ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Hägersten - Liljeholmen)

Relevanta dokument
RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7)

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer 2010 Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Intern kontrollplan för år 2010

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI- OCH LOKALAVDELNINGEN

Förändring av kommunfullmäktigs indikatorer, målvärden med mera

Planering ILS 2009: Internkontrollplan (Utbildningsnämnden) BILAGA 19 Sidan 1 av 14. minst miljöpåverkande

ILS 2011: ILS Bolag (Stockholm Business Region)

Risk och Väsentligher, Indikatorer Bilaga 2

VP 2015 Bilaga 4 Risk & Väsentlighet Indikatorer Östermalms stadsdelsnämnd

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN BILAGA 1

Årsmål - komplettering till verksamhetsplan och budget 2008 för utbildningsnämnden

Verksamhetsplan Fruängens yrkesgrupp 2010

Planering ILS 2009: Internkontrollplan - Årsredovisning 2009 (Idrottsnämnden) BILAGA 7

Nyckeltal. Bilaga 2. Förskoleverksamhet. Skolbarnsomsorg. Grundskola och förskoleklass

Månadsrapport november 2015

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Månadsrapport per februari 2017

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010

Verksamhetsplan med budget för år 2010

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSNÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomisk månadsrapport mars 2018

Rapport till nämnd. KF:s mål Nämndens mål Vad ska följas upp Arbetssätt. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Verksamhetsberättelse 2012 Enheten för biståndsbedömning

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Verksamhetsberättelse 2011 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

TERTIALRAPPORT 1/2011

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2012 och lägger den till handlingarna.

Budget - Äldreomsorg

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Verksamhetsplan Samhällsplaneringsavdelningen

Månadsrapport för juli 2013

Handläggare: Ulrika Klemets, telefon Monica Fredriksson, telefon

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

715 Skarpnäck

Månadsprognos per mars 2014

Månadsrapport för november 2009

MEDARBETARNA I SIFFROR Personalekonomiskt bokslut år 2008

Verksamhetsberättelse 2010 Hemtjänst Östermalm

Verksamhetsplan Hemtjänst Karlaplan 2009

Utfallsrapport med kommentarer - Verksamhetsberättelse 2011 (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 2012

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Verksamhetsberättelse 2010

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB. Årsredovisning och bokslut Handläggare: Kicki Elofsson Telefon:

Månadsprognos per mars 2013

Verksamhetsberättelse 2010 Rio servicehus

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta

Månadsrapport juli 2016

Nyckeltal till årsredovisningen Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd Data avser år 2018 Data för 2017

Verksamhetsberättelse 2012 Dagverksamheterna östermalm

Barngruppernas storlek inom förskolan

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Organisation. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning år 2011 BILAGA ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS 9 STADSDELSFÖRVALTNING. Stadsdelsdirektör.

Tertialrapport 1 BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING. Till Bromma stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS

Socialnämndens indikatorer Bilaga 1

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

Verksamhetsplan Bo Bergman

Nyckeltal till årsredovisningen 2014 Stadsdelsnämnd 714 Enskede-Årsta-Vantör Data avser år 2014 Data för 2013 är med för att kunna se skillnad

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 10 Stadsdelsnämnd. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola

Verksamhetsberättelse 2010 Gärdets förskolor

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd

Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens mål

System för internkontroll

Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal med mera

Program. för vård och omsorg

Ärendehantering. Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, vård- och omsorgschef Malin Hedberg Soini, ekonom

Månadsprognos per februari 2013

Budgetrapport 2017 Micasa Fastigheter i Stockholm AB

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Budgetrapport (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)

Månadsrapport till nämnden i mars 2018

Hur bra är Ulricehamns kommun?

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK november 2012

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Årsrapport 2016 Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2011

Hemtjänst Östermalm. Verksamhetsberättelse VB Hemtjänst Östermalm Tjänsteutlåtande Dnr Sid 1 (13)

Verksamhetsplan 2018 i korthet. Östermalms stadsdelsnämnd

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Tertialrapport 2 Älvsjö stadsdelsnämnd

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola

Tertialrapport 2/2010. Förvaltningens förslag till beslut. Sammanfattning SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Till Södermalms stadsdelsnämnd

Socialnämnden i Järfälla

Protokoll. Pernilla Boström (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Stellan Andersson (C)

Transkript:

ILS 2010: Risk & Väsentlighet er - 2010 Verksamhetsområde Arbetsmarknadsåtgärder Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla 1 400 st 57 st Att de aspiranter som Jobbtorg hänvisar till våra verksamheter inte matchar mot praktikplatserna som erbjuds. Felaktig kompetens Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 2 - Lindrig Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 3000 st 50 st Att information inte når målgruppen. Effektivitet Administrationens kostnaderna (alla nämnder) minska 3,5 % Att administrationens kostnaderna inte blir tillräckligt låg. Oförutsedda administrationskostnader genom löneökningar. Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen öka 3 st Att ingen enhet har möjlighet att delta i kvalitetsutmärkelsen. Antalet deltagande enheter har skiftat under åren och det är därmed svårt att bedöma förutsättningarna för 2009. Målet är att minst två enheter ska delta och gärna flera. Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) minska 16 % Att hyreskostnadernas kostnaderna överstiger årsmålet. Den snabba utbyggnaden av förskolorna i stadsdelen gör att lokalkostnaderna är svåra att beräkna. Nej Ja 3 - Möjlig Hyreskostnadernas kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) minska 10 % Att hyreskostnadernas kostnaderna överstiger årsmålet. Risk för ökade tomgångskostnader. Ekonomi budgetföljsamhet efter resultatöverföringar 100 % 100 % Att budgeten överskrids. Ökade kostnader genom planerat, färre prestationer än beräknat, minskade intäkter jämfört med intäktskrav. budgetföljsamhet före resultatöverföringar 100 % 100 % Att budgeten överskrids. Ökade kostnader genom planerat, färre prestationer än beräknat, minskade intäkter jämfört med intäktskrav. prognossäkerhet T2 +/- 1 % Att prognosen avviker med mer än 1 % jämfört med utfallet i bokslut 2009. Ökade kostnader jämfört med budget genom planerat, minskade prestationer, ej tillräcklig styrning av ekonomin eller verksamheten. Ekonomiskt bistånd Andel barn som lever i familjer som är ekonomiskt bistånd 6,0 % 3 % Behovet av ekonomiskt sida 1 av 5 (2009-12-02)

Andel personer ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 3,5 % 3 % Behovet av ekonomiskt Andel personer i procent som har ett långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare Andel vuxna personer ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen minska 0,6 % Behovet av ekonomiskt socialförsäkringen m.m. minska 1,2 % Behovet av ekonomiskt ökad arbetslöhet, Flyktingmottagande Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun 51 % 51 % Ökade svårigheter för flyktingar att få arbete på grund av förändringar på arbetsmarknaden. Ja Ja 4 - Sannolikt Förskoleverksamhet Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn minska 40 % Tillskapande av platser blir försenat Försenad byggstart, budget medger inte att nya avdelningar startas med få barn Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn minska 20 % Tillskapande av nya förskoleplatser försenas Byggstart försenas, budget medger inte nystart av avdelning med få barn Andel förskollärare av antal anställda öka 44 % Brist på förskollärare Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö (Hägersten - Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Hägersten - öka 90 % Föräldrarna är mindre nöjda. öka 79 % Föräldrarna är mindre nöjda Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året 0 st 0 st Garantin hålls inte Väntan på förskoleplats överstiger 3 månader Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola öka 3 Att självvärdering inte är implementerad fullt ut på förskolorna 2 - Lindrig Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) 65 % 65 % Oförutsedda behov av institutionsvård för barn och ungdom. Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) 55 % 55 % Oväntad ökning av personer som behöver institutionsvård enligt SoL eller LVM. sida 2 av 5 (2009-12-02)

Miljö fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla 0% 0 % Inga inköp av vinterdäck genomförs under 2009 Att enheterna redan köpt in dubbdäck för kommande säsonger innan målet var satt. Vissa specialfordon inom omsorgen undantas, de får fortsätta använda dubbdäck pga av säkerhetsskäl då de även kör utanför stan, på småvägar etc. storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 35 % 35 % Utsortering av matavfall kan ej ske av utrymmesskäl Vissa enheter kan ha svårt att sortera ut matavfall för biologisk hantering inom verksamheten av utrymmesskäl. Ja Ja 4 - Sannolikt verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/ bolag) 100 % 100 % Källsortering kan ej ske av utrymmesskäl Vissa enheter kan ha svårt att genomföra källsortering pga av utrymmesskäl i befintliga lokaler. Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 85 % 85 % Redovisningsrisk m m Enheterna konterar drivmedel på felaktigt sätt. Eventuell ofullständig redovisning för leasade bilar via Leaseplan. 15 % 15 % Redovisningsrisk Enheterna konterar ekologiska livsmedel på felaktigt sätt. Enheterna får inte redovisat andel ekologiska livsmedel på fakturan. Ja Ja 4 - Sannolikt Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten tas fram 2010 83 % Tidskrävande alternativa resor Bil används i tjänsteärenden pga av att alternativa resesätt är för tidskrävande, t ex för park- och IT ärenden. Ofta används egen bil i tjänsten vilka inte alltid är miljöklassade. Ja Ja 4 - Sannolikt Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla 100 % 100 % Leasingavtal som löper över året. Förvaltningen är bunden till leasningavtal för bilar som inte är miljöbilar och inga nyinköp av bilar planeras. Elförbrukning (alla minska 9 800 000 kwh Enheterna har begränsad möjlighet att genomföra kostsamma energibesparande åtgärder. Nej Ja 4 - Sannolikt Elförbrukning per kvadratmeter tas fram 2010 88,8 kwh/ kvm Enheten har begränsad möjlighet att genomföra kostsamma energibesparande åtgärder. Nej Ja 4 - Sannolikt Personalpolitik NöjdMedarbetarIndex (alla 62 62 Missnöje vid övertalighet Att övertalig personal som ej fått arbete i ny organisation (staden el privat) kan uttrycka missnöje. Sjukfrånvaro (alla 5,0 % 5 % Att sjukfrånvaron inte minskar tillräckligt. Förändringar i organisationen, verksamhetsövergång och ökad medelålder Ja Ja 4 - Sannolikt 5 - Mycket allvarlig Pamdemi Ett stort antal medarbetare insjuknar. Nej Nej 3 - Möjlig sida 3 av 5 (2009-12-02)

Stadsmiljöverksamhet Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden 60 % 60 % Avtalsrelaterad risk Att nänmdens upphandlade entreprenörer inte uppfyller sin del av avtalet. 2 - Lindrig Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med 100 st 6 st Oförutsedda problem för byggherren med färdigställandet av den nya gruppbostaden. Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med Förändringar i Ja 2 - Mindre Säkerhet Andel anställda som känner till det förebyggande öka 75 % Bristande kännedom om det förebyggande Effekterna av en olycka blir svårare än det kunde ha blivit om alla känner till det förebyggande Utforma en utbildningsplan Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i riskoch sårbarhetsanalysen. minska 6 st Antalet identifierade incidenter etc inte minskar. Bristande kännedom om olyckor, incidenter etc samt brister i det förebyggande säkerhetsarbetet, vilket kan leda till att olyckor, insidenter inte minskar eller inte redovisas på rätt sätt. Valfrihet Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) 33 % 33 % Nämnden har upphandlat enligt aktivitetsplanen 2008. Mindre andel upphandlad verksamhet planeras 2009. Ja Ja 4 - Sannolikt 2 - Lindrig Äldreomsorg Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar 64 % 70 % Äldreomsorgen ger inte det stöd som anhöriga önskar. Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) öka 87 % xxxx Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - Vårdoch omsorgsboende 81 % 81 % Att omsorgstagarna inte tycker att de får den hjälp som de behöver. 81 % 81 % Att de boende och deras anhöriga inte tycker att vård- och omsorgsboendet uppfyller utlovad kvalitet. sida 4 av 5 (2009-12-02)

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende 78 % 78 % Att omsorgstagarna inte känner sig sig trygg med hemtjänstens personal. Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende 87 % 87 % Att de boende inte känner sig trygga med personalen. Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden 73 % 73 % Att de boende inte tycker att maten är god. Att de boende tycker att det är oroligt vid måltidssituationen. Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) 73 % 73 % Att omsorgstagarna inte tycker att de får den hjälp som de behöver vid måltidssituationen. Att omsorgstagarna inte tycker att maten är god. sida 5 av 5 (2009-12-02)