VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT
|
|
- Camilla Andreasson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 HEMVÅRDS- FÖRVALTNINGEN Hemvårdsnämnden VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2011
2
3 Hemvårdsnämnden 2011 Hemvårdsnämnden har under året genomfört 12 sammanträden. Under årets första månad beslutade nämnden att alla medborgare i Halmstad som tar del av hemvårdsförvaltningens verksamhet ska benämnas kunder istället för brukare. Med begreppet kund vill vi förtydliga vem vi finns till för och att vi servar Halmstadborna som vi ser som våra kunder. Kvaliteten är ett nyckelord i verksamheten, att våra kunder får tjänster utförda som de är nöjda med och som håller en god kvalitet är ett av de stora målen. Kvalitet kan mätas på olika sätt, ett är den upplevda kvaliteten och där är det glädjande att de äldre i Halmstad är allt nöjdare med hemtjänst och äldreboenden. Det är Socialstyrelsen som har genomfört en riksomfattande undersökning som bygger på de äldres svar som presenteras som ett Nöjd Kund Index (NKI). I resultatet kan man konstatera att Halmstad ligger högre än riksgenomsnittet på alla områden och har överlag förbättrat resultatet sedan De äldre är nöjda med hemtjänsten i sin helhet och de flesta är nöjda med tryggheten i hemmet, personalens bemötande och hjälpens utförande. De äldre som bor på kommunens äldreboenden är framförallt nöjda med vårdinsatserna och de känner sig trygga. Den här typen av undersökningar är dock bara ett av de verktyg som används och kompletterar de uppföljningar som genomförs av vår verksamhet. En annan undersökning som presenterats under året är Kvalitetsbarometern där Halmstad jämförs med Växjö, Kalmar, Karlskrona och Kristianstad. Här presenterades glädjande nog det bästa resultatet, för Halmstad, sedan samverkanskommunerna började med kvalitetsbarometern I april övergick Patrikshills och Andersbergs äldreboenden i Attendo Care AB:s regi efter en utmaning och upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Sedan tidigare drivs även Nissastrands äldreboende av Attendo som nu alltså driver tre boenden i Halmstad. Övriga 14 drivs av hemvårdsförvaltningen. Våra kunder inom hemtjänsten kan idag välja mellan sex olika utförare av omsorgstjänster och åtta av servicetjänster. Tillsammans med Tillväxtverket har en konferens hållits om Lagen om valfrihet. Syftet var att informera allmänheten om möjligheten att starta företag inom äldreomsorgen, samt att informera om möjligheten att kunna välja bland olika utförare inom hemtjänsten. Under året beslutades om inrättandet av en ny tjänst för att arbeta med tillsyn över socialtjänsten. I uppdraget ingår att göra uppföljningar hos kunder, samordna, kvalitetsutveckla och granska den sociala dokumentationen. Handlägga eventuella ärenden i Lex Sarah samt stödja verksamheten i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är glädjande att vi äntligen har kunnat se till att hemtjänstens personal nu får bra ytterkläder och att vi har fått extra medel för att sätta guldkant på måltiderna för de äldre i form av en satsning på maten och det runt omkring som berör måltiden. Ordförande Ann-Charlott Mankell (M)
4 Innehållsförteckning Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning Ekonomi - övergripande 8 Verksamhetsberättelser med resultaträkningar 14 Särskilt boende 14 Almgården 18 Bäckagårds korttidsboende 20 Dalsbo gruppboende 22 Frennarps äldreboende 24 Gamletulls äldreboende 26 Hemgården 28 Krusbäret 30 Kvarnlyckan 32 Olsgården 34 Pålsbo Äldreboende 36 Slottsparkens Äldreboende 38 Soldalens Äldreboende 40 Vallås äldreboende/ålderstigen 1 42 Vallås äldreboende/ålderstigen 5 44 Vidablick 46 Hemtjänst 48 Hemtjänst gemensamt 51 Eketånga hemtjänst 52 Pålsbo hemtjänst 54 Tylö hemtjänst 56 Karl XI/Källe-/Bryggaregatan hemtjänst 58 Centrum- och Norrekatt hemtjänst 61 Akvarellen hemtjänst 63 Västersol hemtjänst 65 Rondellen hemtjänst 67 Furet/Holm hemtjänst 69 Gamletull/Landfästet hemtjänst 71 Getinge/Haverdal hemtjänst och Begonians Servicehus 73 Mossen och Västers hemtjänst 76 Åleds hemtjänst 79 Nyatorps hemtjänst 81 Gustavsfälts hemtjänst 83 Vallås och Snöstorp hemtjänst 85 Ljungblomman/Simlångsdalen hemtjänst 88 Nyhems Servicehus/Nyhems hemtjänst :ans Servicehus/Andersbergs hemtjänst 92 Linehed hemtjänst 95 Trönninge/Eldsberga hemtjänst 97 Servicehus 99 Bemanningsenheten 100 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 103 Trygghetslarmet samt Larm- & nattpatrull 107 Förebyggande/uppsökande verksamhet 111 Kommunrehab 113 Hälso- och sjukvård 115 Planeringsteam som utför vårdplanering på sjukhuset 119 Andersbergs äldreboende 120 Nissastrand Vårdboende 125
5 Patrikshills äldreboende 128 Biståndsenheten 131 Förvaltningsövergripande 134 Ekonomi- och avgiftsenheten 137 Personal- och administrativa enheten 138 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 139 Utvecklingsenheten 143 Bilagor Bilaga 1: Internkontroll 2: Verksamhetsmått/nyckeltal 3: Personalstatistik 2011
6
7 Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning 2011 Demokrati och dialog Analys Förutom den självklara dialog som medarbetarna enligt socialtjänstlagen och förvaltningens värdegrund har att upprätthålla gentemot våra kunder så har följande insatser gjorts: Förvaltningen bjudit in till fokusgrupper för att få synpunkter på vilka förväntningar som finns bland allmänheten om det framtida äldreboendet. Denna dialog gav ett positivt resultat. Fokus grupper kommer även att användas kring andra frågor. Utökad information till kunder och allmänhet på hemvårdsförvaltningens hemsida. T.ex. resultatet av undersökningar som Kvalitetsbarometern, Öppna jämförelser och Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker äldre om äldreomsorgen?". Tillsammans med Tillväxtverket har en konferens hållits om Lagen om valfrihet. Syftet var att informera allmänheten om möjligheten att starta företag inom äldreomsorgen, samt att informera om möjligheten att kunna välja bland olika utförare inom hemtjänsten. Alla hjärtans hus är en utmärkt plats för att hålla den dagliga dialogen igång med såväl hemvårdsnämndens kunder som övrig allmänhet. Medarbetarna där har, tillsammans med Äldre- Lotsen, ett viktigt uppdrag. För att hemvårdsnämnden skall kunna upprätthålla en god standard kring demokrati och dialog utanför vår kundkrets finns behov av att inrätta en tjänst som informatör. Viktiga händelser I april 2011 startade entreprenader inom två äldreboenden. Detta är ett nytt arbetssätt som under lång förberedelsetid krävde insatser i form av dialog med kunder och deras närstående, allmänhet, medarbetare och med leverantören. Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Nämnden ska senast 2012 ha formulerat serviceåtaganden gentemot medborgarna för verksamheterna Mäta hur respektive serviceåtagande har uppfyllts 100% 100% 100% 2011 Aktiviteter Under kommuniceras serviceåtaganden till befolkningen Senaste kommentaren Under kvartal 4 reviderades nämndens serviceåtagande. Dessa har publicerats på under gemensam sida för kommunens verksamheters serviceåtaganden. Miljö och energi Analys Det är framförallt bilanvändandet som påverkar målområdet och verksamhetsmålet under området. Antalet bilar har ökat med tre. Samtliga nya bilar utom en är miljöbilar, dvs. med koldioxidutsläpp under 120 g/km i blandad körning. Bilparkens genomsnittliga koldioxidutsläpp har därmed minskat från 123 till 115 g/km eller 6,5 %. Det finns ytterligare potential för en minskning genom att vi successivt ökar andelen miljöbilar genom utbyten. Med nuvarande behov, teknik och bilavtal kommer inte alla bilar att kunna vara miljöklassade. Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning
8 Antalet dieselbilar har ökat kraftigt på bekostnad av bensinbilarna. Detta hänger samman med att utbudet av bränsleeffektiva miljöklassade dieselbilar har ökat mycket kraftigt. Trots en kraftig ökning av antalet miljöklassade bilar är minskningen av utsläppen marginell. Detta beror i första hand på ökningen av körsträckorna. Trots ökningen av körsträckorna så har utsläppen minskat. Siffrorna är en prognos som bygger på elva månaders rapportering och kan därmed komma att ändras. Andelen miljöbilar har ökat med 14,3 % och uppgår nu till 68 %. Antalet bilar har ökat med 3 st. och uppgår totalt till 163 st. Användningen av bensin som bränsle har minskat med 22 % och utgör idag 52 % av bränsleanvändningen. Diesel utgör 49 % av all bränsleanvändning. Övriga bränslen som används är etanol (7 %) och gas (9 %). Körsträckorna har ökat med drygt 3 % i verksamheten. Användningen av privata bilar har minskat med 34 % och tjänstebilarna har ökat med knappt 7 %. Mängden utsläpp av koldioxid har minskat totalt sett med 1 % eller 3661 kg CO2. Viktiga händelser Miljöbilsväxling - utbyte av bilar under året har skett till fördel för miljöbilar. Ökad uppföljning av bilparken och dess användning. Minskat genomsnittligt koldioxidutsläpp med 6,5 %. Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Minska bilkörningens koldioxidutsläpp med 10 % under planperioden Förändring av koldioxidutsläpp (CO2) från bilkörningen Procentandel av antalet bilar (ej privata bilar) i verksamheten som klassas som miljövänliga Procentandel av antalet bilar hos privata utförare som klassas som miljövänliga % % Halvår Aktiviteter Utbyte av tjänstebilar till miljövänligare alternativ Användning av lämpligaste bränsle Fortsatt minskning av privata bilar i verksamheten Ständig strävan efter bra samordning och planering av resorna i vår egen organisation Senaste kommentaren Under året har hanteringen av bilar ytterligare samordnats inom förvaltningen. Förvaltningen hade i augusti 161 bilar varav 65 % är miljöbilar, 21 % av miljöbilarna är anskaffade Under året har ett antal bilar flyttats om inom förvaltningen för att underlätta användningen av etanol. Prognosen pekar på en minskning med 34 % av andelen privata bilar i verksamheten. Ett kontinuerligt arbete. Körsträckor vägs mot kontinuitet där målet är att en kund inte ska behöva få insatser utförda av fler personer än nödvändigt. Kontinuitet är en av flera parametrar som styr behoven av bilkörning i verksamheten. 2 Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning 2011
9 Omsorg och stöd Analys Kvalitetsbarometern år 2011 visar ett gott resultat vi ser därför målen kring upplevda kvaliteten avseende kundnöjdheten har uppnåtts. Olika aktiviteter som bedöms leda till ökad upplevd kvalitet har under året genomförts. Integrering av social omsorg, sjukvård och rehabilitering genom teamarbete är viktiga ingredienser i en bra äldreomsorg. Det gemensamma kvalitetsledningssystemet har utvecklats och förstärkts under Kvalitets- och avvikelseregistret Senior Alert har startat upp under året, och beräknas att vara i full drift under Ett fokus finns också på att skapa brukarinflytande genom användning av genomförandeplaner och kontaktmannaskap, och arbetet med ett gott bemötande och den gemensamma värdegrunden för personalen fortsätter. Enheterna i särskilt boende har aktivt under året arbetat med att skapa en meningsfull vardag genom att erbjuda aktiviteter och utevistelse utifrån kundens behov och önskemål. Information kring detta har tydliggjorts på alla enheter. Riskerna med samtidig förskrivning av flera läkemedel har alltmer kommit att uppmärksammas under senare år. Som ett led i inriktningen att minska risken för olämplig eller riskfylld läkemedelsbehandling håller en förenklad modell för läkemedelsgenomgångar på att utarbetas. Implementering har påbörjas 2011 och beräknas vara fullt ut genomförd under Alternativ till läkemedel övervägs då detta är möjligt. Som exempel kan nämnas metoder för att lugna oroliga äldre samt att via kosten nå positiva resultat och effekter. Genom ett långsiktigt arbete har verksamheten kunnat förhindra en ökning av fall som leder till fraktur. En visstidsanställd dietist stöder personalen i att tidigt upptäcka risk för undernäring. Projektering pågår för nya Sofieberg, plan pågår för Kvarnlyckan. Nämnden medverkar i diskussioner och lämnar synpunkter på behov utifrån verksamhetens behov och krav. Ny- och ombyggnadsplan är framtagen Viktiga händelser - Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Den upplevda kvaliteten avseende kundnöjdheten inom hemtjänsten och särskilt boende för äldre ska öka Minska risken för olämplig eller riskfylld läkemedelsbehandling (hemtjänst/ordinärt boende) NKI* ska under perioden öka från 75 (2009) till 78 inom hemtjänsten Under 2011 följs resultatet (hemtjänst) upp mot nyckeltal för Kvalitetsbarometern enligt Planeringsdirektiv Samtidig förskrivning av tio eller fler läkemedel Samtidig förskrivning av tre eller fler psykofarmaka Förskrivning av riskfyllda läkemedelskombinationer Antal genomförda läkemedelsgenomgångar inom ordinärt boende för personer inskrivna i den kommunala hemsjukvården , Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning
10 Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Antal trycksår, fall som lett till frakturer och personer med risk för undernäring ska minska med respektive 20%, 10% och 20% under perioden Den upplevda kvaliteten avseende kundnöjdheten inom hemtjänsten och särskilt boende för äldre ska öka (säbo) Den upplevda kvaliteten avseende social samvaro inom särskilt boende för äldre ska öka Minska risken för olämplig eller riskfylld läkemedelsbehandling (säbo) Antal trycksår, fall som lett till frakturer och personer med risk för undernäring ska minska med respektive 20%, 10% och 20% under perioden Verka för att bostadsstandarden i hela kommunen gällande särskilt boende ska öka Anhöriga ska känna trygghet med det stöd som kommunen ger till den anhörige och till den närstående som de vårdar Arbeta för att öka antalet frivilliga insatser Antal trycksår. 55% 10% 550% 2011 Antal fall som lett till frakturer Antal personer med risk för undernäring. NKI ska under perioden öka från 72 (2009) till 75 inom särskilt boende Under 2011 följs resultatet (särskilt boende) upp mot nyckeltal för Kvalitetsbarometern enligt Planeringsdirektiv Index för Social samvaro enligt Socialstyrelsens brukarundersökning ska under perioden öka från 55 (2009) till 58 inom särskilt boende Samtidig förskrivning av tio eller fler läkemedel Samtidig förskrivning av tre eller fler psykofarmaka Förskrivning av riskfyllda läkemedelskombinationer Antal genomförda läkemedelsgenomgångar inom särskilt boende - 12,5% 5% -250% % 58,5% 48% , % ,9% % Antal trycksår. 54,5% 10% 545% 2011 Antal fall som lett till frakturer Antal personer med risk för undernäring. Andel av särskilda boendeplatser med godkänd standard Andel anhöriga som känner trygghet med det stöd som kommunen ger till den anhörige och till den närstående som de vårdar Antal nya frivilliga personer per år - 12,5% 5% -250% % 58,5% 48% % % % 70% 104% % Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning 2011
11 Aktiviteter Hemtjänst - Skapa brukarinflytande genom bra bemötande och fortsatt arbete med värdegrunden, genomförandeplaner och kontaktmannaskap En gemensam modell för läkemedelsgenomgångar och uppföljning utarbetas i Halland under slutet av 2010, denna modell ska därefter införas i verksamheten och ersätta befintlig modell Alternativ till läkemedel ska övervägas då detta är möjligt (ordnärt boende) Läkemedelsgenomgångar ska erbjudas till personer i ordinärt boende inskrivna i den kommunala hemsjukvården Förebyggande hälsovård, exempelvis för att förhindra fallolyckor och undernäring (ordinärt boende) Senaste kommentaren Förstärkt och utvecklat ett gemensamt kvalitetsledningssystem. Kundinflytande genom verktygen genomförandeplaner och kontaktmannaskap.fokus på bra bemötande och fortsatt arbete med värdegrunden. Analysen på kvalitetsbarometern visar att vi bör förbättras i området personalkontinuitet och flexibilitet. Start i augusti med ett nytt planeringsverktyg, TES (IT-stöd). Ser över tillämpningen av årsarbetstidsavtalet. Integrering av vård, rehabilitering och omsorg genom teamarbete. Enligt ny modell Modellen för läkemedelsgenomgångar är under utveckling och inom ramen för denna ingår alternativ till läkemedel. Det arbetas idag med olika metoder för att exempelvis lugna en orolig äldre eller för att via kosten nå positiva resultat och effekter. En ny förenklad modell är framtagen i samverkan med Region Halland. Strukturen på modellen gör det möjligt att genomföra läkemedelsgenomgångar regelbundet till samtliga kunder inskrivna i hemsjukvården.modellen implementeras under 2011 och skall vara i bruk fullt ut 2012 enligt plan. Kundklientelet i HVF har hög ålder, vanligt att man är multisjuk och flera har diagnos demens. Allt detta sammantaget utgör en risk.fallprevention har genom ett långsiktigt förändringsarbete blivit en naturlig del i verksamheten och därmed har inte antal fall med fraktur ökat. Dietist har projektanställts sedan 2007 för att öka kompetensen bland personal inklusive legitimerad personal för att i tid upptäcka risk för undernäring så att åtgärder vidtas. Utbildning till all personal enligt utbildningsplan. Utbildning inom exempelvis fallförebyggande arbete, kost- och näringslära och sårvård (ordinärt boende). Utbildning inom dessa områden ges vid introduktion av nyanställning samt återkommande enligt utbildningsplan för uppdatering av kompetensen. Registrera och åtgärda enligt Senior Alert och lokal avvikelsehantering (ordinärt boende). Särskilt boende - Skapa brukarinflytande genom bra bemötande och fortsatt arbete med värdegrunden, genomförandeplaner och kontaktmannaskap Skapa ökad möjlighet till utevistelse och socialt innehåll i vardagen Hemtjänsten har under november - december påbörjat registering i Senior Alert inom ett hemtjänsområde. När detta är klart kommer övriga områden att följa denna modell och målsättningen är att alla hemtjänstområden skall vara inne i Senior Alert under 2012 Kvalitetsbarometern visar på en god kvalitet i verksamheten. Varje enhet har efter sitt resultat tagit fram handlingsplaner bibehålla eller förbättra vården och omsorgen. Enheterna har aktivitetsombud. De har tillgång till en aktivitetsbibliotek. Under året har det funnits stimulansmedel som extra satsning för en innehållsrik vardag. Det har varit ett nära samarbete med Regionen och Hallands bildningsförbund. Enheterna har numera flera aktivitet per vecka och boende. Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning
12 Aktiviteter Skapa brukarinflytande genom genomförandeplaner och kontaktmannaskap Läkemedelsgenomgångar ska erbjudas äldre inom särskilt boende Alternativ till läkemedel ska övervägas då detta är möjligt (säbo) En gemensam modell för läkemedelsgenomgångar och uppföljning utarbetas i Halland under slutet av 2010, denna modell ska därefter införas i verksamheten och ersätta befintlig modell Förebyggande hälsovård, exempelvis för att förhindra fallolyckor och undernäring (säbo) Senaste kommentaren Förstärkt kontaktmannaskapet där kontaktmannen ska bevaka att kunden behov och önskningar framkommer tydligt i genomförandeplanen. En ny förenklad modell är framtagen i samverkan med Region Halland. Strukturen på modellen gör det möjligt att genomföra läkemedelsgenomgångar regelbundet till samtliga kunder som bor på äldreboende. Modellen implementeras under 2011 och skall vara i bruk fullt ut 2012 enligt plan. Modellen för läkemedelsgenomgångar är under utveckling och inom ramen för denna ingår alternativ till läkemedel. Det arbetas idag med olika metoder för att exempelvis lugna en orolig äldre eller för att via kosten nå positiva resultat och effekter. Enligt ny modell Kundklientelet i HVF har hög ålder, vanligt att man är multisjuk och flera har diagnos demens. Allt detta sammantaget utgör en risk.fallprevention har genom ett långsiktigt förändringsarbete blivit en naturlig del i verksamheten och därmed har inte antal fall med fraktur ökat.dietist har projektanställts sedan 2007 för att öka kompetensen bland personal inklusive legitimerad personal för att i tid upptäcka risk för undernäring så att åtgärder vidtas. Utbildning till all personal enligt utbildningsplan. Utbildning inom exempelvis fallförebyggande arbete, kost- och näringslära och sårvård (säbo). Utbildning inom dessa områden sker vid introduktion av nyanställning samt återkommande enligt utbildningsplan för uppdatering av kompetensen. Registrera och åtgärda enligt Senior Alert och lokal avvikelsehantering (säbo). Ny- och ombyggnader enligt Planeringsdirektiv Uppsökande hembesök Utvecklingsarbete inom växelvård och avlösning Utbildning till personal och anhöriga Registrering och bedömning för att få en struktuirerad åtgärdplan görs på samtliga i särbo enligt rutin. Uppföljning av vidtagna åtgärder återkopplas regelbundet och återkopplas till verksamheten för att dra nytta av kvalitetsregistren och öka patient säkerheten. Projektering pågår för nya Sofieberg, plan pågår för Kvarnlyckan. Nämnden medverkar i diskussioner och lämnar synpunkter på behov utifrån verksamhetens behov och krav. Ny- och ombyggnadsplan är framtagen. Första halvåret 2011 har åringar fått erbjudande om ett förebyggande hembesök. 75 av dem har önskat och fått ett hembesök. Växelvård, avlösning, dagverksamhet och gruppaktiviteter är stödinsatsr till kunder och deras anhöriga. Det pågår en samordning av dessa insatserna för att möta behoven av mer flexibla lösningar. En anhörigkonferens med berörd personal och anhörigvårdare i samarbete med anhörigföreningen har genomförts i maj Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning 2011
13 Aktiviteter Kontakter med föreningar Vårda och utveckla kontakter med samverkanspartners Senaste kommentaren Samarbete sker med Alla Hjärtans vänner som är en organisation för Alla Hjärtans Hus samt alla föreningar som ingår i de fyra frivilligråd som vi har i kommunen. Samverkan sker också genom KPR. Aktiviteterna per område genomförs i samarbete med de olika föreningarna. Uppleva och göra Analys Knappt 500 aktiviteter sker varje månad i verksamheten, varav ca 2/3-delar genomförs tillsammans med frivilliga och övriga av fritidspersonalen. Antalet aktiviteter har ökat mest på Alla Hjärtans Hus. På äldreboendena förekommer ca 35 aktiviteter/månad samt alla aktiviteter som baspersonalen utför. Man kan konstatera att aktiviteter och "upplevelser" är en naturlig del av våra kunders vardag och genomförs kontinuerligt. Aktiviteter som anordnas av verksamheten eller av andra organisationer annonseras för våra målgrupper och vi verkar för att göra utbudet känt. Som kund varierar det dock i vilken grad man vill och kan vara delaktig. Viktiga händelser - Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Ökat antal och ökad variation av aktiviteter och mötesplatser utifrån brukarnas behov och önskemål Aktiviteter Aktivt medverka till att det allmänna utbudet blir känt för brukarna Senaste kommentaren 484 aktiviter sker per månad, varav 273 aktiviter görs tillsammans med frivilliga och de övriga 211 görs av fritidspersonalen. Antalet aktiviter har ökat från 451 år 2008 till 484 i år. Aktiviterna ökar mest på Alla Hjärtans Hus. På äldreboendena förekommer 37 aktiviteter/månad samt alla aktiviter som baspersonalen utför. Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning
14 Verksamhet 770 Äldreomsorg Ekonomi - övergripande (kkr) Helårsutfall 2010 Helårsutfall 2011 Budget 2011 Budgetavvikelse 2011 Verksamhetens Intäkter Därav avgifter (31*) Därav hyresintäkter (341*) Lönekostnader Därav övertid (5027+PO) Därav sjuklöner (512+PO) Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Därav Äldreboende-vht Attendo Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad (kkr) Helårsutfall 2010 Helårsutfall 2011 Budget 2011 Budgetavvikelse 2011 Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Köp av äldreboendeverksamhet (Attendo) Hemtjänst Hemsjukvård och förebyggande verksamhet Myndighetsutövning Förvaltningsledning/stab Utskrivningsklara Äldreboende IT Övrigt Budgetavvikelse Budgetavvikelse 25 8 Ekonomi - övergripande
15 Verksamhet 770 Äldreomsorg Bokslut 2011 Driftredovisning Utfall jämfört med föregående år Intäkterna är kkr högre än i fjol. Höjda äldreomsorgsavgifter (indexreglerade) och hyror samt volymökning i verksamheten förklarar ökningen. I gengäld har nämnden haft väsentligt mindre statliga stimulansmedel att bedriva verksamhet detta år, vilket påverkar skillnaden mellan åren i andra riktningen. Övriga kostnader är kkr högre än Den främsta förklaringen till denna skillnad är kostnader för de två nya entreprenaderna Andersberg och Patrikshill. Lönekostnaderna är ca lägre än i fjol. Detta beror på att kostnaderna för Andersberg och Patrikshill från och med april belastar övriga kostnader (Köp av huvudverksamhet Attendo). En faktor som motverkar detta något är löneökningen mellan de bägge åren. Kostnaderna för sjuklöner är ca 80 kkr högre än 2010 och övertidskostnaden är ca 520 kkr lägre. Timlöner är kkr lägre än i fjol medan OB-tilläggen understiger fjolårets med ca kkr. Sjuklönekostnadens andel av total lönekostnad stiger något, vilket främst har sin förklaring i influensaperioder under hösten. Timlönekostnad i förhållande till kostnad för tillsvidare-/månadsanställda ligger ungefär som i fjol. Kostnaden för kryssdagar (årsarbetstidsavtalet för Kommunals medlemmar) fortsätter att sjunka markant är kostnaden 540 kkr är att jämföra med fjolårets kkr Budgetavvikelse Hemvårdsnämnden visar en liten avvikelse mot fastställd ram, 25 kkr. Hemvårdsnämnden driver liksom i fjol utvecklingsprojekt finansierade av statliga bidrag (främst s k stimulansmedel) och dessa projekt är därmed kostnadsneutrala. Ovan nämnda projekt innebär dock stora budgetavvikelser inom respektive personalkostnader (-4,8 Mkr), övriga kostnader (-0,3 Mkr) och intäkter (+5,1 Mkr). I det som följer beskrivs avvikelser utöver de avvikelser som avser projekten. Intäkterna visar på ett överskott på ca kkr gentemot budget. Den största delen av detta kan förklaras av att såld vård (inom verksamhetsområdena hemtjänst och hemsjukvård och förebyggande) till Region Halland skett i större omfattning än förväntat. I hemtjänst och i boendeverksamheten finns överskott på avgiftsintäkter, och inom särskilt boende även på hyresintäkter. Notera att hemtjänsten totalt sett visar på ett underskott, men när det gäller endast intäkterna innebär volymökningen att avgifterna överstiger de förväntade intäkterna. Lönekostnaderna överstiger budgetramen med kkr. Hemtjänsten står här för den största delen, medan mindre underskott finns på myndighetsutövning, särskilt boende samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet. I förvaltningsledning/stab finns ett överskott lönekostnader. Avsatt budget för volymökning i hemtjänsten har varit tillräcklig, men underskottet kan förklaras av större volymökningar under tidigare år. Ekonomi - övergripande 9
16 För lokalkostnader görs ett mindre överskott, 100 kkr, och på kapitalkostnader är överskottet 770 kkr. Överskottet beror främst på att upphandling av verksamhetssystem (se vidare under investering) ursprungligen var planerat till 2010 och avskrivningskostnad 2011 var budgeterad som följd. Budgetavvikelsen för övriga kostnader är kkr, detta trots stora överskott på entreprenadverksamhet köpt av Attendo. Poster som bidrar till underskott på övriga kostnader är utskrivningsklara patienter ( kkr), köp av entreprenadverksamhet hemtjänst ( kkr) och hjälpmedelskostnader ( kkr). Härtill har nämndens balanserade underskott från 2010 hanterats med en budgetreducering kkr på övriga kostnader. Sjuklönerna överskrider budget med kkr, vilket är högre underskott än 2010 då motsvarande siffra var kkr. Sjuktalen var höga på förvaltningen under inledningen av året samt under hela hösten. Skillnaden jämfört med sista prognos är marginell, 25 kkr. Investeringsredovisning Investeringsnettot 2011 blev kkr, vilket är 600 kkr lägre kostnader än i fjol. Framförallt är det inom särskilt boende som det gjordes mer investeringar (inventarier) förra året. Årets investeringskostnader blev kkr lägre än budgeterat. Detta beror på två stora poster som nämnden begär ombudgetering för: verksamhetssystem (1 900) och inventarier (450). Ett verksamhetssystem, tid- och insatsregistreringssystemet TES, är upphandlat under året och betalning och leverans följer avtalad plan. Avvikelsen på inventarier avser ombyggnation av äldreboendet Kvarnlyckan, där uppstart av projektet fanns i budget Ombudgetering av verksamhetssystem (1 900 kkr) beskrevs inte i sista prognos. Där utgick vi ifrån att utgiften skulle ha hamnat på Ekonomi - övergripande
17 RESULTATBALANSERING Förvaltning Hemvårdsförvaltingen Uppgiftslämnare Maria Mangfors Hallberg Verksamhetens nummer och namn. 770 Äldreomsorg Datum Verksamhetens budgetavvikelse (kkr) 25 Prognostiserad budgetavvikelse i kkr för helåret enligt: Prognos mars Prognos april Delårsrapport maj Prognos juni Prognos augusti Delbokslut Prognos oktober Prognos november Prognos december Ange resultatbalanseringspost, belopp i kkr samt kort motivering till att posten skall/inte skall resultatbalanseras 1. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) Belopp (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) +0 SUMMA = +0 Resultatbalansering Resultatbalansering 2009: : Bokslutsberedningens förslag på resultatbalansering: Ekonomi - övergripande 11
18 12 Ekonomi - övergripande
19 KÖP AV ENTREPRENADER OCH VERKSAMHET Förvaltning Hemvårdsförvaltningen Uppgiftslämnare Maria Mangfors Hallberg Datum Köp av entreprenader och verksamhet i kkr för helåret enligt: Verksamhet Uppdragsföretag Kostnad Särskilt boende Attendo Omsorgstjänst Attendo Omsorgstjänst K-sam Omsorgstjänst A&A Hemtjänst Omsorgstjänst Cederbonds AB 594 Omsorgstjänst Assistansteamet 1 Servicetjänst Homemaid 297 Servicetjänst K-sam 257 Servicetjänst MBK Hemservice 16 Servicetjänst Assistansteamet 25 Servicetjänst Attendo 785 Servicetjänst A&A Hemtjänst 189 Servicetjänst Cederbonds AB 41 Summa Ekonomi - övergripande 13
20 Verksamhetsberättelser med resultaträkningar Särskilt boende Uppgiftslämnare: Maria Sjödahl Ekonom: Gabriella Olofsson Bokslut , , Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Därav avgifter (31*) Därav hyresintäkter (341*) Därav övriga intäkter Lönekostnader Därav övertid inkl PO Därav OB-tillägg inkl PO Därav semesterlön inkl PO Därav sjuklöner inkl PO Därav timlöner inkl PO varav huvudsemester juni-aug Därav bemanningsverksamhet Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Därav köp stödverksamhet Därav livsmedel Därav sjukvårdsmtrl Därav förbrukningsmtrl Därav förbrukningsinv Därav reparation/underhåll Kostn. kommunal verksamhet Periodens resultat/netto exkl. extern entreprenad Faktaruta Antal budgeterade åa: 547,51 Antal platser (exkl Attendo): 636 Antal tillsvidareanställda: 734 Progn nettokostn/plats: kr varav män: 36 Budget/plats: kr varav kvinnor: 698 Tomma dagar: Långtidsfriska: 45% Beläggning: 98% Sjukkostnad/åa: kr Omsättn platser: 27 Budget sjukkostn/åa: kr Antal timvikarietimmar hittills: Antal krysstimmar hittills Särskilt boende
21 Verksamhet: Särskilt boende Bokslut 2011 Driftredovisning Resultatet för helåret 2011 uppgår till kkr och innebär ett överskott med kkr mot den tilldelade budgetramen. Överskottet motsvarar 0,86 % av budgeten, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Den första april 2011 övergick boendena på Andersberg och Patrikshill till privat drift och kostnaderna för de externa särskilda boendena har lyfts bort från budgeten. Därmed minskades budgeten för särskilt boende med kkr jämfört med Intäkter Intäkterna under året uppgår till kkr, vilket är kkr mer än % avser avgiftsintäkter för kost och omvårdnad, 30 % avser hyresintäkter och resterande 5 % avser övriga intäkter. Totalt slutar verksamhetens intäktsöverskott på kkr. Sålda vårdplatser som inte var budgeterat för och hög beläggning (98 %) är bidragande faktor till överskottet. Lönekostnader Lönekostnader uppgår under året till kkr vilket ger en budgetavvikelse på -386 kkr, 2010 var motsvarande belopp 633 kkr. Avvikelsen beror på ökade sjuk- och timlönekostnader. Sjuklönekostnaden per årsarbetare ökade från kr/åa till kr/åa jämfört med föregående år. Friskvårdsarbete pågår för att förbättra frisktalen. Ökad sjuklönekostnad genererar högre timlönekostnad när det inte är möjligt att nollersätta. En annan anledning till de ökade timlönekostnaderna är att det togs in timvikarier i början på året i väntan på fast personal från Andersberg och Patrikshill i samband med övergången till privat drift. OB-kostnaderna är högre i år jämfört med 2010, medan grundlönekostnaderna är något lägre. Budgetavvikelsen för semesterlöner visar kkr, något lägre överskott än föregående år. Övertidskostnader uppgår till -614 kkr, att jämföras med -692 kkr förra året. Ute i verksamheten arbetas det nu aktivt med att få ner övertidskostnaderna då ingen budget finns för detta. Särskilt boende har en stor avvikelse mot budget när det gäller kostnad för vårdkrävande kunder, totalt uppgår kostnaden till kkr mot budgeterade -982 kkr. Detta är en ökning med kkr jämfört med år Kostnaden är svår att budgetera då det är svårt att i förväg bedöma kundernas behov och vårdtyngden varierar ständigt. Kostnaden för kryssdagar uppgår till -470 kkr, vilket är mer än en halvering av kostnaden jämfört med förra året. Fortbildning 2011 ligger på -430 kkr mot -100 kkr Ingen budget finns för dessa två kostnader. Lokalkostnader Lokalkostnader visar en avvikelse på -166 kkr, vilket är en direkt följd av ökade kostnader för fastighetsservice. Kapitalkostnader Årets kapitalkostnader uppgår till kkr, 271 kkr lägre än budgeterat på grund av lägre anskaffningar än beräknat under året. Övriga kostnader Övriga kostnader uppgår under året till kkr vilket ger en budgetavvikelse på -4,9 %. Motsvarande siffra föregående år var -2,36 %. Totalt i år slutar avvikelsen mot budget på kkr. En bidragande faktor till den stora budgetavvikelsen är att kostnaden för interna köp av kost har ökat med 800 kkr. Även kostnaden för interna köp av städ är större än förra året. Budgeten för livsmedel och nutritionsprodukter har likaså överskridits. Höga kostnader för larmutrustning och reparationer bidrar också till den negativa budgetavvikelsen för övriga kostnader. Särskilt boende 15
22 Helårsutfall Budget Utfall Budget Budgetavvikelse Jämfört med budget Centrala objekt Gemensamt Summa Centrala objekt ,3% Administration Särskilt boende enhetschefer ,0% Ej schemalagd personal ,6% Särskilt boende SAM-arbetet Resursfördelning VRE/MRSA Särskilt boende effektivisering Privatiseringskostnader Kryssdagar Summa Administration ,4% Verksamheten Almgården ,3% Andersberg ,2% Bäckagård ,4% Dalsbo ,7% Frennarp ,1% Gamletull ,6% Hemgården ,7% Krusbäret ,0% Kvarnlyckan ,6% Olsgården ,1% Patrikshill ,8% Slottsparken ,9% Soldalen ,6% Vallås Hus ,7% Vallås Hus ,3% Vidablick ,0% Äldreboende Pålsbo ,5% Summa verksamheten ,0% Summa ,14% 16 Särskilt boende
23 Ansvarig chef: Maria Sjödahl Objekt: Centrala , ,3956 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön varav huvudsemester juni-aug -78 Bemanningsenheten SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2011: 0,00 Antal platser: 218 Antal tillsvidareanställda: 0 Kostnad/plats: kr varav män: 0 Budget / plats kr varav kvinnor: 0 Antal tomma dagar hittills: Antal timvikarietimmar senaste mån: 0 Beläggning: 97% Antal timvikarietimmar hittills: 512 Omsättning platser: 4 Antal krysstimmar senaste mån 0 Långtidsfriska: Antal krysstimmar hittills 0 Sjukkostnad/åa: Budget sjukkostn/åa: Ansvarig chef: Maria Sjödahl Objekt: Administration 200*, 20102, 20103, 20120, 20144,20177,20133, , ,3956 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön varav huvudsemester juni-aug -148 Bemanningsenheten SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2011: 26,55 Antal platser: 0 Antal tillsvidareanställda: 29 Kostnad/plats: varav män: 4 Budget / plats varav kvinnor: 25 Antal tomma dagar hittills: 0 Antal timvikarietimmar senaste mån: 189 Beläggning: Antal timvikarietimmar hittills: Omsättning platser: 0 Antal krysstimmar senaste mån 0 Långtidsfriska: 66% Antal krysstimmar hittills 0 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 17
24 Verksamhetsfakta särskilt boende: Almgården Antal lägenheter 26 Antal avdelningar 2 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 27 varav undersköterskor 16 varav vårdbiträden 10 varav ekonomibiträde 1 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 20,78 Beläggningsprocent 99% Mål för 2011: Kunder 1. Individanpassa vårt dagliga arbete med socialt innehåll så vi att vi skapar en meningsfull vardag för alla våra kunder. 2. Förbättra avvikelsehanteringen. 3. Anhörigträffarna samt boenderåd Skapa hög trivselfaktor med innehållsrik information samt lyhördhet mot kunderna. 1. Öka frisktalet genom att engagera flertal inspiratörer och uppmuntra dem att göra ett gott friskvårdsarbete. 2. Bidra till en bättre arbetsmiljö genom att våga ge beröm samt konstruktiv kritik. 3. Tydlig, lyhörd, och närvarande chef 1. Den sociala dokumentationen ska förbättras 2. Kontaktmannaskap ska vara av hög kvalité. 3. Finna en balans i ekonomin, genom att ha en uppföljning varje månad. Måluppfyllelse: Kunder 1. Arbetat med att vid varje tillfälle motivera kunderna till utevistelse samt andra anordnade aktiviteter. 2. Alla avvikelserapporter har behandlats kontinuerligt vid omvårdnadsmöte samt teammöte. 3. Vi erbjuder boenderåd samt anhörigträffar med innehållsrik information. 1. Två nya friskvårdsinspiratörer har blivit utsedda. De har haft en stående punkt på arbetsplatsträffarna, där de har fått möjlighet att inspirera samt uppmuntra de anställda på Almgårdens äldreboende. 2. Vi har fått hjälp från Previa. Medarbetarna har upplevt att de har fått de rätta verktygen för att kunna bearbeta problematiken som ibland uppstår i arbetsgrupperna. 3. Samtliga medarbetare har under året fått större ansvarsområde. Genom de nya arbetsområdena har chefen haft möjlighet att ge dem bättre individuell feedback. 1. Dokumentationen har från den 1/9 förbättrats då vi har delat dokumentationen i HSL samt SoL. Utbildning i dokumentation skjuts upp till Vi har arbetat kontinuerlig med att stärka kundinflytandet, genom att aktivt arbeta med kontaktmannaskap, välkomstsamtal, och genomförandeplaner. 18 Särskilt boende
25 3. Varje ekonomiuppföljning har presenterats för personalen, där man har diskuterat resultatet samt diskuterat vägar till att finna förbättringar. Värdegrund Vi arbetar efter hemvårdsförvaltningens värdegrund, tas upp på alla arbetsplatsmöten. Frisktal Vi har under året haft många långtidssjuka, som beror på att flera av de anställda har råkat ut för olycksfall. Chefen har fört en kontinuerlig dialog med personalen kring sjukfrånvaron. Samtidigt har de nyblivna friskvårdsinspiratörerna just påbörjat sina nya uppdrag under hösten. Avvikelse mot budget Då vi har haft höga sjukkostnader har detta bidragit till att vi har överskridit timkostnaderna. Vi har inte mycket korttidsfrånvaro däremot har ett flertal av personalen råkat ut för olycksfall som har bidragit till att sjukkostnader har stigit mycket. Vi har arbetat ständigt med att försöka minimera timkostnaderna. Enhetschef: Izabela Topalovic Ansvarig chef: Izabela Topalovic Objekt: Almgården 211* 1, ,3956 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön varav huvudsemester juni-aug -524 Bemanningsenheten SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2011: 19,21 Antal platser: 26 Antal tillsvidareanställda: 28 Kostnad/plats: kr varav män: 0 Budget / plats kr varav kvinnor: 28 Antal tomma dagar hittills: 19 Antal timvikarietimmar senaste mån: 124 Beläggning: 99% Antal timvikarietimmar hittills: Omsättning platser: 0 Antal krysstimmar senaste mån 0 Långtidsfriska: 43% Antal krysstimmar hittills 12 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 19
26 Verksamhetsfakta särskilt boende: Bäckagårds korttidsboende Antal lägenheter 44 varav korttid akutplatser varav gruppboende 0 Antal avdelningar 2 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 41 varav undersköterskor 36 varav vårdbiträden 5 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 34,3 Beläggningsprocent 98% Mål för 2011: Kunder 1. Ansvara för att enkäten delas ut till alla gäster. I ansvaret ingår också att gästen lämnar sin ifyllda enkät före hemgång/utskrivning. 2. Delta aktivt i att öka det sociala innehållet för våra gäster. 3. Förbättra den sociala dokumentationen. 1. Ta ansvar för att följa de ordningsregler som finns samt följa de grundläggande kraven i anställningen 2. Kompetenshöjning - delta aktivt vid de föreläsningar som erbjuds för att höja kompetensen. 3. Öka frisktalen. 1. Egenkontroll utbilda all tillsvidareanställd baspersonal. 2. Belysa för baspersonal vikten av att tillsätta arbetspass med ordinarie personal för att få kontinuitet i verksamheten samt balansera ekonomin. Måluppfyllelse: Kunder 1. Alla gäster får fylla i kundenkäten när de lämnar korttiden. Svaren har kontinuerligt utvärderats. 2. Vi har schemalagt de sociala aktiviteterna till våra kunder, och vi arbetar aktivt med att höja nivån samt fortsatt samarbete med fritidsverksamheten. 3. All personal har sedan i våras arbetat med att dela på SoL och HSL dokumentation. Vi ser förbättring i ansvaret och samverkan med sjuksköterskorna i dokumentation. 1. Personalen har fått en högre medvetenhet i ordningsregler och föreskrifter. Det arbetas ständigt med delaktighet. 2. Föreläsningar med MAS om skyddsåtgärder för samtliga personal. Larmutbildning för samtliga personal. 3. Fortsatt arbete med att öka frisktalen. 1. Utbildning i egenkontroll för samtliga personal är genomförd. 2. Ändring av scheman för att minska kryssdagar. Vi arbetar för att korta ner arbetspass när vi har lägre antal kunder. 20 Särskilt boende
27 Värdegrund Arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbete i det dagliga arbetet samt på våra teammöten, arbetsplatsträffar samt enskilda samtal. Frisktal Vi arbetar med att få upp frisktalet genom Rehab-samtal, friskvårdsinspiratörer, basal vårdhygien, Previa osv. Avvikelse mot budget Med anledning av högre vårdtyngd har det varit utökad personalbemanning under det första halvåret. Detta har medfört en stor extra kostnad. Sedan juni/juli har den utökade personalbemanningen tagits bort. Höga kostnader för reparationer av larm. Vi arbetar för att nollersätta personal vid lägre antal kunder, samt att få budgeten i balans. Enhetschef: Elahe Poorzaki Marie Elvèr Ansvarig chef: Marie Elvér/Elahe Porzaki Objekt: Bäckagård 210* 1, ,3956 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön varav huvudsemester juni-aug Bemanningsenheten SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2011: 35,43 Antal platser: 48 Antal tillsvidareanställda: 48 Kostnad/plats: kr varav män: 1 Budget / plats kr varav kvinnor: 47 Antal tomma dagar hittills: 212 Antal timvikarietimmar senaste mån: 871 Beläggning: 99% Antal timvikarietimmar hittills: Omsättning platser: 1 Antal krysstimmar senaste mån 0 Långtidsfriska: 44% Antal krysstimmar hittills 127 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 21
28 Verksamhetsfakta särskilt boende: Dalsbo gruppboende Antal lägenheter 16 varav korttid 0 varav gruppboende 16 Antal avdelningar 2 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 22 varav undersköterskor 16 varav vårdbiträden 6 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 16,56 Beläggningsprocent 100% Mål för 2011: Kunder 1. Genom ett kundperspektiv se till kundens individuella behov och skapa en meningsfull vardag med aktiviteter som en del i vardagen. 2. Öka närstående/anhörigas delaktighet genom att minst 2 gång/år anordna informationsträff. 3. Kontaktmannen skall arbeta aktivt med genomförandeplaner för att ge kunden bästa vård och omsorg. 1. Genom rotation skapar vi en helhetssyn att Dalsbo blir en enhet, vilket utökar personalgruppen som skall leda till bättre samarbete och mer kompetens till gruppen. 2. Fortsätta att lyfta fram och synliggöra friskvården. 3. Genom ett tydligt värdegrundstänk gentemot alla medarbetare vill vi skapa ett positivt arbetsklimat. 1. Att ytterligare förbättra omvårdnadsmöten där vi fokuserar på kundens behov genom att använda genomförandeplanerna på ett bättre och tydligare sätt. 2. Arbeta med förbättring av dokumentationen och avvikelsehantering. 3. Implementera ett ekonomiskt tänk hos personalen. Måluppfyllelse: Kunder 1. Utifrån de resurser som är tilldelade försöker vi att se till kundens bästa så att de får dagliga aktiviteter som genomförs av personalen. Frivilliga kommer till verksamheten som ett komplement för att kunderna skall få en meningsfull vardag. 2. Alla anhöriga erbjuds två informationsträffar per år. 3. Kontaktmannen har arbetat aktivt med genomförandeplanerna som ett levande verktyg för att säkra vård- och omsorgskvaliteten. 1. All personal roterar enligt schema vilket har en positiv effekt på samarbete och kompetens. 2. Friskvårdsaktiviteter är en stående punkt på varje APT. 3. I strävan efter ett positivt arbetsklimat har värdegrunden diskuterats i det dagliga arbetet. Den har även funnits med som en punkt på APT och tagits upp i medarbetarsamtalen. 22 Särskilt boende
29 1. Omvårdnadsmöten hålls var 14:e dag där omvårdnadspersonal, enhetschef, sjukgymnast, arbetsterapeut samt PAS medverkar. Där diskuteras kundernas omvårdnad med hjälp av genomförandeplanerna. 2. Ekonomi och budget är en stående punkt på alla APT, men diskuteras även flitigt i det vardagliga arbetet. 3. Personalen arbetar aktivt med ett ekonomiskt tänk i det dagliga arbetet. Värdegrund Vi arbetar aktivt med detta både på APT samt i det dagliga arbetet. Frisktal Gör rehabutredningar enligt kommunens gällande riktlinjer samt diskuterar det på APT. Avvikelse mot budget Arbetar aktivt med att dra ner på personalkostnad där det finns möjligheter samt att se över inköp av mat och allt som rör Dalsbo. Enhetschef: Per Carlsson Ansvarig chef: Per Carlsson Objekt: Dalsbo 240* 1, ,3956 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön varav huvudsemester juni-aug -292 Bemanningsenheten SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2011: 17,28 Antal platser: 16 Antal tillsvidareanställda: 22 Kostnad/plats: kr varav män: 1 Budget / plats kr varav kvinnor: 21 Antal tomma dagar hittills: 9 Antal timvikarietimmar senaste mån: 60 Beläggning: 100% Antal timvikarietimmar hittills: Omsättning platser: 0 Antal krysstimmar senaste mån 0 Långtidsfriska: 55% Antal krysstimmar hittills 0 Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Särskilt boende 23
Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Halmstads kommun
Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport 22 Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Granskningsresultat...
Läs merInformation vård och omsorg
Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få
Läs merHemvårdsnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport.
www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Hemvårdsnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning
Läs merVERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT
HEMVÅRDS- FÖRVALTNINGEN Hemvårdsnämnden 2013-02-27 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2012 Hemvårdsnämnden 2012 Hemvårdsnämnden har under året genomfört 11 ordinarie och ett extra sammanträde. Införandet
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Läs merBokslut 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Bokslut 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merLOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER
LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för
Läs merAnge datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,
Läs merKvalitetsberättelse för område Vård och omsorg
Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur
Läs merVård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017
Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...
Läs merAnsökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Marie Kelpe Telefon: 08 508 20583 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Ansökan
Läs merVeroma Omsorgs kvalitetsberättelse
Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post
Läs merSVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016
KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.
Läs merGranskning av årsredovisning 2010
Halmstads kommun Revisionsrapport 2011-03-28 Inger Andersson, certifierad kommunal revisor Rebecca Andersson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund...
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Läs mer2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN
7 2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2018-04-26 ALN 2018-0252 Äldrenämnden Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018 Förslag till beslut Äldrenämnden
Läs merANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merUppföljning av hemtjänst, servicehus och vårdoch omsorgsboende 2018
Kungsholmens stadsdelsförvaltning Bilaga 10, tertialrapport 2 2018 Äldreomsorgsavdelningen Dnr 1.2.1-277-2018 Sida 1 (5) Uppföljning av hemtjänst, servicehus och vårdoch omsorgsboende 2018 Bakgrund All
Läs merHemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT
2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2013 Hemvårdsnämnden 2013 2013 har varit ett år där den kommunala verksamheten arbetat med värdegrunden. I värdegrund 2.0 pratar vi om att vi KAN och VILL
Läs merGranskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Halmstads kommun 2009-04-07 Margareta Bertin Christel Eriksson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande synpunkter...3 2 Inledning...4
Läs mer5.7 MÅLOMRÅDE TRYGGHET OCH SÄKERHET. Övergripande mål. 1. Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
5.7 MÅLOMRÅDE TRYGGHET OCH SÄKERHET Övergripande mål 1. Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka. Antalet
Läs merOmråde Rehabilitering
Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka
Läs merDelårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...4 - Prognos...4 Effektivisering...5
Läs merPATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG
PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för vårdgivare
Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning
Läs merUppföljning internkontrollplan 2018, första halvåret 2018
TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2018:19-012 Planering och administration 2018-09-03 1/2 Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Uppföljning internkontrollplan 2018, första halvåret 2018 Förslag till
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för Ångarens vård och omsorgsboende
Patientsäkerhetsberättelse för Ångarens vård och omsorgsboende År 2016 2017-03-01 Kerstin Ahlqvist Resultatenhetschef Ångarens vård och omsorgsboende 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och
Läs merÖppna jämförelser 2018
Handläggare Datum Mia Lindgren 2019-04-29 0480-452903 Öppna jämförelser 2018 Bakgrund Öppna jämförelser 2018 är den nionde rapporten om vården och omsorgen av äldre som Sveriges Kommuner och Landsting
Läs merPatientsäkerhetsberättelse
Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning
Läs merAnsökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till
Läs merKVALITETSREDOVISNING
KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,
Läs merHemvårdsnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport.
www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Hemvårdsnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...
Läs merUppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Rio vård- och omsorgsboende 2014
Östermalms Stadsdelsförvaltning Äldreomsorgen Bilaga 1. Dnr 2014-300-1.2.1. Sida 1 (6) 2014-10-09 Handläggare: Susanna Hiltunen Tfn: 08-508 10 575 Sammanfattande bedömning och förbättringsåtgärder Förvaltningens
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merPresentation av budget 2013-2015
Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merPatientsäkerhetsberättelse Postiljonen vård och omsorgsboende, egen regi. Postiljonen vård- och omsorgsboende. Dnr: /2019 Sid 1 (6)
Postiljonen vård- och omsorgsboende Dnr: 1.6-164/2019 Sid 1 (6) Ansvarig för upprättande och innehåll: Patrik Mill, verksamhetschef med hälso- och sjukvårdsansvar Postiljonen vård och omsorgsboende, egen
Läs merVård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET
Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015
Läs merPatientsäkerhetsberättelse
Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs merKvalitetsarbetet på enheten innebär att enheten har en kvalitetsgrupp som månadsvis träffas för att gå igenom föregående månads samtliga händelser.
Patientsäkerhetsberättelse 2015 Attendo Postiljonen Patientsäkerhetsarbetet består till stor del av vårt lokala kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet bedrivs på våra enheter enligt Attendos rutiner och riktlinjer.
Läs merKVALITETSREDOVISNING
KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning
Läs merRedovisning av avvikelser januari-juni 2016
Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen
Läs merKvalitetsberättelse 2017 HS - hemtjänst
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2018-04-10 ON 2018/0034 53515 Omsorgsnämnden Kvalitetsberättelse 2017 HS - hemtjänst Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner Kvalitetsberättelse
Läs merVerksamhetsberättelsen 2015 för Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Verksamhetsberättelse Sida 1 (8) Handläggare Petra Nilsson Telefon: 08-508 23 770 Verksamhetsberättelsen 2015 för Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende Verksamhetsövergång
Läs merPersonlig assistans Kvalitet i bemötande
Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Läs merHÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING. Hässelgården och Skolörtens vård- och omsorgsboende- Patientsäkerhetsberättelse 2010
HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN Marie Sundström Telefon: 508 05 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 APRIL 2011 SID 1 (6) DNR 1.2.1 195-2011 SAMMANTRÄDE 19 APRIL 2011 Till Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd
Läs merPressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde
2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat
Läs merYttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150
Dnr HN 2009/0150 2009-04-22 1(6) Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Bakgrund Lex Sarah anmälan gjordes av Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid hemvårdsnämnden under hösten 2008 angående missförhållanden
Läs merEn utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre
LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer
Läs merRIKTLINJE FÖR UTREDNING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen
RIKTLINJE FÖR UTREDNING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Beslutsdatum: 2018-10-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Socialt
Läs merVerksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla
Administrativa avdelningen Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Sida 1 (6) 2017-03-27 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 50 129 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2017-04-20 Förvaltningens förslag till
Läs mer6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN
6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2017-09-28 ALN 2017-0201 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2017 Förslag till beslut Äldrenämnden
Läs merPatientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål
1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet
Läs merKvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen
STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...
Läs merBrukarundersökning vård- och omsorgsboende. Vård- och äldrenämnden
Brukarundersökning vård- och omsorgsboende Vård- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning av brukarundersökning 2018... 3 1.2 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.3 Uppföljning
Läs merRapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård
212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte
Läs merÄLDREGUIDEN 2008-2009 En jämförelse mellan KKKVH kommunerna
ÄLDREGUIDEN 2008-2009 En jämförelse mellan KKKVH kommunerna Socialstyrelsens äldreguide syftar till att jämföra olika kvalitetsområden inom kommunernas äldreomsorg. Uppgifterna avser tiden vintern 2008-2009.
Läs merVård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget
Läs merSociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene
Läs merAtt arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman
Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna
Läs merUppföljning av Attendo hemtjänst år 2013
Omvårdnadsförvaltningen 2013-10-01 SID 1 (5) Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merVerksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00
Verksamhetsuppföljning 2015 2016-02-16 08,00 12,00 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd ska främja integration för ensamkommande barn och unga enligt det avtal kommunen tecknat. Antalet folkbokförda
Läs merVi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.
Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda
Läs merRiktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete
1/12 Beslutad: 2018-08-28, 85 Myndighet: Diarienummer: Socialnämnden SN/2018:361-003 Ersätter: beslutad av socialnämnden 2013-10-29 127 Gäller för: Gäller fr o m: 2018-09-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig:
Läs merÖppna jämförelser 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2019-04-23 ON 2019/0044 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till
Läs merPatientsäkerhetsberättelser 2018 för särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad
Avdelningen egen regi äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Sida 1 (6) 2019-03-15 Handläggare: Maria Premfors 08 508 18 170 Till Farsta stadsdelsnämnd 2019-04-11 Patientsäkerhetsberättelser
Läs merVärdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018
Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att
Läs merResultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS
sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt
Läs merÖvergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad
Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen
Läs merPolicys. Vård och omsorg
LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48
Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merFramtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.
Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef
Läs merSocialnämndens inriktningsmål/effektmål
Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och
Läs merHalmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning
Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning
Läs merPatientsäkerhetsberättelse
Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande
Läs merRIKTLINJE FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen
RIKTLINJE FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Beslutsdatum: 2018-10-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Socialt
Läs merVerksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen
Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...
Läs merUppföljning Hemtjänst LOV-utförare
Uppföljning Hemtjänst LOV-utförare Lag om valfrihetssystem, LOV - Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar bl.a vad som ska gälla för de kommuner som vill konkurrenspröva verksamheter genom att överlåta
Läs merVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
KALLELSE Datum 2018-11-01 1(1) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 8 november 2018, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby Ärende 1 Upprop och protokollets
Läs merPatientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg
Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan
Läs merKvalitet inom äldreomsorgen
Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5
Läs merVård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016
Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen
Läs merUppföljning av Team trygg hemgång
Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...
Läs merUppföljning av Team trygg hemgång
Uppföljning av Team trygg hemgång Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Arbetssätt... 4 Effekter... 4 Inskrivning och vårdplanering... 4 Tillfälliga vistelser och
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merVÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med
Läs merUppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/
Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merEkonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden
Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.
Läs merUppdrag för sjuksköterska i Leanlinks Hälso- och sjukvårdsorganisation
Leanlink Uppdrag för sjuksköterska i Leanlinks Hälso- och sjukvårdsorganisation Facklig information enligt MBL 19 genomförd 2017-11-30 Facklig förhandling enligt MBL 11 genomförd 2017-12-14 i Innehållsförteckning
Läs merUtvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014
Handläggare 0480-452900 Datum 2012-08-16 INFORMATIONSÄRENDE Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 1. Bakgrund Utvecklingsplanen för äldreomsorgen i Södermöre kommundelsnämnd
Läs merManagementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Läs merPersonlig assistans Verksamhetsplan 2014
Personlig assistans Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9) Handläggare: Tina Udd Telefon: 08-508 08 000 Till Personlig assistans Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut Personlig assistans
Läs merStimulansmedel. till kommuner och landsting för r insatser inom vård v omsorg om äldre personer
Stimulansmedel till kommuner och landsting för r insatser inom vård v och omsorg om äldre personer Stimulansmedel på p 1,35 mdr kr för f r att utveckla äldreomsorgens kvalitet Med fokus på : - att förbättra
Läs mer