Bild: Robert Persson Flerårsstrategi 2017 2019 Antagen av Kommunfullmäktige den 10 december 2014, 165
INLEDNING 2 Vision 2019 2 Flerårsstrategin i styrmodellen 3 Ansvar för framtidens Alingsås 4 Särskilt fokus 2 EKONOMI 7 Övergripande styrning och ekonomisk planering 8 God ekonomisk hushållning 10 Ekonomiska slutsatser 12 Finansiell analys 7 MÅLUPPFYLLELSE 15 Prioriterade mål och indikatorer 15 FINANSIELLA RAPPORTER 18 Resultatbudget 18 Kassaflödesbudget 19 Balansbudget 19 Sammanställning av investeringsplan 19 Sammanställning av driftbudget 20 Finansiering 18 TILLVÄXTPROGRAM 2017-2026 21 Tillväxtprogram 2017 2026 med Alingsås in i framtiden 25 Finansieringsplan för tillväxtprogrammet 21
Vision 2019 Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har 42 000 invånare år 2019. Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2008 114 Bild: Robert Persson Flerårsstrategin i styrmodellen Kommunfullmäktige fastställer varje år en flerårsstrategi som omfattar de nästkommande tre årens verksamhet. Fullmäktiges programförklaring med fullmäktiges prioriterade mål är grunden för flerårsstrategin. I flerårsstrategin kopplas relevanta indikatorer för ekonomi, kvalitet och volym till vart och ett av fullmäktiges prioriterade mål för att göra dem mätbara. Utgångspunkten är att fullmäktiges prioriterade mål ligger fast under hela mandatperioden, men om de skall revideras görs detta i flerårsstrategin. I flerårsstrategin fastställs också budgeten för det kommande året och de ekonomiska ramarna för de nästkommande två åren. Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2011 79 2 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019
Ansvar för framtidens Alingsås Bärande idéer Vårt Alingsås börjar med människan och vi tar ansvar genom att skapa goda förutsättningar för arbete, utveckling och välfärd. Vi vill lägga grunden för ett rättvist och säkert samhälle som håller ihop, där människor kan känna trygghet, ta egna initiativ, förverkliga sina ambitioner och där familjen och det civila samhället står starka. En ansvarsfull politik slår inte bara vakt om det goda i dagens Alingsås, utan öppnar också för förnyelse. Alliansen vilar på värden som frihet, ansvar och rättvisa. Våra gemensamma värderingar Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på tolerans och respekt för den enskilda individen och människors lika värde. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv. Därför vill vi att beslut, som bara rör den enskilda individen, ska flyttas från de politiska sammanträdesrummen till människan själv. Det är först när den egna förmågan att ta ansvar inte räcker till, som politiken ska träda in. En förutsättning för ett medmänskligt och tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Alingsås kommunala förvaltningar kan inte, och ska inte, ha monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Enskilda människor, kyrkor och samfund, föreningar, organisationer och näringsliv måste finnas med i detta arbete. Alingsås kommun ska självklart ta ett stort socialt ansvar när den egna förmågan inte räcker till. Som förtroendevalda ska vi företräda alingsåsarnas intressen. Det innebär inte att vi ska detaljreglera verksamheter eller utföra all service i kommunal regi. Tvärtom vill vi uppmuntra människors egna initiativ och ansvarstagande. Individen och familjen står i centrum för vår politik. Alliansens gemensamma förhållningssätt i politiken är att värna de grundläggande värderingarna samtidigt som vi söker ständig förnyelse av hur, och därmed med vilka verktyg, målen ska nås. För Alliansen i Alingsås: Fr v. Daniel Filipsson (m), Stefan Svensson (Kd), Thomas Pettersson (c) och Eva Mattsson-Hill (L). INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019 3
Särskilt fokus Välfärdens kärna Att ge goda förutsättningar för de stora välfärdsområdena skola, förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd till människor med funktionsnedsättning är också i fortsättningen basen för kommunens ansvar. Huvuddelen av kommunalskatten ska gå till dessa områden. Med de nämnda prioriteringarna som grund ser vi också behov av att kommunen är aktiv och drivande på en lång rad områden. Svenska kommuner har i en internationell jämförelse ett mycket brett ansvarsområde och ett modernt samhälle förutsätter många väl fungerande samhällsfunktioner. Genom klok politik och bred samverkan med det civila samhället individer, kyrkor, föreningar och företag ska Alingsås fortsätta att utvecklas. Barn och ungdomar Kommunens skolor ska bedriva en undervisning som ger hög kunskapsutveckling för alla elever. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som de behöver för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna att kunna läsa, skriva och räkna. Skolan ska ha tydliga kunskapsutvärderingar och tydliga krav. Tidiga elevinsatser skall sättas in vid behov av stöd och hjälp. Elevernas och föräldrarnas valfrihet och ansvarstagande kombinerat med stor frihet för rektorer, lärare och övrig personal är en vinnande modell. Läraryrket är ett av våra viktigaste yrken och att vi lyckas höja dess status är avgörande för den svenska skolans möjlighet att lyckas. Våra elevers skolresultat är beroende av att skickliga och engagerade lärare vill arbeta i vår kommun. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som de behöver för att klara fortsatta studier. Särskilt fokus Lönerna för skickliga lärare ska fortsätta höjas Studieron ska förbättras Skolk och sena ankomster ska minska Högre lärartäthet i lägre åldrar ska prioriteras genom sänkta kostnader för administration Tydliga och tidiga kunskapsutvärderingar Läraruppdraget ska renodlas Uppdrag Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att inrätta lektorstjänster. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn med särskilda behov Utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att finna verksamma och effektiva samarbetsformer Äldre Äldre kommuninvånare prioriteras av Alliansen och vi har en välskött äldreomsorg i Alingsås. Samtidigt vet vi att demografin gradvis leder till ökad efterfrågan på såväl hemtjänst som särskilda boenden. En av våra större utmaningar är att kunna rekrytera personal till vårdyrket i framtiden och här behöver riktade insatser genomföras för att höja attraktiviteten i yrket. Fler trygghetsboenden, samt även särskilt boende, i hela kommunen är avgörande för att kunna möta den demografiska utmaningen med en allt större andel äldre samtidigt som vi ytterligare måste förbättra vårt förebyggande arbete. En av våra större utmaningar är att rekrytera personal till vårdyrket i framtiden. Särskilt fokus Utveckla anhörigstöd och förebyggande insatser Undersköterskeuppdraget ska specialiseras Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas Uppdrag Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att sänka sina lokalkostnader i syfte att få ner nämndens nettokostnad i förhållande till referenskostnad 4 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019
Social omsorg och frivilliginsatser I ett fritt och humant samhälle måste socialtjänsten finnas till hands när den behövs. Det är en viktig del i välfärdssamhället och en förutsättning för att skapa ett samhälle där alla individer kan känna sig trygga och ges goda möjligheter att utvecklas. Men framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också tar tillvara frivilliginsatserna i kommunen och tillsammans med dem skapar ett bättre Alingsås. Kommunen startade för ett antal år sen upp HomeStart där frivilliga familjekontakter besöker familjer i behov av lite extra stöd. Denna verksamhet stödjer vi även framöver men vi ser gärna en annan huvudman än kommunen. Utöver det måste arbetet mot våld i nära relationer fortsätta genom stöd till Kvinnojouren Olivia samt att insatser vidtas för att förebygga hedersrelaterat våld. Drogproblematiken måste tas på största allvar. Drogproblematiken måste tas på största allvar och vi behöver därför öka våra insatser. Vi vill se ett förstärkt samarbete mellan kommunens drogförebyggande instanser men också öka samverkan mellan skolan, polis och andra berörda myndigheter. Föreningar, studieförbund och frivilligorganisationer har också en viktig roll i detta arbete och ska ytterligare involveras. Särskilt fokus Förebyggande insatser för barn och ungdomar ska prioriteras Förebyggande insatser mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld ska prioriteras Åtgärder för minskad droganvändning ska vidtas Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas Uppdrag Socialnämnden ges i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en gemensam funktion med syftet att uppmuntra och samordna frivilligarbete inom kommunens verksamheter. SKL bedömer att kostnaderna för flyktingmottagandet kommer att öka kraftigt. Hur det påverkar Alingsås kommun är mycket osäkert, men kommunens flyktingmottagande har inverkan på flera olika verksamheter såsom socialtjänst och skola. I dagsläget saknas en överblick av vilka kostnader som flyktingmottagandet innebär för kommunens samtliga verksamheter men också hur integrationen skall kunna stärkas. Det är viktigt att utarbeta en hållbar strategi för flyktingmottagandet och på så sätt säkerställa att måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet bibehålls. Uppdrag Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram en hållbar strategi för flyktingmottagandets finansiering Ansvariga nämnder för integration får i uppdrag att undersöka framgångskoncept för snabbare introduktion till arbetslivet från andra kommuner. Kultur och fritid Kulturen bidrar till att ge människor en hög livskvalitet. Kommunen ska därför ha ett fritt och vitalt kulturliv som är livskraftigt i hela kommunen. Kulturens frihet och möjlighet att skapa upplevelser och engagemang ska värnas, så att den kan vara nyskapande och obunden, kritisk och kreativ. Vår övergripande ambition är ett ökat aktivt deltagande i kulturlivet. Kulturen bidrar till att ge männsikor en hög livskvalitet. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrottsoch fritidsområdet. Den ska också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och föreningsliv. Även studieförbundens fria och viktiga roll för folkbildningen skall stärkas. Särskilt fokus Stödet till den idéella sektorn, folkbildning, föreningsliv och integration skall utvecklas Stödja och utveckla möjligheter till idrottsutövande i samverkan med föreningslivet INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019 5
Arbete och näringsliv Företagen är viktiga för Alingsås kommun och vi vill ytterligare förbättra förutsättningarna för ett bra företagsklimat. Ett fritt näringsliv med växande och fler företag är målet och stabila och konstruktiva samarbetsformer måste skapas. Långsiktighet och ett tydligt kundperspektiv är grundläggande för framgång i näringslivsarbetet och ett attraktivt näringslivsklimat präglas till stor del av hur väl kommunen lyckas i sitt övriga arbete. För att skapa förutsättningar för ett expansivt näringsliv krävs bland annat ett utbud av varierande boendemiljöer, fungerande infrastruktur och kollektivtrafik och en väl utbyggd kommunal service och hög kvalitet i våra skolor. Våra skattepengar ska användas klokt och kommunen ska inte medverka till att konkurrensen på marknaden snedvrids. Det nystartade ABC ser vi som en viktig del i utvecklingen av Alingsås. Vi vill ytterligare förbättra förutsättningarna för ett gott näringslivsklimat. Vår kommunala service och vårt bemötande gentemot företagare måste förbättras. Gemensamma utvecklingsprojekt skall sökas tillsammans med det lokala näringslivet. Företagsrankingen skall förbättras där målsättningen är att återta en plats bland de 20 främsta kommunerna i Sverige. Särskilt fokus Arbetet med digitalisering ska intensifieras i den egna organisationen men även genom ABC Dialog kommun näringsliv ska förbättras genom fler företagsbesök Tillgång på attraktiv verksamhetsmark ska säkerställas Uppdrag Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt verka för att Alingsås får ett av landets bästa företagsklimat. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn av de kommunala verksamheterna och försäkra sig om att osund konkurrens inte föreligger. Hållbar utveckling Vi vill att Alingsås skall fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. Hållbar utveckling är en utveckling av kommunen som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ekologisk hållbarhet innebär att produktion av varor och tjänster inte får kompromissa med ekosystemens bärförmåga, d.v.s. naturen måste hinna återskapa uttagna resurser. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov såsom välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov uppfylls. Ekonomisk hållbarhet innebär att ekonomisk tillväxt inte sker till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör istället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser. Miljöpolitiken måste bygga på åtgärder som faktiskt skapar en hållbar miljö inte på symbolpolitik som dövar våra samveten. Miljö- och klimatpåverkan utgörs i stort av alla människors samlade agerande. Därför måste en långsiktig miljöpolitik bygga på att varje person som förbrukar någon av de gemensamma resurserna av god miljö måste betala dess rätta värde. Det ska kosta att smutsa ner. En rätt hävdad äganderätt är en viktig grund för ett effektivt miljö- och klimatarbete. Även kommunens eget handlande leder till kostnader för vår omvärld genom förbrukade miljöresurser varför kommunens egen miljöpåverkan måste minimeras. Särskilt fokus Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de nationella miljömålen Förstärk arbetet med vattenfrågorna utifrån EU:s vattendirektiv Fortsatt hög prioritet på inventering av avlopp runt Anten Fortsatt cykelbaneutbyggnad Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de nationella miljömålen samt till Agenda 2030 Uppdrag Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen Miljö och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att initiera ett gemensamt kommunövergripande arbete för att ansöka om att Sävedalen skulle kunna bli ett UNESCO-biosfärområde 6 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019
Övergripande styrning och ekonomisk planering Alingsås har försatts i ett försämrat ekonomiskt läge. Kostnaderna för kommunal verksamhet har tillåtits skjuta iväg, vilket får till konsekvens att kommunens skatteintäkter och statsbidrag inte räcker till. Nödvändiga åtgärder måste sättas in omedelbart, så att kostnadsutvecklingen vänder. Alingsås har haft en bra och välskött kommunal ekonomi under de år som Alliansens grundläggande ekonomiska mål var gällande. Genom att kombinera service av hög kvalitet med bibehållet skatteuttag och rimliga avgifter erhålls ett bra Alingsås att bo och verka i. Alingsås ska vara en kommun med en långsiktigt hållbar ekonomi. Kommunen ska ta ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Alla verksamheter som Alingsås kommun finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer och resultat i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse av verksamheterna. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin på kort och lång sikt. Uppdrag Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra Flerårsstrategins utpekade politiska vilja. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att centralisera kommunens lokalkostnader i syfte att få ner hyreskostnaderna för kommunen. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför kommande års flerårsstrategiberedning. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete med marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att byggherrestyrd planprocess genomförs och blir effektiv. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utforma mer generella detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner. Kommunstyrelsen får i förnyat uppdrag att utarbeta exploateringsriktlinjer. Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka effektiviteten hos exploateringsverksamheten. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en markstrategi i syfte att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde Kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga ut kommunens IT-drift på entreprenad. EKONOMI FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019 7
God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort och lång sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande kostnader och intäkter. Nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. Om förbrukningen under ett år uppgår till mer än intäkterna innebär det att kommande generationer måste betala för denna överkonsumtion. En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet, vilket innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Detta innebär att det inte är tillräckligt att i resultatet uppnå balanskravet, utan för att kravet på en god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt. God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att hushålla över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt och att väga verksamhetens behov på längre sikt. Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Enligt kommunallagen ska kommunerna i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den kommunala verksamheten utifrån respektive kommuns ekonomiska situation. Vidare ska de finansiella målen ange en ambitionsnivå för kommunens finansiella utveckling och ställning. Flerårsstrategi 2017 2019 innehåller finansiella mål som ska säkerställa att kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls. 8 EKONOMI FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019
Resultatnivån för att uppnå god ekonomisk hushållning varierar beroende på bland annat kommunens befolkningsutveckling och behov av investeringar. Ett resultat på minst två procent ger utrymme för att över en längre tid självfinansiera större delen av en normal investeringsvolym i kommunen. Det innebär att Alingsås kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet behålls. I en växande kommun som Alingsås med allt större investeringsvolymer bör därför resultatmålet vara i paritet med de investeringsambitioner som kommunen har och därmed höjas till en högre nivå än riktvärdet om två procents överskott. Tre procents överskott överensstämmer i högre utsträckning med kommunens Tillväxtprogram och därtill kommande investeringsplaner. Resultatmålet är även en förutsättning för att klara snabba förändringar i samhällsekonomin och fungerar därmed som en buffert för konjunktursvängningar. Det är viktigt att begränsa nettokostnadsutvecklingen till utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag för att Alingsås på längre sikt ska kunna behålla en god ekonomi och ett finansiellt utrymme för att möjliggöra tillväxt. Med en oförändrad skattesats är det viktigt att verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt för att kunna möta de demografiska utmaningarna. Kommunen ska självfinansiera samtliga investeringar i skattefinansierad verksamhet. Detta innebär att kommunen inte ska låna. På så sätt stärks kommunens långsiktiga finansiella handlingsberedskap. Soliditeten är ett mått som visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel och är därför ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Om soliditeten är hög har tillgångarna till stor del finansierats med egna medel och lånefinansieringen är låg. De faktorer som påverkar soliditeten är dels årets resultat, dels hur tillgångar och skulder förändras under året samt de pensionsförpliktelser som ligger inom linjen. Soliditet inklusive pensionsförpliktelserna bör ligga över 20 procent för Alingsås. När kommunen åtar sig att gå i borgen kan det innebära en risk. Kommunen har höga bogensåtagande i förhållande till riket, där merparten avser de kommunala bolagen. För att minimera risken för kommunen ska borgensåtaganden minska utifrån 2016 års nivå. VA- och avfallsverksamheten ska planeras och genomföras inom ramen för taxan, med målet att eventuella överuttag eller underskott ska regleras mot brukarna inom en treårsperiod. Långsiktigt ska VA- och avfallsverksamheten finansiera sina investeringar med egna medel. Dagens beslutade mål utgår från kommunens resultat och ställning. Mål som mäter god ekonomisk hushållning Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska självfinansieras genom resultat och avskrivningar. Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Avvikelserna mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 20 procent. Skattesatsen ska hållas oförändrad under planperioden. Kommunens borgensåtagande ska minska utifrån 2016 års nivå. Kvalité i relation till redovisad kostnad ska vara oförändrad eller öka. Andel verksamhet som sker på entreprenad och eller i köpt verksamhet ska öka. Avgiftskollektivet ska långsiktigt vara självfinansierat. EKONOMI FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019 9
Ekonomiska slutsatser I Flerårsstrategin 2017 2019 visar Alliansen sitt ansvarstagande för kommunens budget kommande år och den framtida ekonomiska planeringen för tillväxten. Med bibehållet skatteuttag och krav på effektiviseringar lägger vi en stabil grund på en budgeterad resultatnivå mellan 2 3 procent under planperioden. Samtidigt erhåller nämnderna ökade ramar i flertalet fall på 2,5 procent för att täcka kommande års löneoch prisförändringar. Genom nödvändiga satsningar på äldreomsorg och LSS inom social omsorg säkerställs kvalitén på kommunal omsorg i kärnverksamheten där behovet är som störst. Fokus i den ekonomiska planeringen är att säkerställa kombinationen av nödvändig kommunal verksamhet och behovet av investeringar i kommunal infrastruktur. Kommunen erhåller de kommande åren ett tillfälligt flyktingbidrag som fördelas ut till socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt överförmyndarnämnden. Samtidigt har ett effektiviseringskrav ställts på samma nämnder vilket minskat grundkommunbidragen med motsvarande belopp. Förfarandet möjliggör en långsiktig omställning då nämnderna ges tre år att ställa om sin verksamhet innan kommunbidraget minskas fullt ut. Nämnderna ges med detta möjligheten att långsiktigt anpassa sin verksamhet till en snävare budgetram. Hanteringen medför samtidigt att budgeterat resultat förstärkts med 16 mnkr år 2017, 16 mnkr år 2018 samt 11,4 mnkr år 2019. Den förstärkta resultatnivån möjliggör en buffert för eventuella oförutsedda kostnadsökningar. Flyktingfonden ger nya möjligheter Alingsås kommun har i dagsläget en flyktingfond uppgående till ca 45 mnkr. Fonden är uppbyggd genom tidigare års överskott med anledning av flyktingmottagandet. I budget kommer inga medel utfördelas eller användas för att stärka resultatet. Grundsyftet med fonden kvarstår, vilket är att fondens huvudsakliga syfte är att täcka framtida kostnader för flyktingmottagandet. Däremot kan tidigare års överskott i hantering frigöras i syfte att stödja verksamheters behov av att effektivisera. Därför omvandlar vi en del av fonden till att stödja innovation, omställning, effektivisering och digitalisering. Alingsås kommuns verksamheter står inför stora utmaningar. Medarbetarna vittnar ofta om hög arbetsbelastning och mycket av den verksamhet som bedrivs idag kommer att behöva genomgå förändringar för att leva upp till allt större krav från invånare, medarbetare och anhöriga. För att nå de kraven samt för att snabbt kunna möta demografiska utmaningar krävs effektivisering och reformering av verksamheterna. 10 EKONOMI FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019
Alingsås kommun ska ha en tydligt uttalad ambition att tillvarata den omställning och de nya arbetssätt som innovation och digitalisering innebär. Ett innovativt arbete för att modernisera kommunens verksamheter är en viktig förutsättning för att kunna leva upp till allt högre krav från både invånare, medarbetare och anhöriga samt för att kunna möta demografiska utmaningar. För att Alingsås kommun ska kunna präglas av ett tydligt innovationsarbete krävs också ett tillvaratagande av den kompetens och idéer som finns hos medarbetarna samt ett ökat samarbete med olika typer av företag för att ta fram bättre och smartare produkter och tjänster. Inrättandet av en innovationsfond ska möjliggöra snabbt införande, utvärdering samt implementering av nya arbetssätt och innovativ teknik. Alla som arbetar inom kommunens verksamheter ska kunna ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning. Innovationsfonden ska syfta till att stödja verksamheter som vill ta fram nyskapande lösningar. Lösningarna kan vara både produkter, tjänster och idéer som löser ett problem. Därför avsätter vi 10 mnkr av flyktingfondens totala andel till att stödja innovation, omställning, effektivisering och digitalisering. Referenskostnadsjustering Alingsås ligger totalt sett högre i redovisade nettokostnader jämfört med referenskostnaderna för de områden som omfattas av denna beräkning. Detta innebär att Alingsås har en högre kostnadsbild än vad som är att förvänta utifrån kommunens struktur. Ett av de finansiella målen är att avvikelsen gentemot referenskostnaderna ska minska. För att åstadkomma detta har de nämnder som har referenskostnader (vård- och äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden) erhållit en besparing för åren 2018 och 2019. Konkret innebär detta att nämnderna erhållit en procentuell reducering av kommunbidragen efter hänsyn till gjord uppräkning. Investeringar I flerårsstrategin framgår kommunens investeringsplan för de kommande fem åren. Ett av de finansiella målen är att skattefinansierade verksamheters investeringar ska självfinansieras till 100 procent. Detta uppnås i flerårsstrategi 2017 2019. Bland investeringarna kan särskilt nämnas budgeterad investering i konstgräsplaner och skatepark år 2017 om 20 mnkr samt investering i ny ishall år 2020 till en beräknad kostnad om 70 mnkr. Därtill kommer investeringar till följd av Tillväxtprogrammet, exempelvis Norra Länken, Södra Stadsskogsleden samt Södra länken. Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa nämndernas omställningsarbete i syfte att bibehålla kvalitén på verksamheten men till lägre kostnad. Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar (Offentlig Privat Samverkan). EKONOMI FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019 11
Finansiell analys Alingsås kommun budgeterar ett resultat för 2017 på 58,4 mnkr. Relateras kommunens budgeterade resultat till skatter och bidrag beräknas kommunens resultat hamna på 2,7 procent. Resultaten under 2018 och 2019 har budgeterats till 2,8 respektive 3,3 procent. Alingsås totala investeringsvolym beräknas uppgå under 2017 till 166,1 mnkr, vilket är 2,6 mnkr högre än budgeterat 2016. Den högre investeringsvolymen ligger främst hos de avgiftsfinansierade verksamheterna. Totalt under perioden 2017 2019 beräknas kommunen investera 504,2 mnkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas under år 2017 uppgå till 72,4 procent. Detta innebär att investeringarna under år 2017 inte förväntas kunna finansieras med skatter och bidrag, utan kommunen beräknas använda sig av sin likviditet för att finansiera investeringarna. Under planperioden beräknas självfinansieringsgraden i genomsnitt uppgå till 76,7 procent. Resultat och kapacitet Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling 2017 2018 2019 Skatteintäktsutveckling, % 5,0 3,4 3,3 Nettokostnadsutveckling, % 1,8 3,2 2,8 Kommunens skatter och bidrag beräknas öka under den kommande treårsperioden med 5 procent år 2017 för att sedan sjunka till 3,4 procent år 2018 respektive 3,3 procent år 2019. Kommunen budgeterar med en oförändrad skattesats. Kommunens nettokostnader beräknas öka under perioden med 1,8 procent år 2017 och sedan öka till 3,2 procent år 2018 för att sedan sjunka till 2,8 procents ökning år 2019. Detta innebär att nettokostnaderna planeras att inte öka snabbare än skatter och bidrag under planperioden. Kommunens finansiella mål om att nettokostnaderna inte ska öka snabbare än skatter och bidrag planeras därmed att uppnås. Årets resultat 2017 2018 2019 Årets resultat, mnkr 58,4 63,3 76,9 Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag, % 2,7 2,8 3,3 Relateras kommunens resultat till skatter och bidrag beräknas kommunen under år 2017 redovisa ett resultat på 2,7 procent för att sedan öka till 2,8 och 3,3 procent för år 2018 respektive år 2019. Jämfört med utfall 2015 är det en förbättring med 0,9 procentenheter och vid en jämförelse med delårsprognos år 2016 är det en förbättring med 3,1 procentenheter. Alingsås finansiella mål är att ekonomiskt resultat årligen ska uppgå till minst 2 procent av skatter och bidrag, vilket de planerade resultaten uppnår. 2 procent ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av en normal investeringsvolym i kommunen. Det innebär att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet behålls. Budgeterade investeringsvolymer 2017 2018 2019 Investeringsvolym, mnkr 166,1 167,2 171,0 Alingsås samlade investeringsvolym beräknas under år 2017 uppgå till 166,1 mnkr, vilket är 34,2 mnkr högre än prognostiserad volym i delårsprognos år 2016. Totalt under planperioden beräknas kommunen investera för 504,2 mnkr. Under år 2018 och år 2019 planeras Norra länken att byggas för att bli färdigställd år 2021. Samtliga investeringar planeras att finansieras via egna medel. Självfinansieringsgraden av investeringar Självfinansieringsgrad, 2017 2018 2019 skattefinansierad verksamhet, % 113,1 100,0 101,5 Självfinansieringsgrad, avgiftsfinansierad verksamhet, % 24,1 32,1 39,2 Total självfinansieringsgrad, % 72,4 75,2 82,6 Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna eller använda sin likviditet och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks. 12 EKONOMI FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019
Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas under år 2017 uppgå till 72,4 procent. Detta innebär att investeringarna under år 2017 inte kan finansieras med skatter och bidrag utan kommunen planerar att använda sin likviditet för att finansiera investeringarna. Kommunen har som mål att de skattefinansierade verksamheternas investeringar ska finansieras med resultat och avskrivningar under planperioden. Detta beräknas kommunen klara under planperiodens samtliga år. Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade verksamheterna ligger på 113,1 procent år 2017, 100 procent år 2018 och 101,5 procent år 2019. Kommunen har som mål att de avgiftsfinansierade verksamheterna på sikt ska självfinansiera sina investeringar. För planperioden 2017 2019 beräknas detta inte uppfyllas. Självfinansieringsgraden ligger mellan 24,1 och 39,2 procent under perioden. Inkluderas förväntade inbetalda anslutningsavgifter i nyckeltalet beräknas de avgiftsfinansierade verksamheterna nå en självfinansieringsgrad om 58,2 procent år 2017, 75,4 procent år 2018 samt 81,1 procent år 2019. Risk kontroll Likviditet 2017 2018 2019 Kassalikviditet, % 304,9 294,7 293,9 Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Kommunens kassalikviditet beräknas minska under planperioden och tillsammans med en ökande soliditet innebär det att Alingsås finansiella ställning totalt försämras under planperioden. Soliditet 2017 2018 2019 Soliditet, % 62,4 62,6 62,8 Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser, % 24,1 26,4 28,4 EKONOMI FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019 13
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterie för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta innebär då att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden. Soliditeten beräknas ligga mellan 62,4 och 62,8 procent under planperioden. Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt beräknas under år 2017 uppgå till 24,1 procent. Under år 2018 beräknas den stiga till 26,4 procent och under år 2019 till 28,4 procent. Kommunen har som mål att soliditeten inklusive pensionsförpliktelserna inte ska understiga 20 procent, vilket uppnås för hela planperioden. Kommunalskatt År 2016 uppgår Alingsås skattesats till 21,36 skattekronor. Skattesatsen har varit oförändrad de fyra senaste åren. Under perioden sker ingen förändring. Skattesatsen planeras alltså bli oförändrad under planperioden. Den oförändrade skattesatsen kommer ändå att innebära att en alingsåsare betalar 61 öre mer i skatt per intjänad hundralapp än en genomsnittlig svensk förutsatt att ingen annan kommun ändrar skatten 2017. En oförändrad skattesats innebär att kommunens verksamheter behöver arbeta på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt för att kunna möta de demografiska utmaningarna runt hörnet. Kommunens finansiella mål om att skattesatsen ska vara oförändrad planeras därmed att klaras. Sammanfattande kommentarer Kommunen beräknas under perioden 2017 2019 klara det resultatkrav på minst två procent som kommunen har som finansiellt mål. Detta innebär i sin tur att kommunen under de tre åren också beräknas uppfylla balanskravet. Även övriga nio finansiella mål för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i den beslutade flerårsstrategin möjliga att uppnå. Beslutad budget innebär även att Alingsås kommun under planperioden möjliggör en full självfinansiering av skattefinansierad verksamhets investeringar. Detta möjliggörs till stor del genom högre budgeterade resultatnivåer än tidigare. Resultatnivåerna kommer på sikt behöva höjas ytterligare för att möjliggöra kommunens framtida expansionsplaner som innebär högre investeringsvolymer. För att kunna uppnå de finansiella målen för Alingsås, krävs en god verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på en aktiv uppföljning för att kunna parera förändringar i budgetförutsättningarna. Viktiga områden att analysera och bevaka är skatteintäkter, investeringsvolymer, löneavtal och volymtillväxten inom verksamheten. Ett extra fokus bör också läggas på nettokostnadsutvecklingen, effektiviseringar, taxor, budgetföljsamhet och nämndernas prognoser för att säkerställa en god ekonomistyrning i verksamheten. 14 EKONOMI FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019
Prioriterade mål och indikatorer De prioriterade målen är övergripande och omfattar hela kommunen. De syftar till att åstadkomma förändring under mandatperioden. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för att nå de politiska ambitionerna. Nuläge enligt årsredovisning 2015 Utveckling 2017 2019 = Indikatorn är oförändrad eller går i rätt riktning. = Indikatorn är under bevakning. = Indikatorn utvecklas i fel riktning. = Visar positiv utveckling (ökning) = Visar positiv utveckling (minskning) = Visar bibehållen nivå/utvecklingshastighet I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan ska öka Befolkningsmängden skall öka I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras Antalet nystartade/nyetablerade företag ska bli fler Kommunens näringslivsranking ska förbättras Självförsörjningsgraden ska öka Nettoomsättningen för totala antalet företag i kommunen ska öka I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen ska förbättras Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas eller förbättras Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek ska bli fler I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING Nettokostnader skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag Ekonomiskt resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet skall självfinansieras genom resultat och avskrivningar Andelen verksamhet som sker på entreprenad och/eller i köpt verksamhet skall öka MÅLUPPFYLLELSE EKONOMI FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019 15
I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index ska förbättras Nöjd-medarbetar-index ska höjas Sjukfrånvaron i kommunen ska minska I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter ska bli fler Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen ska öka I ALINGSÅS UTVECKLAS VÅRDEN OCH OMSORGEN FÖR INDIVIDENS BEHOV Nöjd-kund-index inom hemtjänsten ska höjas Nöjd-kund-index inom äldreboenden ska höjas I ALINGSÅS GER UTBILDNING KUNSKAPER FÖR EN DYNAMISK FRAMTID Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg ska öka I ALINGSÅS HAR VI ETT RIKT OCH STIMULERANDE KULTUR-, IDROTTS- OCH FÖRENINGSLIV Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska förbättras Nettokostnaden per aktivitet ska minska 16 MÅLUPPFYLLELSE FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019
I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras Antalet meter gång- och cykelvägar ska öka Skattekraften i förhållande till riksgenomsnittet ska höjas I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Ytvattnets innehåll av totalfosfor i Anten ska minska Antalet meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV OMSTÄLLNING Total energianvändning per invånare ska minska Användningen av förnybara drivmedel till personbilar och lätta lastbilar ska öka Andelen kommunala laddstolpar för elfordon ska öka Andelen förnybar energiproduktion i kommunalregi ska öka Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka MÅLUPPFYLLELSE FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019 17
Resultatbudget tkr Årsbokslut Budget Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2019 Verksamhetens intäkter kostnader 1 927 878 2 020 024 2 082 799 2 150 721 2 205 782 Avskrivningar 54 591 57 136 61 909 62 401 64 293 Verksamhetens nettokostnader 1 982 469 2 077 160 2 144 709 2 213 122 2 270 075 Skatteintäkter 1 659 866 1 750 260 1 844 732 1 916 460 1 989 286 Generella statsbidrag och utjämning 344 130 341 528 354 594 356 598 358 584 Finansnetto 14 695 6 200 3 755 3 360 893 Resultat före extraordinära poster 36 222 20 828 58 373 63 296 76 901 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 Årets resultat 36 222 20 828 58 373 63 296 76 901 varav tomtförsäljningar 0 0 0 0,0 0 Årets resultat exkl tomtförsäljningar 36 222 20 828 58 373 63 296 76 901 Kassaflödesbudget tkr Årsbokslut Budget Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2019 Den löpande verksamheten Årets resultat 36 222 20 828 58 373 63 296 76 901 Justering för av- och nedskrivningar 54 591 57 136 61 909 62 401 64 293 Justering för gjorda avsättningar 455 300 0 0 0 Justering för resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 697 0 0 0 0 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 9 070 6 207 8 672 8 377 19 161 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 99 641 84 470 128 954 134 074 160 355 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 57 658 0 2 500 2 500 2 500 Ökning/minskning förråd och varulager 6 327 31 303 21 325 1 645 1 000 Ökning/minskning kortfristiga skulder 11 877 18 801 45 2 541 2 952 Kassaflöde från den löpande verksamheten 162 849 71 969 110 084 140 760 164 807 Investeringsverksamheten Investering i anläggningstillgångar 93 934 163 520 166 050 167 194 171 004 Försäljning av anläggningstillgångar 6,6 0 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 92 604 163 520 166 050 167 194 171 004 Finansieringsverksamheten Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 4 646 9 850 25 878 26 424 21 765 Nyupptagna lån 0 0 0 0 0 Amortering av skuld 0 0 0 0 0 Utbetalning av nya och garantipensioner 3 940 5 023 5 788 6 348 7 065 Förändring av långfristiga fordringar 909 1 835 1 835 1 835 1 835 Justering eget kapital 0 9 441 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 615 2 779 21 925 21 911 16 535 Utbetalning av gjorda avsättningar (exkl pensioner) 6 864 25 003 0 0 0 Årets kassaflöde 64 996 119 333 34 041 4 522 10 338 18 FINANSIELLA RAPPORTER FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019
Balansbudget tkr Årsbokslut Budget Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2019 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 841 577 949 724 1 016 206 1 119 164 1 224 040 Omsättningstillgångar 1 294 046 1 177 973 1 189 484 1 180 817 1 189 655 Summa tillgångar 2 135 623 2 127 697 2 205 690 2 299 980 2 413 694 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 343 786 1 339 568 1 376 473 1 439 769 1 516 670 Avsättningar 281 092 254 189 247 251 253 294 270 367 Långfristiga skulder 37 657 53 927 85 611 108 021 124 809 Kortfristiga skulder 473 088 480 013 496 355 498 896 501 848 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 135 623 2 127 697 2 205 690 2 299 980 2 413 694 Sammanställning av investeringsplan 2017 2021 tkr Budget Budget Plan Plan Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kommunstyrelsen 44 000 42 600 37 028 59 579 349 165 257 398 Övriga nämnder 19 600 23 100 16 700 15 000 15 000 15 000 Teknisk förvaltning 36 400 24 513 52 380 44 555 30 835 20 935 Avgiftsfinansierad verksamhet 63 520 75 837 61 086 51 870 53 965 89 170 Summa investeringar 163 520 166 050 167 194 171 004 448 965 382 503 * Investeringsfördelningen till övriga nämnder framgår av bilaga till flerårsstrategidokumentet. Sammanställning av driftbudget tkr Budget Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 Vård- och äldreomsorgsnämnden 448 203 470 108 481 379 492 427 Socialnämnden 369 316 386 549 395 528 400 330 Utbildningsnämnden 189 099 185 849 188 448 190 892 Barn- och ungdomsnämnden 737 887 764 834 795 099 812 278 Kultur- och fritidsnämnden 63 761 64 905 74 825 80 898 Miljöskyddsnämnden 12 293 12 310 12 593 11 883 Samhällsbyggnadsnämnden 13 511 9 196 9 426 9 662 Exploatering 0 0 0 0 Kommunstyrelsen 77 645 74 688 75 778 74 885 Överförmyndarnämnden 5 174 5 303 5 411 5 521 Tekniska förvaltningen 36 902 37 075 38 001 38 951 Avfall 0 0 0 0 VA 0 0 0 0 Summa kommunbidrag 1 953 790 2 010 816 2 076 488 2 117 727 FINANSIELLA RAPPORTER FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019 19
Finansiering Årsbokslut Budget Budget Plan Plan tkr 2015 2016 2017 2018 2019 INTÄKTER Kommunalskatt 1 659 866 1 750 260 1 844 732 1 916 460 1 989 286 Statsbidrag och utjämning 344 130 341 528 354 594 356 598 358 584 Finansiella intäkter 19 787 11 000 10 400 10 400 9 000 Verksamhetsintäkter 17 026 0 0 0 0 Summa externa intäkter 2 040 809 2 102 788 2 209 726 2 283 458 2 356 869 Kalkylerad pensioner 66 858 67 800 68 809 70 563 72 412 Ränta kommunlån 8 477 4 496 5 400 5 726 5 978 Summa interna intäkter 75 335 72 296 74 208 76 289 78 390 Summa intäkter 2 116 144 2 175 084 2 283 935 2 359 747 2 435 259 KOSTNADER Pensionskostnader 113 656 109 300 117 893 121 286 136 214 Finansiella kostnader 5 315 4 800 6 645 7 040 9 893 Verksamhetskostnader 3 560 45 307 46 573 48 868 50 542 Avskrivningar skattefinansierade verksamheter 20 428 38 459 43 635 42 769 43 983 Summa externa kostnader 142 959 197 866 214 746 219 963 240 632 Utbetalade kommunbidrag 1 930 579 1 953 790 2 010 816 2 076 488 2 117 727 Ränta på eget kapital och fonder 3 334 2 600 0 0 0 Summa interna kostnader 1 933 913 1 956 390 2 010 816 2 076 488 2 117 727 Summa kostnader 2 076 872 2 154 256 2 225 562 2 296 451 2 358 358 Resultat för finansieringen 39 272 20 828 58 373 63 296 76 901 Förändring av ansvarsenheternas egna kapital 3 050 0 0 0 0 Resultat för kommunen 36 222 20 828 58 373 63 296 76 901 20 FINANSIELLA RAPPORTER FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019
Tillväxtprogram 2017 2026 med Alingsås in i framtiden Sammanfattning Tillväxtprogrammet med tillhörande finansieringsplan visar på vilka möjligheter det finns i Alingsås kommun samt hur Alingsås kommun skulle kunna utvecklas de kommande tio åren. Finansieringsplanen visar på uppskattade kostnader och intäkter som skulle kunna uppstå när Alingsås kommun utvecklas. Kostnaderna och intäkterna är inte fastställda utan beskriver en planerad finansieringsplan. Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens Flerårsstrategi och övrig samhällsplanering. Programmet anger de politiska prioriteringar som ligger till grund för kommunal planering och investeringar. Programmet ska ge underlag till de expansions- och imageinvesteringar som planeras och peka ut särskilda utvecklingsprojekt men ersätter inte beslut för enskilda projekt. Varje enskilt projekt kommer att erfordra noggranna kalkyler och utredningar. Tillväxtprogrammet är ett tioårigt underlag för långsiktig planering och utgör en signal till omvärlden, inkluderat byggherrar och näringsliv, om den politiska viljeyttringen. Ekonomiska övergripande beräkningar finns framtaget för att se vilken möjlighet som finns till en hållbar ekonomi för att finansiera både kommunal välfärd och nödvändig infrastruktur. Planen utgör dessutom grunden för kommunens lagstadgade bostadsförsörjningsansvar. Alliansen möjliggör tillväxt Den allt starkare befolkningstillväxten och de ambitioner som finns för Alingsås medför att vi nu står inför flera viktiga framtidsinvesteringar, men alla investeringar låter sig inte förverkligas samtidigt utan ska ske på ett sätt som inte äventyrar den ekonomiska stabiliteten. Kommunen, näringslivet och kommunens egna bolag kommer alla att vara viktiga i förverkligandet av de stora framtidsinvesteringarna som väntar. Alingsås står inför stora planerade statliga infrastrukturella investeringar i såväl järnväg och utbyggnad av E20. Det här medför både möjligheter och en viss begränsning för Alingsås. I tillväxtprogrammet pekas flera utvecklingsmöjligheter ut, som samtliga har sin bäring kring E20, där kommunen effektivt nyttjar statlig infrastruktur i sin samhällsplanering. Trafik från såväl boende som från verksamhet leds ut till E20, istället för att kommunen bygger ut det lokala gatunätet mer än nödvändigt. Kommunen kommer därigenom ta ansvar för hela sträckningen av E20 genom Alingsås, så att staden får ett optimalt mervärde av förändringen. I det kommande planarbetet ska därför hela stadens bästa ligga som högsta prioritering, oavsett om det gäller gestaltnings-, trafikeller säkerhetsaspekter, allt med beaktande av ekonomisk effektivitet. I den kommunala femåriga investeringsplanen konkretiseras tillväxtplanerna efter det att marknadsintresset har stämts av och nödvändiga årliga analyser av gällande tillväxtprogram har gjorts. Först då blir planerna underlag till beslut och mer exakta beräkningar sker utifrån att kostnadstäckning ska finnas för både drift och avskrivningar, men också investeringsutrymme. Utifrån det treåriga perspektivet, som utgör den lagstadgade budgeten, har planering övergått till verkställighet och avtal tecknas med berörda externa parter, såsom fastighetsägare, byggherrar och Trafikverk. Först då påverkar utbyggnadsplanerna kommunens budget på olika sätt och ska i huvudsak medföra positiva överskott. Tillväxtprogrammet 2017 2026 utgår från genomförandet av översiktsplanens mål ur ett tioårsperspektiv. Syftet med tillväxtprogrammet är att ta ett samlat grepp med ett kommunalt koncernperspektiv på vilka investeringar som kommunen avser göra. Tillväxtprogrammets utgångspunkt är att Alingsås ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Alingsås strategiska samhällsplanering utgår från kommunens tillväxtprogram. Programmet möjliggör ca 3 500 nya bostäder inom en tioårsperiod. Hur utfallet blir avgör ekonomin och marknadskrafterna. En separat fördjupning av tillväxtprogrammet kommer att utarbetas utifrån fastställt program och utgår från vilka kompletterande strategier och prioriteringar som behöver göras inom tillväxtprogrammets tioårsperspektiv. I fördjupningen beskrivs även mer utförligt varför Alingsås kommun gör prioriteringarna. Prioriteringarna är ett villkor för att översiktsplanens långsiktiga mål steg för steg ska kunna uppnås. TILLVÄXTPROGRAM EKONOMI FLERÅRSSTRATEGI 2017 2019 21