EKONOMISK PLAN Nils Ferlin Filipstads Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK PLAN 2007-2009. Nils Ferlin 1898-1961. Filipstads Kommun"

Transkript

1 EKONOMISK PLAN Nils Ferlin Filipstads Kommun

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISK SAMMANFATTNING 1 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR ÖVERGRIPANDE MÅL FILIPSTADS KOMMUN RESULTATBUDGET.7 BALANSBUDGET.8 KASSAFLÖDESANALYS 9 KOMMUNSTYRELSEN.10 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 18 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND.20 SOCIALNÄMND.23 ÖVRIGA NÄMNDER/STYRELSER VALNÄMND..28 REVISION 29 FINANSIERING 30 INVESTERINGSBUDGET - SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET.34 BUDGETMODELL..35 EKONOMISKA STYRPRINCIPER..36 KOMMUNALEKONOMISK ORDLISTA 38 BILAGA MBL-PROTOKOLL KF-BESLUT

3 EKONOMISK SAMMANFATTNING Allmänt I Sverige beräknas tillväxttakten 2006 bli den högsta sedan år Under år 2007 förväntas BNP-tillväxten dämpas men vara fortsatt god. Sysselsättningen beräknas öka starkt under 2007 till följd av den goda konjunkturen.god tillväxt och stark inhemsk efterfrågan kombinerat med att exporten åter vänt upp leder till att BNP väntas öka med 3,6 procent 2006 och med 2,7 procent Sysselsättningen har tagit fart och förstärks av arbetsmarknadspolitiska program. Den starka konjunkturen i omvärlden har fortsatt. En måttlig inbromsning i USA och ljusare utsikter i euroområdet samt fortsatt stark tillväxt i Asien präglar den internationella konjukturbilden Det finns en oro för att ett fortsatt högt oljepris, snabbt prisfall på fastighetsmarknaden i USA samt en okontrollerad anpassning av det amerikanska bytesbalansunderskottet kan hämma den globala tillväxten. De svenska hushållens disponibla inkomster gynnas av en förbättrad arbetsmarknad, stigande tillgångsvärden på bostäder och värdepapper samt höjda nivåer i de offentliga transfereringarna. Den privata konsumtionen väntas därför stiga starkt under såväl 2006 som Jämförelsevis måttliga löneökningar förutses de närmaste åren som därmed bidrar till att motverka inflationstrycket. Så länge stigande energi- och råvarupriser inte får något påtagligt genomslag på konsumtionsvaror och löner väntas inflationstakten förbli låg. Lagändringar gällande God ekonomisk hushållning Hösten 2004 beslutade riksdagen om lagändringar som kan sammanfattas i följande punkter: Mål och riktlinjer skall finnas för god ekonomisk hushållning. Återställningstiden för negativa resultat förlängs till tre år. Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat skall tas upp både i budget och årsredovisning. Upprättande av åtgärdsplaner skall ske vid negativa resultat. Revisionen skall bedöma uppfyllelsen av målen för god ekonomisk hushållning i årsredovisning och delårsbokslut. Laglighetsprövning av balanskravet i budgetbeslutet upphör. Balanskrav Balanskravet gäller fr.o.m. räkenskapsåret 2000 och innebär att budgeten varje år ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Nya regler enl. prop. 2003/04:155 säger att underskottet skall regleras inom 3 år istället för som tidigare 2 år. Enligt avstämningen av balanskrav i årsredovisningen för 2005 framgår att resterande underskottet från 2003 på tkr har återställts. Inget underskott finns att täcka i budget för Budgetramar år Enligt kommunallagen 8 kapitlet 5 ska kommunen upprätta en ekonomisk plan för en period av tre år, varav budgetåret ska vara periodens första år. Budgetprocessen är upplagd så att fullmäktige fastställer ekonomiska ramar för varje nämnd i november månad. Beslutet blir därmed, ur ekonomisk synpunkt, ett formellt beslut om budgeten för år Pensionskostnader: Pensionskostnader beräknas och redovisas enligt den blandade modellen. Kommunens kostnader för kommunala avtalspensioner omfattas av balanskravet. Innebär i korthet att kommunen ska finansiera den årliga kostnaden för nyintjänade pensionsförmåner. Blandmodellen tillämpas fr.o.m. budgetåret Kommunfullmäktige har beslutat att intjänade pensionsrätter avsätts som individuell del. Ny lag om god ekonomisk hushållning påverkar budgeten Långsiktigt mål för Filipstads kommun är att resultatet skall utvecklas i riktning mot God ekonomisk hushållning, och inte bara uppfylla lagens minimikrav om en ekonomi i balans. Lagkravet innebär ju att kommunens löpande intäkter överstiger kostnaderna. Det innebär att balanskravet är uppfyllt. 1

4 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO (exkl. avskrivningar) 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 22,4 19,7 24,4 19,8 23,6 20,6 Bokslut 2001 Bokslut 2002 Bokslut 2003 Bokslut 2004 Bokslut 2005 Prognos 2006 Budget ,2 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för budget 2007 uppgår till 20,6 mkr (exkl. avskrivningar). Kommunförbundets rekommendation för att det ekonomiska resultatet på sikt skall vara hållbart, uppgår till 7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Rekommendationen motsvarar ett behov av resultatförbättring inom Filipstads kommun med 13,7 mkr. Resultatutveckling Sedan 90-talet har kommunens ekonomiska utveckling varit ansträngd. Resultatutvecklingen beror främst på minskade/stagnerade skatte- och bidragsintäkter, vilket är en följd av bl.a. ändrat statsbidragssystem och minskad befolkningsmängd. Underskotten i verksamheten beror delvis på verksamhetens svårighet att tidsmässigt anpassa sig till kostnadsramen samt i inte obetydlig omfattning, nya statliga övervältringar och ökade kostnader p.g.a. arbetsmarknadssituationen. Budgeterat resultat för 2006 uppgår till 3,2 mkr. Prognostiserat resultat år 2006 enligt delårsbokslut uppgår till 4,4 mkr. En förbättring mot budget med 1,2 mkr. R E S U L T A T U T V E C K L I N G ,8 0,2 0,6 4,4 2,2 Bokslut 2001 Bokslut 2002 Bokslut 2003 Bokslut 2004 Bokslut 2005 Prognos 2006 Budget , ,5 2

5 Soliditetsutveckling Budgeterad soliditet 2007 är förbättrad med 0,3 % jämfört med prognos för 2006 och jämfört med bokslut 2005 är skillnaden 1,7 %. Treårsplanen visar en på förbättrad soliditet de kommande tre åren. SOLIDITETSUTVECKLING ,7 39,0 37,7 37,8 36,9 37,3 34,1 Bokslut 2001 Bokslut 2002 Bokslut 2003 Bokslut 2004 Bokslut 2005 Prognos 2006 Budget 2007 Personal Beträffande personalbudgeten har budgetberedningen följt de organisationsplaner som fastställts av kommunfullmäktige. Kompensation för lönekostnadsökning ingår med 2,5 %. Tillägg för sociala förmåner har för pensionsberättigad och övrig personal upptagits med 41,66%. Kalkylerade PO-pålägg för avtalspensioner uppgår till 6,59 %. För uppdragstagare är avgiften 32,28%. Pensioner Fr.o.m tillämpas den s.k. blandmetoden vid beräkning av pensionsskulden. Blandmetoden innebär att den totala pensionsskulden redovisas i balansräkningen t.o.m därefter redovisas endast den pensionsskuld som intjänats fr.o.m Enligt pensions- och försäkringsavtal PFA-98 ska kommunen bestämma hur stor del av intjänade pensionsrättigheter som ska avsättas som individuell del fr. o. m. år Kommunfullmäktige har beslutat att intjänade pensionsrätter ska avsättas som individuell. Intjänade pensionsrätter utbetalas normalt 31 mars kommande år. Kommunens utgångspunkt är att för framtida pensioner skall ej någon ny pensionsskuld uppstå. Under planeringsperioden beräknas pensionsskulden öka med 5-6 mkr per år. För att de delar som ej omfattas av PFA 98 har särskild försäkring tagits. Beräkningen grundas på prognos från kommunernas pensionsanstalt (KPA) och omfattar all personal. Avsättning till pensioner och löneskatt för PFA i budget ,1 mkr Budgeterade pensionskostnader 2007: Utbetalda pensioner 13,0 mkr Individuell del 11,0 mkr Löneskatt 5,8 mkr Förändring PFA ,2 mkr Total kostnad ,6 mkr ,8 P E N S I O N S S K U L D S U T V E C K L I N G ansvarsförbindelse 259,6 255,0 Bokslut 2005 Prognos 2006 Budget 2007 Budget 2008 Budget ,3 269,1 3

6 Kapitalkostnader Fr.o.m. 1 januari 2000 tillämpas nominell metod. Kapitalkostnadsräntan är sänkt med 0,5 % i budget för 2007 till 4,5% enligt rekommendation från Svenska Kommunförbundet. Affärsdrivande verk Idag består koncernen Filipstads kommun av följande bolag där ägarandelen överstiger 20 % av: Stiftelsen Filipstadsbostäder Filipstad Stadshus AB Filipstad Energinät AB Filipstad Energi AB Vårgårda Fastigheter AB Skogstorpa Fastigheter AB Filipstad Värme AB Filipstad Stadshus AB bildades under 2003, i syfte att äga och förvalta aktier och andra andelar i kommunala bolag. Bolaget förvärvade Vårgårda Fastigheter i augusti 2003 och tecknade samtidigt hyresavtal med Fimek AB. I november 2003 förvärvades Skogstorpa Fastigheter AB och hyresavtal med Robust Ståldörrar AB tecknades. I slutet av 2003 såldes även Filipstad Energinät AB och Filipstad Energi AB till Filipstad Stadshus. 1 januari 1996 ombildades Filipstads elverk l Filipstad Energinät AB (moderbolag) och Filipstad Energi AB (säljbolag). Bolagsbildningen medförde att elverkets samlade tillgångar överfördes till de nya bolagen och i gengäld erhöll kommunen aktier, konvertibla räntebärande skuldebrev och kontanter (lån) motsvarande 47 mkr. Kommunfullmäktige beslöt den 29 april , att omvandla räntebärande skuldebrev och lån totalt 36 mkr till ett nytt lån på 36 mkr. Per överlät Filipstads Energi AB sin andel i Filipstads Värme AB till kommunen. Köpeskillingen reglerades genom att kommunen skrev ner sin reversfordran med motsvarande belopp. Efter försäljningen uppgår reversfordran till 31,8 mkr Kommunen tillsammans med RINDI ENERGI AB äger 50/50 av Filipstads Värme AB. Bolaget skall huvudsakligen bedriva produktion och distribution av värmeenergi. Aktiekapital 2,5 mkr. Målsättning för de Affärsdrivande verken ( vatten- och renhållningsverket) är att de ska vara självbärande. Ackumulerade underskott för va-verken uppgick vid årsskiftet 2005 till -0,5 mkr. Resultatprognos per 30/ pekar på ett nollresultat. För avfallshanteringen finns ett ackumulerat driftöverskott med 0,2 mkr. För 2006 pekar prognosen på ett nollresultat. L Å N E S K U L D E N S U T V E C K L I N G ,2 170,2 195,1 152,3 156,9 150,0 148, Bokslut 2001 Bokslut 2002 Bokslut 2003 Bokslut 2004 Bokslut 2005 Prognos 2006 Budget 2007 Finansiering Den totala låneskulden i budget 2007 till 148,9 mkr. I låneskulden ingår övertagna lån från Stiftelsen Filipstadsbostäder enligt avtal med bostadsdelegationen med 53,0 mkr. Kommunens rörelsekapital: Kommunens rörelsekapital (omsättningstillgångar kortfristiga skulder) uppgick vid årsskiftet 2005 till -67,0 mkr. Enligt finansieringsbudgeten kommer kommunens rörelsekapital att utvecklas positivt de kommande åren. Det positiva kassaflödet beror främst på den låga investeringsnivån i förhållande till avskrivningar. 4

7 Skatte- och bidragsintäkter: Skatte- och bidraginkomster ökar inte i den takt som antas i kommunförbundets prognos. Det beror på att vår befolkningsutveckling ligger under riksprognosen.. Skatteunderlagsprognosen följer i årets budget riksgenomsnittet. Den tidigare kraftiga befolkningsminskningen har under de två sista åren bromsats upp. Under 2004 minskade befolkningen med 40 personer, 2005 med 64 personer och vid halvårsskiftet 2006 har vi minskat med 67 personer, vilket är att jämföra med ca 200 personer per år under sista decenniet. Kommunens befolkningsutveckling är mycket avgörande för hur kostnadsbidraget i systemet ska utvecklas. En person motsvarar i genomsnitt tkr i minskat bidrag. B E F O L K N I N G S U T V E C K L I N G (1 januari resp. år) Viktiga faktorer som påverkar kommunens ekonomi De faktorer som främst kommer att påverka Filipstads kommuns framtida ekonomi är: Befolkningsutveckling Svag arbetsmarknad Skatteunderlagsutveckling Förändring i bidragssystemet Volymförändringar Ökad statlig reglering Utveckling av pågående samverkansprojekt Löneutveckling Låg utbildningsnivå Balanskrav Befolkningsutveckling Filipstads kommun befinner sig i en utvecklingsfas med långsiktig befolkningsminskning. Befolkningsmängden har minskat med 15 % under den senaste tioårsperioden. Under perioden var det inrikes flyttningsnettot negativt i nästan alla åldrar, i synnerhet i åldersgruppen år. För att vända trenden och motverka befolkningsminskningen har kommunfullmäktige sedan tidigare år beslutat om att använda tillgängliga medel för offensiva och näringspolitiska åtgärder. Sysselsättningen minskade med 10 % 1993 och 2002 och det är en lägre förvärvsfrekvens i kommunen än i länet och riket. Filipstad är en industrikommun med 40 % av de totalt sysselsatta inom tillverkning och mineral. De dominerande branscherna är livsmedelsindustrin och verkstadsindustrin. 5

8 Balanskrav Arbetet med att upprätthålla balans i kommunens ekonomi måste prioriteras. Balanskravet gäller fr.o.m. räkenskapsåret Fr.o.m. budget 2005 gäller nya regler vilka innebär att underskott skall vara reglerade inom tre år mot tidigare två år. Filipstads kommun har inget balanskrav att återställa i kommande budget. Resterande underskott från bokslut 2003 på tkr återställdes i bokslut Enligt delårsprognos kommer inget underskott att uppstå för Samarbete Målsättning är att finna samarbetsområden med våra grannkommuner och detta arbete skall fortsättningsvis prioriteras. En av kommunens viktigaste gemensamma arbetsuppgifter idag är att finna former för att stimulera och aktivera våra medarbetare för att öka arbetsglädjen och där igenom få ner vår höga sjukfrånvaro. Folkhälsoarbetet För att få ett samlat grepp om arbetet i Filipstad, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen skall överta huvudansvaret för det lokala folkhälsoarbetet. Ett lokalt folkhälsoråd har bildats med representanter från Friskvården, Vårdcentralen, Försäkringskassan, Företagshälsovården, Kyrkan, Polisen, AF, LIV, och Kommunen. Det framtida arbetet kommer att inriktas mot barn, arbetslösa och sjukskrivna - då främst för att ändra livsstil och för att bryta den inaktivitet som idag är allt för utbredd. Kontroll av ekonomin I arbetet med att anpassa vår ekonomi är kommunens samtliga medarbetare en oerhört viktig kugge i maskineriet för att vi ska klara av arbetet på ett bra sätt. Det är därför viktigt att vi på alla nivåer arbetar aktivt för att öka medvetandet och delaktigheter hos alla, politiker som medarbetare. Budgetförutsättningar för Filipstads kommun 2007 Löneutveckling antagande 2,5 %. Arbetsgivaravgifter 41,66 % Befolkningsminskning - År personer - År personer - År personer Skatteunderlagsprognos Beräkning enligt riksprognos. Prisutveckling/inflation antagande 1 % Skatteintäkter enligt cirkulär 2006:52. Riktade resurser inkluderas i ramberäkningen. Övergripande mål för Filipstads kommun Finansiella mål 1. Inriktningsmål ett resultat på 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Vilket motsvarar ett överskott på ca 10 mkr. 2. Resultatmål 2 mkr år Resultat under perioden förutsättes uppnås med oförändrad kommunalskatt (22 kr). 4. Självfinansiering av reinvesteringar. 5. Målsättning att soliditeten exklusive ansvarsförbindelse skall förbättras under perioden Filipstads kommun bör i framtiden nå inriktningsmålet 2 % för att kunna amortera en högre andel av långfristiga skulder, utbetala pensionspremier samt finansiera Filipstads investeringsbehov. Mål enligt barnkonventionen 2007 Under 2007 skall inom tillgängliga resurser särskilt stöd och stimulans ges till barns och ungas kulturella intressen. Handikapprogrammet: Verka för att människor skall få samma möjligheter till produktivt och inkomstbringande arbete som andra. Handikappolitiskt mål Utgångspunkten för arbetet är hämtat ur det handikappolitiska programmet regel nr 7 arbete. Kommunen skall verka för att människor ska få samma möjligheter till produktivitet och inkomstbringande arbete som andra. Målet är att genomföra inriktningsmål nr 7. Kommunen ska vara ett gott föredöme bland arbetsgivare när det gäller möjligheterna för funktionshindrade att få eller behålla ett arbete. Kommunen får inte via något regelverk diskriminera eller hindra anställning av funktionshindrad. Kommunen ska aktivt bevaka möjligheterna att få del av EU-pengar som möjliggör arbete för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ska verka för att egen erfarenhet av egen funktionsnedsättning blir en merit vid anställning med arbetsuppgifter som har anknytning till handikappområdet. Kommunen ska verka för ett bättre tillvaratagande av den resurs som människor med funktionshinder utgör. 6

9 RESULTATBUDGET DRIFTRESULTAT Årsredovisning Budget Prognos Budgetförslag Budgetförslag Budgetförslag (tkr) Kommunstyrelsens arbetsutskott Teknikutskott Kultur- och föreningsutskott Miljö- och byggnadsnämnd Barn- och Utbildningsnämnd Socialnämnd Övriga nämnder Pensionskostnad Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD FÖRE JUSTERINGAR Kalkylerad kapitalkostnad Avtalspension intern VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD EFTER JUSTERINGAR Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella kostnader Finansiella intäkter RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT Balanskrav underskott Verksamhetens andel av skatteintäkter och bidrag/inkomster 97% 99% 99% 100% 99% 100% Kommentar Skatteintäkter och statsbidrag är beräknat utifrån Svenska Kommunförbundets cirkulär 2006:52. Befolkningförändringen är antagen till -135 personer 2007, -75 personer Riksprognos för skatteunderlagsförändringen har använts. 7

10 BALANSBUDGET BALANSRÄKNING Årsredovisning Budget Prognos Budget Budget Budget (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggnader och anläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättning övrigt Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER, AVSÄTTN. OCH EGET KAPITAL Soliditet 37,3% 39,9% 38,7% 39,0% 40,8% 41,1% Soliditet inklusive ansvarsförbindelse -19,4% -18,8% -19,1% -19,7% -20,8% -21,9% Ansvarsförbindelse pensioner

11 KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Årsredovisning Budget Prognos Budget Budget Budget Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som ej ingår i kassaflödet: - Avskrivningar Avsättning till pensioner Avsättning övrigt 446 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet Ökning(-) / Minskning(+) av varulager Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+) / Minskning (-) av rörelseskulder I Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar II Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning -Ökning (-) / Minskning (+)av långfristiga fordringar Upplåning - Långfristig upplåning Amortering långfristig upplåning III Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel (I + II + III ) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring

12 KOMMUNSTYRELSEN Drift Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Kommunfullmäktige Intäkter Kostnader Nettoram Kommunstyrelsens au Intäkter Kostnader Nettoram Kultur- och föreningsutskott Intäkter Kostnader Nettoram Tekniskt utskott - skattefinansierat Intäkter Kostnader Nettoram avgiftsfinansierat Intäkter Kostnader Nettoram Totalt intäkter Totalt kostnader Nettoram Investeringar Kommunstyrelsens au Kultur- och föreningsutskott Tekniskt utskott - skattefinansierat avgiftsfinansierat Netto

13 VERKSAMHET Kommunstyrelsens budget inkluderar följande verksamheter. Kommunfullmäktige (Ram tkr) Kommunstyrelsens arbetsutskott: (Ksau): Stabsenhet Personalenhet Ekonomienhet Biblioteksenhet Inköp ITenhet Kultur och föreningsutskott (Kfu): Föreningsbidragsenhet Teknikutskott (Tu): Teknik och serviceenhet Fastighetsenhet Avgiftsfinansierad verksamhet (Avg. vht): Vatten/avloppsenhet Avfall/renhållningsenhet KOMMUNSTYRELSENS AU --- STABSENHET --- VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunledning (Kl) Kommunfullmäktige (Kf), som är kommunens högsta beslutande organ och därvid fastställer såväl inriktning som ekonomiska ramar för kommunens verksamheter, uttalar den övergripande målriktsättningen att styrelsen och övriga nämnder samt förvaltningarna inom erhållna ramar på ett ansvarsfullt och effektivt sätt skall åstadkomma bästa möjliga verksamhet i enlighet med de mål kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen (Ks), som skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, är därtill bl.a. kommunens personalorgan. Det åligger Ks företrädesvis att: leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamheter samt den översiktliga fysiska planeringen främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen samt leda och samordna arbetet avseende arbetsbefrämjande åtgärder övervaka efterlevnaden av den av Kf fastställda budgeten och därvid se till att kommunens löpande förvaltning handhas på ett rationellt och effektivt sätt. Medel för den politiska verksamheten för Kf, Ks och Ksau såsom ordförandearvoden, samman-trädeskostnader och partistöd inryms i anslaget. Kls skall biträda med samordningen och den centrala ledningen av kommunens olika verk-samheter samt verka för främjandet av närings-livsutvecklingen. Kl skall därtill aktivt verka för ett decentralt ansvarstagande bl.a. genom förvaltnings-chefsträffar. Likaså skall Kl verka för en effektiv och rationell ärendehantering både externt och internt. Kls handlägger även frågor beträffande alkohol-servering och lotterier samt kommunens centrala arkivfunktion. I de medel som äskats ingår anslag för den centrala kommunadministrationen såsom kansli, statistik, arkivfunktion samt hanteringen av alkohol- och lotterifrågor. Även anslaget för vänortsutbyte ingår här. Kollektivtrafik: Anslag till Värmlandstrafik AB och medel för kompletteringstrafik ingår i de medel som upptagits. MÅL VISIONSMÅL Kommunledningsstab (Kls) skall i samråd med den politiska kommunledningen, näringslivets företrädare och förvaltningschefsgruppen engagera hela kommunförvaltningen och övriga positiva krafter för en framgångsrik näringslivsutveckling. Kls skall i samråd med den politiska kommunledningen och förvaltningschefsgruppen verka för en ändamålsenlig nämnd- och förvaltningsorganisation med ett utpräglat decentralt ansvarstagande. MÅL 2007 ÅRSVISA MÅL Fortsatt arbete inom de områden som ingår i de utvecklingsprojekt som etablerats i kommunen. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Jämfört med 2006 års budget har inga nya verksamheter tillförts. Särskilda medel för projektet Deltidsarbete har utgått. Kostnaden för kommunens bidrag till Värmlandstrafik AB har ökat i enlighet med bolagets godkända verksamhetsplan. 11

14 --- PERSONALENHET --- VERKSAMHETSBESKRIVNING Personalenheten är kommunens centrala enhet för personalfrågor och personaladministrativt stöd till förvaltningar. Personalenheten skall, förutom handhavandet av den löpande löne- och avtalshanteringen och därmed sammanhängande frågor, utgöra en konsult- och stödfunktion för övriga förvaltningar inom PAhanteringen, t.ex. vid anställning, avveckling, introduktion och rehabilitering. Vid behov skall därvid utarbetas kommungemensamma policydokument. Verksamhetsområdet omfattar central personaladministration, förhandlingar om kollektivavtal, facklig samverkan, företagshälsovård samt övriga PA-åtgärder. MÅL MÅL 2007: Vidgat samarbete med grannkommuner för lönehantering med mål att finna modell för gemensam drift. Utökning av självservice i den övriga organisationen skall fortsätta. Utbilda kommunens personalredogörare och arbetsledning i självservice till systemet. Genom aktivt personalvårdsarbete och rehab-. insatser reducera den långa sjukfrånvaron ytterligare. Målet är 1,5% lägre långtidsfrånvaro vid utgången av året. Förbättrad information till anställda i kommunen via intranätet. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Självservice skall medge möjligheter till personalrationalisering på lönekontoret när allt införts. Även kopplat till samarbetsmöjligheter angående drift av lönesystemet. --- EKONOMIENHET --- VERKSAMHETSBESKRIVNING Ekonomienheten består av följande funktioner: Budget/redovisning, finansiering Medelsförvaltning Bokföring leverantörsreskontra Totalt 5,25 tjänster Ansvarig chef Controller Inom kontorets ansvarsområde ingår bl.a. diverse årsavgifter, taxering, försäkringsavgifter, samt diverse avtalade bidrag. Försäkrings- och årsavgifter (tkr) Budget 07 Budget 06 Årsavgift Svenska Kommunförb Årsavgift Region Värmland Ansvarighetsförsäkring Dagens Samhälle Totalt Avtalade bidrag (tkr) Budget 07 Budget 06 Filipstads Bergslags kanal Inlandsföreningen John Ericsson-dagen, bidrag Värmlands industriminnesmärken, årsavgift Filipstadsföretag i samverkan, Intresseföreningen, Bergslaget Bergslagsbanan Universitetet, Karlstad Brottsförebyggande centrum Emigrantregistret 5 5 Övriga föreningar 2 2 Totalt Bergslagens räddningstjänst Budget Belopp tkr Budget Belopp tkr Budget Belopp tkr Budget Belopp tkr Budget Belopp tkr MÅL Ekonomienheten har som målsättning att fungera som stöd och konsult åt nämnder och förvaltningar i arbetet med utveckling av ekonomiadministrationen i kommunen. Kontoret skall även verka för ett ökat kostnadsmedvetande, samt stödja ett genomförande av kommunens övergripande mål om decentralisering, delegering, medbestämmande och en effektiv verksamhet. Vår vision är att medverka till en fungerande målstyrd organisation samt ägna ekonomienhetens resurser åt att utveckla, effektivisera och förbättra kommunens redovisning och budgetverksamhet. Vårt verksamhetsmål är att öka förvaltningarnas ekonomiska kunskaper så att huvuddelen av kontorets verksamhet kan inriktas åt att utveckla, effektivisera och höja kommunens ekonomiadministrationsutveckling. Ekonomienhetens produktionsmål är bl.a. att arbeta med likviditetsstyrning. Målet är att arbeta med de personer som kan påverka in- och utbetalningsströmmarna så att de förstår vilka fördelar det innebär för kommunens 12

15 ekonomi att ha en bra likviditetsstyrning vilket bör leda till lägre räntekostnader för kommunen. Service/kvalitetsmål. Månadsuppföljning har fortsatt under 2006, detta bör leda till ökad kunskap och bättre insikt samt förståelse för den egna verksamheten. Målsättningen är att öka träffsäkerheten i uppföljningsprognoser. Vid eventuellt överskridande/avvikelser av ekonomisk ram krävs besparingsåtgärder. Ekonomienheten kommer vid avvikelser och vid behov, stödja, och följa upp samt analysera redovisade avvikelser. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Äskat ökat bidrag till Bergslagens räddningstjänst mellan budgetåren uppgår till ca 320 tkr. Driftskostnadsökning avseende E-faktura beräknas ske med en nettoökning med 200 tkr enligt projektansvarig på inköp som kommer att belastas på ekonomienheten men upptagen som budgetbelopp på inköp. --- INKÖPSENHET --- VERKSAMHETSBESKRIVNING Inköpsverksamhet för samtliga förvaltningar. Hantering av bilpool, service och skötsel av kommunens leasingbilar. MÅL Inköpsverksamheten: Att effektivisera upphandlingar samt information gällande befintliga avtal. Fordon: Att skapa en så effektiv organisation som möjligt för hantering av leasingbilarna. Målsättningen är att man får en översyn över alla leasingbilar i kommunen som skall vara underlag för styrning och kontroll. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Ingen. --- BIBLIOTEKSENHET --- VERKSAMHETSBESKRIVNING Biblioteksenhet skall på Kommunfullmäktiges uppdrag via Kommunstyrelsen erbjuda biblioteksverksamhet Biblioteksverksamheten bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Filipstad, som integrerat folk- och skolbibliotek i Lesjöfors samt, i samarbete med Kristinehamns kommun, via bokbuss. Viss Boken kommer -service erbjuds äldre och handikappade. Samtliga skolor får service från huvudbiblioteket avseende inköp, katalogisering och kompletterande medieförsörjning. Biblioteken tillhandahåller böcker, tidningar och tidskrifter, tillgång till databaserad information vid huvudbiblioteket samt informationsförmedling och fjärrlåneförmedling av litteratur. På huvudbiblioteket finns också video, cd-skivor, släktforskningsmaterial samt tillgång till databaserad information och publik uppkoppling till Internet. MÅL MÅL 2007: Fortsätta och utöka samarbetet med övriga bibliotek i Värmland, inom ramen för Bibliotek Värmland, för att därigenom åstadkomma en bättre service för kommuninvånarna Filipstad, förbättra tillgängligheten i bibliotekslokalen. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR När den beslutade minskningen av tjänster genomförts, kan konsekvensen bli att öppettiden blir att huvudbilioteket minskas från 41 tim/vecka till föreslagna 37 tim/vecka. Innan en minskning av öppettiden till 37 timmar genomförs skall en konsekvensbeskrivning redovisas. VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL Verksamhetsmått Utfall Budget Budget Bibliotek Besök huvudbibliotek Beök/dag huvudbibliotek Utlån Utlån/invånare 9,1 9,0 8,5 Öppettider timmar/vecka - Huvudbibliotek Lesjöfors *7/ Nykroppa Bokbuss *7/8 8 8 Inköpta medier ** Bibliotek kostnad/inv * Förändrade öppettider under året ** Där ingår även gratisböcker från Kulturradet INVESTERINGAR Stort behov av att förnya skyltningen i biblioteket för att förbättra tillgängligheten, behov att byta ut borden i biliotekslokalen. 13

16 --- IT-ENHET --- VERKSAMHETSBESKRIVNING Drift och service av kommunens datasystem, datautrustning och televäxel. Televäxe/receptionl för kommunförvaltningen. Repro och postgång för samtliga förvaltningar. MÅL Rationellt utnyttjande av befintlig datautrustning. Verka för att möjligheter till samverkan med andra kommuner görs. Verka för kostnadseffektiva lösningar. Verka för god service inom repro och postgång. INVESTERINGAR Kommunikationsutrustning för att koppla samman förvaltningar/skolor i Lesjöfors och Nykroppa m.fl. med kommunnätet 200 tkr. Repro äskar 50 tkr för att ersätta utrustning vid behov. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR IT-Support mot användare skall finnas som är bemannat dagtid mellan kl samt under sommartid mellan klockan KULTUR- OCH FÖRENINGSUTSKOTT VERKSAMHETSBESKRIVNING Ett stort antal föreningar erhåller bidrag i syfte att få ett rikt och varierande föreningsliv i Filipstads kommun. MÅL Målsättning är att stimulera arbete som ständigt pågår samt att ge bidrag i syfte att främja kultur- och föreningsliv i kommunen och att uppmuntra till nya verksamhetsformer VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Fr.o.m ansvarar kultur- och föreningsutskottet för föreningsbidrag. TEKNIKUTSKOTT Skattefinansierad verksamhet Kostenhet Kostenheten planerar och ansvarar för tillagning av mat till kommunens verksamheter vilket innefattar äldre och handikappomsorg, skola och barnomsorg. I verksamheten ingår fyra tillagningskök och tio mottagningskök. Till äldre o handikappomsorg tillagas ca: dagsportioner samt ca: portioner avseende lunch och hemtjänst. Till skola o barnomsorg tillagas ca: lunchportioner Lokalvårdsenhet Utför lokalvård inom Filipstads kommun med en total yta av ca: m 2. Inom denna yta ryms verksamheter som skola, sjukvård, verkstäder, offentliga toaletter, kontor, sportanläggningar, daghem m.m. Utför beställningsarbeten, typ grovstäd och byggstäd åt Fastighetsenheten, samt lägenhetsstädning åt Stiftelsen Filipstadsbostäder. Daghem storstädas vid beställning. Sim och sporthall Verksamheten består av en anläggning med simhall, sporthall, gym och bowlinghall. Verkar för att erbjuda bra simundervisning, som motsvarar dom krav som finns, för att ungdomarna skall bli godkända enligt skolans undervisningsplan, samt att erbjuda kommuninnevånare och övriga besökare tränings och rekreationsmöjligheter i välvårdade och underhållna lokaler. Gata-Parkenhet Enheten arbetar för att tillgodose samhällets och kommuninnevånarnas behov av - gatu- och väghållning - parker och rekreationsområden - idrotts- och fritidsanläggningar - mätningsteknik - markförsörjning Enhetens huvuduppgift är att svara för planering, utredning, projektering samt anläggning och drift/underhåll avseende väghållning, parker, lekplatser, idrotts och fritidsanläggningar. Utför tjänster åt fastighetsenheten samt Stiftelsen Filipstadsbostäder. Verksamheten omfattar kommunala gator och vägar, gång- och cykelvägar, rep-verkstad, maskiner och fordon, parker och planteringar, lekplatser, torgplatser, marknad, allmän platsmark, sidoordnad verksamhet rastplatser, jordtippar, bekvämlighetsinrättningar (5 st), samt drift av idrotts- och fritidsanläggningar. I Filipstad finns ishall och konstfrusen bandybana samt bollplaner. I kommunen för övrigt finns gräs- och grusplaner för olika lagsporter. Motionsanläggningar och friluftsbad finns i de större tätorterna. Parkverksamheten omfattar underhåll av gräsmattor och övriga grönytor samt planteringar av blommor och buskar som finns i kommunens parker. Lekplatsernas utrustning kontrolleras regelbundet ur säkerhetssynpunkt. 14

17 Administration/Skogsvård Administrationen svarar för budget, budgetuppföljning, bokslut, intern debitering gällande kommunen, protokoll, kallelser samt div. ärendehantering. I verksamheten ingår även skogsdrift, skogsvård samt bidragsgivning för enskild väghållning. Fastighetsenhet Enheten ansvarar för samordning planering, utredning, projektering samt drift/underhåll av de kommunala verksamheternas behov av lokaler. Fastighetsenheten svarar även för ny- och ombyggnationer av kommunala fastigheter. Enheten ansvarar för samordning och skötsel av Stiftelsen Filipstadsbostäders fastighetsbestånd.fastighetsenheten arbetar för att på bästa sätt, tillgodose de kommunala verksamheterna med goda och ändamålsenliga tjänster som, lokalförsörjning, inre och yttre fastighetsservice samt att förvalta kommunens realkapital gällande fastigheter. Verksamheten omfattar fastighetsenhetens snickarverkstad och vvs-verkstad, maskiner och fordon, kommunens markinnehav samt kommunens fastighetsinnehav om ca: m 2 Avgiftsfinansierad verksamhet Enheten arbetar för att tillgodose samhällets och kommuninnevånarnas behov av vatten o avloppsförsörjning, avfallshantering samt att förvalta kommunens realkapital gällande ledningsnät och vaanläggningar. Vatten- och avloppsverk finns inom verksamhetsområdena i tätorterna Filipstad, Lesjöfors, Nykroppa, Persberg, Nordmark och Brattfors.Därutöver finns ett antal mindre va-anläggningar bl.a. i Torskbäcken, Liljendal, Haborshyttan, Fogdhyttan samt Hättälven. Kommunen har länsstyrelsens tillstånd att deponera avfall på fastigheten Yngshyttan 1:219 (Långskogen) enl. beslut dec Insamling av avfall sker genom inhyrda entreprenörer. Vid deponin finns en återvinningscentral och där mellanlagras även farligt avfall. Från juli månad 1999 utvinns deponigas. Inom kommunen finns dessutom 9 st återvinnings-stationer i enlighet med gällande förordning om producentansvar. Lokala föreskrifter om avfallshantering har antagits av KF september MÅL Övergripande mål För att förbättra och underlätta kontakterna mot kommuninnevånarna, kommer en kundservice att inrättas i den nya kundservicen ingår personal från fastighetsenheten samt tekniska enheten. All fakturering och kravverksamhet gällande VA, renhållning, hyror, barnomsorg, äldreomsorg, samt övriga diverse kostnader, kommer att skötas av den nya kundservicen. Ska även fungera som administrativt stöd till övriga verksamheter inom Teknik och Service. Skattefinansierad verksamhet Kostenhet Verksamhetsmål: Kundundersökning inom äldreomsorg samt omarbetning av äldreomsorgsmatsedeln, har påbörjats för att tillgodose brukarnas behov och önskemål. Lokalvårdsenhet Verksamhetsmål: Verka för en fortsatt god arbetsmiljö genom att vidareutveckla metoder, material, kem. och maskiner, för att därmed uppnå bra ekonomi och kvalité. Gata-Parkenhet Verksamhetsmål: Vid ombyggnad av gator och vägar förbättra utemiljön för handikappade. Utföra beläggningsarbeten i sådan omfattning att omloppstiden bibehålles. Snöröjning utförs vid minst 8 cm snöfall. Underhålla kommunens parker och grönområden på sådant sätt att innevånarna och besökande upplever dem som trivsamma. Anlägga blom- och buskplanteringar och därigenom ge kommunen en välkomnande prägel. Stödja föreningarna i deras arbete med idrotts- och fritidsanläggningarna och därigenom få effektiv skötsel. Produktionsmål: Utföra gatubeläggning för att upprätthålla en tillfredsställande standard. Utföra vinterväghållning, snöröjning och halkbekämpning i erforderlig omfattning. Gräsklippning utföres ca 15 ggr per år i centrala delarna av tätorterna, i övrigt utföres gräsklippning med slaghack 2 ggr per år. Plantering av blommor i tätorterna. Administration/Skogsvård Verksamhetsmål: Uttag av virke och skogsvårdsåtgärder enligt gällande skogsbruksplan, för att få ett bra skogsbestånd med erforderlig naturvårdshänsyn. Genom försäljning av virke tillföra verksamheten ett nettoöverskott. Produktionsmål: Avverka ca m 3 skog, varav slutavverkning ca: m 3 Fastighetsenhet Verksamhetsmål: Att för verksamheten ha en operativ enhet, som tillsammans med brukarna (externt och internt) arbetar för ett effektivt lokalutnyttjande samt att anpassa kommunens nödvändiga lokal/fastighetsinnehav därefter. Produktionsmål: Att utöver akuta åtgärder prioritera fönster, fasad och takunderhåll. Att vidta åtgärder för att minska energibehovet i kommunens fastighetsbestånd. Att konvertera oljeeldningen till andra billigare och miljövänligare alternativ. 15

18 Avgiftsfinansierad verksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Verksamhetsmål Kostnader och intäkter skall vara lika stora. Årets budgeterade överskott ställs mot tidigare ackumulerade underskott. Genom fortsatt arbete med saneringsplanen minska utläckage av dricksvatten från vattennätet samt inläckage av dagvatten till spillvattennätet. Uppfylla krav på dricksvattenkvalitet enligt SLVFS kungörelse 2001:30. Rening av avloppsvattnet enligt tillsynsmyndighetens krav. Upprätthålla återinvesteringarna så att ledningsnätet håller en god standard. Avfallshantering Verksamhetsmål: Kostnader och intäkter skall vara lika stora. Avfallsmängden skall minskas genom ökad sortering och återvinning hos våra kunder. Bedriva verksamheten enligt de villkor som Länsstyrelsen beslutat. Produktionsmål Omhändertaga cirka kärl hushållsavfall och ca: ton avfall för omlastning/sortering vid Långskogens deponi. VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Budget Budget Lunch ÄO 59,02 52,54 54,98 52,12 Lunch skolor 25,58 21,57 20,29 21,32 Lunch barnomsorg 24,52 21,76 22,26 23,02 Snittkostnad/städtimme 167,72 172,59 Toppbeläggning m Kostnad per m 2 toppbel 68,96 72,46 83,07 84,73 Vinterväghålln. kr/m 26,37 21,50 23,76 23,47 Skogsareal ha Nettointäkt per ha Försäljning vatten kostnad per m 3 vatten 28,50 28,20 31,13 30,72 intäkt per m 3 vatten 28,01 27,91 31,66 30,77 Ant. tömningar sopor Hushållsavf. 190 l kärl Hushållsavf.avgift per år Fastighetsunderhåll/m 2 40,00 31,00 52,00 47,00 Vatten Lägre nyckeltal än 2006 p.g.a. att interna kostnader justerats. Portionspriser I priset ingår inte hyres och driftskostnader för lokaler Kostnad/städ Börjat med nyckeltal 2006 VERKSAMHETSFÖRÄNDRING Ram Energikostnad Besparing energi Kostnadsökning ex. entrepr hyror,livsmedel o div. samt minskad kostnad avskrivningar och räntor. Besparing hyra 400 Besparing kapitalkostnad Personalkostnad Besparingsförslag Netto -868 Totalram Ram 2007 efter KS/TU juni/sep Kommentarer: Besparingsförslag 525 tkr i budget Neddragning kontorsstädning Nämndhus samt BUN, besparing 100 tkr. - Revidering av budget kostverksamheten 250 tkr samt prishöjning matkuponger vilket ger högre intäkt med 75 tkr. - Generell besparing sim- och sporthall 50 tkr samt inkomstförstärkning reviderade taxor och avgifter fr.o.m ger 50 tkr. De åtgärder som planerats gällande energibesparande åtgärder, har ej i alla delar kunnat genomföras, bl.a. på grund av överklaganden. BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG Ekonomienheten redovisade en Ekonomisk plan daterad 9 oktober 2006 ett sammantaget resultat på tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade då - att utsända ekonomienhetens sammanställning till de politiska partierna för behandling samt - att föra ärendet vidare till kommunstyrelsens utan eget beslutsförslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG Kommunstyrelsen den 27 november. Vid sammanträdet redovisas protokoll från MBL-förhandlingar 24 november 2006 med tillhörande bilagor. Förslaget lyder enligt följande: Driftbudget 1. Att överföra 200 tkr från socialnämndens budgetram till kommunstyrelsens och att därvid ur kommunstyrelsens budgetram anvisa 400 tkr för medfinansiering av Finsam-projektet. 16

19 2. Att disponering av i budgeten avsatta medel för förebyggande friskvårdsverksamhet totalt 300 tkr, ska beslutas av kommunstyrelsen efter samverkansgruppens beredning. 3. Att ur kommunstyrelsens ram för stimulans avseende kultur i skolan avsätta 50 tkr, vilka medel hanteras av kultur- och föreningsutskottet. 4. Att uppdraga åt kommunchefen att kalla ordförande och förvaltningschefer under januari månad 2007 för att definiera områden för rationaliseringar och besparingar inför kommande uppföljnings- och budgetarbete. Kommunstyrelse beslutade dessutom att Barn- och utbildningsnämnden skall lägga till ytterligare mål enligt följande: - Öka andelen elever som klarar målen i skolor 5 och 9. - Höja den genomsnittliga betygspoängen i slutbetyg för grundskolan. - Höja den genomsnittliga betygspoängen i slutbetyg för gymnasieskolan. - Öka andelen elever med behörighet till högskola /universitet. Följande yrkanden beviljades dessutom som tillägg: 1. Att kommunchefen inför rambeslut avseende 2008 redovisa åtgärder för att uppnå inriktningsmålet 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. 2. Att det fastställes ett förräntningsmål för intäkterna från kommunens skogsinnehav. Investeringsbudget Att investeringsobjekt över 100 tkr skall redovisas i berörd nämnd/utskott före påbörjandet. KOMMUNFULLMÄKTIGES FÖRSLAG Driftbudget Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg för följande yrkande: - Att Barn- och utbildningsnämnden åläggs att tillsammans med de fackliga organisationerna i god tid innan ramarna sätts, göra en total översyn av hela barn- och utbildningsnämndens arbetsformer och inriktning. Investeringsbudget Enligt kommunstyrelsens förslag. 17

20 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Bokslut 2005 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Drift Intäkter Kostnader Nettoram Investeringar Netto VERKSAMHETSBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämndens arbetar för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling så att nu levande och kommande generationer kan tillförsäkras en hälsosam och god miljö att leva i. Bygglovavdelning Bereda bygglovärenden, remisser m.m. för miljö- och byggnadsnämnden samt ge råd, upplysningar och service åt allmänhet och företag. Planavdelningen Handlägga planärenden, remisser m. m. för miljö- och byggnadsnämnden, svara för planerings- och beslutsunderlag samt service till allmänhet och myndigheter. Adressättning. Under har medel äskats för att kunna projektanställa en fysisk planerare för att arbeta med kommunens översiktplan samt en fördjupad översiktsplan över Filipstads tätort. Data/Kartframställning Är under utredning om det skall samordnas under Tekniska kontoret. Miljö-och hälsoskyddsavdelnigen Under rubriken miljö- och hälsoskydd ingår följande verksamhetsområden: -Livsmedel -Djurskydd -Vatten och avlopp -Samlingslokaler och skolor -Bostäder -Renhållning -Naturvård -Miljöskydd -Kemiska produkter MÅL Bygglovavdelningen Att i sin verksamhet ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärendenhandläggningen för enskilda varvid lagens intentioner om förenkling och begränsning av bygglovplikten vinner tillämpning. Planavdelningen Att utveckla användandet av datastöd i planarbetet samt att arbeta med den pågående översynen av kommunens översiktsplan. Att adressättning på landsbygden skall vara färdig till halvårsskiftet. Livsmedel Besiktning av livsmedelslokaler, tillståndsprövning, provtagning av livsmedel, ritningsgranskning av nya lokaler för bygglov, information till näringsidkare. Uppföljning av egenkontrollprogram. Produktionsmål I kommunen finns 84 tillsynsobjekt inom livsmedelsområdet med tillsynsintervall enligt gällande tillsynsplan. Vissa känsliga enheter (storkök, pizzerior) skall besökas minst 3 gånger per år. Provtagning av livsmedel i erforderlig omfattning vid större och känsliga enheter. Dessutom deltar förvaltningen i förekommande länsprojekt inom livsmedelssektorn. Djurskydd Inspektera djurstallar, härvid skall såväl djurskyddet som djurhållningen och miljöskyddsfrågor beaktas. Handlägga ärenden, där djurhållningen orsakat sanitär olägenhet. Medverka vid bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. Produktionsmål Antalet djurskyddsobjekt i kommunen är omkring 110, under år 2007 skall 15 objekt inspekteras. 18

21 Miljöskydd Inspektion av de verksamheter och företag, 129 objekt, där miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt miljöskyddslagstiftningen. Om misstanke finns att företag förorsakar för höga utsläpp av miljöbelastade ämnen, ta initiativ till att utredningar och mätningar genomförs. Vara delaktig i de miljötillsynsprojekt, som gemensamt genomförs i länet i Region Värmlands regi. Produktionsmål Inspektion av ett 16-tal anmälningspliktiga tillsynsobjekt (beteckning C) samt ett20-tal övriga tillsynsobjekt (beteckning U) enligt gällande tillsynsplan. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR En samordnig av mätningsverksamheten och dess programvaror under Tekniska kontoret utreds och kan bli aktuellt inför VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL Investeringsbudget Äskade medel uppgår till 0 tkr Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föra Ekonomisk plan vidare till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG Driftbudget Enligt budgetberedningens förslag. Investeringsbudget Enligt budgetberedningens förslag. Ks beslutade att investeringsobjekt över 100 tkr ska redovisas i berörd nämnd/utskott före påbörjande. KOMMUNFULLMÄKTIGES FÖRSLAG Driftbudget Enligt kommunstyrelsens förslag. Investeringsbudget Enligt kommunstyrelsens förslag. Verksamhetsmått Utfall Budget Budget Miljötillsyn Livsmedelstillsyn Djurtillsyn Hälsoskyddstillsyn Bygglov Bygganmälan Strandskyddsdispens Rivningslov Fastighetsbildningsäre Förköpsärenden OVK (ventilation) Remisser INVESTERINGAR Inga investeringar är planerade under budgetperioden. BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG Budgetram för 2007 Driftbudget Mob nämndens ram den 9 oktober tkr. 19

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella

Läs mer

PM-granskningsanteckningar

PM-granskningsanteckningar PM-granskningsanteckningar Datum 4 februari 2005 Till Från Kontor Angående i Finspång Susanne Svensson och Lars Rydvall Norrköping God ekonomisk hushållning 1 Syfte och bakgrund Kommunernas ekonomiska

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan 1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Värnamo kommun 2017-04-10 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021 Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Alliansen i Söderhamns budget för 2019

Alliansen i Söderhamns budget för 2019 Alliansen i Söderhamns budget för 2019 1 Yrkanden till Alliansbudget 2019 för Söderhamns kommun Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar att kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten. 6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Styrprinciper för Melleruds kommun

Styrprinciper för Melleruds kommun Ersätter KF 31/2004 Utbytt den Sign 1:1 Styrprinciper för Melleruds kommun Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Melleruds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer