Uppföljningsrapport Bolag. Got Event AB

Relevanta dokument
Uppföljningsrapport 1 per mars 2019

Grefab. Förslag till beslut Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att godkänna uppföljningsrapport nr 1 per den 31 mars 2018

Uppföljningsrapport Bolag. Göteborg & Co Träffpunkt AB

Årsrapport 2016 Bolag. Got Event AB

Uppföljningsrapport Bolag. Göteborg & Co Träffpunkt AB

Beslutsärende punkt 27

Rapport klimatkompensation - tjänsteresor

Uppföljningsrapport mars 2019 Bolag. Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016

Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning.

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

Budget 2018 inkl. verksamhetsplan och limitbehov

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under Perioden oktober-december. Perioden januari december

Delårsrapport Q MedCore AB (publ)

Uppföljningsrapport Bolag. Göteborg & Co Kommunintressent AB

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2017

Oktober - december SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Halvårsrapport 26:e augusti Community Entertainment

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

Månadsrapport för Göteborg Stads Leasing AB

Landstingsstyrelsens förvaltning

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september februari 1998

Stockholms läns landsting

Relation and Brand AB (publ) Kvartalsrapport Januari-September 2008.

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Delårsrapport perioden januari-juni. juni 2015) Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) (januari juni) 2015.

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Delårsrapport. januari - september

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

MÅNADSRAPPORT STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JULI 2001

Delårsrapport januari juni

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

Månadsuppföljning januari mars 2018

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Delårsrapport

7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden. OBS! Ny punkt

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal )

Rullande tolv månader.

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september maj 1998

Ekonomisk månadsrapport

Rullande tolv månader.

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

Tertialbokslut Jämte prognos 1

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

Halvårsrapport

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport. 1 januari 30 september Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Boksluts- kommuniké 2007

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Genline AB - året som gått

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

Delårsrapport januari - juni 2006

- Resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till 140 TSEK (-72 TSEK)

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

Delårsrapport januari mars

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

Transkript:

Uppföljningsrapport 3 2016 Bolag Got Event AB

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Resultatredovisning och analys... 4 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling... 4 2.2 och prognos... 5 2.2.1 Ufall till och med perioden... 5 2.2.2 Prognos... 5 2.3 Utveckling inom personalområdet... 6 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad... 6 2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet... 6 2.4 Investeringar... 6 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag... 7 2.5.1 Klimatkompensation av tjänsteresor... 7 2.6 Nyckeltalsredovisning... 7 2

1 Sammanfattning Got Event har under året fullgjort sitt uppdrag enligt ägardirektiv och affärsplan. Sammanfattningsvis är 2016 det bästa evenemangsåret på länge. Bra beläggning på samtliga arenor och många stora konserter och idrottsevenemang har lockat en stor publik. Under året har evenemangsmixen breddats och attraherat publik som normalt inte besöker våra arenor. Det goda evenemangsåret avspeglar sig i resultatet för perioden som uppgår till +9,2 mkr (före skatt), helårsresultatet bedöms till +5 mkr jämfört med "justerad årsbudget". 3

2 Resultatredovisning och analys 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling Information till Kommunintressent och Styrelsen: Evenemangsverksamheten Evenemangsåret har fortsatt lika starkt under hösten som de första åtta månaderna. 1 546 574 människor har besökt något av de 330 evenemangen som genomförts till och med oktober månad. Detta är en ökning av antal besökare med ca 20% jämfört med samma period förra året. Scandinavium har under hösten lockat en stor publik och varit fullsatt under konserter med bland annat Kent, Paul Simon, Laleh, The Cure och Volbeat. Idrottsevenemang har genomförts som SM i sportkörning som ett genrep inför EM i ridsport 2017, tre damlandskamper har spelats mot Moldavien, Slovakien och Iran. I World Cup mötte Tre kronor Finland i ett fullsatt Scandinavium. Under november månad hålls två slutsålda konserter med Håkan Hellström i Scandinavium och Ullevi Arena Challenge kommer att genomföras för första gången på Ullevi. Detta är ett nytt eget evenemang i samarbete med ÖIS. I december kommer även EM i handboll att gå av stapeln i Scandinavium. Modernisering av Scandinavium Fas 1 är genomförd och planeringen för fas 2 i upprustningen pågår för fullt. Arenautveckling Vi har avsatt resurser för att medverka i Arenautredningen - ersättningsarena för Scandinavium respektive Lisebergshallen samt förstudie Nya ishallar Frölundaborg. En projektgrupp för arenautredningen håller på att formeras och vi har nominerat tre personer till projektgruppen. Tillsammans med Idrotts- och föreningsförvaltningen har vi uppdaterat behovsanalysen avseende Nya ishallar samt överlämnat underlaget till Higab. Analysen gällande omlokalisering av nuvarande verksamhet i Lisebergshallen är uppstartad. Information till Styrelsen: EM i ridsport 2017 Stadshus AB har i dialog med Kommunintressent beslutat att tillsätta en extern granskare av ekonomin i projektet EM i ridsport. Evenemangets projektledning med flera kommer att vara involverade i arbetet för att klargöra ursprungliga ekonomiska förutsättningar, nuläge och vidtagna åtgärder. Processarbete Processarbetet har återupptagits och evenemangsprocessen kommer att bli beslutad under december månad. Processarbetet med arkiv- och dokumenthantering pågår. 4

2.2 och prognos Resultaträkning i sammandrag Resultat före skatt Period Helår bel i mkr Budget Avvikels e fg år Prognos Fg prognos Budget Bokslut fg år Intäkter 191,0 140,4 50,6 131,7 213,7 213,4 163,2 157,3 Kostnader -340,9-300,4-40,5-267,3-399,6-402,6-353,9-325,3 Rörelseresultat -149,9-160,0 10,1-135,6-185,9-189,2-190,7-168,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter. fin. poster 0,1-0,2 0,2-0,2-0,2-0,2-149,9-160,2 10,3-135,7-185,9-189,2-190,9-168,2 2.2.1 Ufall till och med perioden Periodens resultat före skatt uppgår till +9,2 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget med +10,3 mkr. Avvikelsen beror på att det hittills i år genomförts fler evenemang jämfört med samma period föregående år. Detta medför såväl ökade intäkter som ökade kostnader. Exempel på evenemang som tillkommit under året är fler konserter med Håkan Hellström och Bruce Springsteen samt två Supermatcher. Även Gothenburg Horse Shows 40- årsjubileum med dubbla världscupfinaler som genomfördes i mars månad har gett ett gott resultat. Evenemangsmixen har breddats under året och vi har genomfört evenemang som vi normalt inte genomför men som är viktiga av andra skäl för att locka publik som annars inte kommer till arenorna. Under oktober månad har resultatet förbättrats till följd av konserter med bland annat Kent, Paul Simon och Laleh. Ett mycket bra evenemangsår har bidragit till att försäljningen av loger på Scandinavium har gått bra. För första gången på 10 år är samtliga loger på Scandinavium slutsålda. 2.2.2 Prognos I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2016 tilldelades Got Event 184,4 mkr i koncernbidrag (ursprunglig budget). I vinterns kompletteringsbudget har ytterligare 6,5 mkr tilldelats i koncernbidrag som kompensation avseende politiskt beslut om fri entré till Valhallabadet samt utökat underhåll för Valhallabadet. Koncernbidraget inkl tilläggsbudget uppgår till 190,9 mkr - "justerad årsbudget". Prognosen före skatt bedöms till +5,0 mkr jämfört med "justerad" årsbudget (+1,5 jämfört med ursprunglig budget). Det positiva resultatet beror på ett gott evenemangsår som nämnts tidigare i rapporten. Resultatet per oktober månad ligger på +9,2 mkr och prognosen för helåret bedöms till +5,0 mkr. Under november och december är reparations- och underhållsarbeten inplanerade, vilket kommer att ge ökade kostnader i slutet av året. 5

2.3 Utveckling inom personalområdet 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad Belopp i tkr tom okt 2016 tom okt 2015 Prognos 2016 Bokslut 2015 Lönekostn. exkl arvoden Arbetad tid (årsarbetare) Lönekostnad per årsarbetare 65 876 59 507 78 416 71 262 168 159 200 193 392 374 392 369 2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet Inom hälsa och arbetsmiljö, är vi nu i stutskedet av vår nuvarande satsning på arbetsmiljöutbildning. Vi har nu utbildat alla medarbetare, chefer/arbetsledare samt ett fokusavsnitt med evenemangspersonal. Många strukturer och mallar är annorlunda och nu skall vi fokusera på att få det att fungerar enligt ett visst nytt arbetssätt. Sjukfrånvaron/frisknärvaron följs upp kontinuerligt och där ligger vi på en låg sjukfrånvaro för närvarande (3,4%). Det är fortfarande så att kvinnors frånvaro är dubbelt så hög i jämförelse med männen. Vi har något färre pågående rehabiliteringsärenden vilket självklart påverkar statistiken. Vi har ett antal pågående rekryteringar till följd av pensionsavgångar samt ledigheter. Vi upplever fortfarande att vi har lätt att attrahera den kompetens vi efterfrågar även om det är svårare med byggprojektledare. 2.4 Investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar Nettoutgifter i mkr t o m okt Prognos helår Fg prognos helår Budget helår Nyinvesteringar 7,6 9,5 9,5 9,5 Reinvesteringar 22,7 28,8 28,8 28,8 SUMMA INVESTERINGAR 30,3 38,3 38,3 38,3 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar, i mkr perioden 2016 Summa investeringar 6

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 2.5.1 Klimatkompensation av tjänsteresor Beräknade kostnader för klimatkompensation Fördelning (tkr) 2013 års resor 2014 års resor 2015 års resor Flygresor 34,5 30,0 18,6 Drivmedel till stadens fordon 30,5 24,6 25,8 Tjänsteresor med privat bil 5,5 3,8 12,0 Totalt 70,5 58,4 56,4 Korta flygresor Antal 2015 Flygresor under 50 mil 21 Klimatförbättrande åtgärder Genomförda/planerade åtgärder 2015 (avser 2013 års resor) i tkr Prognos 2016 (avser 2014 års resor) i tkr Inköp tjänstecyklar 10 10 Inköp miljöfordon 48 Inköp elcyklar 30 Inköp eldrivna handredskap (röjsåg och lövblås)- tidigare dieseldrivna. 15 2.6 Nyckeltalsredovisning Bel i mkr perioden 2016 Budget/målv ärde för perioden Budget/målv ärde för helår 2016 2015 2014 2013 Rörelseresult at Resultat efter fin poster Kassalikvidit et -149,9-160,0-190,7-168,1-155,8-137,9-149,9-160,2 190,9-168,2-155,7-137,6 82 >100 >100 79 89 95 Soliditet 15 >20 >20 22 14 24 Eget kapital 44,6 44,6 44,6 36,6 33,3 7