Verksamhetsredovisning i årsredovisningen 2009

Relevanta dokument
TEKNIK- OCH FRITIDS NÄMNDEN ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2009

Teknik- och fritidsnämnden

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017

Investeringsbudget

Granskning av årsredovisning 2011

Sida Valnämnden (2)

Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

EKONOMISKT PERSPEKTIV

Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor

Cykelbokslut Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

BILAGA Investeringsbudget per projekt

Tekniska nämnden, VA 2013

Turistmål i Halmstad kommun. Best Western Plus Grand Hotel Campingplatser. Gullbrannagården Vandrarhem. Campingplatser Telefon:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Granskning av gatuunderhåll

Exploateringsområden. Samordna och utveckla

Gestaltningsprinciper för Prins Bertils stig Dragvägen, Slottsbron - Söderkaj

Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2

PROJEKTKATALOG beslutad KS 228

Trafikförbättrande åtgärder Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan kl 18.30

PROJEKTKATALOG beslutad KS 12

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

Alliansens investeringsbudget 2019 plan

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

FM :1 bilaga 7. RIKSINTRESSEN FÖr totalförsvarets militära del I Hallands LÄN 2018

1 För mer utförlig information se underlaget som togs fram i samband med Framtidskonferensen.

Teknik- och fritidsnämnden

Anmälan av projekt för anbudsräkning

Genomfo rda a tga rder

Årsredovisning Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Slutrapport. Slutrapport Bostäder vid Bollmora allé, Järnet

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2016 A V L Ä M N A D D E N 7 M A R S

Frågor från byalagen BYALAGET OCH STADEN Sida

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad

Utökning av investeringsbudget för VA-utbyggnad på Åkerbruket, etapp 2

Anläggning av 2,5 km motionssträcka på Bondebacka. Utegym Fålehagen. Naturisbana anläggs. Skatboardpark invigs valborg 2013

OMFATTNINGSBESKRIVNING BILAGA 1

Teknik- och fritidsnämnden Box Halmstad Tfn: E-post:

Anläggning av 2,5 km motionssträcka på Bondebacka. Utegym Fålehagen. Naturisbana anläggs. Skatboardpark invigs valborg 2013

Ide lista (konkreta fo rslag pa a tga rder)

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Hollendergatan/Lönnerbladsgatan) Falköpings stad

MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

Lägesredovisning av projekten Kista Galleria ( Danmark 1) och Kista Science Tower ( Katla 1) samt reviderade genomförandebeslut.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Hur en kommun fungerar. Vad vi gör. Våra utmaningar. Lunds kommun. Per Eneroth, gatuchef Från god standard till attraktiva ljusmiljöer

Översyn av kommunal belysning på statlig väg. Vad gäller?

HALMSTADS RESECENTRUM SLUTRAPPORT

Cykelbokslut.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 97 Dnr KS/2018:114. Uppföljning av beviljade medborgarförslag och motioner

Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Olle Zetterberg Göran Gahm

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2016 A V L Ä M N A D D E N 1 1 A P R I L

PROJEKTKATALOG beslutad KS

Verksamhetsplan Fritidsnämnden

Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Genomfo rda a tga rder

Mörby C - Genomförandeavtal med Diligentia

Tillgänglighetsplan för Gator och parker

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014

Lerum Förslag till Investeringsbudget Plan Socialdemokraterna i Lerum

ORGANISATORISKA FRÅGOR FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Nivå 1400 enheter ( lgh), ca boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Stadens hjärta Åtgärdslista

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014

Uppföljning av investeringar

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

Teknik- och fritidsnämnden

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Va-plan för Gnosjö kommun -Tematisk tillägg till översiktsplan

Investering 2019 Tilläggsinvestering fördjupad studie för Lindholmen pe Fördjupad studie avseende om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket

Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till 2020

KOMMUNALA SMÅHUSTOMTER TILL FÖRSÄLJNING

Trafikverket. och. Västra Götalandsregionen. och. Region Halland. och. Göteborgs Stad. och. Göteborgsregionens kommunalförbund PROJEKTAVTAL

Projektbeskrivningar - ingående delprojekt i samordningsprojektet centrala Nacka, 9258

Summa Kommunstyrelse

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Gatukostnadsutredning för BACKENOMRÅDET Inom Flemingsberg kommundel, Huddinge Kommun

Planering för utegym och näridrottsplatser

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Genomfo rda a tga rder

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Granskning av underhåll av gator

Handlingsplan för ökat cyklande i Halmstads kommun

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Transkript:

Verksamhetsredovisning i årsredovisningen 2009 TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1

Målområde Barn och utbildning 2

Målområde Bygga och bo 5 st lekplatser har förnyats; kv Kattfoten Oskarström, Gullbranna Gallared, Tönnersjö, Matsgården Simlångsdalen och Hembygdsparken Getinge. 10 st lekplatser har tagits bort i olika delar av kommunen. En ny allé har planterats vid järnvägsstationen i Getinge. På Broddessonsgatan har halva allén förnyats med körsbärsträd. Resterande del planeras att färdigställas 2010. Motionsslingan i Kvibille har flyttats, fått belysning och förlängts. Handikappbadet på Öster har färdigställts och togs i drift efter invigning sommaren 2009. Ytterligare en etapp av upprustningen av Andersbergsparken har genomförts. Bl a har den centrala mötesplasten med en ny scen och centrumparken projekterats och Trygga stråk har anlagts. Återstående arbeten färdigställs till sommaren 2010. Utmed Norra infarten, vid Galgbergets fot har ca 30 000 påskliljor planterats. Antalet sjuka träd uppgick till 220 st totalt. Främst är det almsjuka, asktoppsjuka och en svampsjukdom som angripit bok som uppdagats. Flera stora träd i den centrala stadskärnan har angripits och fällts. Gallrings- och röjningsarbeten har utförts i Fyllinge, Bergsgård och Söndrum. Upprustning av stigar och leder har gjort i Skedala vid Ön och nedanför First Camp i Frösakull. Nederbörden och stormen i oktober har ställt till med stora skador på lederna. Främst har leder på Galgberg och Prins Bertils stig spolats bort. Vid stormen fick också många träd tas ned akut. Extra diskesstädning har också genomförts för att förhindra dagvattenproblem. P g a den allt rikligare nederbörden blir det problem med dagvatten som orsakar skador på såväl allmän platsmark som på privata fastigheter.ett antal dräneringar har genomförts på parkmark. Kustparkeringarna utmed sträckan Tylösand och upp till Villmanstrand har iordningställts med nya markeringar, beskärningar och nytt stenmjölslager. Nya spänger har lagts ut vid Karlstorps kamping samt har 3 st spänger byggt i Frösakull och en på Östra stranden. Stora skötselinsatser har gjorts för att hålla stränderna rena vilket har givit resultat. En ny stadspark, Linnéparken i anslutning till Gamletullsområdet har uppförts med inriktning på aktiviteter och mötesplat. Parken invigdes i september. Park- och naturanläggningar i anslutning till industriexploatering har utförts i bl a Flygstaden, Kistinge, Kårarp och Vrangelsro. Entréområdet framför högskolan håller på att iordningställas och beräkna vara klart mars 2010. Planering för samordning av kustverksamheterna för kustkommunerna i Halland fortgår i Region Hallands regi. Teknik- och fritidsförvaltningen fattade beslut om besparingar av driftinsatserna för park- och naturverksamheten fr o m 2010. 2009 fattade teknik- och fritidsförvaltningen beslut om besparingar som berör målområdet. Besparingarna kommer att genomföras 2010 och fortgå kommande år. Främst påverkar olika driftinsatser som minskad parkskötsel och naturvårdsinsatser men också slopade julgranar, övertagna bidragskostnader och minskad skyddsjakt. Exploateringsverksamheten förutsätts ligga på en fortsatt hög nivå och medför att park- och naturarealer ständigt tillkommer utan motsvarande utökning av driftbudgeten vilket medför driftinsatserna drygas ut ytterligare. Uteblivet investeringsbidrag för bl a lekplatser och aktivitetsytor medför att endast säkerhetsåtgärder kan medges fr o m 2010. 3

Olika trädsjukdomar angriper ett allt större antal träd. Avverkningskostnaderna tar stora anspråk av en redan begränsad budget. Träden måste tas ner av säkerhetsskäl. Återplanteringsbehovet är också stort men resurser saknas. Andelen invånare som har tillgång till rekreationsområde inom 500 m från bostaden 54%. Antal kvadratmeter parkmark per invånare 53. Antal kvadratmeter naturpark per invånare 175. 4

Målområde Demokrati och dialog 5

Målområde Miljö och energi Prospektering för ny huvudvattentäkt i Eldsbergaåsen har fortsatt under året med undersökningsborrningar, geofysiska mätningar samt preliminära provpumpningar. Intresset inriktas på två områden; Brunskog Tönnersjö respektive Ryaberg. Slamhanteringen vid Busörs avloppsreningsverk har byggts om och renoverats med ny slamavvattnare och centrifug under året. Den nya slamavvattningen innebär förbättrad arbetsmiljö samt att transporterna från verket minskar. Investeringen omfattar totalt ca 5,7 Mkr. Förnyelse av ledningsnätet har omfattat 4,5 km ledning. Förnyelse av va-ledningar har huvudsakligen skett vid Söndrums industriområde, Eketånga, mellersta Haverdal samt i Harplinge. Arbetet med att förstärka dagvattenhanteringen i kommunens kustområde har fortsatt. Nya dagvattenledningar har byggts längs Örnäsvägen i Söndrum, inom Kulla vägföreningsområde i Haverdal, i mellersta Haverdal samt i centrala delen a i Harplinge och i norra delen av Trönninge. Teknik- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Laholms kommun undersökt förutsättningarna för att fördjupa samarbetet mellan kommunernas va-verksamheter. Under 2010 kommer ett antal större avloppspumpstationer att renoveras och effektiviseras ur energisynpunkt Dricksvattenproduktion brutto: 8,65 Mm 3 Försåld vattenmängd: 7,58 Mm 3 Inköpt elenergi dricksvattenprocess: 3640 MWh Avloppsvatten till avloppsreningsverk 13,3 Mm 3 Debiterad mängd spillvatten 6,98 Mm 3 Inköpt elenergi spillavloppsprocess: 6295 MWh Egenproducerad elenergi: 1563 MWh Inköpt elenergi dagvattenprocess: 49 MWh Abonnenter ca 22 000 st Anslutna personer ca 83 700 st 6

Målområde Näringsliv och arbetsmarknad 7

Målområde Omsorg och stöd 8

Målområde Resor och trafik Projekt Ny gång och cykelbana med tunnel under Norra infarten har byggts. Korsningen vid entrén till Slottsmöllans område har byggts om till cirkulationsplats. Utbyggnad av GC-bana längs Fredsgatan har fortsatt med sträckan Gamletullsg. Snöstorpsv. Projektering och upphandling av trafikåtgärder vid Arenahallen har gjorts. Omfattar bl.a. planskildhet för gång/cykel, cirkulationsplats vid huvudentrén till Arenan och hastighetsdämpande åtgärder. Cykelräkning med radarteknik som rönt stor uppmärksamhet finns på de 5 centrala broarna över Nissan. En cykelbarometer har satts upp vid Slottsbron. På hemsidan finns cykelräkningen upplagd i realtid. Cykelparkeringen på Stora torg har byggts om och antalet platser har utökats med 50 %. Fler cykelställ och ökad tillsyn på torget och vid stationen har skapat betydligt bättre ordning. Planering för att förverkliga en Kattegattsled fortgår i region Hallands regi. Riktlinjer för cykelparkering har tagits fram. Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för utbyggnad och förbättring av cykelvägnätet. Den nya gågatan i Halmstad, Köpmansgatan, har utretts och projekterats med byggnation 2010. Förbud mot fordon > 15 m har införts på Karlsrovägen och Slottsbron. KLIMP (klimatinvesteringsprogram) pågår under perioden 2007-2010. Under 2009 har ca 2 100 armaturer och 200 trafiksignallyktor bytts ut. Upprustning av Dragvägskajen vid Slottet har slutförts. Arbetet med enkelt avhjälpta hinder fortsätter och omfattar bl.a. ledstråk, sänkning av kantstenar, tillgänglighet vid busshållplatser mm. 4T-åtgärder har färdigställts vid Wrangelsrondellen. Hastighetsdämpande åtgärder finansierade med statsbidrag (50 %) har bl.a. gjorts på 3 platser i Oskarström och 2 platser på Gathenhielmsvägen. Timglashållplats har byggts vid skolan i Trönninge. Infrastruktur Södra Infarten Förberedande arbeten som flytt av elkablar, elstation, stugor mm har gjorts under året. Fokus i övrigt har legat på förstudie för utveckling av Laholmsvägen för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Resecentrum Förprojektering av flytt av regionbussarna till Bolmengatan och en planskildhet i anslutning till befintlig station har påbörjats. Utredning pågår även av byteshållplats i anslutning till korsningen Brogatan/Karl XI. Exploatering Exploatering av bostads- och industriområden har genomförts enligt fastighetskontorets planer. Drift Asfalteringsinsatser under året har som tidigare prioriterats till huvudleder och GC-vägar. Allt äldre och sämre beläggningar gör att akuta insatser för att laga potthål, sprickor, sättningar mm ökar. Detta görs på bekostnad av den planerade förnyelsen vilket snabbt blir en ond cirkel. Fortsatt förnyelse har gjorts av konstbyggnaderna omfattande bl.a. broar och tunnlar.mm. Översynen av busslinjenätet för snabbare och effektivare linjer innebär att vissa busshållplatser måste slopas och ibland samordnas flera hållplatslägen till ett. Driftkostnader för busshållplatserna kommer att minska men budgetutrymme saknas för genomförande av ombyggnad och återställning. Utebliven ersättning från trafikförsäkringsföreningen för påkörda stolpar, portaler mm medför merkostnader för verksamheten på ca 1 Mkr. 9

Verksamheten fortgår som föregående år men kraftiga besparingskrav innebär bl.a. att den offentliga belysningen kommer att släckas ner nattetid för att minska energikostnaderna. Förnyelsen av asfaltsbeläggningar är kvar på en otillfredsställande låg nivå som innebär att underhållsskulden fortsätter att öka. Ombyggnader och utbyggnader för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på gatunätet och gång- och cykelvägnätet fortsätter. Gatuyta tusental m 2 5 320 Bruttokostnader per m 2 i kr/år 6,93 Antal ljuspunkter 24 100 Bruttokostnad per ljuspunkt kr/år 710 Förnyelse asfalterad gatuyta i % 1,4 10

Målområde Trygghet, säkerhet och folkhälsa 11

Målområde Uppleva och göra Halmstad Arena färdigställdes under hösten. Evenemangsplaneringen har fortskridit under hösten tillsammans med Halmstad & Co och berörda föreningar. Sporthallen stängs vid årsskiftet 09/10. Andersbergshallen färdigställdes. Byggstart för Örjanhallen, klar till vårterminen 2010. Kommunfullmäktige avvisade förslaget om en nybyggd fotbollsarena i planeringsdirektiv för 2010-2012. Istället ska Örjans vall upprustas successivt och fem miljoner kronor har avsatts för år 2012. Förnyelseinsatser har gjorts på de kommunala bad- och idrottsanläggningarna och investeringsprojekt bland föreningsdrivna anläggningar har genomförts med stöd av föreningsbidrag. En fortsatt omfattande evenemangs- och lägerverksamhet har genomförts där idrotts- och fritidsverksamheten medverkat. Nya avtal skrevs med Svenska Fotbollsförbundet, Hallands Fotbollsförbund och Halmstad Bollklubb avseende lägerverksamhet på Halmstad Arena. Utrednings- och projekteringsarbeten har genomförts för t.ex. Skedalaheds IP. Idrotts- och fritidsverksamheten har under året ingått i olika kommunövergripande arbetsgrupper som startats på initiativ av stadskontoret, t.ex. analysgrupp för barn och ungdomars levnadsvillkor som bland annat genomfört LUPP-undersökning under hösten. Kundundersökning har genomförts vid idrottshallar/gymnastiksalar. Teknik- och fritidsnämnden fattade beslut om besparingar: minskat öppethållande vid utebaden, minskat investeringsbidrag samt reducerat bidrag till Rejmes Bowling. Under 2009 fattade teknik- och fritidsnämnden beslut om besparingar som berör målområdet, vilka genomförs under 2010, bl.a. besöksanpassade öppettider och slopat familjekort vid Sannarpsbadet, slopat eller reducerat anläggnings- och driftbidrag, full kostnadstäckning för islägerverksamhet. Inför 2011 planeras en översyn av bidragsbestämmelserna från teknik- och fritidsnämnden. Den verksamhet som har bedrivits i Sporthallen förs över till Halmstad Arena som tas i fullt bruk vid årsskiftet 09/10. Genomförandet av Skedalaheds IP fortsätter. 2009 2008 Sannarpsbadet Öppethållandetimmar 3 200 3 200 Antal besökare 272 000 238 000 Nettokostnad per besökare 33 kr 43 kr Bokade timmar i idrottshallar Totalt 41 488 43 726 Varav 0-taxetimmar 29 474 32 159 Varav föreningstaxa 7 301 6 652 Varav privattaxa 3 546 4 269 Medlemskap i föreningar som Totalt 40 696 39 000 erhåller bidrag Varav flickor 0-20 år 7 718 7 300 Varav pojkar 0-20 år 9 429 10 500 12