stadhuset 76 Badhusgatan 88 Erikslundskolan Östergårdskolan 516 Dalsjögläntan :an, Engelbrektsgatan 214 Förstudier Inom internhyressystemet togs det 2010 ut en summa om 0,60 kr per kvadratmeter för verksamheten förstudier. Summan ska täcka de förstudier som ej går att hänföra till en viss lokal eller fastighet. Verksamheten redovisar ett underskott 2010 om 834 tkr. Underskottet beror på att vissa förstudier inte var klara och därmed fanns inget beslutsunderlag för en ev projekteringsframställan. Verksamheten har ett ingående ackumulerat underskott från tidigare år om 600 tkr. FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÖVRIGA VERKSAMHETER

25 23 Byggverksamhet Verksamhetsbeskrivning Byggenhetens uppgift är att genom handläggning av byggprocessens olika skeden säkerställa och verka för att investerade medel nyttjas maximalt så att producerade lokaler och anläggningar får rätta funktioner, storlekar, priser och kvaliteter. I det inledande skedet, utredningsskedet, genomförs en förstudie för att undersöka projektets förutsättningar. Man utgår ifrån projektbeskrivningen för att ta reda på vilket handlingsalternativ som finns för de behov som redovisas där. Om projektet bedöms som genomförbart under de premisser som är fastslagna hamnar det i nästa skede, projekteringsskedet, där man utreder och beslutar hur projektet ska utformas. Detta görs genom upprättande av anbudshandlingar och kalkyler för ekonomisk styrning. Nästa skede är byggskedet där upphandling av entreprenader genomförs och investeringsprojektet till slut produceras och färdigställs för verksamheten. Byggenheten utför både ny-, till-, och ombyggnader. Nettoutgifterna för investeringsprojekten under året uppgår till tkr. Verksamheten 2010 På projektet Borås Simarena har Kommunrevisionen och Konkurrensverket gjort två revisioner under Första Revisorsgruppen har genomfört en granskning av Lokalförsörjningsnämndens hantering av byggnationen av Borås Simarena samt renoveringen av det befintliga Alidebergsbadet. Syftet med granskningen har varit att försöka klargöra entreprenadsformerna, upphandlingsförfarandet, kvalitets- och miljöarbetet, ändrings- och tilläggsarbeten samt det ekonomiska resultatet. Revisionen konstaterade att projektet har genomförts med korta ledtider för såväl program, projektering och byggnation. Den tillämpade s. k Boråsmodellen förutsätter såväl en kunnig och engagerad beställare som projekt/byggledningsgrupp. Om detta saknas rekommenderas inte detta upplägg eller arbetssätt då modellen innebär ett ökat risktagande för Borås Stad. Projekt som tagits i bruk 2010 Projekt under byggnation 2010 Borås Simarena Kulturidrottsplats Ramnavallen Bredareds förskola Biskopsmössan Dalhem äldrebostäder Alidebergsbadet Kullagården förskola Kulturhuset, etapp 2-4 Bäckaryd förskola Liljebergets förskola Pelletsanläggning Viskafors Viskaforsskolans skolgård FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN BYGGVERKSAMHET

26 24 Projekt som färdigställts och tagits i bruk 2010 Kostnader i tkr Borås Simarena Godkänd utgift Slutprognos Överskott Slutbesiktning juni ,2 % Nybyggnation av Simarena för träning, tävling och motion inomhus. Anläggningen innehåller en bassäng om 25*50 samt en barnbassäng. Målet med byggnationen var att utveckla Borås som besöksstad och samtidigt avlasta Stadsparksbadet. Investeringen har också varit ett led i att upprusta det befintliga Alidebergsbadet. Bredareds förskola Godkänd utgift Slutprognos Underskott Slutbesiktning aug ,5 % Nybyggnad av förskola med 3 st avdelningar, 60 platser. Förskolan byggdes i anslutning till idrottshallen och skolan. De nya förskoleplatserna ersätter dels de gamla förskolorna Rönnen och Rödmyran samt den hyrda lokalen Bredaredsgården. Förskolan byggdes som ett lärlingsprojekt där unga byggnadsarbetare fick möjlighet att arbeta praktiskt och därigenom erhålla sina yrkesbevis. Dalhem äldrebostäder Godkänd utgift Slutprognos Överskott Slutbesiktning febr ,5 % Om- och tillbyggnad av en del av Dalhems äldreboende, avdelningen Rönngård. Ombyggnationen syftade till att uppdatera standarden efter dagens krav samt att öka antalet lägenheter. Ombyggnaden gav 30 st lägenheter och tillbyggnaden 10 st lägenheter. Därutöver gjordes även om- och tillbyggnad av lokaler för personal samt hemtjänstpersonal. Kullagården förskola Godkänd utgift Slutprognos Underskott Slutbesiktning dec ,8 % Renovering av Kullagårdens förskola med 5 avdelningar. Förskolan var i behov av omfattande renovering på grund av fuktskador och bristande inomhusmiljö. Förskolan rustades upp till modern standard och ventilationsanläggningen byggdes om helt. Tillagningsköket renoverades och byggdes om på grund av miljöbrister. Bäckaryd förskola Godkänd utgift Slutprognos Underskott Slutbesiktning april ,3 % FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN BYGGVERKSAMHET

27 25 Liljebergets förskola Godkänd utgift Slutprognos Överskott Slutbesiktning dec ,01 % Nybyggnation av förskola med 5 st avdelningar, 100 platser. I första hand täcker dessa platser in för det ökade antalet barn i kommundelen och ger dessutom möjlighet till ersättningsplatser vid en nybyggnation av Östermalmsgården. På sikt underlättas också avvecklingen av inhyrda paviljonger. Pelletsanl. Viskafors Godkänd utgift Slutprognos Underskott Se särskilda servicefunktioner Projektet syftade till att avveckla oljeuppvärmning av skola, bad samt förskola. En ny pelletsvärmecentral har införts med kulvertsystem för att förse alla byggnaderna med pelletsuppvärmning. Projektet innehåller också en solfångaranläggning. Viskaforsskolan skolgård Godkänd utgift Slutprognos Överskott Slutbesiktning okt Skolans skolgång har byggts om i sin helhet för att ge barnen möjligheter till idrott, lek och uteaktivitet. Skolgården har försetts med en multisportplan belagd med konstgräs samt en asfaltsplan för basket mm. Klätterställning och gungor för de mindre fritidsbarnen. Skolgården har även handikappanpassats. FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN BYGGVERKSAMHET

28 26 Projekt under byggnation 2010 Kostnader i tkr Kulturidrottsplats Godkänd utgift Slutprognos Överskott Ramnavallen Nybyggnad av omklädningsrum för idrott, kontor och samlingssal. Byggnaden ska kunna sambrukas som tillfällig utställningslokal för Borås Museum. Biskopsmössan Godkänd utgift Slutprognos Överskott Ombyggnad av Biskopsmössan 5 f d Nävergårdens förskola. Byggnaden ska användas till vårdboende för personer med missbruksproblematik och öppen verksamhet. Alidebergsbadet Godkänd utgift Slutprognos Överskott ,2 % Om- och tillbyggnad av en del av Dalhems äldreboende, avdelningen Rönngård. Ombyggnationen syftar dels till att uppdatera standarden efter dagens krav samt att öka antalet lägenheter. Ombyggnaden ger 30 st lägenheter och tillbyggnaden 10 st lägenheter. Därutöver görs även omoch tillbyggnad av lokaler för personal samt hemtjänstpersonal. Kulturhuset etapp 2-4 Godkänd utgift Slutprognos Underskott Slutbesiktning aug ,9 % Ombyggnaden sker under i syfte att få ett modernare uttryck med ökad öppenhet, tillgänglighet och kommunikation inne i huset. Om- och tillbyggnaden avser såväl teknik som inomhusmiljö. Efter ombyggnaden kommer tillgängligheten att uppfylla de krav som ställs på offentliga lokaler från och med Ombyggnaden omfattar BTA kvm vilket innefattar Stadsbiblioteket, Stadsteatern, (förutom teatersalongen) Administrationen, Röda Rummet, Vävarsalen och samtliga entréer. Utöver detta byggs ett nytt café om 350 kvm i bottenplan som också innehåller en utomhusservering på PA Halls terrass. FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN BYGGVERKSAMHET

29 27 Särskilda servicefunktioner Kostnader i tkr Godkänd utgift Nedlagda kostn 2010 Avveckling oljepannor Alingsåsvägen Sandhultsskolan Göteborgsvägen Pelletsanläggning Viskafors Bredaredsskolan/Rönnen Summa Tillgänglighetsanpassn. Hulta Ängar 30 Engerlbrektsskolan 30 Viskaforsskolan 16 Sjöboskolan 7 Viskaforsskolans entréer 136 Summa Ventilations- o energiåtgärder Skogsgläntan styr o regler 118 Alingsåsvägen 127, vent/energi FV-installation 168 Asklandaskolan ventilation 125 Svaneholmskolan gymnastiksal 41 Gånghesterskolan styr o regler 144 Summa Mindre in.v hyresgästanpassn. Östergårdsskolan provisorisk skola 312 Engelska skolan Summa Belysningsarbeten Bodagården 39 Ängsgården 13 Kulturskolan 23 Nornan 257 Kinnarummaskolan 64 Svaneholmsskolan 26 Byttorpsklint 31 Summa FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN BYGGVERKSAMHET

30 28 Övrigtramen Ekonomiskt sammandrag (belopp i tkr) Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 Intäkter Statsbidrag Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader därav personalutveckling Lokal- och markhyror Material och övriga tjänster Bidrag Kapitalkostnader Finansiella kostnader Summa kostnader Netto Nämndbidrag Resultat Ackumulerat resultat IB Årets resultat Bokslutsjustering Ackumulerat resultat UB I Övrigtramen ingår ett antal mycket olika verksamheter som ansvarar solidariskt för ramens resultat. Ett undantag är dock skogsverksamheten vars resultat särredovisas och således inte påverkar de övriga verksamheterna. Skogsdriften har ett avkastningskrav om tkr. Kommunbidrag delfinansierar vissa verksamheter. Följande verksamheter ingår i ramen:» Övriga fastigheter» Kiosker» Kalkning» Pensionärsbostäder» LFK administration» LFN administration» Fiske» Särskilda omsorger» Naturreservat» Äldreboende» Förtroendemän» Mark o fastighetsreserv» Koloniträdgårdar» Personalserveringar» Naturvård» Skogspersonalfördelning» Skogsdrift» OSA-arbeten» Civilförsvar ÖVRIGTRAMEN

31 29 Redovisning per verksamhet Övriga fastigheter Verksamheten Övriga fastigheter omfattar fastigheter som inte skall hanteras inom fastighetsförvaltningens internhyressystem. Här redovisas till övervägande del de fastigheter som är uthyrda externt. Ett underskott här regleras inte inom internhyressystemet. De lokaler som inte används för kommunal verksamhet hyressätts till marknadspris. Verksamheten 2010 Verksamheten visar ett negativt resultat på 907 tkr (efter nämndbidrag tkr). Till största delen beror avvikelsen på nytillkomna objekt som ej varit budgeterade: Björbostugan, Kårhuset och Borås Parken Rotundan. Dessutom ökade kostnader för underhåll på Flamenska gården, Hofsnäs Gammelgård och Ålgården, vattenskada på Hemgården samt minskade intäkter för Boråsparken och Ölandsgatan som är såld. Viss del av ackumulerat resultat har använts för dessa åtgärder. I Borås Stads årsredovisning för 2009 framgår att tkr finns tillgängligt under 2010 på övrigtramen. Detta innebar att Lokalförsörjningsnämnden fick ta i anspråk detta belopp från tidigare års överskott. Lokalförsörjningsnämnden valde att delvis använda detta inom verksamheten för övriga fastigheter. Pensionärsbostäder Verksamheten avser upplåtelse av pensionärsbostäder i det vanliga bostadsbeståndet. I verksamheten ingår 10 bostadsrättslägenheter inom stadsdelen Lugnet på objekt Vesslan/Kråkan. Dessa lägenheter omvandlas successivt till LSS-boende. Verksamheten 2010 Verksamheten redovisar ett resultat på 33 tkr (efter nämndbidrag med 85 tkr) vilket är en positiv avvikelse mot budget med 93 tkr. ÖVRIGTRAMEN

32 30 Särskilda omsorger Verksamheten avser upplåtelse av LSS-boenden till personer med olika funktionshinder. Verksamheten redovisas under övrigtramen vad avser intäkter och kostnader för de boende. Intäktssidan för dessa fastigheter består av två delar. En internhyresdel där kommundelarna är hyresgäster och en extern del där de boende är hyresgäster Internhyresdelen redovisas under fastighetsförvaltningsramen medan den externa förhyrningen reovisas här. Verksamheten 2010 Verksamheten är budgeterad utan tomställdhet. Årets resultat visar tkr efter nämndbidrag. Pensionnärsboendet på Vesslan/Kråkan överförs succesivt till att bli ett LSS-boende och idag är det 28 st lägenheter som är uthyrda till LSS. I alla våra fastigheter fanns det totalt vid året slut 424 lägenheter för LSS-boende. Äldreomsorg Verksamheten redovisas under övrigtramen vad avser intäkter och kostnader för de boende. Intäktssidan för dessa fastigheter består av två delar. En internhyresdel där kommundelarna är hyresgäster och en extern del där de boende är hyresgäster Internhyresdelen redovisas under fastighetsförvaltningsramen medan den externa förhyrningen redovisas här. Äldreomsorgsverksamheten visar ett underskott även om alla platser vore uthyrda, beroende på en differens mellan faktiska kostnader och bruksvärdeshyran. Lokalförsörjningsnämnden kan inte påverka den budgetavvikelse som beror på outhyrda platser då placeringen av boende ej sker i Lokalförsörjningsnämndens regi. I verksamheten ingår både ägda, inhyrda och blockförhyrda äldreboenden. Verksamheten 2010 Verksamheten redovisar 2010 ett resultat på -302 tkr vilket beror på tomställdhet. 31 december fanns sammanlagt 949 lägenheter varav 233 blockförhyrda. ÖVRIGTRAMEN

33 31 Mark- och fastighetsreserv Inom detta verksamhetsområde redovisas byggnader och lokaler som för olika syften förvaltas av Lokalförsörjningsnämnden. Förvaltningsuppdragets omfattning styrs i stor utsträckning utifrån överordnade beslut om mark- och fastighetsförvärv samt försäljningar. Lokalerna hyrs i de flesta fall ut, och hyresgästen ansvarar då för drift och underhåll. Dessa fastigheter ska förvaltas och underhållas till en nivå så att det är möjligt med både rivning och försäljning. En inventering pågår för att fastställa den strategiska framtiden för fastigheterna med hjälp av tre kategorier: behålla och underhålla, riva eller sälja. Verksamheten 2010 Verksamheten redovisar ett resultat på 390 tkr (efter nämndbidrag på 3010), vilket är en avvikelse mot budget med 182 tkr. Inom verksamheten har rivningar utförts med 235 tkr. Följande objekt är rivna under 2010:»»»»»» Segloravägen 25 (ladugård) Osdal (2 sommarstugor) Ramnalid (förråd) Funningen (förråd och omklädningsrum ) Rönnvägen Fristad (fritidshus) Gässlösavägen 63 (förråd) Följande objekt är nyinköpta under 2010:» Islandsgatan 7, tomtmark för förskola» Segloravägen 25, industrimark Viared» Annerovägen 8, Sparsör, strategiskt markförvärv» Alidelundsgatan 6, strategiskt markförvärv» Viared 9, strategisk markförvärv industrimark ÖVRIGTRAMEN

34 32 Kiosker Kioskerna Södra Torgskiosken, Fristadvägen 74 samt utrymme i anslutning till kiosken på Lindaholmsgatan förvaltas. Verksamheten 2010 Resultatet visar +41 tkr och en avvikelse mot budget på -24 tkr, vilket härrör från minskade intäkter på Fristadvägen 74. Koloniträdgårdar Verksamheten omfattar 4 stycken koloniträdgårdar, Almenäs 2, Flymader 1 och 2 samt Kråkered. Verksamheten 2010 Resultatet för verksamheten är 87 tkr (efter nämndbidrag på 85 tkr), vilket är detsamma som budgeterat resultat. Personalserveringar Verksamheten omfattar personalserveringarna i Stadshuset, Fullmäktigehuset samt förvaltningshuset Nornan. Verksamheten 2010 Resultatet för verksamheten är 65 tkr. Driften av personalserveringarna i Stadshuskvarteret köps av Servicekontoret. ÖVRIGTRAMEN

35 33 Skogsdrift Ekonomiskt sammandrag (belopp i tkr) Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 Intäkter Avverkning Flisning Jaktarrenden Övrigt Summa intäkter Kostnader Administration Avverkning Flisning Skogsvård Vägar Övrigt Summa kostnader Netto Resultatkrav Resultat Ackumulerat resultat IB Årets resultat Bokslutsjustering Ackumulerat resultat UB Större budgetavvikelser Avvikelsen på intäktssidan beror till största delen på högre virkespriser. På kostnadssidan beror budgetavvikelsen framförallt på ökade kostnader för skogsvård samt förändrad periodisering av flisningskostnader. ÖVRIGTRAMEN

36 34 Verksamhetsbeskrivning Vår uppgift är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat och med hög avkastning samtidigt som allmänheten erbjuds en bra miljö för friluftsliv. Skogen är en nationell tillgång som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls (Skogsvårdslagen). Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmäna intressen. Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, sköts enligt Grön skogsbruksplan och är certifierat enligt FSC och PEFC. Borås Stads skogsbruk är tätortsnära vilket innebär särskilt hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. Avverkningsrester, främst grenar och toppar (grot) omvandlas till bränsleflis som levereras till Borås Energi AB. Skogsmarken utarrenderas för jakt och då har kommuninnvånarna möjlighet att som jaktgäster få deltaga i småviltsjakt. Dessutom bedrivs viltvård. Av det samlade skogsinnehavet på ha utgörs ha av produktionsskog och ha av rekreations- och naturvårdsskog. 900 ha är avsatt som naturreservat. Skogsinnehav i hektar Produktion generell hänsyn Produktion förhöjd hänsyn Produktion förhöjd hänsyn, naturvård Naturvård skötsel Naturvård orörd ÖVRIGTRAMEN

37 35 Verksamheten 2010 Avverkningarna har prioriterats mot stormskadade bestånd med lågt volyminnehåll och bestånd med stort gallringsbehov. Satsningen på skördare med flerträdshantering ger möjlighet till energivedssortiment i gallringarna och är nu en etablerad metod med ett ökat volymsuttag/hektar som följd. Ett försök med stubbar till energiändamål har påbörjats tillsammans med Borås Energi och Miljö och skall utvärderas under Under 2010 färdigställdes skogsbruksplanen. Åldersklassfördelning skogsinnehav % Kalmark Ålder Avverkningsmetoder Stormavverkning OSA Maskinellt ÖVRIGTRAMEN

38 36 Naturvård Ekonomiskt sammandrag (belopp i tkr) Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 Intäkter Kalkning, statsbidrag Kalkning, internränta Kalkning, andra kommuner Fiske, statsbidrag, fi skevårdsomr Fiske, fi skekort mm Naturvård Naturreservat Natur- och rekreationsleder Summa intäkter Kostnader Kalkning Fiske, bildande av fi skevårdsomr Fiske, övrigt Naturvård Naturreservat Natur- och rekreationsleder Summa kostnader Netto Nämndbidrag Resultat Ackumulerat resultat IB Årets resultat Bokslutsjustering Ackumulerat resultat UB ÖVRIGTRAMEN

39 37 Verksamhetsbeskrivning Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för naturvårdande åtgärder, vilka i huvudsak innebär kalkning av sjöar och våtmarker, fiskevårdsåtgärder och åtgärder för rekreation och naturvård samt skötsel av naturreservat. Målet med kalkningsåtgärderna är att vattendragen inte skall visa några försurningsskador. Kalkningen skall också uppvisa ett godtagbart resultat i de biologiska uppföljningar som genomförs i form av provfiske och bottenfauna undersökningar. Skogsavdelningen deltar i arbetet i de fiskevårdsområden där kommunen har intressen att bevaka samt vid bildande av nya fiskevårdsområden. Fiskevårdsåtgärderna består av inplantering av fisk och skötsel av kommunens kortfiskevatten. Verksamheterna naturvård och naturreservat skall bevara och öka de naturvärden som finns på de marker som Lokalförsörjningsnämnden förvaltar, samtidigt som tillgängligheten och allmänhetens rekreationsmöjligheter tillgodoses. Verksamheten 2010 Kalkning Försurningssituationen i landet har blivit bättre de senaste åren. Kalkningsplaner revideras för att få optimal effekt. Våtmarker kalkas idag med grovkalk eller andra produkter som inte är så vindkänsliga som kalkstensmjölet. Det gör att kalkmängderna har minskat de senaste åren. Borås Stad är huvudman för kalkspridningsprojekt i Borås Stad men även för vatten i närliggande kommuner (Mark, Svenljunga, Kungsbacka, Härryda, Bollebygd, Vårgårda och Herrljunga). Kalkning sker normalt under vår och höst för att minimera de negativa effekterna på växter och djur. Större delen av den totala kalkmängden sprids med helikopter eller båt. Resultaten från provtagningarna visar att kalkningsinsatsen varit tillfredställande. Summa Kalkning övriga kommuner Kalkning Borås ton ÖVRIGTRAMEN

40 38 Fiske Fiskekortsförsäljningen och båtuthyrningen har varit genomsnittlig. Fisket i Stora Transåssjön går bra. Kommunfiskekortet har inte ökat i försäljning från förra året. Vasslåtter har utförts i Stora och Lilla Hässleholmssjön, Kypesjön och Hultasjön. Naturvård och naturreservat Den 1 september invigdes Naturreservatet Vänga mosse. Vid invigningen kom 250 personer. I det nya naturreservatet har vi iordningställt 2 fågeltorn och en 2,3 km lång vandringsled som delvis är spångad över mossen. Lokalförsörjningskontoret var även i år med på Linnémarschen med en station på Rya åsar. Vi hade en kolmila, en tjärdal och visade också hur vi bygger smålandsstaket. Naturreservaten förvaltas enligt skötselplanerna. Vi har betesdjur (nötboskap) på Rya åsar, Älmås och i Algutstorp. Vid Boråstorpet har vi får. Natur- och rekreationsleder Lokalförsörjningskontoret fick det övergripande ansvaret redan 2009 men först i år avsattes pengar för verksamheten. Som ett första projekt förbättrar vi vandringsmöjligheterna runt Pickesjön. Det har vi även fått beviljat som ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) har vi breddat och förbättrat standarden på vandringsleden. I anslutning till vandringsleden och sjön vill vi skapa en vacker och värdefull närmiljö. Inom ramen för Skogsstyrelsens Landsbygdsprogram har vi för 2010 beviljats Stöd för åtgärder inom skogens mångfald. Åtgärden var budgeterad så stödet för 2010 har bidragit till det positiva resultatet för verksamheten. Barrskog har avverkats och vi har istället planterat bok och andra ädellövträd. För att förhindra betesskador är planteringarna inhägnade. ÖVRIGTRAMEN

41 39 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Ekonomiskt sammandrag (belopp i tkr) Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Bokslut 2010 Intäkter Statsbidrag Övriga avgifter och ersättningar Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Lokal- och markhyror Material och övriga tjänster Summa kostnader Netto Nämndbidrag Resultat Ackumulerat resultat IB Årets resultat Bokslutsjustering Ackumulerat resultat UB ÖVRIGTRAMEN

42 40 OSA Borås stad anordnar offentligt skyddat arbete (OSA) för personer med socialmedicinska handikapp. Lokalförsörjningskontoret har fått i uppdrag av Administrativa kontoret, arbetsmarknadsinsatser att bereda arbete för 60 personer i offentligt skyddat arbete, samt 25 personer i andra åtgärder så som Sas, Job fas 3, Praktik och Lyft. Verksamheten 2010 Vi har under året röjt och avverkat i tätortsnära områden i kommundelarna Sandhult,Viskafors, Fristad och Dalsjöfors samt i vissa områden i de centrala delarna av staden. Fyra arbetslag i verkstäderna på Bockasjögatan och Gässlösa har utfört tillverknings- och reparationsarbeten, bl.a två fågeltorn och en vandringsled i naturreservatet Vänga mosse. Ett arbetslag i djurparken som arbetat med byggnation och reparation av hagar och stallar, samt vissa anläggningsarbeten. En stor del av de dagsverken som görs i naturreservaten, såsom underhåll av spår och leder, skyltning, grässlåtter samt avverkningar. Övriga arbeten som utförts är anläggnings- och underhållsarbeten i kultur och naturparker, fornlämningar, skolor, daghem mm. Under 2010 års sista månader har vi påbörjat verksamhetsanpassning av nya lokaler på Kyllared vilket medfört vissa kostnader. Vid årets slut uppgick antalet Osa anställda till 53st; Sas 3st; Fas3 1st; Praktik 9st; och lyft 2st. Gröna Vägen Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Vård och omsorg i gröna miljöer gör människor friskare. Professionellt handledd trädgårdsterapi är kostnadseffektiv. Borås stad anordnar arbetsträning i gröna miljöer för människor som lider av psykisk ohälsa. Lokalförsörjningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att bedriva denna verksamhet. Verksamheten 2010 Verksamheten startade och har i huvudsak bedrivits på två olika platser, växthuset på Katrinebergsgatan(Parkstadens blommor) och på Ramshulan(Rya åsar). I växthuset har vi sått och odlat fram blommor, grönsaker, kryddor och rotfrukter som sedan har omskolats och satts ut på friland. I växthuset har vi också utfört olika arrangemang. När så vädret medgav startade vi anläggandet av en kryddträdgård vid växthuset och en kålgård på Rya åsar. Hösten ägnades till stora delar åt skörd och i ordningställande inför Under vintern har vi utfört beskärning av fruktträd samt gjort julgrupper, granrisbockar och andra arrangemang. Som en röd tråd i projektet ingår friskvård och hälsa. Under året har 29st deltagare varit i projektet. Beställare till dessa platser har varit Af 76%; Fk 10%; Kedjan 4% och Soc 10%. Av de 18 som lämnat projektet har 9 deltagare gått till annan försörjning. Gruppen har ökat sin arbetstidsförmåga med 42%. ÖVRIGTRAMEN

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

under förvaltning i lokaler Energieffektivisering Västra Götaland, Trollhättan Energisession 2006 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad

under förvaltning i lokaler Energieffektivisering Västra Götaland, Trollhättan Energisession 2006 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad Energieffektivisering under förvaltning i lokaler Energisession 2006 Västra Götaland, Trollhättan 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad Sammanfattning Lokalförsörjningskontoret i Borås Stad försörjer

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde Datum 2016-08-23 Tid Tisdagen den 23 augusti, 2016 kl 13:15. Respektive partimöte kommer att hållas under eftermiddagen. Plats Lokalförsörjningsförvaltningen

Läs mer

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Sida 1 (5) Handläggare Nina Wahlman Fält 08-508 270 93 Nina.wahlman.falt@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-03-14 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2012. Lokalförsörjningsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2012. Lokalförsörjningsnämnden Årsredovisning facknämnder Lokalförsörjningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 4 2.1 Egen organisation... 4 3 Nämndens egna

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Innehåll. Lokalförsörjningsnämnden. Fastighetsförvaltningsramen. Övrigtramen. Lokalförsörjningsnämndens budget 42

Innehåll. Lokalförsörjningsnämnden. Fastighetsförvaltningsramen. Övrigtramen. Lokalförsörjningsnämndens budget 42 BUDGET 2011 Innehåll Lokalförsörjningsnämnden Ordförande har ordet 3 Ledamöter och ersättare 4 Förvaltningschefen har ordet 5 Ekonomiskt sammandrag 6 Ramar 7 Omvärldsanalys 8 Verksamhets- och kvalitetsmål

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Årsbokslut 2018 Fastighetsområdet Tertial

Årsbokslut 2018 Fastighetsområdet Tertial Årsbokslut 2018 Fastighetsområdet Tertial 3 2018 Innehållsförteckning 1 Verksamhetens uppdrag... 3 2 Hänt i verksamheten 2018... 4 3 Ekonomiskt resultat... 6 4 Investeringar... 7 Fastighetsområdet, Årsbokslut

Läs mer

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Au 260 Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009 - Kommunfullmäktige 2006-06-19, 82 - Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Lokalförsörjningsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2014. Lokalförsörjningsnämnden Årsredovisning facknämnder 2014 Lokalförsörjningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Ekologisk hållbarhet

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Underlag för revidering av årsplan 2020

Underlag för revidering av årsplan 2020 Dnr: 2019/00362 Underlag för revidering av årsplan 2020 Fastighetsnämnden Teknik- och fastighetsförvaltningen 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Annika Andersson Annika.andersson@vasteras.se

Läs mer

Månadsrapport per maj 2018

Månadsrapport per maj 2018 Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 01.02/220/2018 Sida 1 (6) 2018-06-11 IDN 2018-06-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per maj 2018

Läs mer

Ombyggnad av häststall och ridhus samt installation av biobränslepanna på Ågesta gård. Genomförandebeslut

Ombyggnad av häststall och ridhus samt installation av biobränslepanna på Ågesta gård. Genomförandebeslut FASTIGHETSKONTORET 2009-01-08 Kontaktperson Fastighetskontoret Henrik Schmiterlöw Fastighetstavdelningen Telefon: 08-508 270 44 henrik.schmiterlow@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-02-03 Ombyggnad

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 08.01.01/547/2015 Sida 1 (6) 2015-05-28 IDN 2015-06-16 Handläggare Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 27 639 Till Idrottsnämnden Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan

Läs mer

Riktvärde 75% Budget: Redovisning : Differens (kr): Differens (%): Utfall :

Riktvärde 75% Budget: Redovisning : Differens (kr): Differens (%): Utfall : Period: Januari-sep 2018 Belopp i tkr MÅNADSRAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Totalt SHB: Riktvärde 75% Budget: Redovisning 1801-1809: Differens (kr): Differens (%): Utfall 1701-1709: Intäkter 91 521,0

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Presentation av Budget och Underhållsplan 2014

Presentation av Budget och Underhållsplan 2014 2013-12-31 Presentation av Budget och Underhållsplan 2014 Underhållsplan 2014 Budget (tkr) Fogning av murar och krön 250 Mossbekämpning av betongkanter på loftgångar och balkonger 50 Nya plåtdörrar i garaget

Läs mer

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE

DELÅRSRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE DELÅRSRAPPORT 1 2018 KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE Delårsrapport 1 2018 för Intern Service Strategi: En organisation i framkant Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Ekonomisk

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Utökning av Liljeholmshallen - förslag till förhyrning av ny lokal

Utökning av Liljeholmshallen - förslag till förhyrning av ny lokal IDROTTSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2008-12-03 Handläggare: Ulf Sankell / Niklas Karlsson Telefon: 508 27 919 / 508 27 974 Till Idrottsnämnden den 16 december 2008 Utökning av Liljeholmshallen - förslag till

Läs mer

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde,

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041 -12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde Dnr SN -00063 Tertial 1 Servicenämnden Tertial 1 behandlad på Servicenämndens sammanträde -05-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-03-15 IDN 2017-03-28 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen STOLMAKAREN

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Investeringspolicy Version

Investeringspolicy Version FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.46 Investeringspolicy Version 190212 Dokumenttyp Policy Dokumentnamn Investeringspolicy Fastställd 2019-03-25, 17 Beslutande Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Processägare

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

12 Augusti Nu ligger skolans framtid i dina händer. Välkommen! Sponsorer

12 Augusti Nu ligger skolans framtid i dina händer. Välkommen! Sponsorer 12 Augusti 2013 Nu ligger skolans framtid i dina händer. Sponsorer Välkommen! Dagordning 12 Augusti 2013 Michael Hansson (Ordförande) välkomnar. Summering av vad som pågått under året som gått fram tills

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 1(5) KS 2009/0134 Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Ärendet Genomförd programutredning med revideringsdatum 2010-05-11 visar på omfattande insatser gällande Fribergaskolan. Förutom de

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för internhyra

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för internhyra Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för internhyra Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet

Läs mer

Presentation av Budget och Underhållsplan 2012

Presentation av Budget och Underhållsplan 2012 2011-12-05 Presentation av Budget och Underhållsplan 2012 Brf. Segelflygaren 1 av 8 Mark Utvändigt Invändig VVS Ventilation Tak Garage Utrustning Underhållsplan 2012 Budget (tkr) Markarbeten innergård

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Dnr: 2016/ Id: Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige

Dnr: 2016/ Id: Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr: 2016/000580 Id: 53936 Investeringspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-05 279 Innehållsförteckning INLEDNING OCH DEFINITION... 1 ANSKAFFNINGSVÄRDE... 2 DRIFTSKOSTNADER... 2 FINANSIERING...

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010. BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu

Årsredovisning 2010. BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu Årsredovisning 2010 BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu Sida 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Masken 34 i Stockholm, org

Läs mer

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201713 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 19 626 200 000,00

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Beslutsunderlag investeringsbegäran

Beslutsunderlag investeringsbegäran Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering maskiner och utrustning Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk

Läs mer

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Månadsrapport per september 2012

Månadsrapport per september 2012 IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD DNR 101-855-2011 SID 1 (7) 2012-10-09 IDN 2012-10-23 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AURORA I FINSPÅNG

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Budget Denna budget för 2019 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 29 oktober 2018.

Budget Denna budget för 2019 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 29 oktober 2018. November 2018 Budget 2019 Denna budget för 2019 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 29 oktober 2018. Budgeten för 2019 presenteras här i form av resultaträkning där intäkter och kostnader

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Komponentavskrivning och investeringsanslag 29 KS

Komponentavskrivning och investeringsanslag 29 KS Komponentavskrivning och investeringsanslag 29 KS 2017.124 4 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2017-04-12 49 Komponentavskrivning och investeringsanslag (KS 2017.124)

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd

Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2018 inrätta en gemensam nämnd, kallad Umeåregionens

Läs mer

PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL

PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL PROGRAMHANDLING FRIIDROTTSHALL Objekt: 1034 Benämning: Noliahall 1 Fastighetsbeteckning: Omfattning / avgränsning Projektets avgränsning är åtgärdande av skada i väggar och tak i hall 1, samtliga skadade

Läs mer

BUP Socialnämnden

BUP Socialnämnden BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...

Läs mer

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut.

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut. Dnr Sida 1 (5) 2015-03-27 Handläggare Karl-Johan Dufmats 08-508 263 10 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut. Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201501-201514 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 18 095 683 000,00

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: Diarienummer: N /15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: Diarienummer: N /15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2017-03-24 Diarienummer: N132-0636/15 Sektor Utbildning/Sektor Kultur och Fritid Tommy Eliasson, Ulla Andreasson Telefon: 365 00 00 E-post: tommy.eliasson@ostra.goteborg.se Om-

Läs mer