2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009



Relevanta dokument
Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2008 med plan för

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2010 med plan för år

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2009 med plan för år

Tjänsteutlåtande Budget Dnr 0021/12 Reviderad. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

BUDGET 2015 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 3 Sammanträde

Samordningsförbundet Umeå

Budget 2013 med inriktning till 2015

Ansökan om bidrag för 2016

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Budget Karin Martinsson Styrelsemöte

BUDGET 2014 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 2 Sammanträde

Verksamhetsplan och budget 2014

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2013

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Vinnarna av samverkan ska vara invånarna i Nordost

Budget Karin Alstersjö Styrelsemöte Pkt 3

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan Budget 2007

Våga se framåt, där har du framtiden!

Verksamhet/insatser

Verksamhetsplan och budget 2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget

Mottganingsteamets uppdrag

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

Överenskommelse om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Samordningsförbundet i Karlskoga/Degerfors i Örebro län

Vision: Bidra till ett socialt hållbart och jämställt samhälle där invånare i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg med behov av samordnad

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Verksamhetsplan 2015

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamhet under Uppföljning och utvärdering 5.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

Lokala samverkansgruppen Katrineholm/Vingåker

Samordningsförbundet Kungälv

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

MÅL- OCH INRIKTNINGSPLAN

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019.

Verksamhetsplan och budget. Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förslag till inriktning av budget för 2005.

VERKSAMHETSPLAN 2007 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2013

Verksamhetsplan 2017

Regionstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Dir. 2018:27. Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018

Verksamhetsplanering och budget 2012

Handlingsplan Trisam 2017

Konsten att vara koordinator i samverkan

godkänna årsredovisningar och revisionsberättelser för 2008 från Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Handlingsplan Trisam 2016

Norra Västmanlands Samordningsförbund. Norbergsvägen FAGERSTA ÅRSREDOVISNING. September December 2005

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG

2 Val av ordförande för sammanträdet. Anna-Britta Andersson valdes till ordförande för sammanträdet

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå

Verksamhets- och budgetplan 2015

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte Pkt 5. Budget 2013

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Huddinge år

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan 2016 Samordningsförbund Gävleborg

Budget och verksamhetsplan för år 2015

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Samordningsförbundet Umeå

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING ÅR 2018 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG

PROTOKOLL Nr 8/ (7) Samordningsförbundet Skövde Tid AME, Gesällgatan

Verksamhetsplan RAR 2007 Dnr RAR06-45

Verksamhets- och budgetplan 2014

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 samt inriktning av 2015 års verksamhet

Verksamhetsplan 2018

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Transkript:

1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1

2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna Härlanda, Örgryte, Centrum, Linnéstaden samt Majorna, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, landsting och kommun. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Verksamhetsinriktning Grunden för verksamhetsplaneringen för Samordningsförbundet Göteborg Centrum etablerades under första och andra verksamhetsåret 2005 2006 och dessa grunder står fortfarande kvar inför kommande verksamhetsperiod. I korthet är grunderna följande: o Aktiviteterna skall grundas på en behovsanalys och undanröja hinder för den enskilde o Aktiviteterna skall innebära nya sätt arbeta eller samarbeta o Samverkansinsatserna skall inte lösa brister i den egna organisationen o Bygg aktiviteterna skall så att människors egen styrka tas tillvara o Börja i liten skala o Insatserna skall bygga på personalens erfarenheter och engagemang o Ta vara på individers egna erfarenheter och kunskaper o Utveckla samarbetet med privatläkarna som står för en stor del av vården i centrumregionen o Tillvarata frivilligorganisationernas erfarenhet som en viktig resurs o Utvärdering av aktiviteterna skall ske och planeras från starten 2

3 Målgrupper Den målgrupp som samverkansinsatserna skall rikta sig mot är personer med behov av samordnad rehabilitering, dvs. stöd från mer än en myndighet, och skall syfta till att dessa skall återfå eller förbättra sin arbetsförmåga. Följande grupper skall särskilt prioriteras: o Unga vuxna, särskilt de med psykisk ohälsa o Personer med psykisk ohälsa o Långtidsberoende av försörjningsstöd Inför 2007 och framåt kan andra målgrupper komma att prioriteras. En kartläggning av behovsgrupper inom centrumregionen skall presenteras för styrelsen i januari 2007, och där skall mångfalds- och genusperspektivet särskilt beaktas. Aktiviteter 2007-2009 REHABveckan REHABveckan, som är en gemensam utbildning och föreläsningsvecka för personal hos de samverkande myndigheterna, planeras fortsätta under hela perioden. Föreläsningsveckan ligger under en vecka på senhösten och omfattar även presentationer av aktiviteter inom samordningsförbundet, frivilligverksamheter samt brukarorganisationer. Utbildningen har sedan flera år tillbaka genomförts i form av föreläsningar i olika aktuella ämnen med tyngdpunkt på samverkan. Antalet deltagare samt brukarmedverkan förväntas öka under perioden. Beräknad årskostnad 2007: 275 tkr Beräknad årskostnad 2008 2009: 300 tkr per år 3

4 Team på vårdcentraler Två vårdcentraler, Kungshöjd och Olskroken, har startat team bestående av handläggare från försäkringskassan, socialtjänsten, resursperson inom rehabilitering samt koordinator. Inom primärvården sker komplettering med psykolog eller kurator samt eventuellt sjukgymnast genom den ordinarie verksamheten. Under hela perioden avses nya team bildas på flera vårdcentraler i takt med att erfarenheter inhämtas. De ekonomiska medel som samordningsförbundet skjuter till förväntas flytta med till de nya vårdcentralerna som blir aktuella. Teamen implementeras successivt i ordinarie vårdcentralsverksamhet under förutsättning att det blir ett lyckat resultat. Syftet för teamen på vårdcentralerna är främst att förhindra långa sjukskrivningsperioder. Beräknad årskostnad 2007-2009: 1 650 tkr per år Columbus Styrelsen beslutade 2005 att starta ett ungdomscenter med inriktning mot unga vuxna i åldern 18-30 år med psykisk ohälsa med behov av stöd från mer än en myndighet. Columbus är organisatoriskt placerat vid Stadsdelsförvaltningen Härlanda och omfattar hela samordningsförbundets område. Sedan slutet av mars månad 2006 är projektet öppet för unga vuxna med psykisk ohälsa som kommer från de ingående myndigheterna eller på eget eller anhörigas initiativ. På Columbus finns psykiater, psykolog, psykoterapeut, handläggare frän försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten samt administratör och framför även jobbcoach. Under projektets gång sker utvärdering i olika former. Medfinansierat av tre myndigheter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stadsdelsförvaltningarna med 3 x 200 tkr dvs. totalt 600 tkr per år. Samverkansinsatsen är planerad att pågå under tre år med start 2006 till 2008, därefter förväntas verksamheten implementeras inom myndigheternas ordinarie verksamhet. Under 2007 skall en diskussion påbörjas mellan styrelsen och beredningsgruppen för ett inriktningsbeslut gällande implementeringen. Beräknad årskostnad 2007-2008: 3 700 tkr per år 4

5 Samverkan med privat vårdgivare Privatläkarna utgör en viktig del av sjukvården, speciellt för Samordningsförbundet Göteborg Centrum. En stor del av befolkningen inom centrumregionen vänder sig till privatläkare vid sjukdom. Samverkan med privatläkare bör bygga på samma principer som samverkan med offentliga vårdcentraler. I första hand är insatserna tänkta för läkare som delar praktik och därmed mer liknar en vårdcentral. Utifrån en kartläggning som gjordes under våren 2006 finns förslag på fortsatta samverksansinsatser. Främst handlar det om förbättrad kommunikation mellan läkare och försäkringskassan men också i form av mer konkret stöd av kurativt eller coachande resurser till läkarna vid sjukskrivning av patienter. Beräknad årskostnad 2007-2009: 800 tkr per år Tre handläggarteam med gemensam processledare Styrelsen beslutade 2006 att tillsätta tre team med handläggare från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialtjänsten med en gemensam processledare. Ett team skapas i Örgryte - Härlanda, ett i Centrum samt ett team i Majorna Linnéstaden. Målgruppen för dessa team är personer med psykisk ohälsa över 30 år och som har behov av mer än en myndighet i sin rehabilitering tillbaka till arbete. Processledaren och teamen startar sin verksamhet under oktober månad 2006 och skall pågå fram till årsskiftet 2008/2009. Beräknad årskostnad 2007-2008: 2 000 tkr per år 5

6 Kunskapsbildande, information o utbildning Samordningsförbundet bildar ny kunskap inom sina aktiviteter och denna kunskap skall nå ut i de ordinarie myndigheterna. Det finns även ett generellt behov av att utveckla kompetens kring rehabiliteringsområdet inom personalen som idag arbetar med samordningsförbundets målgrupper. För att öka informationen om samordningsförbundet utvecklas även en egen hemsida. Kunskapsbildande En mycket viktig del av samordningsförbundets verksamhet är att kartlägga och analysera brister och möjligheter i samarbetet mellan de fyra samverkande parterna. I detta arbete skall genus- och integrationsaspekter särkskilt beaktas. Detta behöver inte alltid leda till särskilda insatser utan kan också handla om ändrade rutiner eller arbetssätt. Det kan även handla om förändrade attityder och bemötande av varandra. Informations/kommunikationsarbete Samverkan bör bygga på initiativ och förslag nedifrån och stöd uppifrån. För att detta ska lyckas behöver samordningsförbundet en väl fungerande kommunikationsstrategi och medel för att på olika sätt främja kommunikationen och få fram förslag till förbättringar i samverkansarbetet. Utbildning Gemensamma utbildningar har visat sig vara en bra metod för att få igång diskussioner mellan myndigheterna när det gäller hur man bäst ska samverka runt enskilda individer. Ett gott exempel på detta är Rehabveckan, men ytterligare utbildningar i inom specifika områden kan komma att behövas. Beräknade kostnader 2007-2008: 500 tkr per år Beräknad kostnad 2009: 800 tkr 6

7 Resursperson långvarigt bidragsberoende Samordningsförbundet har som en av sina prioriterade målgrupper - personer med långvarigt bidragsberoende. Utifrån ett dialogmöte har en rad förslag till gemensam verksamhetsutveckling mellan myndigheterna kommit fram. För att inventera och kartlägga målgruppen samt för att sätta igång dessa nya verksamhetsförslag behövs en resursperson under 6 månader. I arbetet ingår dialogmöten med handläggare och brukare. Beräknad kostnad 2007: 200 tkr Utvärdering och uppföljning SUS-regional resursperson Utvärdering skall ske av varje aktivitet, dels i form av kontinuerlig egenvärdering, dels genom oberoende utvärderare. Detta är viktigt för att samordningsförbundets medel ska kunna användas på ett effektivt sätt. Samordningsförbundets aktiviteter följer upp sina deltagare och insatser i SUS, System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Inom Västra Götalandsregionen finns en gemensam resursperson som delfinansieras av förbunden inom regionen. Beräknad kostnad 2007: Beräknad kostnad 2008: Beräknad kostnad 2009: 500 tkr 575 tkr 700 tkr 7

8 Styrelsen, sekretariat och administration Nya ledamöter kommer från 2007 till samordningsförbundets styrelse och därmed finns ett ökat behov av utbildning, för övrigt kommer kostnaderna att ligga kvar på samma nivå för styrelsen. Inför 2007 kommer den nuvarande ledningsgruppen att ersättas av en beredningsgrupp där ansvarig tjänsteman är sammankallande och ordförande i enlighet med styrelsen beslut 2006-06-02 37. En rekommendation från styrelsen är även att inrätta en innovationsgrupp i form av ett nätverk. Detta nätverksarbete har påbörjats under 2006 genom ett dialogmöte och denna utveckling kommer att fortsätta under perioden 2007-2009. För sekretariatet finns ett ökat behov av kontorsutrymme inom Stadsdelsförvaltningen Centrum och därmed ökade lokalkostnader. Beräknad kostnader 2007-2008: Beräknad kostnad 2009: 1 125 tkr per år 1 150 tkr 8

9 Behov av nya aktiviteter Inom samordningsförbundets område (Majorna, Linnéstaden, Centrum, Härlanda och Örgryte) finns ungefär 25 % av den del av Göteborgs befolkning som står utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom, arbetslöshet eller sociala problem. Trots en relativt hög utbildningsnivå är alltså utanförskapet ett stort problem, inte minst på grund av att det handlar om många unga personer. Behovet av insatser kommer fortsatt att analyseras och diskuteras, vilket innebär att ytterligare ett antal nya aktiviteter kommer att startas under perioden. Det är mycket väsentligt att medel för detta avsätts för att skapa engagemang och för att planeringsarbetet ska vara trovärdigt. För året 2007 finns redan flera förslag till nya aktiviteter, för 2008 är utrymmet begränsat eftersom många aktiviteter pågår för fullt inom samordningsförbundets ram, men under 2009 finns ett stort utrymme för nya insatser. Beräknad kostnad 2007: 1 500 tkr Beräknad kostnad 2008: 400 tkr Beräknad kostnad 2009: 3 600 tkr Eget kapital Från samordningsförbundets första år finns ett eget kapital om 8 064 tkr som finns fördelat på åren 2006 2008. En del av detta kapital kan användas för att täcka engångskostnader i form av utvecklings- och kartläggningskostnader och övriga initialkostnader vid planering och start av nya samverkansinsatser. 9

10 Budget 2007-2009 2007 2008 2009 Intäkter Bidrag från moderorganisationerna 9 000 9 000 9 000 4 x 2 250 tkr Kostnader REHABveckan 275 300 300 Columbus 3 700 3 700 0 Team på vårdcentraler 1 650 1 650 1 650 Samverkan privata vårdgivare 800 800 800 Handläggarteam med processledare 2 000 2 000 0 Kunskapsbildande, information o utbildning 500 500 800 Resursperson långvarigt bidragsberoende 200 0 0 Nya verksamheter 1 500 400 3 600 Utvärdering och uppföljning SUS 500 575 700 Styrelse, sekretariat och administration 1 125 1 125 1 150 Totalt kostnader 12 250 11 050 9 000 Eget kapital 3 250 2 050 0 10