BAKGRUND TILL BUDGETEN

Relevanta dokument
BAKGRUND TILL BUDGETEN

BAKGRUNDSMATERIAL TILL BUDGETEN

EKONOMIPLAN PÅ MEDELLÅNG SIKT (KTS)

STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUNDS STRATEGI

Förbundsmöte , Hotell Korpilampi

FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUNDS BUDGET FÖR ÅR 2016

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016

BAKGRUNDSMATERIAL TILL VERKSAMHETSPLANEN

Inkomster totalt Utgifter

Statsrådets förordning

Nylands svenska ungdomsförbund r.f.

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) Projektpengar, stödb

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:

SAMOKs Evenemangskalender 2018

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Evenemangskalender 2019

Budget Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET Förslag. Steg för Steg r.f.

1) fungera som en centralorganisation för sina medlemsorganisationer och stödja deras verksamhet

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund

Hela Sverige ska leva Sandviken. Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma 24 april Val av ordförande och sekreterare för stämman

FORDRINGAR Totalt 8 401, ,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

Konferensunderstöd som VSD delar ut. Georg Strien

Budget Bokslut Bokslut Bokslut ORDINARIE VERKSAMHET

1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY

Motionär: Förbundsstyrelsen

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan

Ekonomi. Förbundsmötet 2018 Lena Arvidsson

VERKSAMHETSPLAN 2017

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Stadsstyrelsens allmänna sektions principer för beviljande av understöd:

Budget Bokslut Bokslut Bokslut ORDINARIE VERKSAMHET

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET Förslag. Steg för Steg rf

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

Inkomst- och utgiftstat samt medlems- och serviceavgifter

Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja)

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR IDROTTSUTBILDNINGSCENTER 2016 Undervisnings- och kulturministeriet

VERKSAMHETSPLAN 2018

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

Stadsstyrelsens allmänna sektions principer för beviljande av understöd:

Projekthandbok. Uppdaterad

Ålands Bowlingförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2013

EKONOMIPLAN PÅ MEDELLÅNG SIKT FSF:s inkomstbas. Handling nr XX Sida 1 / 11

9. Finances. 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005

LAG föreslår föreningsstämman att godkända ändringen i 12 i stadgarna för föreningen LEADER Sydöstra Skåne.

Stadgar EAPN Sverige 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

Verksamhets- och budgetplan 2015

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

PROPOSITION #1 FRÅN STYRELSEN I SVENSKA KÄLKSPORTFÖRBUNDET TILL ÅRSMÖTET SAMMANSÄTTNING AV STYRELSE

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

Svenska pensionärsförbundet i Österbotten rf

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Kina-programmet, utlysning 2014

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET Förslag. Steg för Steg rf

4.1.1 Kulturkontakt Nords kontrakt med Nordiska ministerrådet år A) Mål- och resultatkontrakt för institutionens drift: / DKK

STADGAR. Fastställda av årsmötet WISBY SIMSSÄLLSKAP ÄR STIFTAT DEN 23 AUGUSTI 1922 SÄLLSKAPET HAR SIN HEMORT I VISBY PÅ GOTLAND

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgeändring avseende valbarhet enligt A 10 en uppmjukning av valbarhet för SDF

Styrelsens arbetsordning

NATIONELLA UTVECKLINGSSTÖD FÖR EN MOTIONSINRIKTAD LIVSSTIL 2016

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

förslag till åtgärder

Arvoden Medlemsavgifter

Information om nätverksaktiviteter

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och Avsikten med systemet med träningsstipendier

Godkända på föreningens möte , fastställda av PRS

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

EUROPA NOSTRA SVERIGE

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T)

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter.

Stadgar för Adoptionscentrum

Diskussionsunderlag Budget

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Verksamhetsplan med budget 2019

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress )

Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

STADGEENLIGT VÅRFÖRBUNDSMÖTE

Mälarens vattenvårdsförbund. Styrelsemöte i Stockholm 3 februari 2015

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Stadgar Godkända av årsmötet Registrerade

Transkript:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1) Allmänt I det här dokumentet beskrivs grundläggande faktorer och risker i OLL:s ekonomi samt särdrag i ekonomin år 2017. En av utgångspunkterna för planeringen av OLL:s ekonomi är att många av de planerade projekten och förbundets allmänna understöd klarnar först efter att förbundsmötet har hållits och budgeten godkänts. En budget godkänd av förbundsmötet är ett av de dokument som UKM kräver som bilaga till ansökan om allmänt understöd, vilken ligger till grund för beviljandet av understöd. I budgeten nämns alltså alla de projekt som förbundet ansöker om finansiering för, även om det då budgeten godkänns ännu är osäkert om de kommer att genomföras. Efter att det allmänna understödet och projektfinansieringen fastställts vintern 2017 godkänner förbundets styrelse en reell budget enligt vilken den planerade verksamheten kan genomföras. Budgeten för verksamhetsåret 2017 utgår från följande utgångspunkter: 2) Intäkter Understöd från undervisnings- och kulturministeriet OLL har under pågående verksamhetsår 2016 fått 375 000 euro i allmänt understöd från UKM. Dessutom får OLL totalt 46 000 euro i projektbidrag: 40 000 euro för att projektet att identifiera viktiga faktorer som inte beaktas i rekommendationerna för högskoleidrott, deras betydelse och att ändra dem och 6 000 euro för att undersöka orsak-verkan-sammanhang som påverkar högskoleidrott. Det senaste beslutet om understöd fick vi först i augusti 2016 och tillsammans med Forskningsstiftelsen för studier och utbildning (Otus) kom vi överens om att anslaget används först under år 2017, om ministeriet beviljar fortsatt tid för att använda understödet. För år 2017 söker OLL 320 000 euro i allmänt understöd (ansökan om allmänt understöd för idrottsorganisationer görs innan utgången av september 2016). OLL ansöker även om 60 000 euro för projektet för att främja ett fysiskt aktivt liv (projektet att identifiera och påverka viktiga faktorer som inte beaktas i rekommendationerna för högskoleidrott samt deras betydelse) och 30 000 euro för att genomföra en barometer för högskoleidrott. Medlemsantal och medlemsavgift OLL:s medlemsavgift baserar sig på följande antaganden och faktorer: OLL representerar via Finlands studerandekårers förbund SAMOK och direkta medlemskap totalt 40 lokala studentföreningar, studerandekårer och studentkårer samt ca 178 000 studerande. Av studentkårerna är Uleåborgs universitet studentkår, Konstuniversitetets studentkår och Åbo Akademis Studentkår inte för närvarande medlemmar i OLL. 1 / 7

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Styrelsen föreslår en medlemsavgift på 0,50 euro per personmedlem i medlemsorganisationen eller för medlemsförbund 0,50 euro per medlemsförbundets medlemsorganisationers personmedlem, dock minst 200 euro per medlemsorganisation. Medlemsorganisationerna beräknas representera totalt 177 000 personer under år 2017 (178 219 medlemmar år 2016). För samarbetsmedlemmar föreslås en medlemsavgift på 500 euro per samarbetsmedlem. OLL har sju samarbetsmedlemmar. Under verksamhetsåret 2016 inflöt totalt 92 097,90 euro i medlemsavgifter till OLL. Företagssamarbete Budgeten bygger på antagandet att OLL inte har något företagssamarbete. 3) Utgifter Personalkostnader Verksamhetsplanen bygger på antagandet att förbundets kanslipersonal består av ett arbetsutskott på tre personer och ett sekretariat med fyra anställda. Ansvarsfördelningen är följande: Styrelse: 1. Ordförande 2. 1. vice ordförande 3. 2. vice ordförande Personal: 1. Generalsekreterare: förvaltning, ekonomi, organisationer, alumnverksamhet, kommunikation, internationella ärenden 2. Expert på högskoleidrott 1: nationell idrottspolitik, samarbete mellan hälsovården och högskoleidrotten 3. Expert på högskoleidrott 2: Lokal utveckling av högskoleidrott, nätverket och utskottet för högskolornas idrottsväsenden, projektet för att befrämja en fysiskt aktiv livsstil 4. Koordinator för utbildning och evenemang: Sektorträffar, medlemsservice, idrottsevenemang och utbildning, förenings- och klubbverksamhet Kostnaden för en medlem i arbetsutskottet är cirka 15 000 euro (arvode) och för en heltidsanställd arbetstagare cirka 40 000 50 000 euro (lön, bikostnader). Personalbudgeten för 2017 har beräknats utifrån arvoden för ett tre personers arbetsutskott samt lönerna för fyra anställda. Ett årsverke beror på i vilken omfattning OLL får projektfinansiering. För tydlighets skull framställs årsverkena i budgeten främst som hela årsverken. Verksamhet inom utbildning och medlemstjänster samt föreningar och kommunikation sker genom personalen, men vi anser det inte ändamålsenligt att dela upp årsverkena under olika moment i budgeten. Endast årsverken som delvis 2 / 7

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 finansieras med hjälp av projektanslag har delats upp på flera moment (personalutgifter för den andra experten på högskoleidrott fördelar sig på idrottspolitik och intressebevakning samt under barometern för högskoleidrott). Idrottspolitik och intressebevakning Till idrottspolitiken hör OLL:s nationella intressebevaknings- och påverkansarbete samt att stödja lokalt arbete för motion och idrott. Utgifterna för idrottspolitiken och intressebevakningen i samma klass som år 2016. Den största enskilda utgiften är den isomorfa avbildning som köps av Otus. Dock är de andra utgiftsposterna något mindre än föregående år, vilket balanserar utgifterna. Intäkter: Särskilt anslag beviljat för att undersöka samband mellan orsak och verkan inom högskoleidrotten. Personalkostnader: Lönen för en sakkunnig inom högskoleidrott och en vice ordförandes arvode. Resekostnader och dagtraktamenten: Resor som hänför sig till nationell intressebevakning och att utveckla högskoleidrotten, eventuella resekostnader kopplade till idrottspolitiska seminarier och de europeiska högskolornas idrotts- och motionsväsendens ENAS-konferens (European Network of Academic Sportservices). Möteskostnader: Lobbymöten, möten med intressenter inom intressebevakning (t.ex. Otus). Inkvartering och måltider: Utgifter för inkvartering vid lokala träffar samt för besök vid högskolor. Utgifter för inkvartering vid eventuellt deltagande i seminarier. Material och tillbehör: Material som behövs för intressebevakningsarbetet, exempelvis olika idrottsvetenskapliga publikationer. Utbildnings- och deltagaravgifter: Seminarier och konferenser kopplade till kompetensutveckling och politiskt påverkansarbete (t.ex. idrottsvetenskapliga sällskapets utbildningar, ENAS-konferensen). Köpta tjänster, andra externa tjänster: Den isomorfa avbildning av orsakssamband inom högskoleidrotten som beställs från Otus (se verksamhetsplanen). Övriga utgifter: Eventuella övriga utgifter 92 93 3 / 7

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 UKM-projekt för att främja en rörlig livsstil Vi ansöker om lika mycket finansiering för projektet som vi gjorde i år, dvs. 60 000 euro. Betoningen i utgifterna ligger på material och tillbehör, eftersom avsikten är att koncentrera oss på att planera och pilotera förändringsprogrammet i enlighet med principerna för samhällelig marknadsföring. Köptjänsterna betonas för att vi under det sista projektåret planerar beställa en objektiv mätning av studerandes fysiska aktivitet i samarbete med UKK-institutet. Projektet medför även mötes- och resekostnader samt andra utgifter knutna till projektet. Projektet täcker lönen för den andra sakkunniga inom högskoleidrott. I år mottar OLL 40 000 euro i projektfinansiering, så det är möjligt att vi inte beviljas riktigt så mycket som vi söker heller nästa år. I år har spalterna för projekt i budgeten gjorts enligt samma modell som de andra sektorerna. Utredningen Barometer för högskoleidrott (2017) samt uppdatering av Rekommendationerna för högskoleidrott Verkställande av projektet förutsätter ett skilt bidrag på ca 30 000 euro från undervisnings- och kulturministeriet. Största delen av projektets utgifter utgörs av Otus-forskarnas arbetstid (ca 20 000 euro) och kostnader för rapportering och tryck (ca 5 000 euro). Vi avser verkställa projektet i samarbete med Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus rs. Den produkt som projektet producerar, publikationen barometer för högskoleidrott (2017), granskar särskilt implementeringen av de uppdaterade rekommendationerna för högskoleidrott per högskola. Uppdateringen av rekommendationerna sker som en del av projektet. Utbildning och medlemsservice Till utbildningar och medlemsservice hör de utbildningar som förbundet ordnar (sektorträffar, nätverksträffar för högskolornas idrottsväsen, utbildning för SFM-arrangörer), motionstutorverksamhet, samt medlemsförmåner (olycksfallsförsäkring samt Teosto- och Gramex-avgifter). Intäkter: Deltagaravgifter: Deltagaravgifter från sektorträffarna och motionstutordagen. Resekostnader och dagtraktamenten: Sektorträffar, nätverksträffar för högskolornas idrottsväsenden, utbildning för SFM-arrangörer, utbildningsresor kopplade till motionstutorverksamheten. Möteskostnader (utrymmen och traktering): Eventuella utgifter för lokaler för sektorträffar, möteskostnader för utskottet för högskolornas idrottsväsenden samt traktering under den nationella motionstutordagen. 4 / 7

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Inkvartering och måltider: Sektorträffar, inkvarteringsutgifter för OLL:s deltagare i nätverksträffarna för högskolornas idrottsväsen, utbildning för SFM-arrangörer. Material och tillbehör: Material och tillbehör för utbildningarna. Utbildnings- och deltagaravgifter: Deltagaravgifter för nätverksträffarna för högskolornas idrottsväsenden. Nätverket träffas två gånger per år. En del av deltagaravgifterna för OLL:s representanter täcks av den tilläggsavgift som de som inte är samarbetsmedlemmar betalar. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Olycksfallsförsäkringen, avgifterna till Teosto och Gramex, fysisk aktivitet under utbildningar och eventuella arvoden för inledare under sektor- och nätverksträffar. Övriga utgifter: Eventuella övriga utgifter inom utbildningsverksamheten. Evenemang I utgifterna för idrottsevenemang ingår kostnader förknippade med SFM-tävlingar samt studentidrottsföreningsverksamhet. Både utgifter och intäkter år 2017 blir betydligt större i och med det anmälningssystem för SFM-tävlingar som tas i bruk nästa år. I och med det nya anmälningssystemet går anmälningsavgifterna för SFM-tävlingarna via OLL och från deltagaravgifterna uppbär OLL en hanteringsavgift på 2 /deltagare i individuella grenar eller 10 /lag. I övrigt slussas resten av penningflödet via anmälningssystemet vidare till tävlingsarrangörerna. Intäkter: De SFM-deltagaravgifter som inflyter via OLL:s anmälningssystem. Den summa på 21 500 som står som uppskattning i budgeten för inkomster från SFM-tävlingar utgår från deltagarantalet i SFM-tävlingarna 2015. Personalkostnader: lönen för koordinatorn för utbildning och evenemang samt en vice ordförandes arvode Resekostnader och dagtraktamenten: eventuell representation vid SFM-tävlingar Möteskostnader: Möteskostnader kopplade till att utveckla konceptet SFM-tävlingar Inkvartering och måltider: Eventuell representation vid SFM-tävlingar Material och tillbehör: SFM-medaljer, SFM-affischer, SFM-flyers Priset Vuoden Liekehtijä Utbildnings- och deltagaravgifter: Personalutbildning, deltagande i seminarier. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Kostnader kopplade till SFM-anmälningssystemet. 5 / 7

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 Redovisning av SFM-deltagaravgifter: Redovisning av SFM-deltagaravgifter till arrangörerna. Övriga utgifter: Diverse övriga utgifter för idrottsevenemang Föreningsverksamhet och kommunikation I föreningsverksamheten ingår OLL:s verksamhet för medlemsorganisationerna, alumnverksamhet samt nationell och internationell föreningsverksamhet (Allians, Valo, de politiska och de obundna studentorganisationerna, SELL-ländernas samarbete (Finland, Estland, Lettland, Litauen), European University Sports Association EUSA och det internationella studentidrottsförbundet FISU). Kostnader inom kommunikation är bl.a. materialkostnader, utgifter för webbsidorna och översättning. Resekostnader och dagtraktamenten: Medlemsbesök, FSF:s och SAMOKs seminarier och förbundsmöten, årsfester samt olympiska kommitténs, Valos, EUSAs och FISUs årsmöten och konferenser. Möteskostnader: Möteskostnader för föreningsverksamheten, exempelvis träffar med medlemsorganisationer eller alumner. Inkvartering och måltider: Inkvarteringsutgifter för årsfester, paraplyorganisationernas seminarier och förbundsmöten. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Översättning, upprätthållande och eventuella ändringar av webbplatsen, nyhetsbevakning, publiceringstjänst för pressmeddelanden. Material och tillbehör: Kommunikationsmaterial såsom broschyrer och planscher Programvara för kommunikation. Utbildnings- och deltagaravgifter: Deltagaravgifter för förbundsmöten och seminarier Utbildning kopplad till kommunikation. Förhandlingar och externa relationer: Representation, årsfestavgifter, presenter och hågkomster. Övriga utgifter: Diverse utgifter för föreningsverksamhet och kommunikation Förvaltning Administrativa utgifter inbegriper lagstadgade försäkringar, arbetshälsovård, personalförmåner och rekreation, kansliets interna evenemang, förbundsmöteskostnader, kontorsmaterial och revision. Intäkter: 6 / 7

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 Deltagaravgifter från förbundsmötet Personalkostnader: Ordförandens arvode, generalsekreterarens lön, styrelsemedlemmens arvode. Resekostnader och dagtraktamenten: Allmänna resekostnader för kansliet, exempelvis planeringsseminarier, utvärderingsdagar och förbundsmötet, samt introduktion för den nya styrelsen i december. Möteskostnader: Kansliets interna möteskostnader och servering i anslutning till dem, utgifter för förbundsmötet. Inkvartering och måltider: Kostnader för inkvartering och måltider vid kansliets interna planeringsseminarier samt inkvartering under förbundsmötet. Material och tillbehör: Allmänt kontorsmaterial såsom kuvert och andra kontorstillbehör. Material som behövs till förbundsmötet. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Köpta tjänster i anslutning till kansli och administration, liveströmmen från förbundsmötet, planering av historiken. Utbildnings- och deltagaravgifter: Utbildning och deltagaravgifter i anslutning till förvaltningen, exempelvis arbetsgivarfrågor och ekonomiförvaltning. Utgifter för medlemsavgifter: Medlemsavgifter till Allians, Idrottsvetenskapliga sällskapet, Valo, EUSA, FISU, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA, Seta och utvecklingssamarbete inom motion och idrott Liike rf. Förbundets evenemang: Kostnader för att arrangera kaffemottagning på årsdagen, utgifter för alumnträffar. Bankkostnader: Kostnader för banktransaktioner. Rekreation: Kansliets verksamhet för välbefinnande i arbetet samt motions- och kultursedlar. Revision och bokföring: Årlig avgift för revision. Styrelseprojekt: Buffert i budgeten för oförutsedda utgifter eller projekt (t.ex. OLL-Cooper). Övriga utgifter: Lagstadgade försäkringar, lunchsedlar, personalens arbetshälsovård samt diverse utgifter. OSS-Organisationstjänst Utöver hyrorna ingår i utgifterna för tjänster från OSS-Organisationstjänst, andra köptjänster från OSS och ekonomisk administration. 7 / 7