Delårsrapport mars 2016 Naturbruksstyrelsen

Relevanta dokument
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

5. Bokslutsdokument och noter

Delårsrapport augusti 2017

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin

Redovisningsprinciper

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

Delårsrapport mars 2016

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG

Tid: måndagen den 25 april kl ca enligt program nedan

Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén

Delårsrapport mars 2017 Göteborgs botaniska trädgård

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

Not Utfall Utfall Resultaträkning

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport januari-juni 2013

Göteborgs Symfoniker AB

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Göteborgs Symfoniker AB

Årsredovisning 2015 Hälsan och Stressmedicin

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Tid: måndagen den 26 september kl ca enligt program nedan

Göteborgs Symfoniker AB

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Rullande tolv månader.

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

Rullande tolv månader.

Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs botaniska trädgård

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport

MSEK, 1 september - 30 april 2013/ /2013. Nettoomsättning Kostnader för sålda varor

Delårsrapport. Augusti 2014 BOT 2014:113:1

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: Kvartalsrapport

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

BALANSRÄKNING

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Rullande tolv månader.

RESULTATRÄKNING

Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen

Resultaträkning

Årsredovisning för räkenskapsåret

Å R S R E D O V I S N I N G

Delårsrapport Januari september 2015

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

1. Sammanfattning av verksamhetsåret 2016

Föreningen Sveriges Kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer AB

Jojka Communications AB (publ)

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Halvårsrapport

Å R S B O K S L U T. för Västerås Golfklubb Org.nr Räkenskapsåret

Årsredovisning. Skellefteå Golf AB

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för Räkenskapsåret


3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Delårsrapport Januari mars 2015

Ånge kommun Tekniska förvaltningva verksamhet. RESULTATRÄKNING (TKR) Not

Årsredovisning för räkenskapsåret

- förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisning. Revisorskollegiet

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Koncernen Öckerö Fastighets AB

Delårsrapport augusti Sammanfattning. Sida 1(22) Folkhögskoleförvaltningen. Datum Diarienummer FHSK

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening

Transkript:

Sida 1(17) Delårsrapport mars 2016 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning De övergripande mål som Naturbruksstyrelsen (NS) arbetar för grundas på regionfullmäktiges mål och fokusområden, strategi 2020 samt de uppdrag som regionutvecklingsnämnden givit verksamheten. Dessa avser gymnasieutbildning, vuxenutbildning och att vara en resurs för de gröna näringarnas tillväxt, utveckling och kompetensförsörjning. Präglas under året av två processer: en avvecklingsprocess på skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma och en utvecklingsprocess på skolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. I syfte att uppnå de nationella och regionala målen arbetar förvaltningen i huvudsak med följande områden: - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar (gemensam ledarskapskultur) - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolorna i Skövde och Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential Varje skola arbetar med att utveckla metoder och processer för, samt att sprida kunskap om, de gröna näringarna, en hållbar livsmedelsutveckling, en hållbar landsbygdsutveckling, energiomställning samt samspel stad och land. För att nå miljömålen arbetar förvaltningen intensivt med egen ISO-certifiering och öppna testbäddar för att generera och sprida ny forskning och teknik till näringen. Arbetet med en breddad rekrytering när det gäller medarbetare och elever intensifieras. Under 2015 sågs ett trendbrott när det gäller elevernas resultat och för 2016 är kvalitetsarbetet inriktat på att förstärka denna trend. Avseende vuxenutbildningar har ett starkt ökat söktryck medfört att fler resurser riktas mot att möta denna utveckling. Målet för 2016 är att leverera utbildningar inom den gröna sektorn med bredd och djup. I samspel med näringen skall utbildningar med fokus på kvalitet och anställningsbarhet tas fram Naturbruksstyrelsen prioriterar arbetet för att behålla en ekonomi i balans. För 2016 kommer detta mål att koncentreras på effektiva skolor med hög kostnadsmedvetenhet. Resurser i form

Sida 2(17) av skolornas personal, anläggningar och utrustning skall användas på ett klokt och effektivt sätt. Naturbruksstyrelsen ser dock att det kommer att vara mycket svårt att leva upp till krav i skollagen, ge rimliga förutsättningar för medarbetare och skapa förutsättningar för utvecklingsarbete även på de skolor som ska vara kvar med befintliga avvecklingsbeslut. Förvaltningens chefer har, enligt skollagens 4 kap 7, signalerat till Naturbruksstyrelsen som huvudman enligt skollagen att verksamheten riskerar att inte leva upp till skollagens krav enligt 2 kap 8. Arbetet med att utöka naturbruksförvaltningens etablering på och omkring Axevalla travbana, utifrån uppdraget från beställaren, pågår. Etableringen bygger på principen att varje aktör står för sina egna investeringar och att de anläggningsresurser som skapas kan bidra till samtliga verksamheters utveckling. Naturbruksförvaltningens etablering är uppdelad i flera faser där fas ett är färdigplanerad och genomförs till hösten då samtliga hästutgångar kommer att finnas på anläggningen. Naturbruksförvaltningens engagemang bygger på långtids hyreskontrakt då regionen inte bygger på annans mark. Ett omfattande arbete med att ta fram långsiktiga byggplaner för de skolor som ska utvecklas pågår och beräknas vara klart i september 2016. 6. En attraktivare arbetsgivare 6.3 Lönestruktur Inom Naturbruksförvaltningen så görs en löneanalys ur ett jämställdhetsperspektiv samt en handlingsplan varje år. I denna handlingsplan finns förutsättningar för löneöversynen, arbetsgången med LÖV, lönesättningsprinciper samt lönestatistik och en löneanalys. Den yrkesgrupp som förvaltningen prioriterats i årets löneöversyn är chefsgruppen. Det beror på den löneutveckling som skett när det gäller lärarlöner med anledning av den föregående och den nuvarande regeringens satsningar på lärarlönerna (karriärtjänster och "lärarlönelyftet"). Det har gjort att när årets löneöversyn och lärarlyftspengarna delats ut, kommer flera lärare med karriärlönetillägg att ha bättre betalt än rektorer och övriga chefer. För att på sikt uppnå en rimlig nivå på chefslönerna har förvaltningen gjort en plan för chefslöneutvecklingen fram till 2020. Detta bidrar till att behålla duktiga chefer och göra chefsrekryteringar möjliga även i framtiden. Lönespännvidden har ökat från 2014 till 2015 vilket graferna nedan visar.

Sida 3(17) 2014 2015 6.4 Chefsförutsättningar I och med vår nya ledningsorganisation som trädde i kraft juli 2015 så är vi i hamn med normtalet underställda medarbetare per chef. Trots detta har cheferna en hög arbetsbelastning, främst beroende på restid, svårigheter att rekrytera (och därmed att bemanna - vilket gör att chefer emellanåt måste lösa utfodring av djur på kvällar och helger samt själva genomföra lektioner) och oro i arbetsgrupperna på skolorna under avveckling som kräver hög chefsnärvaro. På grund av omställningsprocesserna har ledningsgruppens chefer också prioriterat hög närvaro på skolorna för att bidra till ett närvarande ledarskap och stöd för cheferna på plats.

Sida 4(17) Inom förvaltningen har vi förvaltningsledningsgrupp varannan vecka (udda veckor). Rektorsgruppen och övriga chefer har ledningsmöten varannan vecka (jämna veckor). Vi deltar i VGRs gemensamma introduktionsdagar för nya chefer och deltar även i de regionsgemensamma chefsdagar som koncernchefen bjuder in till. Inom Naturbruksförvaltningen har vi dessutom ett antal förvaltningsspecifika chefsdagar där vi med regelbundna intervaller (3 år) går igenom processer som: löneöversyn, lönesamtal och utvecklingssamtal, arbetsmiljö, delegation, samverkan, kvalitetsarbete, rekrytering, rehabilitering m.m. Alla chefer får inför LÖV processen en handlingsplan och Löneanalys. Cheferna bjuds in till en gemensam lönedag där vi går igenom handlingsplan mer i detalj. Då förs dialog och diskussion kring lönekriterierna, praktiska övningar genomförs och dilemman kring lönesättning diskuteras. Som stöd har cheferna ekonomer, HR-konsulter, administratörer, kommunikatörer och medarbetare som arbetar med kvalitets- och uppföljningsfrågor samt ett antagningskansli. De önskemål om bättre förutsättningar som lyfts är framförallt mer "självinstruerande" (hjälp till självhjälp, etc) digitala system (såsom personal- och ekonomisystem), av vilka många upplevs komplicerade, omständliga och arbetsdrivande - jämfört med andra system de har erfarenhet av. 6.5 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen håller sig på en fortsatt hög (vilket inte är ovanligt vid större omställningsarbeten), men sjunkande, nivå och utfallet för mars månad landade på 8,09 % jämfört med 9,2 % förra året. Den mellanlånga sjukfrånvaron ökar något, medan den långa sjukskrivningen och den korta sjukfrånvaron minskar jämfört med föregående år. De grupper vars sjukfrånvaro ökar jämfört med föregående år är män och åldersgruppen 21-49 år. De yrkesgrupperna som främst sticker ut är kurator/psykolog/skolsköterskor, lärare och fritidspersonal.

Sida 5(17) En plan till stöd för cheferna utvecklas för att komma tillrätta med sjuktalen i vilken rutiner för arbetsgivarens arbete med sjukskrivningar och rehabiliteringsärenden beskrivs i syfte att stödja medarbetarens väg tillbaka till arbete. De åtgärder förvaltningen fokuserar på de långa sjukfallen för att ha en handlingsplan på samtliga per skola/enhet för att se hur vi går vidare med dessa. 6.6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Antalet nettoårsarbetare inom förvaltningen vid mars utgång ligger på 298, vilket är en minskning med 5,2 % jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 315. De skolor som minskat mest är Dingle och Strömma vilket förklaras av de uppsägningar som kommit in. Om man tittar på de områden /personalkategorier som har minskat mest under 2014-2015 är det främst inom administration och teknik/hantverkare. Medelåldern i och med mars utgång ligger oförändrat på 46 år. På skolorna är variation på åldrarna mellan 21 och 67 år. Övertiden har minskad. Både den enkla och den kvalificerade jämfört med samma period 2015. Även mertiden har minskat som bilden nedan visar. Enda personalgrupp som ökat sin övertid är rehabilitering och förebyggande d v s Elevhälsoteamen (EHT teamen). Skälet till det är underbemanning p g a svårigheter att rekrytera vissa personalgrupper inom EHT vid vakanser (generellt problem i hela landet) och den kvarvarande arbetsgruppen därmed fått arbeta med att lösa elevbehoven på samtliga skolor med mycket restid som följd. Vi ser även en viss uppgång på Vaktmästerigruppen att där har vi ökat övertiden. Anledningen till detta är krånglande värmepannorna som behöver skötsel och tillsyn speciellt under den kalla perioden på året.

Sida 6(17) 9. En budget i balans 9.1 Ekonomiskt resultat Det ekonomiska utfallet per sista mars blev med stöd av de extra tillskott som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen skjutit till -0,2 mnkr. I utfallet per sista mars har justeringar av extra tillskott gjorts med 5 mnkr. Större avvikelseposter finns både på intäkts- och kostnadssidan och är förknippade med att planerade underhållsinsatser på skolornas byggnader inte har genomförts i den takt som budgeterats. I nuläget bedömer Västfastigheter att drygt 10 mnkr av beslutade medel om 30 mnkr inte kommer att hinnas med att genomföra åtgärder för under 2016 utan kommer att omsättas först under 2017. Några större projekt avseende förvaltningens kompetenscentrauppdrag har också utvecklats något senare än planerat men bedöms i sin helhet kunna genomföras under 2016 och finns med i prognosen. Avvikelsen avseende personalkostnaderna beror främst på att det har varit svårt att rekrytera personal, flera utlysta tjänster har inte kunnat besättas. Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall BudgetUtfall FörändringPrognosBudgetUtfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m.utfall/ per t.o.m. t.o.m.prognos/ prognos/ Utfall samt 1603 1603 1503 utfall 1603 1612 1512 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 0,4 0,2 0,2 112,7% 1,4 0,9 3,0 0,6-51,4% Erhållna bidrag 41,5 64,2 36,1 15,0% 243,5 256,9191,6-13,5 27,1% Övriga intäkter 34,6 30,6 40,3-14,1% 123,7 122,3151,4 1,4-18,3%

Sida 7(17) Verksamhetens intäkter 76,5 95,0 76,6-0,1% 368,6 380,1346,0-11,5 6,5% Personalkostnader -40,8-47,2-46,4-12,0% - -186,2-188,6 179,5 2,4 3,8% Övriga kostnader -34,2-46,3-30,9 10,6% - -175,6-185,0 159,9 9,4 9,8% Avskrivningar -1,4-1,4-1,5-5,8% -6,0-5,7-5,8 0,0 3,7% Verksamhetens kostnader -76,4-94,8-78,8-3,0% - -367,8-379,4 345,2 11,9 6,6% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,2-0,2-0,2-0,8-0,7-0,7 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -0,2 0,0-2,4 0,0 0,0 0,0 0,3 De extra tillskott som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen beslutat om som stöd i omställningsprocessen kommer att medföra att omställnings- och utvecklingsprocesserna på skolorna kommer att kunna genomföras med bibehållen ekonomi i balans. I enlighet med detta prognostiserar naturbruksstyrelsen att resultatet för 2016 blir +/- noll. Av de omställningsmedel som regionstyrelsen beslutat om bedöms att 3,6 mnkr inte kommer att användas under 2016. Flerårsplan för åren 2017-2018: Prognos 2017 Prognos 2018 Summa intäkter 258 339 256 440 Summa personalkostnader 169 341 140 864 Summa övr kostnader 142 270 110 871 Summa kostnader 311 610 251 735 Resultat 53 272 4 705 9.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Till följd av politiska beslut genomförs en större omorganisation under 2016 och 2017. Besluten medför bland annat att antalet skolor skall minskas med tre. Det råder i dagsläget

Sida 8(17) viss osäkerhet om avvecklingstakten och nya beslut senare i vår kommer att klarlägga detta. Under vårterminen 2016 bedrivs fortsatt verksamhet på samtliga sju skolor men det kan, till följd av kommande beslut, se annorlunda ut till hösten. Med stöd av de extra tillskott som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen beslutat om för 2016 bedöms inte att ekonomisk obalans kommer att uppstå under 2016. 9.3 Eget kapital Det ingående egna kapitalet var vid ingången av 2016 +2,4 mnkr. Förvaltningen bedöms göra ett nollresultat för 2016 med stöd av extra tillskott. Det innebär att det utgående egna kapitalet för 2016 bedöms bli + 2.4 mnkr. 9.4 Investeringar Under det första kvartalet 2016 har utrustningsinvesteringar genomförts för 1 mnkr. För hela 2016 bedöms investeringsnivån avseende inventarier, möbler, fordon och utrustning bli 8 mnkr. De investeringar som planeras avser främst att modernisera maskinparken för arbetsfordon och att utrusta elevernas lärmiljöer som exempelvis klassrum och driftlokaler med tekniska hjälpmedel, simulatorer och möbler. Eftersom överföring av utrustning kommer att göras från skolor som skall säljas till skolor som skall drivas vidare kan investeringsnivån komma att påverkas. 10. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2016-04-14 10:50 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 76 516 76 593 Verksamhetens kostnader -75 037-77 334 Avskrivningar och nedskrivningar -1 387-1 472 Verksamhetens nettokostnader 92-2 213 Finansnetto -248-208 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat -156-2 421

Sida 9(17) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1603 1503 Löpande verksamhet Årets resultat -156-2 421 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 1 387 1 437 Utrangeringar/nedskrivningar 0 39 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0-1 132 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 1 231-2 077 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 1 25 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -11 13 209 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 10 750 14 770 Kassaflöde från löpande verksamhet 11 971 25 927 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar -1 008-109 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 1 168 Aktier och andelar 0-94 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 008 965

Sida 10(17) Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 1 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 10 964 26 891 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar -4 987-16 881 5 978 10 010 Kontroll av årets kassaflöde 10 965 26 891 Differens 1 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1603 1512 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 19 110 20 498 - pågående investeringar 1 008 0 Finansiella anläggningstillgångar 3 776 3 776 Summa anläggningstillgångar 23 894 24 274 Omsättningstillgångar Förråd 11 469 11 470 Kortfristiga fordringar 40 059 40 048

Sida 11(17) Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 5 978-4 987 Summa omsättningstillgångar 57 506 46 531 Summa tillgångar 81 400 70 805 Eget kapital Eget kapital 2 443 2 434 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat -156 10 Summa eget kapital 2 287 2 443 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 22 575 22 574 Kortfristiga skulder 56 538 45 788 Summa skulder 79 113 68 362 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 81 400 70 805 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Specifikation på anläggningstillgångar Naturbruksstyrelsen 2016-04-14 10:56 Specifikation Maskiner och inventarier 1603 1512 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 108 705 108 219 Nyanskaffningar 0 2 930 Sålt/utrangerat 0-2 444 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0

Sida 12(17) Korrigering anskaffningsvärde -89 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 108 616 108 705 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -88 209-84 820 Årets avskrivningar och nedskrivningar -1 387-5 792 Sålt/utrangerat 0 2 403 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 89 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -89 507-88 209 Restvärde 19 109 20 496 Specifikation Pågående investeringar 1603 1512 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 1 008 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 008 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 1 008 0

Sida 13(17) Naturbruksstyrelsen Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1603 1503 Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 4 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt 31 996 35 886 Hyresintäkter 2 198 2 652 Statsbidrag 353 166 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 40 359 35 150 Övriga bidrag, externt 1 169 954 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 0 291 Övriga intäkter, externt 437 1 494 Totalt 76 516 76 593 2. Verksamhetens kostnader 1603 1503 Personalkostnader 40 846 46 428 Bemanningsföretag 662 0 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 17 2 Lämnade bidrag, internt 0 34 Lämnade bidrag, externt 1 800 26 Lokalkostnader, internt 6 953 6 761 Lokalkostnader, externt 4 583 4 776 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 2 37 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 6 163 5 484 Material och varor, internt 1 019 820 Material och varor,externt 6 404 6 863 Övriga tjänster, internt 1 457 1 222 Övriga tjänster, externt 766 1 155

Sida 14(17) Övriga kostnader, internt 633 631 Övriga kostnader, externt 3 732 3 095 Totalt 75 037 77 334 3. Personalkostnader, detaljer 1603 1503 Löner 27 863 31 248 Övriga personalkostnader 965 1 722 Sociala avgifter 12 018 13 458 Pensionskostnader 0 0 Totalt 40 846 46 428 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1603 1503 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 1 387 1 437 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 1 387 1 437 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 35 Totalt 0 35 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 1 387 1 472 5. Finansnetto 1603 1503 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 1 Ränteintäkter, externt 21 26 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 3 5 Totalt 24 32 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 262 223 Räntekostnader, externt 7 13 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 3 4

Sida 15(17) Totalt 272 240 Totalt finansnetto 248 208 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1603 1503 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 1132 Momsjustering vid reavinst 0 0 Totalt 0 1 132 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Totalt 0 0 Netto reavinster/ förluster 0 1132 7. Investering i anläggningstillgångar 1603 1503 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 0 0 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 1 008 109 Totalt 1 008 109 8. Försäljning anläggningstillgångar 1603 1503 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 1168 Totalt 0 1168 11. Maskiner och inventarier 1603 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 108 705 108 219 Nyanskaffningar 0 2930 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 2 444

Sida 16(17) Korrigering anskaffningsvärde 89 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 108 616 108 705 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 88 209 84 820 Årets avskrivning och nedskrivning 1 387 5 792 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 2 403 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 89 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 89 507 88 209 Utgående restvärde 19 109 20 496 13. Pågående investeringar 1603 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 1 008 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 1 008 0 14. Finansiella anläggningstillgångar 1603 1512 Aktier och andelar 3 776 3 776 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt 3 776 3 776 15. Kortfristiga fordringar 1603 1512 Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt 5 980 11 085 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 27 884 26 128 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 5 422 1 770 Övriga fordringar, internt 1 063 2 966 Övriga fordringar, externt 1 836 1 901

Sida 17(17) Totalt 40 059 40 048 16. Kortfristiga placeringar 1603 1512 Kortfristiga placeringar 0 0 Totalt 0 0 18. Långfristiga skulder 1603 1512 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 22 575 22 574 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt 22 575 22 574 19. Kortfristiga skulder 1603 1512 Leverantörsskulder, internt 37 33 Leverantörsskulder, externt 9 106 20 585 Semesterskuld 8 786 7 187 Löner, jour, beredskap, övertid 1 624 1 819 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F skatt 4 591 3 974 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 239 1 474 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 31 335 10 146 Övriga kortfristiga skulder, internt 2 0 Övriga kortfristiga skulder, externt 822 570 Totalt 56 538 45 788 11. Tillkommande rapportering 11.1 Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen Naturbruksförvaltningen påverkas för närvarande inte av den rådande flyktingsituationen. Munkedals kommun hyr in sig på Dingleskolan och har där boende för ensamkommande flyktingbarn, vilket hittills fungerat mycket bra. Göteborgs kommun har visat stort intresse för att hyra in sig med motsvarande verksamhet på tomma internat på Strömmaskolan. Naturbruksförvaltningen för diskussioner med flera intressenter - främst i göteborgstrakten - om att stödja med utbildning och validering riktad mot de gröna näringarna för flyktingar som är intresserade av att arbeta inom de gröna näringarna.