5164 Förbr matrl Träningsläger Annonsering 0 0 Summa 5-konton 0 0,
|
|
- Sofia Andersson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Resultat Innebandy 2017 Ungdom Gemensamt Totalt Konto Budget Resultat Budget Resultat Budget Resultat Intäkter 3013 Sektionsavgift 105, ,0 0,0 0 % 3021 Licens 17,0 17,0 0,0 0 % 3064 Överg spelare 0,0 0, Övr intäkter 0,0 0, Eg arrangemang 0,0 0, Sponsring 0,0 0, Arenaskyltar 35,0 35,0 0,0 0 % 3232 Matchbollar 0,0 0, Övr lotterier 0,0 0, Bingolotto 0,0 0, Matchlotterier 0,0 0, Konsumlotteriet 0,0 0, Kommun bidrag 37,5 37,5 0,0 0 % 3712 Grusbidrag 0,0 0, Utbildningsbidrag 21,0 21,0 0,0 0 % 3720 Statligt bidrag 40,5 40,5 0,0 0 % SUMMA INTÄKTER 200,0 0,0 64,0 0,0 264,0 0,0 0 % Kostnader 4016 Skötsel grusplan Hall hyra , % 4019 Hyra bollplan Licenser -17, % 4028 Förbundsavgifter -31,2-31,2 0 0 % 4029 Utbildning -30, % 4052 Annonskostnader Sjukvårds matrl Idrottsmaterial -7,5-7,5 0 0 % 4062 Idrottskläder -15, % 4064 Spelarförvärv Övr kostnader Eg arrangemang Hedestedt Cuper -20, % 4114 Fika sammank Samkväm -5, % 4129 Hälsovård Dräkt reklam Övr spons Reklamskyltar Övr lotterier Matchlotterier Konsumlotteriet 0 0 Summa 4-konton -196,7 0,0-41,0 0,0-237,7 0,0 0 % 5164 Förbr matrl Träningsläger Annonsering 0 0 Summa 5-konton 0 0, Repr/uppvaktn Kontorsmaterial Idrottspriser -2,5-2,5 0 0 %
2 Summa 6-konton 0,0 0-2,5 0-2,5 0,0 0 % 7110 Löner 0 0, Domararvode -27,0-1,5-28,5 0,0 0 % 7331 Bilersättning 0 0, Bilers domare 0 0, Soc.avg 0 0,0 Summa 7-konton -27,0 0,0-1,5 0,0-28,5 0,0 0 % Summa kostnader -223,7 0,0-42,5 0,0-268,7 0,0 0 % Summa intäkter 200,0 0,0 64,0 0,0 264,0 0,0 0 % Summa omkostnader -223,7 0,0-45,0 0,0-268,7 0,0 0 % Resultat -23,7 0,0 19,0 0,0-4,7 0,0 0 %
3 Resultat Innebandy 2016 Seniorer Ungdom Gemensamt Totalt Konto Budget Resultat Budget Resultat Budget ResultatBudget Resultat Intäkter 3013 Sektionsavgift 7,2 99, ,2 0,0 0 % 3021 Licens 1,92 11,2 13,1 0,0 0 % 3064 Överg spalare 0,0 0, Övr intäkter 0,0 0, Eg arrangemang 0,0 0, Sponsring 5,0 5,0 0, Arenaskyltar 30,0 30,0 0,0 0 % 3232 Matchbollar 0,0 0, Övr lotterier 0,0 0, Bingolotto 0,0 0, Matchlotterier 0,0 0, Konsumlotteriet 0,0 0, Kommun bidrag 2,5 36,0 38,5 0,0 0 % 3712 Grusbidrag 0,0 0, Utbildningsbidrag 21,0 21,0 0,0 0 % 3720 Statligt bidrag 2,5 40,0 42,5 0,0 0 % SUMMA INTÄKTER 14,1 0,0 186,2 0,0 64,0 0,0 264,3 0,0 0 % Kostnader 4016 Skötsel grusplan Hall hyra -2, ,0-108,8 0,0 0 % 4019 Hyra bollplan 0, Licenser -1,92-11,2-13,1 0 0 % 4028 Förbundsavgifter -10,7-31,2-41,9 0,0 0 % 4029 Utbildning -30,0-30,0 0 0 % 4052 Annonskostnader 0, Sjukvårds matrl -2,0-2,0 0 0 % 4061 Idrottsmaterial 0,0 0, Idrottskläder -10,0-10, Spelarförvärv 0,0 0
4 4069 Övr kostnader 0,0 0, Eg arrangemang 0, Hedestedt 0, Cuper -10,0-10,0 0 0 % 4114 Fika sammank. 0, Samkväm -6,0-6,0 0 0 % 4129 Hälsovård 0, Dräkt reklam 0, Övr spons 0, Reklamskyltar -6,0-6,0 0 0 % 4310 Övr lotterier 0, Matchlotterier 0, Konsumlotteriet 0,0 0 Summa 4-konton -15,4 0,0-162,4 0,0-50, ,8 0,0 0,0% Förbr matrl Träningsläger Annonsering 0 0 Summa 5-konton , Repr/uppvaktn Kontorsmaterial Idrottspriser -2,5-2,5 0 Summa 6-konton 0 0 0,0 0-2,5 0-2,5 0, Löner Domararvode -8,0-25,0-1,5-34,5 0 0,0% 7331 Bilersättning Bilers domare -1,0-1,0 0 0,0% 7510 Soc.avg 0 0 Summa 7-konton -9, ,0-1,5 0,0-35,5 0,0 0,0% -4,5 Summa kostnader -24, ,4 0,0-51, ,8 0,0 0,0% Summa intäkter 14,1 0,0 186,2 0,0 64,0 0,0 264,3 0,0 0,0% Summa omkostnader -24, ,4 0,0-54,0 0,0-265,8 0,0 0,0%
5 Resultat -10,3 0,0-1,2 0,0 10,0 0,0-1,5 0,0-19,5
6 Resultat Innebandy 2015 Seniorer Ungdom Gemensamt Totalt 2014 Konto BudgetResultat Budget Resultat Budget Resulta Budget Resultat Intäkter 3013 Sektionsavgift 10,0 0,8 99,0 3,0 1,8 109,0 5,6 5 % 3021 Licens 5,4 0,3 11,2 0 16,6 0,3 2 % 3064 Överg spalare 0,0 0, Övr intäkter 0,0 0, Eg arrangemang 0,0 0, Sponsring 5 0,0 5, Arenaskyltar 22, ,0 31,0 141 % 3232 Matchbollar 0,0 0, Övr lotterier 0,0 0, Bingolotto 0,0 0, Matchlotterier 0,0 0, Konsumlotteriet 0,0 0, Kommun bidrag 3,0 0 40,0 19,3 43,0 19,3 45 % 3712 Grusbidrag 0,0 0, Utbildningsbidrag 25,0 2,1 25,0 2,1 8 % 3720 Statligt bidrag 3,0 0,0 36,0 28,5 1,1 39,0 29,6 76 % SUMMA INTÄKTER 21,4 1,1 186,2 50,8 47,0 41,0 254,6 92,9 36 % 2 Kostnader 4016 Skötsel grusplan Hall hyra -5,0-5, ,1-3,1-100,0-49,7 50 % 4019 Hyra bollplan 0, Licenser ,2-7,2-23,2-7,2 31 % 4028 Förbundsavgifter -7,0-10,7-18,0-31,2-2,0-25,0-43,9 176 % 4029 Utbildning -45,0-3,3-45,0-3,3 7 % 4052 Annonskostnader 0, Sjukvårds matrl -2,0-2,0 0 0 % 4061 Idrottsmaterial 0,0 0, Idrottskläder -10,0-2,8-10,0-2, Spelarförvärv 0,0 0
7 4069 Övr kostnader 0,0 0, Eg arrangemang 0, Hedestedt 0, Cuper -8,0-4,6-8,0-4,6 58 % 4114 Fika sammank. 0, Samkväm -3,2-4,8-3,2-4,8 150 % 4129 Hälsovård 0, Dräkt reklam 0, Övr spons 0, Reklamskyltar -6,0-6,0 0 0 % 4310 Övr lotterier 0, Matchlotterier 0, Konsumlotteriet 0,0 0 Summa 4-konton -24,0-16,2-142,2-86,9-56,2-13,2-222,4-116,3 52,3% Förbr matrl Träningsläger Annonsering 0 0 Summa 5-konton , Repr/uppvaktn Kontorsmaterial Idrottspriser -2,5-1,7-2,5-1,7 Summa 6-konton 0 0 0,0 0-2,5-1,7-2,5-1, Löner Domararvode -4,0-3,2-19,4-13,9-1,5-23,4-18,6 79,5% 7331 Bilersättning Bilers domare -1,0-0,4-0,3-0,5-1,0-1,2 120,0% 7510 Soc.avg 0 0 Summa 7-konton -5,0-3,6-19,4-14,2 0-2,0-24,4-19,8 81,1% -4,5 Summa kostnader -29,0-19,8-161,6-101,1-56,2-14,9-249,3-137,8 55,3% Summa intäkter 21,4 1,1 186,2 50,8 47,0 41,0 254,6 92,9 36,5% Summa omkostnader -29,0-19,8-161,6-101,1-58,7-16,9-249,3-137,8 55,3%
8 Resultat -7,6-18,7 24,6-50,3-11,7 24,1 5,3-44,9-19,5
9 Resultat Innebandy 2014 dec Seniorer Ungdom Gemensamt Totalt Konto BudgetResultat Budget Resultat Budget Resulta Budget Resultat Intäkter 3013 Sektionsavgift 25,5 14,2 69,0 84,0 94,5 98,2 104 % 3021 Licens 12,5 1,9 11,2 1,3 23,7 3,2 14 % 3064 Överg spalare 0,0 0, Övr intäkter 2,5 2,8 0,0 5, Eg arrangemang 0,0 0, Sponsring 18,0 5,0 0,0 23, Arenaskyltar 27,0 19,4 27,0 19,4 72 % 3232 Matchbollar 0,0 0, Övr lotterier 0,0 0, Bingolotto 0,0 0, Matchlotterier 0,0 0, Konsumllotteriet 0,0 0, Kommun bidrag 8,3 2,9 24,5 32,2 32,8 35,1 107 % 3712 Grusbidrag 0,0 0, Utbildningsbidrag 25 16,2 25,0 16,2 65 % 3720 Statligt bidrag 11,3 4,4 35,6 46,4 46,9 50,8 108 % SUMMA INTÄKTER 57,6 41,4 140,3 166,4 52,0 43,4 249,9 251,2 101 % Kostnader 4016 Skötsel grusplan Hall hyra -19,6-10,6-83,3-80,3-18,2-102,9-109,1 106 % 4019 Hyra bollplan 0, Licenser -12,5-3,5-11,2-23,7-3,5 15 % 4028 Förbundsavgifter -7,0-12,7-18,0-20,6-1,4-25,0-34,7 139 % 4029 Utbildning -45,0-36,4-45,0-36,4 81 % 4052 Annonskostnader 0, Sjukvårds matrl -0,9-1,0-1,0-0,9 90 % 4061 Idrottsmaterial -4,8 0,0-4, Idrottskläder -18,4-6,6 0, Spelarförvärv 0, Övr kostnader 0,0 0, Eg arrangemang -1,8 0,0-1, Hedestedt 0, Cuper -4,0-4,0 0 0 % 4114 Fika sammank. 0, Samkväm -3,2-3,8-3,2-3,8 119 % 4129 Hälsovård 0, Dräkt reklam 0, Övr spons 0, Reklamskyltar -6,0-6,0 0 0 % 4310 Övr lotterier 0, Matchlotterier 0, Konsumlotteriet 0,0 0 Summa 4-konton -39,1-45,2-116,5-115,0-55,2-59,8-210,8-220,0 104,4% 5164 Förbr matrl Träningsläger Annonsering 0 0 Summa 5-konton ,
10 6070 Repr/uppvaktn Kontorsmaterial Idrottspriser -1,6-2,5-2,5-1,6 Summa 6-konton 0 0 0,0-1,6-2,5 0-2,5-1, Löner Domararvode -13,0-7,3-18,1-21,8-31,1-29,1 93,6% 7331 Bilersättning -0,3-1,8 0-2, Bilers domare -1,0-2,3-0,1-1,0-2,4 240,0% 7510 Soc.avg 0 0 Summa 7-konton -14,0-9,6-18,1-22,2 0-1,8-32,1-33,6 104,7% Summa kostnader -53,1-54,8-134,6-138,8-55,2-59,8-245,4-255,2 104,0% Summa intäkter 57,6 41,4 140,3 166,4 52,0 43,4 249,9 251,2 100,5% Summa omkostnader -53,1-54,8-134,6-138,8-57,7-61,6-245,4-255,2 104,0% Resultat 4,5-13,4 5,7 27,6-5,7-18,2 4,5-4,0
11 År ,9-214,9
12 -2,2-30,9 13,9
Budget och budgetuppföljning - Bokföring och redovisning
Budget och budgetuppföljning - Bokföring och redovisning 5 - Budget 5.1 - Firmateckning 5.2 - Kontoplan 5.3 - Attestinstruktioner 5.4 - Resultatenheter och grupper 5.5 - Bokförningsorder 5.6 Indexsida
Sköndals IK Räkenskapsåret Sköndals IK, Org. nr: Resultaträkning Not Intäkter
Sköndals IK Resultaträkning Not 2015-2016 2014-2015 Intäkter Medlemsavgifter 200 480 142 856 Gåvor och bidrag 1 580 891 871 701 Verksamhetsintäkter 2 432 675 1 249 144 Försäljningsintäkter 3 77 955 155
Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005
Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets
BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)
BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00
Resultatrapport. LEKSANDS RIDKLUBB Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver.
Sida 1 (5) Intäkter Nettoomsättning 3110 Ridavgifter, termin 3111 Extra ridning 3112 Ridavg,term.Egen häst/ponny (mia) 3113 Ridavg, ter. eg ponny/häst. 3114 Träning Nan 3120 Uppstallning 3130 Anläggningskort
Preliminär 21:49 Räkenskapsår: Senaste vernr: Resultatenhet: 10 "Administration" Period:
Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 92 200,00 80 000,00 3120 Spökbollen 0,00 40 000,00 3150 Idrottslyftet 13 500,00 50 000,00 3210 Sponsring 30 000,00 0,00 3571 Provision Intersport 25 991,00
Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:
Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 352,00 0,00
Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 148 524,00 148 524,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 12 800,00 12 800,00 65 000,00 3210 Sponsring 65 000,00 65 000,00 60 000,00 3570 Provision Stadium 9 927,00
Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004
Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2004 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets
3010 Medlemsavgifter Rid o träningsavgifter Läger
Stenungsunds RK Huvudintäkter 2017 3010 Medlemsavgifter 160 000 3020 Rid o träningsavgifter 2 450 000 3030 Läger 110 000 3110 Omkostnader Medlemshästar 380 000 3113 Strö 3115 Foder 3120 Anläggningsavgifter
Verksamhetsplan Bokenäs Idrottsförening 2015
Verksamhetsplan Bokenäs Idrottsförening 2015 1(7) INLEDNING Syftet med detta dokument är att vi som är medlemmar i föreningen skall ha ett gemensamt dokument att arbeta utifrån. Det är också ett sätt för
Göteborgs Klätterklubb
Göteborg 2009-02-14 Styrelsens förslag till Budget 2010 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2010 en budget som innebär en förlust på 43 684 kr. Klubben har god ekonomi och gjorde 2009 ett nollresultat
Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF
1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för föreningarna vid den ekonomiska rapporteringen till Svenska Fotbollförbundet,
ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb
ÅRSBOKSLUT 2016-01-01-2016-12-31 för Sävar Idrottsklubb 894000-8181 Resultaträkning 1 Förvaltningsberättelse 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 4-6 sid ÅRSREDOVISNING FÖR SÄVAR IDROTTSKLUBB Styrelsen
Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 0,00. S:a Rörelseintäkter mm , ,00
Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 148 524,00 80 000,00 3150 Idrottslyftet 12 800,00 30 000,00 3210 Sponsring 65 000,00 0,00 3570 Provision Stadium 9 927,00 0,00 3571 Provision Intersport
Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF
1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för klubbarna vid den ekonomiska rapporteringen till Svenska Fotbollförbundet, dels
Reklam och sponsring 12 - Ledarbrev sponsring 12.1 - Sponsor produkter 12.2 - Sponsringskort (VIP) 12.3 - Entré och Kiosklistor 12.
Reklam och sponsring 12 - Ledarbrev sponsring 12.1 - Sponsor produkter 12.2 - Sponsringskort (VIP) 12.3 - Entré och Kiosklistor 12.4 0012 Indexsida-ny april 2016 Till samtliga Funktionärer/Ledare. Under
ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb
ÅRSBOKSLUT 2015-01-01-2015-12-31 för Sävar Idrottsklubb 894000-8181 sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 4-7 ÅRSREDOVISNING FÖR SÄVAR IDROTTSKLUBB Styrelsen
Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019
Ridskoleverksamhet Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 3000 Försäljning hästar 0 0 0 3001, 3021 Ridavgifter 600 000 659 745 655 000 3002 Ridhuskort 25 000 16 070 16 000 3004 Ridläger 5 000 7 500 7 500
Föräldramöte 2017/2018. SSK Innebandy Mix08
Föräldramöte 2017/2018 SSK Innebandy Mix08 Alexander Agerström tränare Anders Nordin tränare Ingela Ahlbäck tränare Niklas Larsson tränare Stefan Juntti lagledare kassör Samuel Sjöberg fikaansvarig - lotteriansvarig
ALVESTA INNEBANDYKLUBB
ALVESTA INNEBANDYKLUBB Verksamhetsplan och Budget Säsongen 2015-2016 Vision Alvesta innebandyklubb ska vara att vara en professionell och attraktiv förening som tilltalar barn, ungdomar, seniorer, ledare,
**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289
Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2
ÅRSREDOVISNING för. StockholmsPolisen IF Triathlon Årsredovisningen omfattar:
ÅRSREDOVISNING 2010-09-01--2011-08-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 4 ÅRSREDOVISNING 2010-09-01--2011-08-31 för Årsredovisningen
Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden.
6 KAPITEL 2 b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Ingående likvida medel 0 Inbetalningar Ägarinsättning 100 Banklån 200 Försäljning 650 +950 Utbetalning Inköp av maskiner 240 Inköp av råmaterial 250 Div
Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274, ,15 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274, ,15 0,00
Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 90 293,00 120 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 102 100,00 25 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 198
Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00
Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 75 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 145 000,00 Aktiverat arbete för egen
Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31
Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra
Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 1 ( 13)
Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 1 ( 13) Rörelsen intäkter 2010-2011 Konto Rubrik Bg 10/11 Utfall 10/11 Bg 11/12 3010 Försäljning domarkläder 26 572 kr 25 000 kr 3110 Föreningsdomarutbildning
Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06
Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm
Utfall fg år Uthyrning lokaler 3 000, , ,00 239,2%
Resultat per objekt 2016-01-01-2016-12-31 Aktivitetshuset Budget Utfall Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler 3021 Uthyrning lokaler 3 000,00 3 000,00 7 175,00 239,2% Summa Lokaler 3 000,00 3 000,00
Budget Hille IF Sida 1 Frideborgsvägen GÄVLE Telefon Fax
Budget 2014 Hille IF Sida 1 Resultatenhet 100 Ordförande Kostnader trivsel används för diverse uppvaktningar. Budgeterat till 15 000 kr Resultatenhet 101 Personal Kanslist 6 mån. Vaktmästare 6 mån. Alla
Budget per objekt Aktivitetshuset. Saldo Aktivitetshuset totalt: , ,00. Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler
per objekt 2016-01-01-2016-02-24 Aktivitetshuset Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler 3021 Uthyrning lokaler Summa Lokaler 4011 Idrottsmaterial 5211 Lokalhyra Summa Lokaler 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Samorganisationen i Gävle
Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika
Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10
Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2
35 Eget kapital 9 531 268 36
Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699
Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7
Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 - Klubbstyrelse 7.1 - Organisation 7.2 - Arbetet i klubbstyrelsen 7.3 - Styrelsens ansvar 7.4 - Föreningens representanter i olika org. 7.5 - Konstituerande styrelsemöte
RESULTATRÄKNING. Sundbybergs IK Skidor del av
SIK SKIDOR 1 Sundbybergs IK Skidor del av 8152-1759 RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning 2 484,2 SIK-intern nettoomsättning 3 7, Offentliga bidrag 26,9 SIK-interna offentliga bidrag 4 43,6 Gåvor/Stipendier
SKURU IK HANDBOLL. Verksamhetsplan och budget
SKURU IK HANDBOLL Verksamhetsplan och budget 2019-2020 VERKSAMHETSPLAN SKURU IK HANDBOLL 2019-2020 2 Verksamhetsidé 2 Värdegrund 2 Vision 2 Mål för styrelsens arbete 3 Organisation 3 Ekonomi 3 Styrelse
Organisationsmodell för Lindlövens IF
Organisationsmodell för Lindlövens IF Kansli Styrelse Inköp Maxim Sportgrupp Marknadsgrupp Informations- och Föräldragrupp Ekonomigrupp Funktionärsgrupp Hallgrupp Aktivitets- och evenemangsgrupp Lindloven.com
Produktionskostnader klubbtidn Möteskostnader
Konto Ack okt 16 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 Ack okt 2016 Utfall 2015 Årsbudget 16 Årsbudget 17 2016 2017 3011 Spelrätt 2 970 108 3 034 253 2 985 861 3 203 796 2 985 861 3 203 796 3012 GITavgift
Sektionsmöte Mötesanteckningar
INNEBANDY Sektionsmöte Mötesanteckningar 2017-12-10 19.00-21.30 Hammarhallen Närvarande : Katarina Hampusson (P05/06), Ann- Christine Sahlström (P07), Patrik Henriksson (herrar utv) Sektionen: Stina Thysell
RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG
RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Arbetsmaterialet är gjort för att användas i Värmlandskooperativens Utbildning för utveckling
Kontoplan Konto Namn Momskod Aktiv
Räkenskapsår:2017-01-01-2017-12-31 1220 Inventarier och verktyg Ja 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg Ja 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg Ja 1260 Leasade
Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30
Resultatenhet: 1 "Bjuvs Brukshundklubb" Klass 34 3410 Övriga intäkter 8 652,00 0,00 S:a Klass 34 8 652,00 0,00 Rörelsens sidointäkter 3610 Medlemsavgifter 71 240,00 0,00 S:a Rörelsens sidointäkter 71 240,00
Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat
I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0
Svenska Taidoförbundet
svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget
Styrelse helägt bolag i Sundsvalls kommunkoncern
Styrelse 2011-11-24 Sundsvall Logistikpark AB MRP 2011-14 Bokslut Budget Prognos 2 MRP MRP Plan 2010 2011 2011 2012 2013 2014 Nettoomsättning 2 617 495 8 300 2 342 2 562 2 760 Övriga externa kostnader
Munkedals IF säsongen 2017 SPONSORPAKET. Du är en viktig spelare i vår förening
Munkedals IF säsongen 2017 SPONSORPAKET Du är en viktig spelare i vår förening Så jobbar vi med sponsring i Munkedals IF Sponsorgruppen i Munkedals IF består av ett gäng eldsjälar som arbetar med att knyta
RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM
RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Mallen skall ses som ett arbetsmaterial, vilket betyder att andra kompletterande delar
SUMMA INTÄKTER
Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 utfall -15 Budget -16 utfall -16 Budget -17 utfall -17 Budget -18 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 690 000 1 637 699 1 740 000
Resultat per objekt
Resultat per objekt 2017-01-01-2017-12-31 Aktivitetshuset Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler 3021 Uthyrning lokaler 7 175,00 7 100,00 12 500,00 Summa Lokaler 7 175,00 7 100,00 12 500,00 4011 Idrottsmaterial
Budget för Bussen 2007
Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,
Sv Curlingförbundet, juni 2018
1 CENTRAL VERKSAMHET 10 Intäkter Budget Budget Budget Intäkter Kostnader 101 Försäljning 10 000 10 000 102 Medlemsavgifter 1 050 000 1 050 000 103 Hyra lånestenar 0 0 104 Bidrag RF. Utvecklingsstöd 720
FÖRÄLDRAMÖTE F
FÖRÄLDRAMÖTE F04 180322 Närvarande: Cathrin Ö Tomas N Catrine L Elisabeth N Elisabeth L Kenneth L Per-Anders U Jonas R Magnus E Magnus H Malin S Per B Mikael N Ola R Peter S Ekonomi Arnäs IF Anläggning
Frillesås FF. Medlemskap 9. - Medlemskap 9.1. - Medlems- sektions avgifter 9.2. - Anmälan om medlemskap 9.3
Medlemskap 9 - Medlemskap 9.1 - Medlems- sektions avgifter 9.2 - Anmälan om medlemskap 9.3 Indexsida oktober 2010 Medlemskap Frågan om upptagning och uteslutning av medlemmar regleras i föreningens stadgar.
SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14
SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring
Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825
1 ( 8) 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 1200 Inventarier och vertyg 1209 Ack avskrivn inventarier och maskiner 1380 Långfristiga fodringar 14. Lager 1411 Domarkläder 22 908 kr 1412 Distriktslag T-shirts,
Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll
1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060
Ekonomisk rapport 2018
Ekonomisk rapport 2018 I följande dokument återfinns balansräkning och resultaträkning för Vänsterpartiet Umeå för kalenderåret 2018. Balansräkningen visar föreningens tillgångar och skulder, jämfört mellan
Göteborgs Klätterklubb
Styrelsens förslag till Budget 2009 Göteborg 2009-02-17 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2009 en budget som innebär en förlust på 80 425 kr. Klubben har god ekonomi och har de senaste åren gått
Balansrapport. Belopp i kr
Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn
Bergens Idrottsförening
Bergens Idrottsförening Verksamhetsberättelse 2016 BERGENS IF Årsmöte 2016 Lokal: Träffpunkten Skaulo (PRO) Datum/tid: Fredag 31/3 2016, 18.00 DAGORDNING 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande
Verksamhetsplan Bokenäs Idrottsförening 2013
Verksamhetsplan Bokenäs Idrottsförening 2013 1(7) INLEDNING Syftet med detta dokument är att vi som är medlemmar i föreningen skall ha ett gemensamt dokument att arbeta utifrån. Det är också ett sätt för
Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning
Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning ISBN 978-91-47-08849-2, upplaga 1:1 Till provuppgifterna 18:3, 18:4, 19:6 och 19:7 saknas de kolumner ska fyllas i med Omföringar och Rapporter.
Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:
Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper
Verksamhetsplan Bokenäs Idrottsförening 2014
Verksamhetsplan Bokenäs Idrottsförening 2014 1(7) INLEDNING Syftet med detta dokument är att vi som är medlemmar i föreningen skall ha ett gemensamt dokument att arbeta utifrån. Det är också ett sätt för
PROTOKOLL från IK Standards allmänna möte den 22 maj 2014.
1(3) PROTOKOLL från IK Standards allmänna möte den 22 maj 2014. Närvarande: Barry Widelund, Anna Wallertz, Maj-Britt Jansson, Gunnel Larsson, Anna Backeliv, Carl von Celsing, Elisabeth Hittersten, Johan
Marias inrapportering till styrelsen från kommittéerna:
1 Alla kommittéer. Planera Din verksamhet i nödvändig samordning med andra berörda och upprätta en verksamhetsplan. Budgetera enligt verksamhetsplan. Rapportera utfallet av verksamhetsplan och budget skriftligen
Förslag till dagordning vid Friluftsfrämjandet Öxnegårdens ordinarie årsmöte Tisdagen den 8 mars 2016 på Öxnegården
Förslag till dagordning vid Friluftsfrämjandet Öxnegårdens ordinarie årsmöte Tisdagen den 8 mars 2016 på Öxnegården 1. Inledning a) Parentation b) Årets Öxnegårdare 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll
1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060
Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF, Allsvenska- och Superettanklubbar
1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF, Allsvenska- och Superettanklubbar Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för klubbarna vid den ekonomiska rapporteringen
Balansrapport Förändring
YSTAD RIDKLUBB 1 (2) 40, 32 70640 Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275,00 0,00 130 275,00 1119 Ack avskrivning ridhus -2 618 960,00-190 571,00-2 809 531,00
ALVESTA INNEBANDYKLUBB
ALVESTA INNEBANDYKLUBB Verksamhetsplan och Budget Säsongen 2016-2017 Vision Alvesta innebandyklubb ska vara att vara en professionell och attraktiv förening som tilltalar barn, ungdomar, seniorer, ledare,
Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF
1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för klubbarna vid den ekonomiska rapporteringen till Svenska Fotbollförbundet, dels
Samorganisationen i Gävle
Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2014 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika
Budget 2015. Ekonomi fram till årsmötet 2015 sid 1. Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning 168 868
Ekonomi fram till årsmötet 2015 sid 1 Budget 2015 Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning 168 868 Kommunalt stöd 28 000 Förlust 8 368 Lokalkostnader 57 000 Träningsavgifter 32 000 Medlemsavgifter
Balansrapport Förändring
Wisby ridklubb 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Lilla Ridhuset 860 000,00 0,00 860 000,00 1111 Stora Ridhuset-Silikaten 1 634 130,00 0,00 1 634 130,00 1115 Nya stallet
Mötesprotokoll VKFS 1/2017
Page 1 of 5 a. Mötets öppnande & val av protokolljusterare Norman Hatfield valdes som Protokolljuterare. Christofer Carlsson valdes som mötes sekreterare. b. Närvarande Siamak Rezaie, Norman Hatfield,
Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll befintlig kontoplan
Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll befintlig kontoplan 18-12-18 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter
Bergens Idrottsförening
Bergens Idrottsförening Verksamhetsberättelse 2014 BERGENS IF Årsmöte 2014 Lokal: Träffpunkten Skaulo (PRO) Datum/tid: Tisdag 31/3 2015, 18.00 DAGORDNING 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande
VERKSAMHETSPLAN
SAMMANFATTNING Genom HSO Västerbotten arbetar medlemsföreningarna tillsammans och ger varandra stöd i frågor som rör dess medlemmar. HSO Västerbotten arbetar och företräder grupper med funktionsnedsättning,
Affärsenhet 101 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :42:38
RESULTATRÄKNING Affärsenhet 101 unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven 2017-07-14 11:42:38 101 Hubbr AB Ack. utfall föreg. år Ack. utfall innev. år Periodutfall föreg. år Periodutfall innev.
Balansrapport. Belopp i kr
Period:2016-01-01-2016-12-31 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2017-02-02 Belopp i kr 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar 1630 Avräkn skatter
Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan
Resultaträkning/Ekonomisk plan 13 Balansräkning 14 Kommentarer till resultaträkningen Projektstöd [rad 5] Differensen med budgeten beror på att det inte funnits tidsutrymme för att arbeta med projekten.
Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution
Budget för Håstaholmens Biståndscenter från projektstart 1 oktober 2012 till 2014 samt utfall jan-februari 2013
Arb-grupp April 13- Dec Arb. Grupp Utfall Utfall Jan Jan-Mar 13 14 Per Driftskostnader Okt-Dec 12 2012 -feb 2013 Per Månad Månad 2012 2013 2014 Hyra inklusive värme 0 0 0 0 24 400 0 219 600 292 800 Förbrukningsel
Gömmargårdens Ridsällskap Orgnr
Rörelsens intäkter Lektioner och kurser mm Lektionsavgifter 2 173 145,38 Periodiserade lektionsavgifter - 471,70 Kursavgifter 107 066,46 Övriga ridintäkter 14 877,42 Summa lektioner och kurser mm 2 294
ÅRSBOKSLUT BOO KANOT OCH SKIDKLUBB ( ) Räkenskapsåret Boo Kanot- och Skidklubb
ÅRSBOKSLUT BOO KANOT OCH SKIDKLUBB (802455-3748) Räkenskapsåret 2017-01-01 2017-12-31 2017-01-01 2016-01-01 RESULTATRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 (kronor) RÖRELSENS INTÄKTER S:a intäkter Not 1 859 129
Budget 2019 per konto. A B C D E Ack. utfall 2018 Jan-Sep
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Ack. utfall 2018 Jan-Sep 2018 Jan-Sep 2018 Helår 2019 Helår 3010 - Medlemsavgifter -25 795-22 333-33 500-34 000 3030 - Serviceavgifter
ÅRSBOKSLUT. Friluftsfrämjandet Region Öst Org. nr Räkenskapsåret
ÅRSBOKSLUT Org. nr. Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 2 (6) FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande: Balanserat ingående kapital 3360610
Kommunfullmäktige sammanträde
Handlingar till sammanträde 2013-10-03 OBS Annan lokal Sammanträdet äger rum i Örnaskolans aula KALLELSE kallas till sammanträde: Plats: Örnaskolans aula OBS Lokalen Datum: 2013-10-03 Tid: kl 18:30 Till
Sköndals IK Räkenskapsåret 2015-04-01 -- 2016-06-30. Resultaträkning Not 2015-2016 2014-2015. Balansräkning Not 2015-2016 2014-2015
Sköndals IK Resultaträkning Not 2015-2016 2014-2015 Intäkter Medlemsavgifter 200 480 142 856 Gåvor och bidrag 1 857 341 871 701 Verksamhetsintäkter 2 1 006 523 1 249 144 Försäljningsintäkter 3 141 494
Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF
1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för klubbarna vid den ekonomiska rapporteringen till Svenska Fotbollförbundet, dels
Budget 2016 - Rambudget
Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)
Årsredovisning SANDVIKENS AIK:S BANDYKLUBB
Årsredovisning för 885500-9539 Räkenskapsåret 2018 05 01 2019 04 30 1 (10) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018 05 01 2019 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska
Bergens Idrottsförening
Bergens Idrottsförening Verksamhetsberättelse 2015 BERGENS IF Årsmöte 2015 Lokal: Träffpunkten Skaulo (PRO) Datum/tid: Onsdag 16/3 2016, 18.00 DAGORDNING 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:
Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper
Verksamhetsplan. Inledning. Ledning och samordning
Verksamhetsplan GF Vasa Gymnastik Verksamhetsåret 2018-06-30 2019-07-01 Inledning GF Vasa Gymnastik är idag en etablerad gymnastikförening i Stockholm som bedriver sin verksamhet i Vasastan och Östermalm.
Balansrapport. Belopp i kr
Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 658 082,00 1229 Ack avskrivn