1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1
2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna Härlanda, Örgryte, Centrum, Linnéstaden samt Majorna, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, landsting och kommun. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Verksamhetsinriktning Grunden för verksamhetsplaneringen för Samordningsförbundet Göteborg Centrum etablerades under första och andra verksamhetsåret 2005 2006 och dessa grunder står fortfarande kvar inför kommande verksamhetsperiod. I korthet är grunderna följande: o Aktiviteterna skall grundas på en behovsanalys och undanröja hinder för den enskilde o Aktiviteterna skall innebära nya sätt arbeta eller samarbeta o Samverkansinsatserna skall inte lösa brister i den egna organisationen o Bygg aktiviteterna skall så att människors egen styrka tas tillvara o Börja i liten skala o Insatserna skall bygga på personalens erfarenheter och engagemang o Ta vara på individers egna erfarenheter och kunskaper o Utveckla samarbetet med privatläkarna som står för en stor del av vården i centrumregionen o Tillvarata frivilligorganisationernas erfarenhet som en viktig resurs o Utvärdering av aktiviteterna skall ske och planeras från starten 2
3 Målgrupper Den målgrupp som samverkansinsatserna skall rikta sig mot är personer med behov av samordnad rehabilitering, dvs. stöd från mer än en myndighet, och skall syfta till att dessa skall återfå eller förbättra sin arbetsförmåga. Följande grupper skall särskilt prioriteras: o Unga vuxna, särskilt de med psykisk ohälsa o Personer med psykisk ohälsa o Långtidsberoende av försörjningsstöd Inför 2007 och framåt kan andra målgrupper komma att prioriteras. En kartläggning av behovsgrupper inom centrumregionen skall presenteras för styrelsen i januari 2007, och där skall mångfalds- och genusperspektivet särskilt beaktas. Aktiviteter 2007-2009 REHABveckan REHABveckan, som är en gemensam utbildning och föreläsningsvecka för personal hos de samverkande myndigheterna, planeras fortsätta under hela perioden. Föreläsningsveckan ligger under en vecka på senhösten och omfattar även presentationer av aktiviteter inom samordningsförbundet, frivilligverksamheter samt brukarorganisationer. Utbildningen har sedan flera år tillbaka genomförts i form av föreläsningar i olika aktuella ämnen med tyngdpunkt på samverkan. Antalet deltagare samt brukarmedverkan förväntas öka under perioden. Beräknad årskostnad 2007: 275 tkr Beräknad årskostnad 2008 2009: 300 tkr per år 3
4 Team på vårdcentraler Två vårdcentraler, Kungshöjd och Olskroken, har startat team bestående av handläggare från försäkringskassan, socialtjänsten, resursperson inom rehabilitering samt koordinator. Inom primärvården sker komplettering med psykolog eller kurator samt eventuellt sjukgymnast genom den ordinarie verksamheten. Under hela perioden avses nya team bildas på flera vårdcentraler i takt med att erfarenheter inhämtas. De ekonomiska medel som samordningsförbundet skjuter till förväntas flytta med till de nya vårdcentralerna som blir aktuella. Teamen implementeras successivt i ordinarie vårdcentralsverksamhet under förutsättning att det blir ett lyckat resultat. Syftet för teamen på vårdcentralerna är främst att förhindra långa sjukskrivningsperioder. Beräknad årskostnad 2007-2009: 1 650 tkr per år Columbus Styrelsen beslutade 2005 att starta ett ungdomscenter med inriktning mot unga vuxna i åldern 18-30 år med psykisk ohälsa med behov av stöd från mer än en myndighet. Columbus är organisatoriskt placerat vid Stadsdelsförvaltningen Härlanda och omfattar hela samordningsförbundets område. Sedan slutet av mars månad 2006 är projektet öppet för unga vuxna med psykisk ohälsa som kommer från de ingående myndigheterna eller på eget eller anhörigas initiativ. På Columbus finns psykiater, psykolog, psykoterapeut, handläggare frän försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten samt administratör och framför även jobbcoach. Under projektets gång sker utvärdering i olika former. Medfinansierat av tre myndigheter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stadsdelsförvaltningarna med 3 x 200 tkr dvs. totalt 600 tkr per år. Samverkansinsatsen är planerad att pågå under tre år med start 2006 till 2008, därefter förväntas verksamheten implementeras inom myndigheternas ordinarie verksamhet. Under 2007 skall en diskussion påbörjas mellan styrelsen och beredningsgruppen för ett inriktningsbeslut gällande implementeringen. Beräknad årskostnad 2007-2008: 3 700 tkr per år 4
5 Samverkan med privat vårdgivare Privatläkarna utgör en viktig del av sjukvården, speciellt för Samordningsförbundet Göteborg Centrum. En stor del av befolkningen inom centrumregionen vänder sig till privatläkare vid sjukdom. Samverkan med privatläkare bör bygga på samma principer som samverkan med offentliga vårdcentraler. I första hand är insatserna tänkta för läkare som delar praktik och därmed mer liknar en vårdcentral. Utifrån en kartläggning som gjordes under våren 2006 finns förslag på fortsatta samverksansinsatser. Främst handlar det om förbättrad kommunikation mellan läkare och försäkringskassan men också i form av mer konkret stöd av kurativt eller coachande resurser till läkarna vid sjukskrivning av patienter. Beräknad årskostnad 2007-2009: 800 tkr per år Tre handläggarteam med gemensam processledare Styrelsen beslutade 2006 att tillsätta tre team med handläggare från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialtjänsten med en gemensam processledare. Ett team skapas i Örgryte - Härlanda, ett i Centrum samt ett team i Majorna Linnéstaden. Målgruppen för dessa team är personer med psykisk ohälsa över 30 år och som har behov av mer än en myndighet i sin rehabilitering tillbaka till arbete. Processledaren och teamen startar sin verksamhet under oktober månad 2006 och skall pågå fram till årsskiftet 2008/2009. Beräknad årskostnad 2007-2008: 2 000 tkr per år 5
6 Kunskapsbildande, information o utbildning Samordningsförbundet bildar ny kunskap inom sina aktiviteter och denna kunskap skall nå ut i de ordinarie myndigheterna. Det finns även ett generellt behov av att utveckla kompetens kring rehabiliteringsområdet inom personalen som idag arbetar med samordningsförbundets målgrupper. För att öka informationen om samordningsförbundet utvecklas även en egen hemsida. Kunskapsbildande En mycket viktig del av samordningsförbundets verksamhet är att kartlägga och analysera brister och möjligheter i samarbetet mellan de fyra samverkande parterna. I detta arbete skall genus- och integrationsaspekter särkskilt beaktas. Detta behöver inte alltid leda till särskilda insatser utan kan också handla om ändrade rutiner eller arbetssätt. Det kan även handla om förändrade attityder och bemötande av varandra. Informations/kommunikationsarbete Samverkan bör bygga på initiativ och förslag nedifrån och stöd uppifrån. För att detta ska lyckas behöver samordningsförbundet en väl fungerande kommunikationsstrategi och medel för att på olika sätt främja kommunikationen och få fram förslag till förbättringar i samverkansarbetet. Utbildning Gemensamma utbildningar har visat sig vara en bra metod för att få igång diskussioner mellan myndigheterna när det gäller hur man bäst ska samverka runt enskilda individer. Ett gott exempel på detta är Rehabveckan, men ytterligare utbildningar i inom specifika områden kan komma att behövas. Beräknade kostnader 2007-2008: 500 tkr per år Beräknad kostnad 2009: 800 tkr 6
7 Resursperson långvarigt bidragsberoende Samordningsförbundet har som en av sina prioriterade målgrupper - personer med långvarigt bidragsberoende. Utifrån ett dialogmöte har en rad förslag till gemensam verksamhetsutveckling mellan myndigheterna kommit fram. För att inventera och kartlägga målgruppen samt för att sätta igång dessa nya verksamhetsförslag behövs en resursperson under 6 månader. I arbetet ingår dialogmöten med handläggare och brukare. Beräknad kostnad 2007: 200 tkr Utvärdering och uppföljning SUS-regional resursperson Utvärdering skall ske av varje aktivitet, dels i form av kontinuerlig egenvärdering, dels genom oberoende utvärderare. Detta är viktigt för att samordningsförbundets medel ska kunna användas på ett effektivt sätt. Samordningsförbundets aktiviteter följer upp sina deltagare och insatser i SUS, System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Inom Västra Götalandsregionen finns en gemensam resursperson som delfinansieras av förbunden inom regionen. Beräknad kostnad 2007: Beräknad kostnad 2008: Beräknad kostnad 2009: 500 tkr 575 tkr 700 tkr 7
8 Styrelsen, sekretariat och administration Nya ledamöter kommer från 2007 till samordningsförbundets styrelse och därmed finns ett ökat behov av utbildning, för övrigt kommer kostnaderna att ligga kvar på samma nivå för styrelsen. Inför 2007 kommer den nuvarande ledningsgruppen att ersättas av en beredningsgrupp där ansvarig tjänsteman är sammankallande och ordförande i enlighet med styrelsen beslut 2006-06-02 37. En rekommendation från styrelsen är även att inrätta en innovationsgrupp i form av ett nätverk. Detta nätverksarbete har påbörjats under 2006 genom ett dialogmöte och denna utveckling kommer att fortsätta under perioden 2007-2009. För sekretariatet finns ett ökat behov av kontorsutrymme inom Stadsdelsförvaltningen Centrum och därmed ökade lokalkostnader. Beräknad kostnader 2007-2008: Beräknad kostnad 2009: 1 125 tkr per år 1 150 tkr 8
9 Behov av nya aktiviteter Inom samordningsförbundets område (Majorna, Linnéstaden, Centrum, Härlanda och Örgryte) finns ungefär 25 % av den del av Göteborgs befolkning som står utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom, arbetslöshet eller sociala problem. Trots en relativt hög utbildningsnivå är alltså utanförskapet ett stort problem, inte minst på grund av att det handlar om många unga personer. Behovet av insatser kommer fortsatt att analyseras och diskuteras, vilket innebär att ytterligare ett antal nya aktiviteter kommer att startas under perioden. Det är mycket väsentligt att medel för detta avsätts för att skapa engagemang och för att planeringsarbetet ska vara trovärdigt. För året 2007 finns redan flera förslag till nya aktiviteter, för 2008 är utrymmet begränsat eftersom många aktiviteter pågår för fullt inom samordningsförbundets ram, men under 2009 finns ett stort utrymme för nya insatser. Beräknad kostnad 2007: 1 500 tkr Beräknad kostnad 2008: 400 tkr Beräknad kostnad 2009: 3 600 tkr Eget kapital Från samordningsförbundets första år finns ett eget kapital om 8 064 tkr som finns fördelat på åren 2006 2008. En del av detta kapital kan användas för att täcka engångskostnader i form av utvecklings- och kartläggningskostnader och övriga initialkostnader vid planering och start av nya samverkansinsatser. 9
10 Budget 2007-2009 2007 2008 2009 Intäkter Bidrag från moderorganisationerna 9 000 9 000 9 000 4 x 2 250 tkr Kostnader REHABveckan 275 300 300 Columbus 3 700 3 700 0 Team på vårdcentraler 1 650 1 650 1 650 Samverkan privata vårdgivare 800 800 800 Handläggarteam med processledare 2 000 2 000 0 Kunskapsbildande, information o utbildning 500 500 800 Resursperson långvarigt bidragsberoende 200 0 0 Nya verksamheter 1 500 400 3 600 Utvärdering och uppföljning SUS 500 575 700 Styrelse, sekretariat och administration 1 125 1 125 1 150 Totalt kostnader 12 250 11 050 9 000 Eget kapital 3 250 2 050 0 10