Internkontrollredovisning 2013



Relevanta dokument
Internkontrollredovisning Service- och tekniknämnden

INTERNKONTROLLPLAN , KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen

Sammanträdande organ Tid Plats

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Uppföljning internkontroll Kultur- och fritidsnämnd

Internkontrollrapport för kommunledningsförvaltningen 2012

Uppföljning av Intern kontroll 2010.

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson

Internkontrollplan 2016 Risk. Kommunstyrelsen

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

DALSLANDS MILJÖ OCH ENERGIFÖRBUND fastställd Direktionen , 25 INTERNKONTROLL 2019

Attest och u ta n ord n i n g

Kontrollplan gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

Redovisning av internkontroll 2014

Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun

Attestreglemente för Region Skåne

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

GENOMFÖRD INTERN KONTROLL 2011 Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen

Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen

Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (idrottsnämnden)

Uppföljning av 2015 års interna kontrollplaner Ärendenr 2016/00319

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun

Redovisning av 2015 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

Redovisning av utförd internkontroll 2013

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013

Förhinder anmäls till Madelene Sönnerfors, eller

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden


Rapport om test av kontrollaktiviteter 2018

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet

Uppföljning av intern kontroll 2014

Kommunal författningssamling. Attestreglemente. Motala kommun

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Avvikelse Kontrollmoment Åtgärd/kommentar Tidplan Ansvarig. - kontering - momsbelopp - syfte och deltagare

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/

Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Granskning av intern kontroll svar på revisionsskrivelse

Blekingesjukhusets internkontroll 2015

Attestreglemente. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen (5) Konsult och uppdrag Ekonomi redovisning

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Uppföljning av rapport gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet.

FAKTURERINGSRUTINER VID KFF-AVTAL MELLAN LANTMÄTERIET OCH KOMMUN

Granskning av löpande redovisning i Jönköpings kommun 2003

Go teborgs Stads Leasing AB. 1(9)

Uppföljning av tidigare granskningar

Internkontrollrapport Vård- och omsorgsnämnden 2017

Attestordning för Region Halland

Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun

Delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlingsoch utanordningsrätter

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden

till Kommunstyrelsen. Beslut Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen av 2016 års plan samt översänder uppföljningen Dag Forsström Förvaltningschef

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM

Granskning av interna kontrollen

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Rapport intern kontroll 2016

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen 2018

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och brandskyddsuppgifter inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) rapport 2018

Resultat från uppföljning av internkontrollplan 2016

1(5) Instruktion för attest och utanordning. Styrdokument

Internkontroll 2018 Intern Service

Internkontroll, uppföljning 2011 och plan Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kommunförbundet Skåne

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/

SKAPAT AV DOKUMENT SKAPAT DOKUMENTTYP. Helena Ekroth Riktlinje BESLUTAT AV DOKUMENT BESLUTAT VERSION SID

Utförd egen- och internkontroll 2015

Reglemente för attest

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration

Redovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016

Rapport avseende genomförd internrevision år 2016

Borlänge kommun. Internkontroll KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November Deloitte All rights reserved.

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet Sammanfattning. Linköpings universitet LINKÖPING

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Arbetsmiljöpolicy för LSU

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Riktlinjer för delegering av attesträtt

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Transkript:

INTERNKONTROLLREDOVISNING Service- och tekniknämndens handling nr 2/2014 Internkontrollredovisning Service- och tekniknämnden

Uppföljning internkontroll (Service- och tekniknämnden) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Arbetsmiljö, jämställdhet och rehabilitering Aktuella handlingsplaner finns och efterlevs Handlingsplaner för arbetsmiljö och rehabillitering finns. Vid behov finns stöd att få både hos chefer, personalkontor och via datastöd. En ny central handlingsplan för jämställdhet har arbetats fram under, och förväntas träda i kraft under 2014. Under tiden beaktas jämställdshetsfrågor fortlöpande i samband med nyanställningar och arbetsmiljöarbete i allmänhet Skyddsronder Att skyddsronder genomförs i enlighet med arbetsmiljölagen Skyddsronder genomförs och eventuella brister åtgärdas så snart de upptäcks. Förvaltningen behöver skapa ett bättre system för samlad dokumentation av skyddrondsarbetet i förvaltningens olika verksamheter, Brandskyddsarbete Att systematiskt brandskyddsarbete utförs i fastigheter Under året har kvalificerade brandskyddsronder på Kerstinboda samt på Sportcentrums olika verksamheter genomförts. Eventuella brister har dokumenterats och förslag till åtgärder har lämnats. Dessa brister har åtgärdats

inom Kerstinboda och Backavallen, vad gäller Duveholmshallen pågår arbetet tillsammans med KFAB. Brandskyddsombuden inom resp. verksamhet har vid resp. brandskyddsrond erhållit fortbildning vad gäller genomförandet av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Gränsdragningar har klarlagts. Kontanthantering Kontantkassor att rutiner för kassahantering följs Hanteringen av kontantkassor sker enligt tydliga gällande rutiner inom de allra flesta av förvaltningens enheter, med bland annat kvitton och dagliga avstämningar mot kassaregister. På ett fåtal av de mindre enheterna har brister kring rutiner och hantering uppdagats under årets sista månader. De enheter som uppvisat brister kommer snarast att åtgärdas genom utbildning/information och uppstramning av rutiner. Investeringar Att riktlinjerna för investeringar följs De sex investeringsprojekten som granskats är 63007, 63010, 63017, 63024, 63028 samt 63029. Av de granskade projekten låg fem stycken inom angiven budgetram. Det sjätte projektet överskred budgetramen med 5 tkr. På flera fakturor saknas en tydlig märkning med namn på det projekt som ska belastas med kostnaden. Detta försvårar kontrollen och kan leda till När det gäller bristfällig märkning på fakturor kommer de personer som beställer varor uppmanas att vid beställningen alltid uppge vilket projekt som ska belastas med kostnaden, för att denna information ska komma med på fakturan.

felkonteringar. Behörighet i system Kontroll att personer som slutar är avslutade i Agresso I Agresso fanns ett fåtal personer, vilka hade slutat sin anställning i kommunen. En avanmälan på de personer som har avslutat sin anställning, har skickats till ekonomi- och upphandlingsavdelningen, för att dessa personers behörighet ska tas bort ur systemet. Avtalstrohet Säkerställa att avtal följs Datum för kontroll: Forlöpande under Med start 2014 kommer inköp gjorda utanför gällande avtal att behöva motiveras skriftligt till förvaltningens ekonomiadministration. 90,4 % av de kontrollerade fakturorna gäller inköp gjorda i enlighet med gällande avtal, resterande 9,6 % gäller inköp gjorda utanför avtal. Det innebär en förbättring med 2,6 procentenheter jämfört med året innan. Kundfakturering Att kundfaktura skickas så snart som möjligt efter utförd tjänst. Kontroll sker av ströfakturering. Av de kontrollerade fakturorna har 82 % skickats inom en månad, ytterligare 9 % hade skickats inom två månader. Resterande 9 % av de kontrollerade fakturorna hade skickats efter tre eller fler månader. Enstaka fakturor kan försenas av naturliga skäl, t.ex. inväntade av fakturor från förvaltningens underleverantörer. Dock måste arbete med information och rutiner fortgå för att så få fakturor som är möjligt ska skickas sent. Verifikationer Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar. -11-20 12 stickprov har utförts under året och i

samtliga fall har godkända bokföringsunderlag funnits till verifikationerna. Attest Attestlistor är aktuella. I samband med organisationsöversyn och -förändring under året har samtliga attestlistor gåtts igenom och uppdaterats. Utanordningar Bilder Attest utanordningar attest sker av behöriga personer. Två personer i förening. Kontrollera upphovsrätt och publiceringstillstånd -11-26 Stickprov av 12 utanordningar har utförts och samtliga hade attesterats korrekt Trycksaker, webbpubliceringar och annat där vi använder bilder går genom informatören och/eller informationskontoret centralt och där är allt tillgängligt bildmaterial kontrollerat och godkänt. Inga incidenter med otillbörligt bildmaterial har upptäckts. Digitala medier (Efterleva PUL) Att PUL-regler följs

Den största andelen material som publiceras i digitala medier går via kontrollanten och vi har därför en naturlig och kontinuerlig kontrollmöjlighet utan att behöva göra stickprov. Ytterligare kontroll stäms av med fler kontrollanter om osäkerheter upptäcks. Inga incidenter med otillbörlig publicering i digitala medier har upptäckts. Delegationsordning Att den är relevant i förhållande till organisationens struktur och angivna beslutsfunktioner Service- och tekniknämndens delegationsordning har genomgått en grundlig översyn och genomarbetning under, och är uppdaterad och relevant i förhållande till nuvarande organisationsstruktur. ID-kort och nycklar Att personal som slutar inte har kort/nycklar kvar. Återkallande av förkomna kort. I samband med byta av lås och larmsystem på kontoret Jakobsdal har nycklar samlats in, inventerats och bytts ut. Detsamma sker fortlöpande gällande nycklar till förvaltningens övriga lokaler. Expediering av beslut Att rutinerna används Tydliggör gränsdragning och säkerställ att rutiner följs. Nämndsekreteraruppdraget har flyttats

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN från förvaltningen till central placering på KLF under året, vilket har medfört en del oklara gränsdragningar kring bland annat rutiner. Vägbidrag Att gällande rutiner följs Sverker Jacobson Datum för kontroll: 2103-12-11 Samtliga vägbidrag som har beviljats har granskats, de rutiner som gäller för vägbidrag finns i svensk författningssamling, och dessa rutiner har följts. Fakturering upplåtelse av mark Uppföljning av att debitering har skett enligt gällande taxebeslut -12-11 Ett flertal av de faktureringar som har skett vad gäller upplåtelse av mark samt torgtillstånd har granskats och de har skett i enlighet med gällande taxebeslut. Vad man samtidigt också kan konstatera är att kommunen inför 2014 har uppdaterat sitt taxebeslut, vilket medfört att det blivit enklare att förstå och följa upp, även om den aktuella kontrollen gällde det gamla taxebeslutet. Handikapptillstånd Att gällande rutiner följs -12-11 Vid samtliga kontrollerade ärenden gällande handikapptillstånd så har följt Transportstyrelsens rutiner.