Månadsrapport mars 2016

Relevanta dokument
Månadsrapport april 2016

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport december 2015

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport mars 2017

Befolkningsutveckling

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport september 2017

Månadsrapport december 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport maj 2017

Landstingsdirektörens ekonomirapport november 2012

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Befolkningsuppföljning

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i augusti månad 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015

Månadsrapport oktober 2016

Hammarlands kommun PM juni 2016

Lättläst svenska. Så styrs Västerås

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, april 2015

fä Uppsala. ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014

Månadsrapport november 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2013

Månadsrapport september 2018

Nyckeltal. Medborgarförvaltningen

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012

kvinnor (5,7 %) män (6,5 %) I april månad månaden. i april ling.

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2011

Månadsrapport oktober 2018

UPPFÖLJNING. Per samt Kompletteringsbudget 1

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015

Arbetsmarknadsläget januari 2014

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014

Månadsrapport april 2017

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2013

Fler feriejobb för ungdomar i kommuner och landsting sommaren 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober 2013

Månadsrapport november 2017

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av maj månad 2013

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län februari månad 2015

Månadsrapport oktober 2017

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, april 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2013

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB

Bemanningsindikatorn Q1 2015

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län januari (11,6 %)

Kvartalsrapport och budgetprognos Verksamheten till och med september

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016

Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Pressmeddelande från SCB

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län december 2010

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2015

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av augusti 2013

Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av november månad 2011

Befolkningsförändringar under 2013

Barn- och ungdomsnämnden

Rapport. Medlemsundersökning om skolgången. Autism- och Aspergerförbundet

Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för barn- och utbildningsnämnden

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län mars 2016

Månadsrapport december 2017

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2015

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 27 augusti 2009, kl. 15:00-16:00

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2013

(6,8 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av november 2012

Månadsrapport april 2018

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

Pressmeddelande från SCB

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2013

Inkvarteringsstatistik för hotell

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av mars 2012

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Feb mar 11. Aug 12. Feb mar 12. Mar apr 14. Sep 11. Apr 10. Nov 11.

Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars månad 2011

Transkript:

Dnr 216/354-Ks Månadsrapport mars 216 Befolkning Befolkningsutvecklingen är fortsatt svag. Hittills i år är ökningen 98 personer. Födelsenettot för februari är negativt. Arbetsmarknad Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen fortsätter att vara något högre än samma period föregående år. Flyktingmottagning Antalet mottagna flyktingar hittills är 111 personer, 62 % är män. Ensamkommande flyktingbarn är fortsatt lågt. Försörjningsstöd Försörjningsstödet går i mars över budget. Bidraget till flyktingarna fortsätter att öka och utgör 9 %. Antal hushåll ökar också. Särskilda boenden Antalet personer som köar till äldreboende och servicehus har ökat och är fortsatt högt. Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt, men lägre än mars 215. Budgeten är dock underbalanserad och underskottet kan komma att bli 6 miljoner för året. Antal personer med många timmar sjunker. Vårddygn Vårddygnen ökar. Tendensen är fler dygn på institution och färre i familjehem, vilket gör att kostnaderna också ökar stort. Elevtal Barn till asylsökande ökar kraftig i skolan. I mars fanns 51 barn i försskolan, 444 barn i grundskolan och 193 i gymnasiet. Medarbetare Sjukfrånvaron ligger i början av året högre än tidigare år, vilket även är en nationell trend. Förskolan Kort kö till förskolan. 1

Antal personer Antal personer Dnr 216/354-Ks Befolkning 15 145 14 135 13 145 218 145 316 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 133 728 132 92 131 934 131 14 125 12 Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Den främsta orsaken till ökningen beror på inflyttning. 6 Födelsenetto 5 4 414 44 466 482 356 3 2 176 223 286 Ackumulerat 216 Ackumulerat 215 Ackumulerat snitt 213-215 1 124 75 42 21 18 Jan -27Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -1 Det föddes 1 695 barn i Västerås 215. Födelsenettot per januari 216 blev 19 personer, medan den var negativ -27 i februari. Totalt har 256 barn fötts i januari och februari 216. 2

Antal personer Antal personer Dnr 216/354-Ks Flyttnetto 12 1 114 182 982 993 963 981 15 8 682 9 813 835 864 731 Ackumulerat 215 6 4 419 382 477 548 587 448 Ackumulerat 216 Ackumulerat snitt 213-215 216 285 2 125 155 85 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Flyttnettot består till största del av invandring. Invandringsöverskottet i januari-februari var 69 och inrikes flyttöverskott 34 personer. 8 Arbetslöshet i Västerås 21-216 7 6 5 4 3 Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa 2 1 21 211 212 213 214 215 216 Öppet arbetslösa ligger på drygt 3 2 personer, vilket är ungefär samma nivå som motsvarande tid föregående år. Totalt är drygt 6 2 arbetslösa. 3

Mnkr Antal personer ack. under året Dnr 216/354-Ks Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås 18 16 14 12 1 8 6 216 215 214 213 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av mars uppe i över 4 9, vilket är ca 1 platser fler än motsvarande period förra året. 45 4 35 Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) 3 25 2 15 1 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 214 215 216 Kurvan för vinterväghållning är brant i början av året för att sedan plana ut. Årets kostnader är något lägre än förra året då det var betydligt fler stora pådrag och fler saltningstillfällen av de stora trafiklederna 215. 4

Antal Antal personer Dnr 216/354-Ks 12 Mottagna flyktingar 216 1 8 6 4 2 Kvinnor Flickor Män Pojkar 215 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hittills i år har vi tagit emot 111 flyktingar. 62 % är män eller pojkar. 1 Ensamkommande barn 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Flickor 215 Pojkar 215 Flickor 216 Pojkar 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I början av året har det kommit ensamkommande flyktingbarn i samma omfattning som i början av förra året och inte alls lika många som i slutet av året. Hittills har det kommit 19 pojkar och 3 flickor. 5

Antal hushåll mnkr Dnr 216/354-Ks 25 Utbetalt försörjningsstöd 2 15 1 Icke flykting -15 Flykting -16 Icke flykting -16 Flykting -15 Budget 216 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Försörjningsstödet gick över budget i mars. Jämfört med mars förra året har utbetald summa ökat med 4 % (och inflationstakten ökat med,4 %). 9 % av summan har gått till flyktingar. 25 Antal hushåll med försörjningsstöd 2 15 1 Icke flyktingar 215 Flyktingar 215 Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antalet hushåll som får försörjningsstöd är 1 % högre i mars jämfört med samma månad förra året. Vid utgången av mars var det 2 277 hushåll som erhållit något försörjningsstöd. 6

Timmar per dag Antal personer Dnr 216/354-Ks 14 Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen 12 1 8 6 4 2 Äldreboende Servicehus Summa 215 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Den sista mars köade 11 personer, som inte tidigare blivit erbjudna en plats, till en plats på servicehus. Ytterligare 28 köade men har tackat nej en eller flera gånger. Det var också 77 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), samt 33 som har tackat nej en eller flera gånger till erbjudet äldreboende. 12 Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende 1 8 6 215 216 4 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt, men något lägre än mars 215. 89 % avser personer över 65 år. Underskottet mot budget för januari-mars slutade på 18,5 mnkr. Budgeten är underbalanserad. Underskottet kommer sannolikt bli större än 6 miljoner jämfört med budget vid årets slut. Flera aktiviteter pågår för att minska underskottet, men det är svårt att säga när de ger effekt. 7

jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 Antal dygn Antal personer Dnr 216/354-Ks 35 Antal personer med hemtjänst över 12 timmar/månad (ca 4 tim/dag) 3 25 2 15 Antal personer 216 Antal personer 215 1 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst sjunker, även de med ett behov över 12 timmar i månaden. De som har ett behov av mer än 12 timmar per månad utgör ca 8 %. 8 Trend vårddygn (exklusive ensamkommande flyktingbarn) 7 6 5 4 3 Familjehem Institution Öppenvård 2 1 Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend över tiden för familjehem, medan institutionsvården ökar. 8

Antal Antal dygn Dnr 216/354-Ks 1 Vårddygn ensamkommande flyktingbarn 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Familjehem Institution Öppenvård Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn har ökat dramatiskt. Från att ha legat under 1 dygn fram till hösten 214 är de nu uppe i 5 39 dygn på familjehem, 8 766 dygn på institution och 93 dygn i öppenvård i mars 216. Den enorma ökningen av antalet ankommande barn är orsaken. 5 Grundskola F-9 o grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor 4 3 2 215 216 1 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec I och med att migrationsverket har asylboenden i Västerås har staden ett ansvar för att barn boende på dessa får gå i skola under asylprocessen. I grundskolan syns nu en stor ökning beroende på den stora mängd personer och även barn som anlände i slutet av förra året. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. 9

Antal Dnr 216/354-Ks 25 Gymnasium o gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor 2 15 1 215 216 5 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Barn till asylsökande återfinns även inom gymnasieskolan, där ökningen startade redan under hösten förra året. Just nu finns 193 asylsökande i gymnasieskolorna. 9 Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader 8 7 6 5 4 3 Antal barn 216 Antal barn 215 2 1 4 barn köar i mars till förskolan. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som t ex redan i januari inte fått plats i förskolan finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då. 1

Mnkr Dnr 216/354-Ks 8 Ackumulerade investeringar 216 7 6 5 4 3 2 Ram för 216 Nettoinv. 216 Nettoinv. 215 1 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Hittills i år summerar investeringarna till 63 mnkr. Årets ram är 754 mnkr. 4 Medarbetarkostnader 216 35 3 25 2 15 Utfall 215 Utfall 216 Budget 216 1 5 Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna ligger något under budget i början av året. Alla förvaltningar periodiserar inte budgeten med hänsyn till att löneökningarna är från april. 11

Andel % Antal personer Dnr 216/354-Ks 7 6 Antal tillsvidareanställda medarbetare 632 6321 626 696 645 6 671 6156 6251 6273 5 4 3 2 1 1621 1549 149 1458 141 1384 1358 146 149 1422 27 28 29 21 211 212 213 214 215 mar- 16 Män Kvinnor Antalet tillsvidareanställda har ökat med 35 personer från årets början. Andelen män är ca 18 %. 1% 9% 8% Relation tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare 26% 27% 24% 23% 24% 23% 23% 25% 26% 26% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 74% 73% 76% 77% 76% 77% 77% 75% 74% 74% 27 28 29 21 211 212 213 214 215 mar-16 Visstids Tillsvidare Andelen visstidsanställda håller sig på en jämn nivå de senaste åren. 12

% av ordinarie arbetstid Dnr 216/354-Ks Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 214 215 216 2,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå, en trend som även är nationell. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. Visstidsanställda har en lägre sjukfrånvaro, 7,7 % i februari. Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar är för tillsvidareanställda 2,9 och för visstidsanställda 2,1 per månad. 13

Dnr 216/354-Ks EKONOMISKT RESULTAT 216-3-31 Periodens budget Periodens utfall Avvikelse Verksamhetens nettokostnader 1 817 1 663 154 Skatteintäkter och utjämning 1 824 1 847 23 Finansnetto 13 9-4 PERIODENS RESULTAT 2 193 173 Därav reavinster 61 61 Peridens resultat, exkl reavinster 2 132 112 Resultatet för perioden är plus 193 mnkr, vilket är 173 mnkr bättre än periodiserad budget. I utfallet finns reavinster med 61 mnkr. En betydande del av resultatet förklaras av att pensionskostnaderna inte är periodiserade. En orsak till att kostnaderna är lägre i början av året är att årets löneökningar ännu inte har betalats ut. Inga nämnder/styrelser förutom äldrenämnden och Servicepartner signalerar att helårsbudgeten inte kommer att hålla. Hemtjänstkostnaderna är fortsatt höga och insatta åtgärder bedöms inte vara tillräckliga för att klara årets budget. Servicepartner räknar med en justering av resultatet med 1 miljon pga förseningar av transformeringsprojektet inom IT. Årets första prognos för staden som helhet görs per 3 april. 14

Dnr 216/354-Ks Periodens budget Periodens utfall Bgt-utf mars Kommentarer Anslagsfinansierad verksamhet Förskolenämnd 217,6 212,6 5, Överskott mot budget för både kommunala förskolan (lägre personalkostnader) och tilldelningsekonomin (lägre kostnad för tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd.) Grundskolenämnd 395,8 39,3 5,5 Överskott mot budget för både kommunala grundkolan (lägre kostnader) och tilldelningsekonomin (färre elever). Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 174, 177,8-3,8 Underskott mot budget för både kommunala utförarna (främst på Wijkmanska) och tilldelningsekonomin (ej reglerat statsbidrag för Sfi). Individ- och familjenämnd 189,5 174,2 15,3 Stora överskott mot budget för ej debiterade hyreskostnader och flyktingmottagning, men fortsatta underskott för vuxenvård. Nämnden för personer med funktionsnedsättning 179,7 178,6 1,1 Överskott för perioden, men inom personlig assistans underskott. Äldrenämnd 336,2 35,4-14,2 Stora budgetavvikelser för hemtjänst, men även för hemsjukvård. Årets resultat kan därför komma att bli ett underskott på 6 mnkr. Teknisk nämnd 112,1 13, 9,1 Överskottet för perioden gäller gatuunderhåll pga färre uppdrag under vintern, samt vinterväghållning. Kulturnämnden 5,8 46,4 4,4 Mindre överskott pga svårigheter att periodisera helt mot budget. Hyreskostnder för Västmanlandsmusiken kan bli ett överskott för året. Nämnden för idrott och friluftsliv 42,2 4,7 1,5 Mindre överskott då investering i båthamn ej genomförts, samt mediakostnader för Rocklunda ej debiterats än. Byggnadsnämnd 6,2 4,1 2,1 Personalkostnaderna ligger i början av året lite lägre än budget. Miljö- och konsumentnämnd 6,5 2,6 3,9 Överskott mot budget då intäkterna huvudsakligen kommer i början av året. Skultuna kommundelsnämnd 23,6 23,9 -,3 Skolverksamheterna positivt resultat med undantag för Persboskolan, hemtjänsten har underskott och verksamheten ska genomlysas. Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 48, 4,7 7,3 Positiv avvikelse pga vakanser, interna debiteringar som släpar samt flera projekt som ej startats än. Kommunrevision,9,6,3 Överförmyndarnämnd 3, 5,1-2,1 Valnämnd,2,1,1 Summa 1 786,3 1 751,1 35,2 15

Dnr 216/354-Ks Intäktsfinansierad verksamhet Periodens Periodens Avvikelse budget utfall Styrelse för Västerås stads Vård och Omsorg 14,6 17, 2,4 Styrelse för Konsult och Service -4,2-8,7-4,5 Fastighetsnämnd, exklusive Exploatering -2,9 -,7 2,2 Fastighetsnämnd, Exploatering,9,9, Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad 1,2-3,1-4,3 Summa 9,6 5,4-4,2 Positiv avvikelse mot budget pga vakanser i nystartade versamheter inom individ och familj samt effektiviseringar inom hemtjänsten. Periodresultatet negativt pga eftersläpning i interndebiteringar. På årsbasis skrivs prognosen ner till pga eftersläpningar inom Its tranformationsprojekt samt högre kostnader än planerat. Lägre finansiella kostnader pga senarelagda investeringar och låg ränta. Vinstavräkning görs per augusti och december. Försäljning Lillhamra ökar omsättningen så att den är över budget för perioden. Egentligt resultat är +3,4 då interna fordringar bokats bort, vilket innebär 2,2 mnkr bättre än budget (baden och vakanser inom Fritid och förebyggande). Totalt styrelser och nämnder 1 776,7 1 745,7 31, Centralt finansierat Mälardalens brand- o räddningsförbund 17,9 17,9, Interna kostnader, pensionsavst. m.m. 11,9-42,5 54,4 Pensionsfakturering för perioden saknas. KS Kommungemensam reserv 6,2, 6,2 Social resursfond, 2,8-2,8 Central lönepott 2,, 2, Övrigt centralt 2,, 2, Summa 4, -21,8 61,8 Därav reavinster fastighetsnämnden, 6,9 272, TOTALT exkl jämförelsestörande 1 816,7 1 723,9 92,8 Fastighetsnämnd jämförelsestörande poster 6,9-6,9 TOTALT INKL jämförelsestörande 1 816,7 1 663, 153,7 Försäljning av 297 småhustomter och 2 industritomter. 16