4 3
5
10
12
14
15
16
17
RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599 Intäkter av bidrag 3 2 361 1 399 Finansiella intäkter 4 35 11 Summa 23 632 20 874 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 5-13 553-13 339 Kostnader för lokaler -1 925-1 924 Övriga driftkostnader 6-7 878-5 341 Finansiella kostnader 7-13 -18 Avskrivningar och nedskrivningar -263-252 Summa -23 632-20 874 Verksamhetsutfall 0 0 Årets kapitalförändring 0 0
BALANSRÄKNING (tkr) Not 2010-12- 31 2009-12- 31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 8 0 27 Summa 0 27 Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 0 54 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 418 348 Summa 418 402 Fordringar Fordringar hos andra myndigheter 11 260 98 Övriga fordringar 10 5 Summa 270 103 Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader 12 570 561 Övriga upplupna intäkter 13 16 106 Summa 586 667 Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket 14 96 436 Summa 96 436 Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 7 927 4 636 Summa 7 927 4 636 SUMMA TILLGÅNGAR 9 296 6 271
KAPITAL OCH SKULDER Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 150 313 Summa 150 313 Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret 16 418 429 Skulder till andra myndigheter 669 479 Leverantörsskulder 623 215 Övriga skulder 290 204 Summa 2 000 1 327 Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader 17 666 901 Oförbrukade bidrag 18 5 801 2 528 Övriga förutbetalda intäkter 19 679 1 202 Summa 7 146 4 631 SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 9 296 6 271
ANSLAGSREDOVISNING Redovisning mot anslag Anslag (tkr) Not Ing. överföringsbelopp Årets tilldelning enl. regl.brev Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföring s-belopp Uo 9 7:1 Ramanslag ap.1 Barnombudsmannen 20 56 18 242 18 298-18 184 114 Summa 56 18 242 18 298-18 184 114
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper Barnombudsmannens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Efter brytdagen har fakturor överstigande 15 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Kostnadsmässig anslagsavräkning Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2009, 492 tkr, har år 2010 minskat med 283 tkr. Upplysningar om avvikelser Avvikelser från ekonomiadministrativa regler I enlighet med föreskrifterna i regleringsbrevet medges Barnombudsmannen undantag från krav på lönsamhet enligt 3 tjänsteexportförordningen (1992:192). Värderingsprinciper Anläggningstillgångar Som anläggningstillgångar redovisas förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annas fastighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 20 tkr. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk. Tillämpade avskrivningstider 3 år Övriga immateriella tillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Datorer och kringutrustning 5 år Inredningsinventarier
Övriga kontorsmaskiner Myndighetsprogram Omsättningstillgångar Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda. Övriga omsättningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärdet enligt lägsta värdets princip. Skulder Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Ersättningar och andra förmåner Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag Lön Fredrik Malmberg 876 Inga förmåner Anställdas sjukfrånvaro I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent. Sjukfrånvaro 2010 2009 Totalt 2 4 Andel 60 dagar eller mer 17 69 Kvinnor 3 5 Män - - Anställda - 29 år - - Anställda 30 år - 49 år 2 3 Anställda 50 år - - - Sjukfrånvaro för män, anställda - 29 år och anställda 50 år- lämnas inte då antalet anställda i gruppen är högst tio eller då uppgiften kan hänföras till en enskild individ.
Noter (tkr) Resultaträkning Not 2010 2009 1 Intäkter av anslag Intäkter av anslag 17 901 16 864 Summa 17 901 16 864 Summa "Intäkter av anslag" (17 901 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (18 184 tkr) på anslaget Uo 9 7:1. Skillnaden (283 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009 (-283 tkr). Denna post har belastat anslaget men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen. Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter avseende anordande av internationella utbildningsprogram (SIDA) - Barnkonventionen och dess tillämpning 3 097 2 507 Intäkter enligt 4 avgiftsförordningen 237 92 Summa 3 334 2 599 Avgiftsbelagd verksamhet, Barnkonventionen och dess tillämpning har en beräknad budget enligt regleringsbrev på 3 400 tkr. Årets intäkter uppgår till 3 097 tkr. Not Not Not Not 3 Intäkter av bidrag Bidrag från staliga myndigheter 2 361 1 374 Övriga bidrag 0 25 Summa 2 361 1 399 4 Finansiella intäkter Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 34 11 Övriga ränteintäkter 1 0 Summa 35 11 5 Kostnader för personal Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) 8 885 8 030 Övriga kostnader för personal 4 668 5 309 Summa 13 553 13 339 6 Övriga driftkostnader Reparationer och underhåll 37 10 Reaförlust vid avyttring av anläggningstillgång 3 0 Resor, representation, information 1 054 706
Köp av varor 277 179 Köp av tjänster 6 367 4 277 Övrigt 140 169 Summa 7 878 5 341 De ökade driftkostnaderna förklaras i huvudsak av kostnader förknippade med nytillkomna regeringsuppdrag och kostnader för Sida uppdrag (se kapitel 7). De ökade resekostnaderna förklaras av ett ökat resande inom ramen för regeringsuppdraget "Inhämta placerade barns åsikter" och en studieresa för myndighetens personal till Barnombudsmannen i Norge Not 2010 2009 7 Finansiella kostnader Ränta på lån i Riksgäldskontoret 2 4 Övriga finansiella kostnader 11 14 Summa 13 18 Balansräkning Not 8 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 2010-12-31 2009-12-31 Ingående anskaffningsvärde 585 585 Summa anskaffningsvärde 585 585 Ingående ackumulerade avskrivningar -558-532 Årets avskrivningar -27-27 Summa ackumulerade avskrivningar -585-559 Utgående bokfört värde 0 27 Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärde 215 215 Summa anskaffningsvärde 215 215 Ingående ackumulerade avskrivningar -161-90 Årets avskrivningar -54-72 Summa ackumulerade avskrivningar -215-162 Utgående bokfört värde 0 54 Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m. Ingående anskaffningsvärde 1 405 1 341 Årets anskaffningar 255 64 Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -632 0 Summa anskaffningsvärde 1 028 1 405 Ingående ackumulerade avskrivningar -1 057-903 Årets avskrivningar -182-154 Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 629 0 Summa ackumulerade avskrivningar -610-1 057 Utgående bokfört värde 418 348
Not 11 Fordringar hos andra myndigheter Fordran ingående mervärdesskatt 260 97 Övriga fordringar hos andra myndigheter 0 1 Summa 260 98 Not 12 Förutbetalda kostnader Förutbetalda hyreskostnader 502 441 Övriga förutbetalda kostnader 68 120 Summa 570 561 Not 13 Övriga upplupna intäkter Upplupna intäkter avseende Fritzes försäljning av publ. 16 45 Övriga upplupna intäkter 0 61 Summa 16 106 Not 14 Avräkning med statsverket 2010-12-31 2009-12-31 Anslag i räntebärande flöde Ingående balans -56 360 Redovisat mot anslag 18 184 17 170 Anslagsmedel som tillförts räntekonto -18 242-17 718 Återbetalning av anslagsmedel 0 132 Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -114-56 Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Ingående balans 492 667 Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -283-174 Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 209 492 Summa Avräkning med statsverket 96 436 Not 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Ingående avsättning 313 0 Årets pensionskostnad 0 459 Årets pensionsutbetalningar -163-146 Utgående avsättning 150 313 Not 16 Lån i Riksgäldskontoret Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. Ingående balans 429 617 Under året nyupptagna lån 255 64 Årets amorteringar -266-252
Utgående balans 418 429 Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 400 1 400 Not 17 Upplupna kostnader Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 476 621 Övriga upplupna kostnader 190 280 Summa 666 901 Not 18 Oförbrukade bidrag Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 5 801 2 528 Summa 5 801 2 528 Not 19 Övriga förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter från SIDA avseende avgiftsfinasierad verksamhet 679 1 202 Summa 679 1 202 Anslagsredovisning Not 20 Uo 9 7:1 ap.1 Barnombudsmannen Enligt regleringsbrevet disponerar Barnombudsmannen en anslagskredit på 547 tkr. Barnombudsmannen får disponera hela det ingående överföringsbeloppet då detta understiger 3% av föregående års tilldelning 17 586 tkr enligt regleringsbrevet. Anslaget är räntebärande.
SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER (tkr) 2010 2009 2008 2007 2006 Låneram Riksgäldskontoret Beviljad 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Utnyttjad 418 429 617 833 219 Kontokrediter Riksgäldskontoret Beviljad 2 000 2 000 1 970 1 740 1 695 Maximalt utnyttjad 0 24 1 181 1 829 388 Räntekonto Riksgäldskontoret Ränteintäkter 34 11 49 23 19 Räntekostnader 0 0 3 7 1 Avgiftsintäkter Avgiftsintäkter som disponeras Beräknat belopp enligt regleringsbrev 3 400 3 300 3 756 3 161 2 200 Avgiftsintäkter 3 097 2 507 3 197 2 760 2 245 Övriga avgiftsintäkter 237 92 82 165 209 Anslagskredit Beviljad 547 528 520 516 509 Utnyttjad 0 0 360 30 0 Anslag Ramanslag Anslagssparande 114 56 0 0 406 varav intecknat 0 0 0 0 124 Bemyndiganden Ej tillämpligt Personal Antalet årsarbetskrafter (st) 19 18 22 23 23 Medelantalet anställda (st) 20 19 23 24 27 Driftkostnad per årsarbetskraft 1 229 1 145 1 007 956 917 Kapitalförändring* Årets 0 0 199-111 48 Balanserad 0 0-998 -887-935 * Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt och därför blir årets kapitalförändring +/- 0.