KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Relevanta dokument
KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Socialnämnden

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( ) Kommunhuset, kl

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (11)

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( )

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Program. för vård och omsorg

Ekonomisk rapport efter september 2016

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( ) Kommunhuset, kl

Ekonomisk rapport efter april 2015

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (5)

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Tid Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.00

Socialnämnden bokslut

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Uppdragshandling. Socialnämnden 2018

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Strategisk Plan och Budget Socialnämnd

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Protokoll från socialnämndens sammanträde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Lägesrapport april Socialnämnd

Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl Delegationsbeslut SN 12/45

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

Sektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Gemensam information tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden kl

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Ekonomisk rapport efter september 2015

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kjell-Åke Nilsson (S) Bo Lundqvist (C) Lars-Gunnar Andersson (S) Robert Lindgren (S) Mari Viberg (C)

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

nu i.<z:-. Kristinehamns kommun Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Sn/2017:39 Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (6)

Kostnad per brukare 2013

Nämndsplan Socialnämnden

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl

Bilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN Antagen av kommunfullmäktige

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ks 352 Dnr Kommunstyrelsen beslutar

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Socialnämnden

Transkript:

Öckerö 2013-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdagen den 24 april 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl 15.00 - Lejonet ÄRENDEN 1. Inledning: Närvaro och val av justerare. Förslag till justerare: Anders Kjellgren 2. Utfall och prognos, mars 2013 Au:s förslag: Enligt förslag. Bilaga Ärendet kräver omedelbar justering 3. Redovisning av uppdrag från Socialnämndens arbetsutskott 2013-04-16 4. Verksamhetsplan 2013 Au:s förslag: Socialnämnden godkänner verksamhetsplan 2013 för Socialnämnden. 5. Verksamhetsbidrag 2013 FUB Au:s förslag: Socialnämnden beviljar FUB verksamhetsbidrag med 80 tkr för år 2013. 6. Remisssvar öka samverkan Au:s förslag: Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen 7. Yttrande till Kommunstyrelsen- Västbus reviderade riktlinjer Au:s förslag: Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna de reviderade riktlinjerna enligt förslag. 8. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS tom 130331 Au:s förslag: Enligt förslag. 9. Information om samverkan mellan kommunalförbunden, Västkom och Västra Götalandsregionen 10. Uppföljning uppdrag till förvaltningschef Information om uthyrning av bassäng samt bakstuga, uppföljning på utvecklingen gällande framtidsmål möjligheterna till heltidssysselsättning, samt redovisning av socialförvaltningens lokaler. 11. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende samt boende med särskild service, fram till 2013-04-17. Dukas Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 12. Redovisning av ekonomiskt bistånd mars 2013 Bilaga

13. Anmälan att protokoll Socialnämndens arbetsutskott 130320 14. Redovisning av delegeringsbeslut fattade under mars 2013 -enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS 15. Övrigt Medtages i pärm Medtages i pärm Kent Lagrell Ordförande Sofie Brolin Sekreterare

Öckerö 2013-04-11 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2013 Diarienummer: 0031/13 Utfall & prognos 2013-03 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporteringen. Vidare föreslås att socialnämnden sänder rapporten vidare till kommunstyrelsen samt informerar om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplan, i enlighet med beslut SN 12/13. Utfall per 2013-03 Det ackumulerade utfallet per mars ligger på 25,7% (17,2) av årsbudgeten, dvs ca 0,7% (0,5) över riktpunkten 25% (16,7). IFO/FH har en förbrukning på 26,8% (17,9), Äldreomsorgen 25,4% (17,0) och centralt är förbrukningen 17,1% (11,1). Utfallet för intäkter är 25,4% (17,1). Utfallet för köpt verksamhet/bidrag är 30,8% (20,0), personalkostnader 25,3% (17,1) och verksamhetskostnader/hyror är 24,6% (16,4). Den höga förbrukningen för förvaltningen kan tillskrivas Köpt vård/boende inom IFO/FH i kombination med en oväntat hög förbrukning för personalkostnader under januari och februari. Januari och februari månads utfall har legat över budget medan mars månads utfall ligger under budget. Den ackumulerade förbrukningen för löner är i mars ca 0,3% över riktpunkt jämfört med 0,4% i februari. Om den positiva marstrenden fortsätter så kan vi för helåret få en lönekostnad i enlighet med budget. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se

Prognos per 2013-03 Prognosen för mars visar ett totalt underskott om -5 200 tkr, vilket fördelar sig enligt nedan. Underskottet för Köpt vård har ökat med -350 tkr till ett underskott om -1 800 tkr. Ökningen är främst hänförlig till institutionsplaceringar för både vuxna och barn. Prognosen för Försörjningsstödet har ökat markant (+1 000 tkr) till följd av ett högt utfall för perioden januari till mars, vilket ger ett prognostiserat underskott om -1 500 tkr. Det prognostiserade underskottet för Personlig assistans har minskat med 500 tkr. Av socialförvaltningens buffert om 1 950 tkr har nu 1 700 tkr utnyttjats för att täcka de ökade kostnaderna. Prognos 13 Budget 13 Underskott Köpt vård IFO/FH -1 800 tkr -4 600 tkr Underskott Hemtjänst nattpatrull -1 200 tkr -1 000 tkr Underskott Personlig assistans -2 000 tkr -2 500 tkr Underskott Försörjningsstöd -1 500 tkr -400 tkr Buffert Socialförvaltning 1 700 tkr 1 950 tkr Övrigt -400 tkr -50 tkr Summa -5 200 tkr -6 600 tkr Åtgärdsplan Socialnämnden har i samband med föredragning av Detaljbudget 2013 den 5 februari beslutat om en åtgärdsplan för att långsiktigt få en budget i balans. Budget 2013 innefattar en obalans avseende köpt vård och boende om -4 600 tkr. Prognosen per mars är nu ett underskott för 2013 om -1 800 tkr. Målet med åtgärdsplanen är att minska underskottet till -2 100 tkr under 2013 och att vara i balans 2014. Investeringar 2013-03 Förvaltningens prognos för investeringar motsvarar budgeten enligt nedan. Överförda medel från 2012 Investeringsbudget 2013 Budget 270 tkr 400 tkr 670 tkr Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto 2013-03 Bilaga 2 Ekonomisk helårsprognos Bilaga 3 Investeringar 2013-03 Mats Sundström Ekonom

Socialnämnden mars 2013 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 25% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet 1303 1301-1303 2013 förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 130 Övr. politisk verksamhet 0 0 0 0,0% 0 267 Alkoholtillstånd m m 0 0 3 0,0% 3 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 83 292 3 558 8,2% 3 266 511 Vård o oms. ord. boende 31 78 731 10,6% 653 512 Vård o oms.särs. boende 205 507 715 70,9% 208 513 Insatser LSS egen regi 3 920 12 010 46 253 26,0% 34 243 514 Köpt vht LSS 765 2 359 7 069 33,4% 4 710 535 Öppen verksamhet 188 540 1 837 29,4% 1 297 552 Inst.vård vuxna missbruk. 257 706 1 812 38,9% 1 106 554 Inst.vård barn och unga 255 908 2 896 31,3% 1 988 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 191 424 470 90,3% 46 557 Fam.hemsvård barn o unga 272 821 2 275 36,1% 1 455 558 Öppna ins. vuxna missbruk 91 255 1 993 12,8% 1 737 568 Övr. insats. barn o unga 81 262 1 141 23,0% 879 571 Övrig vuxenvård 38 57 343 16,5% 287 575 Ekonomiskt bistånd 893 2 643 9 000 29,4% 6 357 580 Individ&familjeomsorg,tot 894 2 765 11 601 23,8% 8 835 585 Familjerätt 26 84 294 28,6% 210 610 Arbetsmarknadsåtgärder 5-2 71-3,0% 73 Totalt Individ/Familj/FH 8 195 24 708 92 062 26,84% 67 354 Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg 424 1 030 4 907 21,0% 3 877 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 106 159 115 138,1% -44 511 Vård o oms. ord. boende 4 252 13 108 50 541 25,9% 37 433 512 Vård o oms.särs. boende 3 544 10 981 43 673 25,1% 32 692 535 Öppen verksamhet 175 442 1 919 23,0% 1 476 Totalt Äldreomsorg 8 501 25 720 101 155 25,43% 75 435 Kansli / Centralt 100 Nämnds- och styrelsevht 65 234 1 070 21,9% 836 511 Vård o oms. ord. boende 1 7 232 3,2% 225 590 Socialförv. gemensamt 434 1 184 7 021 16,9% 5 837 Totalt Kansli / Centralt 500 1 425 8 323 17,13% 6 897 Totalt per verksamhet 17 195 51 853 201 539 25,73% 149 687 Riktpunkt 25% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto 1303 1301-1303 2013 förbrukning årsbudget 3 Intäkter -2 548-7 783-30 691 25,4% -22 908 4 Köp av verksamhet mm 3 959 11 249 36 519 30,8% 32 764 5 Personalkostnader 13 049 40 396 159 506 25,3% 120 334 6 Verksamhetskostn/hyror mm 2 224 6 633 26 961 24,6% 20 327 7 Övriga verksamhetskostnad 418 1 194 7 898 15,1% -2 015 8 Övriga intäkter/kostnader 0 0 1 0,0% 1 9 Interna intäkter/kostnade 92 163 1 347 12,1% 1 183 Totalt per konto 17 195 51 853 201 539 25,73% 149 687

EKONOMISK UPPFÖLJNING utfall & helårsprognos 2013-03 Bilaga 2 SOCIALNÄMNDEN Den höga förbrukningen för förvaltningen kan tillskrivas Köpt vård/boende inom IFO/FH i kombination med en oväntat hög förbrukning för personalkostnader under januari och februari. Januari och februari månads löneutfall har legat över budget medan mars månads utfall ligger under budget. Om den positiva marstrenden fortsätter så kan vi för helåret få en lönekostnad i enlighet med budget. Det prognostiserade underskottet för Köpt vård har ökat med -350 tkr till ett underskott om -1 800 tkr. Ökningen är främst hänförlig till institutionsplaceringar för både vuxna och barn. Prognosen för Försörjningsstödet har ökat markant (+1 000 tkr) till följd av ett högt utfall för perioden januari till mars, vilket ger ett prognostiserat underskott om -1 500 tkr. Det prognostiserade underskottet för Personlig assistans har minskat med 500 tkr. Av socialförvaltningens buffert om 1 950 tkr har nu 1 700 tkr utnyttjats för att täcka de ökade kostnaderna. Prognos 13 Budget 13 Underskott Köpt vård IFO/FH -1 800 tkr -4 600 tkr Underskott Hemtjänst nattpatrull -1 200 tkr -1 000 tkr Underskott Personlig assistans -2 000 tkr -2 500 tkr Underskott Försörjningsstöd -1 500 tkr -400 tkr Buffert Socialförvaltning 1 700 tkr 1 950tkr Övrigt -400 tkr -50 tkr Summa -5 200 tkr -6 600 tkr Öckerö kommun 2013-02 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht 1 036 1 070 33 234 22 1 070 267 Alkoholtillstånd m m 2 3 1 0 0 3 500 Gemensamt äldreomsorg 4 428 4 907 479 1 030 21 4 329 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 1 536 3 673 2 137 451 12 1 554 Köpt vård/boende IFO/FH 511 Vård o oms. ord. boende 53 352 51 499-1 853 13 193 26 52 740 Underskott hemtjänst 512 Vård o oms.särs. boende 45 823 44 388-1 435 11 488 26 46 205 Delvis Köpt vård/boende IFO/FH 513 Insatser LSS egen regi 48 398 46 253-2 145 12 010 26 48 993 Underskott personlig assistans

514 Köpt vht LSS 10 136 7 069-3 067 2 374 34 10 013 Köpt vård/boende IFO/FH 535 Öppen verksamhet 3 767 3 755-11 982 26 3 797 552 Inst.vård vuxna missbruk. 2 354 1 812-542 706 39 1 812 Köpt vård/boende IFO/FH 554 Inst.vård barn och unga 2 329 2 896 567 908 31 1 613 Köpt vård/boende IFO/FH 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 586 470-116 424 90 586 Köpt vård/boende IFO/FH 557 Fam.hemsvård barn o unga 2 896 2 275-621 821 36 3 115 Köpt vård/boende IFO/FH 558 Öppna ins. vuxna missbruk 832 1 993 1 161 255 13 832 Köpt vård/boende IFO/FH 568 Övr. insats. barn o unga 1 192 1 141-51 262 23 1 326 Köpt vård/boende IFO/FH 571 Övrig vuxenvård 407 343-64 57 17 515 575 Ekonomiskt bistånd 10 505 9 000-1 505 2 643 29 9 541 Underskott försörjningsstöd 580 Individ&familjeomsorg,tot 11 539 11 601 61 2 765 24 11 513 585 Familjerätt 294 294 0 84 29 294 590 Socialförv. gemensamt 5 255 7 026 1 770 1 184 17 6 826 591 Arbetsmarknadsåtgärder 71 71 0-2 -3 71 Summa Nettokostnader, kr 206 739 201 539-5 200 51 867 26 206 746

Investeringar 2013 Bilaga 3 Nämnd: Socialnämnden 2013 års investeringsbudget 20130331 Prognos Projekt Budget Utfall % Prognos Avvikelse mot budget Ev kommentarer samt tidpunkt (kvartal) för genomförande/utbetalning 3051-3054/51211-51222/3515 Sängar Solhöjden & Bergmans 100 000 0 100 000 0 Inköpas beräknas april/maj av Björn 3051-3052/51214-51221/3516 Köp köksstolar Solhöjden. 50 000 0 50 000 0 Inköpta mars -13 /Kerstin 3051-3052/51214-51221/3522 Liftar Solhöjden 50 tkr / 75 000 0 75 000 0 30150/51320/3117 Lift daglig verksamhet 25 tkr 30130/51313/3115 Inre underhåll Hemvärnsvägen del 2 50 000 50 900 50 900-900 3051-3054/51211-51222/3524 Möbler gem. utrymmen Solhöjden 125 000 0 125 000 0 Inköp beräknas april/maj 400 000 50 900 12,73% 400 900-900 Överfört från 2012 30000/59000/3005 TimePool för optimering av 110 000 0 110 000 0 vikariehantering 3056-57/51211-51212/3521 Uppgradering larm Hemtjänst 50 000 0 50 000 0 3055/51101-51102/3523 Höj- & sänkbara skrivbord SSK/AT/SG 50 000 0 50 000 0 30120/51311/3116 Sälvägen utemiljö 60 000 8 306 60 000 0 Inväntar tjällossning innan arbetet kan avslutas. 270 000 8 306 3,08% 270 000 0 0 0 Summa 670 000 59 206 8,84% 670 900-900

Öckerö 2013-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Per Wilkenson Ärende: Verksamhetsplan 2013 Diarienummer: 33/13-010 Verksamhetsplan 2013 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden godkänner verksamhetsplan 2013 för Socialnämnden. Ärende Enligt Öckerömodellen ska varje nämnd varje år upprätta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i varje organisation. Den ska användas för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden godkänner verksamhetsplan 2013 enligt bilaga. Ärendet gick på återremiss från Socialnämndens arbetsutskott 2013-03-20. Avsnitten 3.6 Mått och 4.2 Intern kontrollplan har redigerats. Bilaga 1 Förslag till verksamhetsplan 2013 Per Wilkenson Kvalitetsutvecklare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se

UTKAST VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLL 1. FÖRVÄNTNINGAR, KRAV OCH RESTRIKTIONER FRÅN ÖVERORDNAD NIVÅ 2. FÖRUTSÄTTNINGAR 3. INRIKTNING 4. ORGANISATION 5. UPPFÖLJNING 1. FÖRVÄNTNINGAR, KRAV OCH RESTRIKTIONER FRÅN ÖVERORDNAD NIVÅ 1.1 Särskilda lagar som påverkar verksamheten Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1.2 Delar av kommunens övergripande vision som verksamheten kan bidra till Åretruntboende, i olika boendeformer, erbjuds på samtliga tio öar. Alla barn är trygga och alla föräldrar känner trygghet i sitt föräldraskap. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation förebyggs i ett tidigt skede. Det finns en tydlig och gemensam värdegrund som präglar alla områden där barn och unga är engagerade. Alla invånare ska kunna känna gemenskap, trygghet och kunna åldras med värdighet och god omvårdnad i ett samhälle anpassat för alla. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. Ingen främlingsfientlighet finns. Jämställdhet råder i all kommunal verksamhet. 1.3 Delar av de övergripande målen för mandatperioden som verksamheten kan bidra till Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. Brukare med insatser från hemtjänsten ska få ökat inflytandet över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. Alla anhöriga som vårdar en närstående ska erbjudas ett ökat stöd utifrån sina individuella behov. Det ska finnas trygghets- och/eller seniorboende på alla öar. 1.4 Delar av plan för folkhälsa, säkerhet och trygghet som verksamheten kan bidra till Föräldrastöd Barns psykiska hälsa Drogförebyggande insatser 1.5 Delar av lokala miljömål som verksamheten kan bidra till Minska energiförbrukning inom kommunens verksamhetsområden Minska klimatpåverkan från transporter inom kommunal verksamhet Minska avfallsmängden i kommunens verksamheter Öka miljömedvetandet kring konsumtion SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 Verksamhetsplan

1.6 Uppgift från överordnad verksamhetsplan 1.7 Budget 201 610 tkr 2. FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Starka/svaga sidor interna 2.1.1 Starka sidor Engagerade chefer/medarbetare Kompetens Bemötande Liten kommun: Samordning, överblick Ekonomisk transparens Förtroende: Enhetschefer, medarbetare, brukare Öckerömodellen: brukarfokus 2.1.2 Svaga sidor Ledningssystem, processer, rutiner Spetskompetens: Psyk, Demens, Funktionshinder Liten kommun: Personalberoende Öckerömodell: Målen kan utvecklas, mätbarhet Brister i samverkan: kommun - sjukvård/rehab 2.2 Möjligheter och hot externa 2.2.1 Möjligheter Kvalitetsregister Evidensbaserade metoder Uppföljning av resultat Samarbete kring tidiga insatser Samarbete med öppenvård, slutenvård 2.2.2 Hot Budget i obalans Ej finansierade nya uppdrag Demografiutvecklingen Lågkonjunktur Arbetslösa ungdomar 2.3 Intressenter kommunstyrelsens verksamheter o personalenhet mm o näringslivsenheten barn- och utbildningsförvaltningen kultur- och fritidsförvaltningen Pensionärs- och handikappsrådet Folkhälsoplanerare ÖBO AB (Öckerö bostads AB) GR (Göteborgsregionen) VGR (Västra Götalandsregionen) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Verksamhetsplan

Socialstyrelsen Länsstyrelsen EU 3. INRIKTNING 3.1 Uppgift För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet 3.2 Profil För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning tillgänglighet jag kan lätt få kontakt 3.3 Framtid Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) har en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper. Insatserna är kostnadseffektiva och ger den enskilde insatser i rätt tid på rätt nivå. Goda arbetsvillkor, möjlighet till heltid, validering och kompetensutveckling säkerställer personalförsörjning inom vård och omsorg. SOCIALFÖRVALTNINGEN 3 Verksamhetsplan

Förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser minskar det framtida behovet av stöd, vård och omsorg. Socialtjänstens insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskaps- och metodutveckling är en ständig pågående process. Bostadsförsörjning för kommuninvånare med speciella behov har hög prioritet. De samhällsaktörer som har ansvar för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har samverkansformer som underlättar för den enskilde att få arbete. 3.4 3.5 Mål och satsningar Verksamhetsmässiga mål enligt KF-beslut Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. - Starta upp träningsboende för barn och unga i befintliga lokaler. - Skapa förutsättningar för ett värdigt liv i eget boende för personer med missbruk. Nämndens mål Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. - Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen fortsätta arbeta i projektet SamTidigt (Europeiska Social Fonden ESF) för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer. - Samskapa en gemensam arena för barn och unga 0-18 år. Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. - Alla brukare med vård- och omsorgsinsatser ska ha varit delaktiga i framtagandet av genomförandeplaner. Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. - ESF-projektet Öckerönavet i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och näringslivsenheten. Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. - Skapa förutsättningar för utskrivningsklara att återgå till ordinärt boende. - Korttidsplatserna ska i första hand användas för interna vård- och omsorgsplaneringar och inte vid utskrivning från sjukhus. Brukare i behov av bostad med särskild service enl SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. - Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. - Inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper. Behov av trygghets-/seniorboende kan tillgodoses. - Kartlägga behov. - Ta fram underlag för att initiera byggprocess. Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. - Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). - Äldreomsorgen använder nationella kvalitetsregister (Palliativregistret, Senior Alert och BPSD) för att utveckla verksamheterna. - Undersöka om och hur nationella nyckeltal kan användas i kvalitetsarbetet inom IFO/FH. SOCIALFÖRVALTNINGEN 4 Verksamhetsplan

3.6 Mått INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/ FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET 2013 KOMMENTAR Institutionsvård vuxna missbrukare Personer 4 Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn 700 Institutionsvård barn & unga Personer 5 Institutionsvård barn & unga Vårddygn 1 000 Familjehem barn & unga Personer 11 Kontaktpersoner barn & unga Personer 15 Köpt boende vuxna Personer 6 Köpt boende psykiatri Personer 0 Försörjningsstöd Hushåll 187 Boendestöd Personer 34 Korttidsboende LSS Personer 23 Gruppboende/Serviceboende LSS Personer 27 Daglig verksamhet LSS Personer 31 Köpt daglig verksamhet LSS Personer 3 Köpt boende barn & unga, vuxna LSS Köpt boende barn & unga LSS, vuxna Personer 2 Dygn 730 Personlig assistans LSS Personer 23 Personer som tillhör personkretsen Personer 115 SOCIALFÖRVALTNINGEN 5 Verksamhetsplan

ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET 2013 KOMMENTAR Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende Insatser 12 000 Arbetsterapeutinsatser Insatser 310 Sjukgymnastinsatser ordinärt boende Insatser 180 Rehabilitering korttidsboende Personer 80 Dagrehabilitering Personer 50 Hemvårdsbidrag Personer 46 Matdistribution Personer 130 Matdistribution Portioner 19 500 Hemtjänst Personer 200 Hemtjänst Timmar 73 000 Särskilt boende Solhöjden Platser 88 Särskilt boende Bergmans Platser 32 Hemgång till eget boende efter sjukhusvistelse andel % 90 SOCIALFÖRVALTNINGEN 6 Verksamhetsplan

4. ORGANISATION 4.1 Processer Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Funktionshinder Myndighetsutövning 4.2 Intern kontrollplan MÅL Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. RISK för att målen inte nås Lägenhets-/lokalbrist i kommunen. Initialt finns det alltid ett visst motstånd mot förändringar i en verksamhet. Alla medarbetare brukar inte dela bilden av vad som behöver utvecklas. Många brukar uppleva att det är tryggare att göra som man gjort tidigare. Kan bli en puckelkostnad vid uppstart av korttidsboende. Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. Risk att fastna i en metod, istället för att lyssna på individen och skapa flexibla lösningar. Det tar tid att identifiera den kompetens som saknas och som är viktig. Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. Ingen risk. Risk att tiden inte räcker till för att göra en målgruppsanalys och fördjupa sig inom det individuella behovet. Brist på engagemang från samverkanspartner. Målformuleringar saknas hos andra förvaltningar som överstämmer med våra mål (bostadsanpassningar tar alldeles för lång tid) För få demensplatser Sambrukstänket stagnerar Demografisk utveckling Brukare i behov av bostad med särskild service enl SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. Behov av trygghets-/seniorboende kan tillgodoses. Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. Avsaknad av lägenheter Svårt att göra boendekarriär Byggnation håller inte samma takt som ökning av behoven Ovana i verksamheterna att jobba systematiskt med processorienterat kvalitetsarbete. Kvalitetsledningssystemet blir en pappersprodukt som inte används. Tidsbrist. SOCIALFÖRVALTNINGEN 7 Verksamhetsplan

4.3 Organisationsform 4.3 Medarbetarresurser - befattningar, roller och ansvar NIVÅ/ VERKSAMHET FC INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/ FUNKTIONSHINDER ÄLDREOMSORG ANSVAR Totalt ytterst ansvarig för socialförvaltningen avseende ledning, arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi VeC Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för sitt verksamhetsområde EC Socialkontor/SoL/LSS Solhöjden SÄBO Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för sitt verksamhetsområde EC Behandlingsenhet/ Gallerian Solhöjden SÄBO Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för sitt verksamhetsområde EC Gruppboende/ Personlig assistans Bergmans SÄBO Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för sitt verksamhetsområde SOCIALFÖRVALTNINGEN 8 Verksamhetsplan

NIVÅ/ VERKSAMHET INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/ FUNKTIONSHINDER ÄLDREOMSORG ANSVAR EC Gruppboende/Bostöd Hemtjänst S/ Korttidsboende Hedens By EC Daglig verksamhet Hemtjänst N/ Träffpunkten Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för sitt verksamhetsområde Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för sitt verksamhetsområde EC SSK/AT/SG Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för sitt verksamhetsområde HSL MAS Medicinskt ansvarig för kvalitet och säkerhet 4.4 Övriga resurser SBF: Mathantering, färdtjänst, handikappanpassningar, lokalförsörjning 5. UPPFÖLJNING Uppföljning sker utifrån mål mått budget 1. Ekonomiskt resultat och helårsprognos redovisas löpande till den politiska organisationen enligt fastställd plan. 2. Måluppfyllelse på kommunfullmäktiges finansiella och verksamhetsmässige mål redovisas i delårsrapport och årsredovisning. 3. Uppdragshandlingens uppgift/mål/satsning följs upp enligt fastställd plan. Nämndens slutliga rapportering sker i årsredovisningen 5.1 Rapportering FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KSAU enligt plan SOCIALFÖRVALTNINGEN 9 Verksamhetsplan

Ansökan om verksamhetsbidrag Kontaktuppgifter Organisationsnamn: FUB Öckerö Adress: Långesandsv. 25 Postnr Postadress: 475 31 Öckerö Organisationstyp: Ideell förening Organisationsnummer: 003095-6387 Bankgiro/Plusgiro: 5578-1504 www-adress: www.fub.se Kontaktperson: Thomas Lomberg E-post: thomas.lomberg@if.se Telefon Mobil: 0766-345 905 Ansökan avser Verksamhetsbidrag för år 2013 för FUB. Bidraget skall användas till FUB Öckerös löpande verksamhet. Sökt belopp 80 000 kr Syfte och mål med verksamheten Ta till vara medlemmarnas intressen samt tillgodose barn och ungdomars behov av en meningsfull fritid. Vara en nätverksknutpunkt för diskussioner i viktiga frågor samt verka i sociala sammankomster och utbildningar. Målet för verksamhetsperioden 2013 är att fortsätta med fritidsverksamhet och anordna föreläsningar och möten. Aktiviteter och tidplan Följande aktiviteter inryms i verksamheten och medverkar till att målet enligt ovan kan nås: - Bad Hedens by - Bowling - Ridning. Ridningen på Öckerö är slut men vi söker ny parter på fastlandet - Föreläsningar - Seminarier - Kurser - Fest Budget Sökt belopp: 80 000 Rubrik Sökt belopp Egen insats Annan finansiär Total kostnad Kostnad Personal 0 0 0 0 Administration 0 0 0 0 Bad 0 0 0 12 000 Bowling 30 000 Ridning 26 000 Föreläsningar/seminarier/Fest 12 000 Total kostnad 80 000 Intäkter Bidrag Öckerö kommun 80 000 Annan intäkt (medlemsavgifter) 7 500 Totala intäkter 87 500 Netto 0 7 500

Organisation och styrning FUB är en förening med 89 medlemmar. I styrelsen ingår följande personer: Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Lena Hagne Thomas Lomberg Cecilia Manfredsson Helen Davegårdh Lilian Hultsbo-Falk Jennie Petersson Linda Widiyaratne Styrelsen kommer att arbeta i verksamheten och deras arbete är ideellt. Mer om föreningen, dess uppbyggnad och stadgar framgår av bilagor enligt nedan. Bilagor (Följande bilagor är insända) Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2012 Bilaga 2 Redovisning 2012 Bilaga 3 Verksamhetsplan 2013

Öckerö 2013-04-08 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Inger Albertsson Ärende: Remiss samordningsförbund Diarienummer: 79/12 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Bakgrund Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-14, Kf 63, anmäldes en motion från miljöpartiet och lämnades till kommunstyrelsen för handläggning. Miljöpartiet föreslår att Öckerö kommun utreder förutsättningarna att ingå i ett samordningsförbund. Det anförs bland annat att människor/medborgare rör sig horisontellt och behöver hjälp av olika organisationer för att lösa sina problem. Sedan 2004 har staten, regioner och kommuner runt om i Sverige möjlighet att samverka genom FINSAM (finansiell samordning mellan fyra olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet kommun, landsting/region, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) och samordningsförbund. Ärende Öckerö kommun är den enda kommun som inte ingår i ett samordningsförbund inom Göteborgsregionen. Den naturliga samarbetspartnern geografiskt är Hisingen. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (kallat DELTA) som från och med den 1 januari 2005 har ansvaret för den finansiella samordningen på Hisingen. De samverkande parterna är Försäkringskassan, Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen och Regionen. Samordningsförbundet är en egen juridisk person som avgör hur resurserna skall användas. Samordningsförbundet leds av en vald styrelse som ger ingående parter en möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. Genom finansiell samordning kan en helhetssyn på individens behov och ett samlat ansvar för insatserna uppnås. Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt i ingående verksamheter. Förvaltningens synpunkter Öckerö kommun har en etablerad samverkan i de ordinarie verksamheterna med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se

Hösten 2008 beslutade socialnämnden att ta ett samlat grepp, kring människor som av olika anledningar inte kan försörja sig genom arbete eller studier, genom att starta projektet Gallerian. Projektet permanentades ett år senare. Gallerian utgör sedan hösten 2011 basen för ett ESF projekt Öckerö Navet. Öckerö Navet är ett arbetsmarknadsprojekt som drivs av Öckerö kommun med stöd av Europeiska Socialfonden. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är medfinansiärer. Öckerö Navet erbjuder aktiviteter som syftar till att personer som varit arbetslösa, sjukskrivna eller som haft sin inkomst från försörjningsstöd en längre tid, skall närma sig arbetsmarknaden. Projektet löper under tiden augusti 2011 t o m juni 2014. Kommunen kommer att undersöka möjligheten till förlängning av projektet. Öckerö kommun är den enda kommunen inom Göteborgsregionen som inte ingår i ett samordningsförbund. Kommunen har under åren byggt den samverkan som beskrivits ovan. Vid samverkan med andra aktörer är Göteborgsområdet den naturliga arenan. Här sker även samverkan med Regionen i LGS Ledningsgrupp för Samverkan. Öckerö kommun lägger förhållandevis mycket resurser på samverkan redan idag sett till sin storlek. Det är viktigt att utreda de behov som invånarna har av aktiviteter som leder till en positiv utveckling. Nyttan och kostnaderna för en medverkan i ett samordningsförbund får ställas i relation till redan existerande samverkansformer. Förvaltningen för en dialog med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen om förutsättningarna för att ingå i förbundet. Inger Albertsson Verksamhetschef IFO/FH

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Kerstin Schenk Ärende: Yttrande till KS- Västbus reviderade riktlinjer Diarienummer: 37/13-075 Yttrande till Kommunstyrelsen- Västbus-reviderade riktlinjer Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna de reviderade riktlinjerna enligt förslag. Bakgrund Kommuner och regionen i Västra Götaland har ett gemensamt avtal kring samverkan av insatser till barn och unga med behov av båda parters vårdinsatser, det s.k. Västbus. Under 2011/2012 har ett förslag till reviderade och kompletterade riktlinjer tagits fram. Förbundsstyrelsen GR har 2013-02-22 beslutat att godkänna riktlinjerna och rekommendera medlemskommunerna att godkänna dem. Kommunstyrelsen i Öckerö kommun har begärt Socialnämndens yttrande gällande de nya riktlinjerna. Ärende Riktlinjerna för Västbus gick ut på remiss i april 2012. Socialnämnden yttrade sig över riktlinjerna 2012-04-12 genom ordförandebeslut och ställde sig bakom de gemensamma grundläggande värderingar som är utgångspunkt för de gemensamma riktlinjerna. GR:s förbundsstyrelse föreslår nu kommunerna godkänna riktlinjerna för Västbus. Socialförvaltningen har vid granskning inte funnit något att erinra rörande revideringen och föreslår därmed att Öckerö kommun ska godkänna de reviderade riktlinjerna. Kerstin Schenk Enhetschef socialkontoret Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Sofie Brolin Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - 2013 Diarienummer: 0041/13 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med 130331 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Rapportering t o m 2013-03-31 visar att Socialnämnden har tre ärenden att anmäla. Ärendena avser beviljad insats 2012-07-25 om plats på särskilt boende (demensboende), 2012-10-05 om plats på särskilt boende (demensboende) samt beviljad insats 2012-05-09 om särskilt boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Ärende Kommuner är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Om Socialstyrelsen bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har Socialstyrelsen en skyldighet att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till Socialstyrelsen, Kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Rapport till Socialstyrelsen och revisorer sker efter fastställda rutiner. I rapportering till Kommunfullmäktige skall, enligt gällande lagstiftning, person som beslutet avser inte kunna identifieras då det inte är meningen att man i Kommunfullmäktige skall skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Rapportering t o m 2013-03-31 visar att Socialnämnden har tre ärenden att anmäla där den beviljade insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter beslut. Ärendena avser beviljad insats 2012-07-25 om plats på särskilt boende (demensboende), 2012-10-05 om plats på särskilt boende (demensboende) samt beviljad insats 2012-05-09 om särskilt boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I avvaktan på nybyggnation av boendeplatser med demensinriktning avser Socialnämnden förhyra moduler för gruppboende med 8 platser under våren 2013. Sofie Brolin nämndsekreterare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se

1(2) 2013-04-16 Uppföljning av socialnämndens uppdrag dnr 97/12-010 Beslut SN Uppdrag Uppföljning SN Redovisning Fullgjort Datum Datum Datum 44 SN 120918 Årligen redovisa till Socialnämnden en uppföljning på utvecklingen gällande framtidsmålet i uppdrag 1, möjligheterna till heltidssysselsättning inom vård och omsorg. 23 SN 130327 6 SN 130115 Föregående uppdrag avseende hur kommunen kan bereda praktikplatser (alla förvaltningar och bolag) samt hur Tjörn arbetar med praktikplatser slås samman Utreda framtida familjehemsmodeller och dess ersättningar i Öckerö kommun och även utreda alternativa boendeformer till familjehem. 24 SN Med anledning av redogörelse

2(2) Beslut SN Uppdrag Uppföljning SN Redovisning Fullgjort 130327 för Ung Kraft på Tjörn, projekt för unga arbetslösa, får förvaltningschefen i uppdrag att informera kommunchef samt arbetsmarknadsenheten om projektet och återkomma med information till nämnden. 24 SN 130327 24 SN 130327 24 SN 130327 Förvaltningschefen får i uppdrag att upprätta en redovisning för socialförvaltningens lokaler i Öckerö kommun Med anledning av budget 2014 får förvaltningschefen i uppdrag att redogöra för uthyrningen till allmänheten för verksamheter på Hedens by. Med anledning av socialchef Ingela Johanssons information om renoveringsbehov av vissa avdelningar på Solhöjden får förvaltningschefen i uppdrag att upprätta en behovsbeskrivning för renoveringen.

Redovisning 2013-04-17 av ej verkställda beslut gällande särskilt boende samt bostad med särskild service Beslutsdatum: Den enskilde befinner sig idag: Solhöjden 130214 Korttid Solhöjden 130313 Hemmet Göteborgs kommun 130313 Korttid Hedens by 130314 Korttid Hedens by 130320 Hemmet Göteborgs kommun Bergmans 121005 Korttid Solhöjden 130123 Väntar i hemmet 130208 Korttid Solhöjden 130214 Hemma 130215 Hedens By 130222 Korttid Solhöjden Bostad med särskild service 120509 Korttidsplats Öckerö den 17 april 2013 Sofie Brolin nämndsekreterare

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 971 396 830 809 903 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 789 296 821 361 793 267 819 487 810 083 858 491 801 549 792 048 845 796 789 842 875 123 825 853 2011 837 028 737 844 907 079 737 582 862 844 824 044 746 775 701 891 730 379 757 498 754 319 781 856 2010 722 335 739 462 857 309 737 789 715 321 878 309 789 975 858 963 715 804 833 562 864 486 780 872 2009 518 174 461 683 619 151 495 520 487 464 650 378 564 190 549 066 602 984 685 917 692 406 743 097 2008 418 117 396 265 392 925 524 374 355 874 459 770 446 397 385 057 367 909 482 417 405 763 482 879 budget 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 1 200 000 Ekonomiskt bistånd 1 000 000 800 000 600 000 2013 2012 2011 2010 400 000 budget 2009 2008 200 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utveckling ek. bistånd 2013 2012-jan 2013-jan 2012-febr 2013-febr 2012-mars 2013-mars 2012-april 2013-april 2012-maj Arbetslös, Otillräcklig ersättning 61 000 28 915 67 136 39 338 37 174 30 693 62 022 65 667 Arbetslös, Väntar på ersättning 0 7 251 18 346 25 905 12 349 10 154 Arbetslös, Ingen ersättning 372 858 382 613 224 980 304 293 232 429 301 725 182 846 177 607 Arbetslös, Flykting i introduktion 0 0 Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning 5 805 8 045 2 422 11 059 3 112 7 373 21 849 Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning 22 378 12 945 4 834 0 552 Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning 113 196 129 851 116 084 99 775 80 248 116 509 122 423 101 999 Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning 3 204 15 200 25 354 18 181 17 464 31 879 17 728 21 126 Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning 0 0 7 513 Arbetshinder, sociala skäl 70 699 269 127 256 800 225 238 269 411 270 553 337 141 302 599 Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning 0 1 378 Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning 0 0 Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst 44 138 46 748 38 764 10 303 23 994 39 800 20 309 20 762 Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst 7 581 13 175 0 Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst 4 260 3 091 2 160 4 060 7 965 8 136 4 905 Arbetar heltid, Väntar på inkomst 16 883 6 059 7 770 11 818 7 380 Språkhinder 0 0 Utan försörjningshinder 0 5 996 7 109 6 500 Annat försörjningshinder, totalt 2011 0 Annat försörjningshinder, avliden 0 22 000 Annat försörjningshinder, deltid accepterad 11 980 9 263 7 893 10 659 16 783 Annat försörjningshinder, godkända studier 10 232 7 894 20 230 14 925 25 593 10 672 3 361 37 502 Annat försh, studerande med studiemedel 0 13 360 5 530 5 530 10 042 Annat försörjningshinder, ålderspension 4 544 16 065 4 006 26 015 2 361 10 431 3 873 1 622 Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad 40 538 27 323 27 115 30 078 35 987 54 994 26 822 27 620 Totalt 789 296 971 396 821 361 830 809 793 267 903 165 819 487 0 810 083 Ålder 2012-jan 2013-jan 2012-feb 2013-feb 2012-mars 2013-mars 2012-april 2013-april 2012-maj 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 18-19 2 0 2 0 2 0 2 4 20-25 31 41 27 35 34 40 28 26 26-45 32 29 32 27 29 27 29 29 46-64 33 38 38 42 42 42 38 41 65-2 2 5 5 4 4 5 4 Totalt 100 110 104 109 111 113 102 0 104

Utveckling ek. bistånd 2013 Arbetslös, Otillräcklig ersättning Arbetslös, Väntar på ersättning Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Flykting i introduktion Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetar heltid, Väntar på inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder, totalt 2011 Annat försörjningshinder, avliden Annat försörjningshinder, deltid accepterad Annat försörjningshinder, godkända studier Annat försh, studerande med studiemedel Annat försörjningshinder, ålderspension Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad Totalt 2013-maj 2012-jun 2013-jun 2012-juli 2013-juli 2012-aug 2013-aug 77 172 50 292 41 546 189 586 157 169 204 407 5 679 11 572 14 294 5 728 2 024 1 840 98 576 128 743 129 512 22 011 27 327 16 583 363 917 335 247 282 956 285 14 365 25 629 20 428 7 820 9 834 11 465 5 680 15 183 1 310 9 697 12 165 8 738 5 234 18 617 16 900 2 806 3 875 11 576 32 270 25 540 26 490 0 858 491 0 801 549 0 792 048 0 Ålder Totalt 0-17 18-19 20-25 26-45 46-64 65-2013-maj 2012-juni 2013-juni 2012-juni 2013-juni 2012-aug 2013-aug 0 0 0 4 5 7 28 25 31 35 29 26 38 38 39 2 2 2 0 107 0 99 0 105 0

Utveckling ek. bistånd 2013 Arbetslös, Otillräcklig ersättning Arbetslös, Väntar på ersättning Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Flykting i introduktion Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetar heltid, Väntar på inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder, totalt 2011 Annat försörjningshinder, avliden Annat försörjningshinder, deltid accepterad Annat försörjningshinder, godkända studier Annat försh, studerande med studiemedel Annat försörjningshinder, ålderspension Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad Totalt 2012-sept 2013-sept 2012-okt 2013-okt 2012-nov 2013-nov 2012-dec 2013-dec 61 999 62 506 61 097 53 590 13 960 11 434 219 408 206 137 282 010 267 585 7 650 2 954 9 376 10 382 4 978 7 966 117 703 120 781 98 338 105 518 4 044 6 940 5 485 30 001 15 844 7 667 14 573 305 114 268 384 300 834 254 654 6 457 3 500 8 278 8 700 15 140 27 200 53 108 45 860 23 472 2 186 8 550 432 9 150 11 037 3 120 3 120 15 040 10 410 7 260 8 610 7 813 7 307 10 623 1 935 24 684 24 133 26 696 23 881 845 796 0 789 842 0 875 123 0 825 853 0 Ålder Totalt 0-17 18-19 20-25 26-45 46-64 65-2012-sept 2013-sept 2012-okt 2013-okt 2012-nov 2013-nov 2012-dec 2013-dec 0 0 0 0 7 7 6 0 30 31 31 34 31 32 33 29 35 35 36 42 3 3 3 1 106 0 108 0 109 0 106 0

Antal hushåll bland orsak efter ålder på beslutperson Tabell 192 Ekbist Orsak 0-17 18-19 20-25 26-45 46-64 65 - Summa Annat försh. Godkända studier 0 0 2 0 0 0 2 Annat försh. Studerande med studiemedel 0 0 1 0 0 0 1 Annat försh. Ålderspension 0 0 0 0 0 3 3 Annat försh.förhindrad arbeta/biståndsberä 0 0 0 1 5 0 6 Arbetar deltid - ofrivilligt. Otillräcklig inkomst 0 0 3 1 1 0 5 Arbetar heltid. Otillräcklig inkomst 0 0 0 0 1 0 1 Arbetar heltid. Väntar på inkomst 0 0 1 0 0 0 1 Arbetshinder. sociala skäl 0 0 10 7 11 0 28 Arbetslös. Ingen ersättning 0 0 10 12 11 0 33 Arbetslös. Otillräcklig ersättning 0 0 6 1 4 0 11 Sjukskriven med läkarintyg. Ingen sjukpenning 0 0 5 2 4 0 11 Sjukskriven med läkarintyg. Väntar på sjukpenning 0 0 1 0 0 0 1 Sjukskriven med läkarintyg.otillräcklig sjukpennin 0 0 1 0 1 0 2 Sjuk- eller aktivitetsers. Otillräcklig ersättning 0 0 0 3 4 0 7 Utan försörjningshinder 0 0 0 0 0 1 1 Summa 0 0 40 27 42 4 113

Beviljat ek.bistånd kr efter orsak och ålder på beslutperson Tabell 193 Ekbist Orsak 0-17 18-19 20-25 26-45 46-64 65 - Summa Annat försh. Godkända studier 0 0 10672 0 0 0 10672 Annat försh. Studerande med studiemedel 0 0 5530 0 0 0 5530 Annat försh. Ålderspension 0 0 0 0 0 10431 10431 Annat försh.förhindrad arbeta/biståndsberä 0 0 0 556 54438 0 54994 Arbetar deltid - ofrivilligt. Otillräcklig inkomst 0 0 10416 2202 27182 0 39800 Arbetar heltid. Otillräcklig inkomst 0 0 0 0 7965 0 7965 Arbetar heltid. Väntar på inkomst 0 0 7380 0 0 0 7380 Arbetshinder. sociala skäl 0 0 92987 59299 118267 0 270553 Arbetslös. Ingen ersättning 0 0 69338 125890 106497 0 301725 Arbetslös. Otillräcklig ersättning 0 0 15466 1718 13509 0 30693 Sjukskriven med läkarintyg. Ingen sjukpenning 0 0 41728 28840 45941 0 116509 Sjukskriven med läkarintyg. Väntar på sjukpenning 0 0 552 0 0 0 552 Sjukskriven med läkarintyg.otillräcklig sjukpennin 0 0 2419 0 4954 0 7373 Sjuk- eller aktivitetsers. Otillräcklig ersättning 0 0 0 13658 18221 0 31879 Utan försörjningshinder 0 0 0 0 0 7109 7109 Summa 0 0 256488 232163 396974 17540 903165

Öppnade Avslutade jan 7 9 febr 6 1 mars 17 14 april maj juni juli aug sept okt nov dec Totalt 30 24 35 30 25 20 15 Öppnade Avslutade 10 5 0 jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Totalt