Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Relevanta dokument
Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport mars 2018

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport för november 2009

Månadsrapport per februari 2017

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2012 och lägger den till handlingarna.

Månadsrapport juli 2016

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Lena Holmdahl Telefon:

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport för juli 2013

Månadsprognos per mars 2013

Månadsprognos per mars 2014

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport mars 2016

Godkännande av månadsrapport september 2016

Månadsprognos per februari 2013

Månadsrapport februari 2016 samt anmälan och beslut om delegation

1 September

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2010 SID 2 (14)

Månadsrapport till nämnden i mars 2018

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Månadsrapport mars 2013

Godkännande av månadsrapport november 2016

Månadsrapport februari 2016

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tertialrapport 2 år 2011

Månadsrapport februari 2014

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Organisation. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning år 2011 BILAGA ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS 9 STADSDELSFÖRVALTNING. Stadsdelsdirektör.

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2017

Socialt projekt som innefattar jourhemsverksamhet, stödboende, socialtboende och arbetsmarknadsåtgärder i egen regi

Ekonomi per oktober 2017

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Förslag till planering för boenden för äldre i Stockholms stad

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport till nämnden i oktober 2017

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Månadsrapport februari 2016

Brukarundersökning 2018 inom vård- och omsorgsboende

Ekonomisk rapport efter februari månad

Månadsrapport november 2016

Avslag på ansökan om försörjningsstöd i Farsta och andra stadsdelsområden

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009

Förslag till gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm Yttrande till kommunstyrelsen

Utveckling av hemtjänsten

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Befolkningsutveckling

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport februari 2015

Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 januari 30 juni 2012


Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security

Ekonomisk rapport efter september 2016

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Ann-Christine Mohlin

Nyckeltal. Bilaga 2. Förskoleverksamhet. Skolbarnsomsorg. Grundskola och förskoleklass

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Månadsrapport augusti 2017

Ny lagstiftning om vård för barn utan ena vårdnadshavarens samtycke Delegering till sociala delegationen av beslut enligt 6 kap 13 a föräldrabalken

Barngruppernas storlek inom förskolan

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning - så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018.

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Nyckeltal till årsredovisningen Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd Data avser år 2018 Data för 2017

Månadsrapport juli 2017

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 10 Stadsdelsnämnd. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3

Månadsrapport december 2015

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri

Intervjuer med brukare inom Farsta Södra Hemtjänst och vid Edö servicehus

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport för juli 2012

715 Skarpnäck

Månadsrapport september 2016

Ökning av ärenden kopplat till hedersvåld

Ekonomisk rapport efter september 2015

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

Transkript:

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16 Ekonomisk månadsrapport för november 2010 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2010. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Lena Rabe avdelningschef Sammanfattning Månadsrapporten för november 2010 visar att nämndens verksamheter sammantaget lämnar ett överskott om 6,0 mnkr. Inom äldreomsorgen är antalet placeringar i heldygnsomsorg fortsatt högre än planeringsnivån och prognosen för beställarenheten visar ett underskott om 14,0 mnkr. Insatser för barn och unga visar ett underskott om 5,0 mnkr och beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett sammanlagt underskott om 0,7 mnkr. Stödboende och boendestöd redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Överskott redovisas också inom ekonomiskt bistånd om 10,0 mnkr, förskoleverksamhet om 5,6 mnkr och inom administration om 2,0 mnkr. Telefon 08-508 18 000 Fax 08-508 18 099 E-post farsta@stockholm.se Besöksadress Storforsplan 36. Farsta centrum Postadress Box 113, 123 22 Farsta www.stockholm.se/farsta

SID 2 (7) Ärendets beredning Ärendet har beretts inom avdelningen för planering, strategi och service i samråd med övriga avdelningar. Månadsrapportens innehåll Månadsrapport november 10 Budget Bokfört Förbrukn Prognos Prestations- Resultat- Avvikelse Verksamhet 2010 förändring fond November Nämnd- och förvaltningsadministration 38,9 32,8 84,4% 36,9 0,0 2,0 Individ- och familjeomsorg 126,2 125,6 99,6% 131,7 0,0-5,5 varav socialpsykiatri 40,3 33,8 83,9% 40,8 0,0-0,5 Stadsmiljöverksamhet 12,6 11,7 92,9% 12,6 0,0 0,0 Förskoleverksamhet 232,3 206,5 88,9% 221,3 0,0 5,4 5,6 Flyktingmottagande 3,7 1,4 39,2% 3,7 0,0 0,0 Äldreomsorg 500,2 448,0 89,6% 505,7 0,0 0,7-6,1 Funktionsnedsättning 163,7 138,8 84,8% 163,7 0,0 0,0 Fritid och kultur 24,3 20,2 83,2% 24,3 0,0 0,0 Övrig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 6,5 5,6 86,9% 6,5 0,0 0,0 Ekonomiskt bistånd 111,0 92,2 83,0% 101,1 0,0 10,0 Summa 1 219,4 1 082,9 88,8% 1 207,4 0,0 6,0 6,0 Fig. 1 Förvaltningens samlade prognos november 2010 Utfallet till och med november visar en förbrukning på 88,8 %, att jämföra med riktvärdet 91,7 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2009 har den procentuella förbrukningen ökat med 0,7 %. Sjukfrånvaro 9,50% 8,50% 7,50% Verksamheter för barn och unga Verksamheter för vuxna 6,50% Verksamheter för äldre Förvaltningen totalt 5,50% 4,50% Fig. 2 Sjukfrånvaro, diagram månadsvis

SID 3 (7) Sjukfrånvaro, nämndmål 6,50% Helår 2009 Maj Jun Jul Aug Sep Okt Helår 2010 Verksamheter för barn och unga 7,36% 5,68% 5,38% 5,02% 4,93% 5,08% 5,31% 5,48% Verksamheter för vuxna 7,73% 6,10% 5,91% 5,64% 5,61% 5,64% 5,60% 6,16% Verksamheter för äldre 9,34% 7,93% 8,14% 7,99% 7,82% 7,97% 8,07% 7,90% Förvaltningen totalt 7,80% 6,09% 6,03% 5,78% 5,70% 5,83% 5,95% 6,03% Fig. 3 Sjukfrånvaro per avdelning och totalt Förvaltningens totala sjukfrånvaro ökade med 0,12 % till 5,95 % under oktober men ligger fortfarande klart under nämndmålet som är 6,50 %. Administration och ledning Verksamheten förbättrar prognostisen till ett överskott om 2,0 mnkr. Anledningen till detta är en försiktighet vid budgeteringen av kostnader inför övergången till VolvoIT. Individ- och familjeomsorg Beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr och stödboende ett överskott om 0,2 mnkr. Verksamheten för barn och unga beräknar ett underskott om 5,0 mnkr. Barn och unga Verksamheten prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Underskottet beror på att antalet placeringar inte minskat i den planerade takten under vår och sommar samt att redan pågående ärenden har förlängts. Förvaltningens arbete med utökade insatser på hemmaplan blev försenat, vilket också bidragit till fler externa placeringar över sommaren. Enheten har sett över sina rutiner för beviljande av insatser och hur beslutade insatser och planerade avslut av insatser följs upp. Enheten genomför också en grundlig översyn av sina administrativa rutiner. Utvecklingen av prognosverktyg och uppföljningsrutiner planeras fortsätta under nästa år. Vuxna Socialpsykiatri Beställarenheten inom socialpsykiatrin prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr. Enheten har genomfört en översyn av antalet institutionsplaceringar. Utförande verksamheter inom socialpsykiatrin, främst stödboende, prognostiserar ett sammanlagt överskott om 0,2 mnkr. Flyktingmottagande

SID 4 (7) Stadsmiljö Förskola Verksamheten prognostiserar ett överskott om 5,6 mnkr. Orsaken är lägre lokalkostnader än budgeterat och att antalet inskrivna barn är högre än det barnantal som låg till grund för budgettilldelningen i verksamhetsplanen. Förskolorna förde från 2009 över en resultatfond på 9,0 mnkr och beräknas föra över 5,4 mnkr i resultatfond till 2011. Förskoleenheterna räknar med att använda en del av sina fonder under året. Fonderna har bland annat använts till fortbildning, handledning, föreläsningar, satsningar på den pedagogiska miljön och större inventarieinköp, friskvårds- och hälsosatsningar samt komplettering av kameror och annan pedagogisk utrustning för dokumentation. Äldreomsorg Prognosen för äldreomsorgens utförarenheter är ett överskott på 0,5 mnkr. Edö ålderdomshem redovisar ett underskott om 0,3 mnkr, Edö servicehus ett överskott om 0,3 och Edö gruppboende ett överskott om 0,4 mnkr. Farsta vård- och omsorgsboende redovisar en ekonomi i balans för året. Hemtjänstenheterna är från och med i år resultatenheter och får därmed föra med sig eventuella över- och underskott till nästa år. Av hemtjänstenheterna beräknar Farsta Norra ett underskott om 0,2 mnkr, Farsta Västra ett överskott om 0,1 mnkr och Farsta Östra ett överskott om 0,7 mnkr. Farsta Södra redovisar en ekonomi utan budgetavvikelse. Äldreomsorgens beställarenhet prognostiserar ett underskott om 14,0 mnkr. Antalet beviljade insatser inom vård- och omsorgsboende har minskat med tre platser sedan oktober och ligger nu på 586. Även antalet hemtjänsttimmar har minskat, från 35 274 i oktober till 34 310 i november.

SID 5 (7) Dygn vid vård- och omsorgsboenden 620 600 580 560 540 520 500 Månadsinsatser Budget Fig. 4 Antal månadsplaceringar i heldygnsomsorg. Antalet månadsplaceringar uppgick i november till 586, att jämföra med planeringsnivån på 555. Antalet månadsplaceringar i oktober var 589. Timmar inom hemtjänst i ordinärt boende 36 000 35 000 34 000 33 000 32 000 31 000 30 000 29 000 28 000 Antal utförda timmar Budget Fig. 5 Antal utförda timmar hemtjänst.

SID 6 (7) Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under november månad 34 310, att jämföra med planeringsnivån som är 32 205. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Beställarenheten prognostiserar en ekonomi i balans. Farsta gruppbostäder har under hösten förbättrat sin prognos från ett tidigare underskott till en ekonomi i balans sedan nya nivåbedömningar har gjorts av stadens bedömningskansli. Kultur och fritid Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser Försörjningsstöd prognostiserar ett överskott på 10,0 mnkr beräknat på utfallet till och med november månad. Förvaltningen fortsätter att arbeta riktat och fördjupat med de personer som får försörjningsstöd på grund av socialmedicinska skäl och sjukdom, det vill säga målgrupper som inte är aktuella på Jobbtorget. Enheten har även ett samarbete med arbetsförmedlingen gällande de som är utförsäkrade från försäkringskassan. Risken är att ett flertal av dessa kommer att behöva ansöka om försörjningsstöd under och efter den introduktion de erbjuds.

Mnkr Hushåll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 7 (7) Period Utbetalt agresso Utbetalt paraplyet ( ut b et alning smånad t kr ) ( avseend emånad t kr ) Antal bidragshushåll Januari 6 380 6 880 904 Februari 6 242 6 649 888 Mars 7 425 6 887 916 April 6 614 6 722 907 Maj 6 763 6 986 926 Juni 6 648 7 051 945 Juli 6 884 6 744 895 Augusti 6 281 6 409 865 September 6 398 6 232 829 Oktober 6 277 6 415 876 November 6 785 6 476 868 Genomsnitt/månad 2010 6 609 6 677 893 Genomsnitt/månad 2009 6 573 6 599 867 Försörjningsstöd 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 1000 950 900 850 800 750 Mnkr Budget Hushåll Fig. 7 Försörjningsstöd kostnad, budget och antal hushåll Prognosen för försörjningsstöd följer den förväntade ökningen för perioden november till december. Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för november 2010.