Budget Ekonomi fram till årsmötet 2015 sid 1. Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning
|
|
- Ann-Charlotte Forsberg
- för 10 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Ekonomi fram till årsmötet 2015 sid 1 Budget 2015 Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning Kommunalt stöd Förlust Lokalkostnader Träningsavgifter Medlemsavgifter Stöd Frisksport Stöd RF Torpet övr Servering Bingo 25 Bingo Servering Material Avgift SFF Avg GF och SVBF kurser och tävl Övrigt Hyra+drift Torpet
2 Ekonomi fram till årsmötet 2015 sid 2 Resultat 2014 Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning Kommunalt stöd Vinst Träningsavgifter Medlemsavgifter Stöd Frisksport Stöd RF Lokalkostnader Material Avgift SFF Avg GF och SVBF kurser och tävl Övrigt Torpet övr Servering Hyra+drift Torpet Bingo Bingo Servering Budget 2014 Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning Förlust Kommunalt stöd Träningsavgifter Medlemsavgifter Stöd Frisksport Stöd RF Lokalkostnader Material Avgift SFF Avg GF och SVBF kurser och tävl Torpet övr Servering Övrigt Hyra+drift Torpet Bingo 30 Bingo Servering 8 000
3 Ekonomi fram till årsmötet 2015 sid 3 Resultat 2013 Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning Förlust Kommunalt stöd Lokalkostnader Träningsavgifter Material Medlemsavgifter Stöd Frisksport Stöd RF Torpet övr Servering Avgift SFF Avg GF och SVBF kurser och tävl Övrigt Hyra+drift Torpet Bingo 29 Bingo Servering Budget 2013 Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning Kommunalt stöd Förlust Lokalkostnader Träningsavgifter Medlemsavgifter Stöd Frisksport Torpet övr Servering Material Avg GF och SVBF kurser och tävl Övrigt Servering Bingo Bingo Hyra+ drifttorpet
4 Ekonomi fram till årsmötet 2015 sid 4 Ekonomi 2012 Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning Kommunalt stöd Förlust Lokalkostnader Träningsavgifter Medlemsavgifter Stöd Frisksport Torpet övr Servering Material Avg GF och SVBF kurser och tävl Övrigt Servering Bingo 36 Bingo Hyra+ drifttorpet Ekonomi 2011 Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning Idrottslyftet Vinst Kommunalt stöd Träningsavgifter Medlemsavgifter Stöd Frisksport Torpet övr Servering Lokalkostnader Material Avg GF och SVBF kurser och tävl Övrigt Hyra+ drifttorpet Servering Bingo Bingo
5 Bingo Servering Torpet övr RF LOK o Idrottslyft Stöd Frisksport Medlemsavgifter Träningsavgifter Kommunalt stöd Förlust Bingo Servering Hyra+drift Torpet Övrigt kurser och tävl Avg GF och SVBF Avgift SFF Material Lokalkostnader Vinst Ekonomi fram till årsmötet 2015 sid 5 Intäkter Budget 2015 Utgifter Budget
6 Ekonomi fram till årsmötet 2015 sid 6 De olika posterna består av följande: Intäkter: Förlust Budgeterat eller verkligt underskott Idrottslyftet Bidrag från Riksidrottsförbundet Kommunalt stöd Grundbidrag (20 000:-) från kommunen plus extra bidrag till kurser, material och aktiviteter. Träningsavgifter Träningsavgifter från aktiva medlemmar i volleyboll och trampolin. Medlemsavgifter Medlemsavgifter Stöd Frisksport Sörmlands Frisksportdistrikt (Cirkusskolan), kursbidrag och medlemsbidrag från Frisksportförbundet RF LOK o idrottslyft Idrottslyftet och LOK-stöd från Riksidrottsförbundet Torpet Övrigt Uthyrning, bastubad, försäljning, lotteri och andra övriga intäkter Servering Serveringsintäkter Torpet intäkter Torpet Bingo Bingointäkter Torpet Kostnader:: Bingo Bingo, utbetalda vinster och inköp bingomaterial. vinstger Servering Utlägg för serveringen Hyra+ drift Torpet Hyra, el, VA, renhållning, material och försäkring Torpet Övrigt Arvoden, bilersättning, övriga kostnader, lotterivinster, lotterimaterial, kontorsmaterial, porto, internet Kurser och tävl Deltagaravgifter, kurser, resor volleyboll, licensavgifter volleyboll, träningskläder, matchkläder Avg GF och SVBF Årsavgifter GymnastikFörbundet och Svenska VolleyBollFörbundet Material Material trampolin och material volleyboll lokalkostnader Lokalkostnader trampolin och lokalkostnader volleyboll Vinst Budgeterat eller verkligt rörelseöverskott
Göteborgs Klätterklubb
Göteborg 2009-02-14 Styrelsens förslag till Budget 2010 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2010 en budget som innebär en förlust på 43 684 kr. Klubben har god ekonomi och gjorde 2009 ett nollresultat
Ekonomisk rapport 2018
Ekonomisk rapport 2018 I följande dokument återfinns balansräkning och resultaträkning för Vänsterpartiet Umeå för kalenderåret 2018. Balansräkningen visar föreningens tillgångar och skulder, jämfört mellan
Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019
Ridskoleverksamhet Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 3000 Försäljning hästar 0 0 0 3001, 3021 Ridavgifter 600 000 659 745 655 000 3002 Ridhuskort 25 000 16 070 16 000 3004 Ridläger 5 000 7 500 7 500
3010 Medlemsavgifter Rid o träningsavgifter Läger
Stenungsunds RK Huvudintäkter 2017 3010 Medlemsavgifter 160 000 3020 Rid o träningsavgifter 2 450 000 3030 Läger 110 000 3110 Omkostnader Medlemshästar 380 000 3113 Strö 3115 Foder 3120 Anläggningsavgifter
Göteborgs Klätterklubb
Styrelsens förslag till Budget 2009 Göteborg 2009-02-17 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2009 en budget som innebär en förlust på 80 425 kr. Klubben har god ekonomi och har de senaste åren gått
Årsbokslut Inledning
Årsbokslut 2017 Inledning Detta dokument beskriver Ängby IF ekonomiska resultat 2017 och är uppdelat i följande delar: Höjdpunkter och lågvattenmärken under året Detta avsnitt beskriver och kommenterar
Årsbokslut Inledning
Årsbokslut 2017 Inledning Detta dokument beskriver Ängby IF ekonomiska resultat 2017 och är uppdelat i följande delar: Höjdpunkter och lågvattenmärken under året Detta avsnitt beskriver och kommenterar
SUMMA INTÄKTER
Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 utfall -15 Budget -16 utfall -16 Budget -17 utfall -17 Budget -18 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 690 000 1 637 699 1 740 000
Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr
BUDGET 2017 Lomma BK Årsbudget Reslutat Budget 2017 3010 Medlemsintäkter 70 000 kr 80 580 kr 70000 kr 3011 Intäkter 45 000 kr 70 370 kr 90000 kr 3012 Intäkter Tävling 85000 kr 100 684 kr 84000 kr 3013
35 Eget kapital 9 531 268 36
Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699
Utfall fg år Uthyrning lokaler 3 000, , ,00 239,2%
Resultat per objekt 2016-01-01-2016-12-31 Aktivitetshuset Budget Utfall Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler 3021 Uthyrning lokaler 3 000,00 3 000,00 7 175,00 239,2% Summa Lokaler 3 000,00 3 000,00
Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000
UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete
Resultat per objekt
Resultat per objekt 2017-01-01-2017-12-31 Aktivitetshuset Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler 3021 Uthyrning lokaler 7 175,00 7 100,00 12 500,00 Summa Lokaler 7 175,00 7 100,00 12 500,00 4011 Idrottsmaterial
Budgetförslag 2017 Sjöbo Brukshundklubb
Budgetförslag 2017 Sjöbo Brukshundklubb Klubben Medlemsavgifter 42 000 Lotter på medlemsmöten 2 000 Lotter på annandagsträffen: 2 000 Bidrag kommunen: 33 000 Uthyrning/ Husvagns plats 1 800 Summa inkomster:
Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1 juli juni 2017
Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1 juli 2016 30 juni 2017 Resultaträkning; utfall jämfört med budget 2016/2017 2016/2017 Skillnad Utfall Budget Budget/utfall Medlemsavgifter - ordinarie 502 425
Balansrapport Förändring
Trosa Vagnhärad Tennisklubb 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggn.inventarier 272 121,64 173 750,00 445 871,64 1119 Värdeminskning byggn.inventarier -253 010,00-25
Sköndals IK Räkenskapsåret Sköndals IK, Org. nr: Resultaträkning Not Intäkter
Sköndals IK Resultaträkning Not 2015-2016 2014-2015 Intäkter Medlemsavgifter 200 480 142 856 Gåvor och bidrag 1 580 891 871 701 Verksamhetsintäkter 2 432 675 1 249 144 Försäljningsintäkter 3 77 955 155
Övriga rörelseintäkter 3991 Studiefrämjandet verksamhetsstöd 0, ,00 0,0 % S:a Övriga rörelseintäkter 0, ,00 0,0 %
Resultatenhet: AGI "Agility" 3160 Prov/Tävlingsavgifter 40 390,00 38 500,00 104,9 % 3161 Inofficiella Prov/Tävlingsavgifter 539,00 1 200,00 44,9 % 3321 Lotterier 1 930,00 2 000,00 96,5 % 3550 Uthyrning
jan- okt Jan- okt Årsbudget
SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år
1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4.
Inkomster Budget 2017 Tom 2017-12-31 Partistöd LiV 628 000 kr 634 500 kr Partiskatt 5 000 kr 1 000 kr Medlemsavgifter 30 000 kr 24 661 kr Räntor 14 441 kr Stöd landstinget pol.sek 120 000 kr 120 000 kr
Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening
2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning
Budget per objekt Aktivitetshuset. Saldo Aktivitetshuset totalt: , ,00. Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler
per objekt 2016-01-01-2016-02-24 Aktivitetshuset Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler 3021 Uthyrning lokaler Summa Lokaler 4011 Idrottsmaterial 5211 Lokalhyra Summa Lokaler 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Bollnäs Konståkningsklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014. Verksamhetsplan 2014-2015
Bollnäs Konståkningsklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Budget 2014-2015 Föreningsverksamhet Styrelsen har haft 13 protokollförda styrelsemöten inklusive årsmötet. Styrelsen
Föreningsbudget HT2013/VT2014
Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000
Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode!
Grönslätts Intresseförening Hällevik Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Ekonomi under det gångna verksamhetsåret 2008-2009 handlar mycket om att köpa
Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar
Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena
ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb
ÅRSBOKSLUT 2016-01-01-2016-12-31 för Sävar Idrottsklubb 894000-8181 Resultaträkning 1 Förvaltningsberättelse 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 4-6 sid ÅRSREDOVISNING FÖR SÄVAR IDROTTSKLUBB Styrelsen
Preliminär 21:49 Räkenskapsår: Senaste vernr: Resultatenhet: 10 "Administration" Period:
Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 92 200,00 80 000,00 3120 Spökbollen 0,00 40 000,00 3150 Idrottslyftet 13 500,00 50 000,00 3210 Sponsring 30 000,00 0,00 3571 Provision Intersport 25 991,00
Ansökan om föreningsbidrag
1 Ansökan om föreningsbidrag Så är det åter dags att söka kommunalt bidrag. Bidragsansökan ska vara Fritidskontoret tillhanda senast sista vardagen i januari. Inget bidrag betalas ut om ansökan är försenad.
Resultatrapport. Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag 3989 Övriga erhållna bidrag S:a Övriga rörelseintäkter 33 476,00
Sida 1 (2) Urval av Sektor: 1 - Klubbgemensam 3010 Medlemsintäkter 29 230,00 14 910,00 37 652,00 3014 KI kuponginlösen 645,00 3015 Intäkter servering 13 534,00 3030 Hyresintäkter 16 030,00 3050 intäkter
Balansrapport. Belopp i kr
Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn
FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012
428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget
Balansrapport Förändring
Wisby ridklubb 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Lilla Ridhuset 860 000,00 0,00 860 000,00 1111 Stora Ridhuset-Silikaten 1 634 130,00 0,00 1 634 130,00 1115 Nya stallet
Resultat- och balansrapport för 2010
Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282
Boo Kanot och Skidklubb
! Verksamhetsberättelse 1 januari 2017 31 december 2017 Framlagd för Årsmötet 14/3-2018 Inledning Detta är min första verksamhetsberättelse som ordförande för. Ett år då vi tack vare stort engagemang från
Bruttovinst -1 222,00-1 033,00. Rörelseresultat före avskrivningar -3 802,50-3 870,50. Rörelseresultat efter avskrivningar -3 802,50-3 870,50
Resultatenhet: 1001 "Central adm" 3099 Övriga intäkter (lag) 2 605,00 4 407,00 3113 Start-/anmälningsavgifter (arr) 6 130,00 5 500,00 3149 Övriga intäkter (arr) 5 829,00 0,00 3380 Intäkter andra aktiviteter
Budgetförslag 2018 Sjöbo Brukshundklubb
Budgetförslag 2018 Sjöbo Brukshundklubb Medlemsavgifter 42000 Lotterier 5000 Bidrag, Sjöbo kommun 30000 Bidrag, övriga 20000 Uthyrning stuga/husvagnsplats 2500 Grupperna 200100 Summa intäkter: 299600 Medlemsavgift
Kristianstads Brukshundklubb
Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 8 Datum: 2015-10- 20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Sandra Amedi
Kristianstads Brukshundklubb
Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert
Ronneby Brukshundklubb
Ronneby Brukshundklubb Resultat 2014 Budget 2015 / Prognos 2016 Hundägarutbildning HUK 3110 Grundkurser Intäkt 33 000 42 510 32 240 35 340 3111 FK Bruks Intäkt 3 000 0 4 500 4 800 3112 FK allmänlydnad
Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1
Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse
Att ha i minne inför redovisningen på årsmötet D e n i d e e l l a F ö r e n i n g e n
Att ha i minne inför redovisningen på årsmötet 2015 D e n i d e e l l a F ö r e n i n g e n Är en ideell förening utan vinstsyfte, -pengar är däremot nödvändigt för att den ideella föreningen ska uppnå
Kristianstads Brukshundklubb
Styrelsemöte Protokoll 2014 Nr 8 Datum: 2014-10- 14 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Lena Weiffert Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Bo Bergström
Kristianstads Brukshundklubb
Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 3 Datum: 2015-04- 07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson
Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2011/2012 och Budgetförslag 2012/2013
Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2011/2012 och Budgetförslag 2012/2013 Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2011/2012 Resultaträkning UTFALL BUDGET Avvikelse Medlemsavgifter 422 675 422 675 0 Övr
IN UT NETTO MEDLEMMARNA ,71 Medlemsavgifter in 15510,00 Medlemsavgifter ut (SH 2500 kr, CIAA 300 EUR) -5398,21. Medlemsavgifter netto 10111,79
Sammanställning av 2010 års resultat RESULTAT Överskott Underskott IN UT NETTO MEDLEMMARNA -13 500,71 Medlemsavgifter in 15510,00 Medlemsavgifter ut (SH 2500 kr, CIAA 300 EUR) -5398,21 Medlemsavgifter
ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb
ÅRSBOKSLUT 2015-01-01-2015-12-31 för Sävar Idrottsklubb 894000-8181 sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 4-7 ÅRSREDOVISNING FÖR SÄVAR IDROTTSKLUBB Styrelsen
Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 352,00 0,00
Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 148 524,00 148 524,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 12 800,00 12 800,00 65 000,00 3210 Sponsring 65 000,00 65 000,00 60 000,00 3570 Provision Stadium 9 927,00
Umeå kanotklubb Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2008
Umeå kanotklubb Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 28 Kanotklubbens ekonomiska utveckling har varit mycket omtumlande under året 28. Styrelsens vånda under våren över mindre intäkter än tidigare år
ÅRSBOKSLUT BOO KANOT OCH SKIDKLUBB ( ) Räkenskapsåret Boo Kanot- och Skidklubb
ÅRSBOKSLUT BOO KANOT OCH SKIDKLUBB (802455-3748) Räkenskapsåret 2017-01-01 2017-12-31 2017-01-01 2016-01-01 RESULTATRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 (kronor) RÖRELSENS INTÄKTER S:a intäkter Not 1 859 129
Gömmargårdens Ridsällskap Orgnr
Rörelsens intäkter Lektioner och kurser mm Lektionsavgifter 2 173 145,38 Periodiserade lektionsavgifter - 471,70 Kursavgifter 107 066,46 Övriga ridintäkter 14 877,42 Summa lektioner och kurser mm 2 294
Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30
Gulsippan 2011-11-03 Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30 Medlemsavgifter Uträkning av intäkter 1600x91 (kv 4/11) 145 600 kr Vatten 192 920 kr 1600 1 91 145 600 kr 1600x91x3 (kv 1-3/12) 436 800 kr El
Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009
Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i
Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010
Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i
Svenska Taidoförbundet
svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget
Minskat stöd dyrare avgifter. En studie av idrottsföreningarnas ekonomi våren 2014
Minskat stöd dyrare avgifter En studie av idrottsföreningarnas ekonomi våren 2014 2 Inledning De cirka 20 000 idrottsföreningarna utgör grunden för den svensk idrott. Det är i där verksamheten bedrivs,
Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690
Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015
3 Lönar sig företaget?
3 Lönar sig företaget? Bernhards städföretag Sedan några år driver Bernhard Santer ett eget serviceföretag, som utför städtjänster åt andra företag. För det får företaget inkomster på 7 000 000 kr per
Balansrapport. Belopp i kr
Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 658 082,00 1229 Ack avskrivn
Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond
Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond De redovisningsprinciper som föreningen använder sig av gällande utbildningsfonden gör det svårt för medlemmarna att få en rättvisande
Budget Stenungsunds Handbollsklubb 2012/2013 Medlemsavgifter 145 000 Klubbcafé 35 000 Bingo 30 000 Statliga bidrag 210 000 Kommunala bidrag 70 000 Övriga bidrag 50 000 Erhållna reklambidrag 400 000 Rörelsens
Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET
745000-1552 ÅRSREDOVISNING Brf Sydgården RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01-2005-12-31 RESULTATRÄKNING 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 241 850 1 244 144 Summa intäkter
UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN
Förvaltningsberättelse 2017
Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik
Kontoplan för periodiseringar
Kontoplan för periodiseringar Uppdaterad: 2018-06-30 BALANSRÄKNING 1 Tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter DEBET KREDIT 161 Förutbetalda kostnader 16110 Förutbetalnda hyror, inomstatliga**
Stödberättigande utgifter
Datum 2019-02-13 1(5) Områdesskydd och ekonomiska stöd Carina Berggren Stödberättigande utgifter Du ska ange utgifter och eventuella intäkter som projektet har och som behövs för att genomföra projektet.
Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31
Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra
Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 0,00. S:a Rörelseintäkter mm , ,00
Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 148 524,00 80 000,00 3150 Idrottslyftet 12 800,00 30 000,00 3210 Sponsring 65 000,00 0,00 3570 Provision Stadium 9 927,00 0,00 3571 Provision Intersport
Göteborgs Klätterklubb
Göteborg 2012-02-21 Styrelsens förslag till Budget 2012 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2012 en budget som innebär en förlust på 11 081 kr. Klubben gjorde 2011 en stor vinst. Vi vill med denna
Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.
Kristianstads Brukshundklubb
Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 10 Datum: 2016-01- 19 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Catharina
Zetterlundsvägens Samfällighetsförening
1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228
BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.
, Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft
Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2012/2013 och Budgetförslag 2013/2014
Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2012/2013 och Budgetförslag 2013/2014 Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2012/2013 Resultaträkning 2012/2013 2012/2013 UTFALL BUDGET utfall/budget Medlemsavgifter
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Balansrapport Förändring
Åseda Ryttarförening 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 87 437,00 0,00 87 437,00 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggn -8 000,00-3 497,00-11 497,00 1230 Hästar
Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007
Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing
Datum Text Löpnr Debet Kredit Debet
PLUSGIRO KAS Datum Text Löpnr Debet Kredit Debet Ingående balans 1 januari 60,350.85 3,233.00 Från bokföringsboken 223,091.85 67,869.45 33,844.00 0604 Livsmedel 93 0604 Slippapper 94 0604 Livsmedel 95
Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005
Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets
Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00
Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128
Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006
Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing
JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014
JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 BUDGET TOTAL Förslag Budget Budget Intäkt 2015 2014 2013 Administration 0 0 0 Agility 110 500 205 100 104 800 Fest 1 000 2 000 2 000 HUS 365 000 390 000 334
HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31
1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande
FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00
BALANSRÄKNING AKTIVA Sida: 1 (1) RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Resultatregleringar 1800 Resultatregleringar 8 401,17 8 401,17 4 858,79 4 858,79 FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden
Kristianstads Brukshundklubb
Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 7 Datum: 2105-09- 22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson
FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012
577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012
udget - SVALÖVS MONTESSORI - 201
udget - SVALÖVS MONTESSORI - 201 Resultaträkning 2013 2012 2012 INTÄKTER Förskola 5 642 000 kr 5 844 741 kr 5 848 000 kr INTÄKTER Fritids 2 110 000 kr 2 209 837 kr 1 840 000 kr INTÄKTER Skola 12 300 000
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning
Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015
Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,
Verksamhetsberättelse Nyköpings Frisksportklubb år 2014. sid 1(8)
Verksamhetsberättelse Nyköpings Frisksportklubb år 2014. sid 1(8) Nyköpings Frisksportklubb får härmed avge följande berättelse för tiden 1 januari 31 december 2014. Ledning och övriga funktionärer: Under
Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.
Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap
Förslag till dagordning vid Friluftsfrämjandet Öxnegårdens ordinarie årsmöte Tisdagen den 7 mars 2017 kl på Öxnegården
Förslag till dagordning vid Friluftsfrämjandet Öxnegårdens ordinarie årsmöte Tisdagen den 7 mars 2017 kl. 18.00 på Öxnegården 1. Inledning a) Parentation b) Årets Öxnegårdare 2. Fråga om årsmötets behöriga
Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.
Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation
Verksamhetsberättelse med årsredovisningar
2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens
ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne suppleant
ÅRSREDOVISNING HSB Brf Jordabalken i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens 21:e verksamhetsår FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelse för Björkviks Båtklubb 2016
Verksamhetsberättelse för Björkviks Båtklubb 2016 Styrelse: Hans Dertell, ordförande Helena Trotzig, sekreterare Kent Söderqvist, hamnkapten och kassör Alf Segergren, hamnfogde Lennart Nilsson Sönne, medlemsansvarig
Verksamhetsplan. Inledning. Ledning och samordning
Verksamhetsplan GF Vasa Gymnastik Verksamhetsåret 2018-06-30 2019-07-01 Inledning GF Vasa Gymnastik är idag en etablerad gymnastikförening i Stockholm som bedriver sin verksamhet i Vasastan och Östermalm.
Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr
Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier
Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping
Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse
BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)
BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00