Uppföljning av åtgärder (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Relevanta dokument
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Redovisning av internkontroll 2014

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

Årsrapport 2017 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Uppföljning av internkontrollplan 2015

Svar på revisionskontorets årsrapport 2017

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Uppföljning av internkontrollplanen (Skärholmen stadsdelsnämnd)

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment

Intern kontroll förslag till plan 2017

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Bilaga 7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2013

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Skarpnäcks stadsdelsnämnd) sida 1 av 8 ( )

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013

Utförd intern- och egenkontroll 2014

DNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)

Beslut HSN HSN BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Dokumentation inom äldreomsorgen redovisning av strategi för hur bristerna i dokumentation ska åtgärdas

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2.

stockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11

Utförd egen- och internkontroll 2015

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Rapport om test av kontrollaktiviteter 2018

Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02

Idrottsnämndens system för internkontroll

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2015

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2014

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson

Missiv Socialnämndens internkontrollplan 2018 delårsrapport 1

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA TILL VERKSAMHETSPLAN 2011

Plan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning

Svar på stadsrevisionens årsrapport 2018

Verksamhetsplan 2014

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning Dnr 2011.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Yttrande över revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd

Bilagor 1 SLK blanketter - uppföljning av budget 2 Bokslutsrapport 3 Uppföljningsrapport for internkontrollplanen 4 Uppföljning av åtgärder 5 A Kvalit

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Kommunförbundet Skåne

Bilagor till verksamhetsplan 2018

DNR: KS2017/761/01. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Datum Sida 1 (5) Gäller alla verksamhetsområden Process (rutin/system)

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Plan för uppföljning inom omsorgen av funktionsnedsättning 2017

Årsrapport 2013 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Årsrapport 2017 Älvsjö stadsdelsnämnd

Rapport: Avtalsuppföljning

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Rio vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Intern kontroll 2010.

Yttrande över Socialstyrelsens tillsyn av Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Svar till arbetsmiljöverket

Uppföljning internkontroll Tekniska nämnden

Rapport: Avtalsuppföljning

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Resultatet av inspektionen 28 mars 2017

Dokumentbeskrivning Utfärdad den Reviderad den. Arbetsmiljö

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för

Uppföljning internkontroll Kultur- och fritidsnämnd

Riktlinjer för social dokumentation

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 2012

Bilaga 1: Intern kontrollplan kretslopp och vatten 2014 Övergripande granskningsområde

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Intern- och egenkontrollplan 2015

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen

Plan för uppföljning av äldreomsorgen 2017

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Uppföljning av internkontrollplan 2012

Uppföljning av intern kontroll 2014

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Granskning av intern kontroll avseende betalningsrutiner. Mönsterås Utvecklings AB

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Transkript:

Uppföljning av åtgärder - 2018 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd) Dialog mellan förskolechef och förvaltning Missnöjda vårdnadshavare Uppföljning 2016-01-01 2016-11-15 Aktivitet finns i ILS där förskolan bland annat ska berätta om planen är uppdaterad. Barn blir utsatt för diskriminerande behandling eller kränkningar Uppföljning och handlingsplan. Kontroll sker genom fråga att besvara för förskolechef i ILS Tillbud och olyckor inträffar, någon blir sjuk på grund av brister i förskolans tillsyn och arbete. Redovisas i ILS Barnen utmanas och stimuleras inte tillräckligt i sin utveckling Förskolan arbetar inte i tillräcklig utsträckning utifrån läroplan Enheternas kontroll av att styrdokument och rutiner följs i arbetet. Nyanlända blir hemlösa efter etableringstiden Individuella insatser för nyanlända barnfamiljer. 2018-03-28 Arbete med att bygga upp det sociala stödet till nyanlända pågår, etableringsrådgivare är tillgängliga på boenden och Midsommargården. Bolots finns på plats inom enheten för ekonomiskt bistånd. De nyanlända som vänder sig till förvaltningen med akuta bostadsproblem får vid behov

individuella insatser. Personer med grava missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa kan inte erhålla mer självständiga boenden utan blir kvar under lång tid i lågtröskelboenden eller stödboenden. Verka för att förbättra samverkan med landstingets beroendevård och psykiatri. 2018-03-28 Förvaltningen deltar aktivt i LOSAM där denna målgrupp är prioriterad. Det finns problem i samverkan bland annat att alla samverkansparter inte medverkar vid mötena. Kartläggning av samverkansärenden är planerad och ska genomföras under hösten 2018. Kartläggningen ska ligga till grund för att samverkansproblem identifieras, löses och följs upp. Avtalsuppföljning Att entreprenadavtalet inte följs. skapa rutiner för uppföljning av entreprenadavtal 2017-01-01 2017-12-31 Stickprov Att obehörig har åtkomst till ej behörig dokumentation. Personer som har fel behörighet Informera/ utbilda/ kontrollera Löpande kontroll av att stadsdelsförvaltningens platsbehov tillgodoses Att utbyggnad av förskolelokaler inte motsvarar behovet. Kontinuerlig utvärdering av prognosens träffsäkerhet Dokumentationskontroll Dokumentation sker inte löpande och/eller är inte tillräckligt omfattande. Enheten kontrollerar att dokumentationen sker enligt gällande rutiner och riktlinjer. Försenad/ avvikelse 2017-01-01 Ärendegenomgång, egenkontroll och Att riktlinjer och rutiner inte följs. Fortsatt systematisk uppföljning och uppdatering av enhetens rutiner. Försenad/ avvikelse

individuppföljning vid beställarenheten äldre. Frånvaro som innebär att beslut inte fattas i tid. Utbildning och genomgång av stadens nya riktlinjer. Försenad /avvikelse Kontroll sker på enheten. Försörjningsstödsta gare får inte insatser som leder till egen försörjning. Regelbundna resultatdialoger samt tydliga styrsignaler till enheten. Månadsvis uppföljning sker av avdelningschef och enhetschefer utifrån ett gemensamt underlag. Tydliggör anvisningar för prognosarbetet, samt informera om ändringar. Prognossäkerheten blir sämre. Tydliggöra anvisningarna samt informera om ändringarna. Ekonomienheten har gått igenom rutinen under utbildningstillfällen under hösten samt informerat vid prognosmöten. Analys av resultat Oförklarliga avvikelser Analys av balans- och resultaträkning Analys av balansräkning har gjorts i T2. Analys av resultatet har även gjorts löpande av controller för respektive verksamhetsområde. Stickprovskontroll mot period, jämför utfallet mot period. Beslutsattest sker av rätt person och att det görs i tid. Felaktigt resultat Oegentligheter begås och att fakturor inte betalas i tid. Stickprovskontroll mot period Kontroll görs i tertial och bokslut i samband med revision. Alla hyror attesteras av ekonomichef för att säkerställa att de periodiseras korrekt. Underlag på timperiodiseringar plockas ut i samband med T2 och bokslut då detta är något revisorerna tittar på. Inga anmärkningar uppkom i revisionsberättelsen i T2. Stickprovskontroll Detta har kontrollerats i samband med de interna kontroller som har utförts under året. Momskontroll görs tertialvis. Kontroll att deltagarlista samt syfte finns bifogat eller på annat sätt framgår. Kontroll att enheterna känner till rutinen för förtroendekänsliga poster Fel moms dras och förtroendekänsliga poster hanteras inte enligt regelverket. Detta kan leda till revisions- Vid internkontrollbesök säkerställa att enheterna känner till rutinen för förtroendekänsliga poster. Anordna utbildning för verksamheterna 2 ggr per år där förtroendekänsliga poster ingår som ett avsnitt. Kontroll Samtliga internkontrollbesök har genomförts. Rutinen för förtroendekänsliga poster har varit känd hos enheterna och de har följt den vid kontering av fakturor. Eventuella oklarheter eller frågor har tydliggjorts och besvarats under de möten som har genomförts. Under hösten genomfördes en

Oönskad händelse Åtgärd och att de hanterar ex betalkort och egna utlägg enligt förvaltningens riktlinjer. anmärkning och att oegentligheter begås. tertialvis då rapport tas ut för att kontrollera korrekt moms, att deltagarlista och syfte finns. Om det inte finns kontaktas enhetschef. Urval av konton Avvikelse från god redovisningssed Kontroll av poster bokade på relevanta konton som överstiger ett prisbasbelopp. Kontroll gjort på poster över ett prisbasbelopp för att säkerställa att inga investeringar tagits på driften. Perioden 201801 201812 är klar. Leverantörsreskontra Att inköp görs utanför ramavtal och att staden blir skadeståndsskyldig eller att beställningar inte dokumenteras. Inför internkontrollbesök som görs på utvalda enheter så görs en kontroll på deras inköp. Återkoppling sker då i samband med internkontrollbesök så att informationen når enhetschefen. Detta har gjorts i samband de internkontrollbesök vi genomfört. Inköpsrutiner Att Agresso inköpsmodul inte används. Kontroll av statistik och internkontrollbesök Statistikrapport tas ut månadsvis. Genomgång vid internkontrollbesök (som till stor del kommer ske innan sommaren). Internkontrollbesök Att exempelvis kvaliteten inte hålls på en godtagbar nivå, otillräcklig internkontroll, bokföringsmässiga felaktigheter. Internkontrollbesök Alla internkontrollbesök är genomförda och protokoll finns sparade i pärm på ekonomienheten. Det var inga besök som ledde till uppföljningar. Stickprov VoR Att internkontrollen och dokumentationen av internkontrollen inte är tillräcklig. Stickprov i VoR Har gjorts i bokslutet. Löpande uppföljning mellan avdelnings- SAM i allmänhet och rehabiliteringsproce Handlingsplan för att sänka sjuktalen 2018-03-14 Årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram. Uppföljning har gjorts under hösten. Arbetet Status Startdatum Slutdatum Analys utbildning av ekonomienheten. Rapport på förtroendekändliga poster har gjorts för perioden 201801 201804, 201805 201808 samt 201809 201812.leras.

respektive enhetschef och HR-enheten. ssen i synnerhet följs inte, vilket innebär att sjuktalen inte minskar och/eller att individärenden inte hanteras och följs upp på optimalt sätt. med att ta fram handlingsplan för att sänka sjuktalen har påbörjats. Projekt för att förbättra SAM har påbörjats och pågår. Otillräcklig kompetens för sitt uppdrag Kvalitén i verksamhet eller organisationen har brister De lagstadgade tidsramarna för utredning och förhandsbedömning överskrids i ärenden som gäller barn och ungdomar. Dokumentationen är bristfällig. Upprättandet av genomförande-plan fördröjs eller inte upprättas Regelbundna resultatdialoger samt tydliga styrsignaler till enheterna. Internrevision samt metoddagar utifrån identifierade förbättringsåtgärder. Implementering av rutiner för uppdragsbeskrivning/ genomförandeplan. 2016-01-01 2017-12-31 2012-12-31 2016-12-31 Barn- och ungdomsenheten arbetar aktivt för att hålla tidsramarna och redovisar en positiv utveckling. Utvecklingen följs upp i gemensamma möten mellan enhetschef och avdelningschef. De enheter som uppmärksammat att dokumentationen är bristfällig i individärenden arbetar med att förbättra denna. De verksamheter som arbetar med utförande av insatser följer löpande upp att det finns genomförandeplaner som är aktuella.

Att den enskilde inte har en aktuell genomförandeplan och/eller att löpande dokumentation inte förs. Att den enskilde inte har någon kontaktman. Brister i samverkan och informationsöverföri ngen. Verksamhetsoch avtalsuppföljning uteblir. Hög personalomsättning. Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens på grund av brist på sökande inom vissa yrkesområden. Fel på löneutbetalning. Löneskuld, sent eller felaktigt utbetald lön. Fortsatt egenkontroll av den enskildes genomförandeplan. Fortsatt egenkontroll av att brukaren har en kontaktman. Uppföljning av rutiner för informationsöverföring. Tids- och aktivitetsplan för verksamhetsuppföljning samt avtalsuppföljning. Internkontrollbesök. Analys av orsaker till hög personalomsättning bör göras. Chef i samråd med HR. Förbättra arbetet med kompetensförsörjningen. Utveckla det kompetensbaserade rekryteringsarbetet. Rutinen tas upp vid internkontrollbesök. 2016-01-01 Enhetschef har genomfört löpande egenkontroller för att säkerställa att brukaren har en aktuell genomförandeplan, att brukaren varit delaktig i upprättandet av den samt att löpande dokumentation förts. 2016-01-01 2017-12-31 Enhetschef har genomfört löpande egenkontroll för att säkerställa att brukaren har en kontaktman. Samverkansrutiner med Region Stockholm har upprättats utifrån den nya lagen om samverkan vid utskrivning för sluten hälsooch sjukvård. Rutinen och ev. avvikelser kommer att följas upp under 2019. Verksamhetsuppföljning har genomförts enligt planeringen och stadens mallar. 2018-03-14 Pågående dialog mellan chefer och HR. 2018-03-14 Chefsutbildning i kompetensbaserad rekrytering genomförs i oktober. Internkontroll genomförs av lönecontroller kontinuerligt. Besök på enheter görs av HRkonsult och lönecontroller en gång per år - genomförs i höst.

Oönskad händelse Åtgärd Status Startdatum Slutdatum Analys Rutinen tas upp vid internkontrollbesök. Chef stämmer av med HR angående åtgärder i årshjulet. Vad har gjorts? Vad saknas? Analysera. 2018-03-14 Internkontrollbesök kommer att genomföras under hösten. Chefsutbildning i arbetsmiljö inplanerad till hösten. Implementering av rutiner/arbetssätt. 2017-01-01 Arbetet löper på enligt plan på berörda enheter. Bristande samarbete mellan olika aktörer. Utforma och genomföra dialog med olika intressenter. 2017-01-01 2017-12-31 Ofullständig, felaktig och otillgänglig information. Medvetandegör chefer om informationsvärdet. 2017-01-01 2017-12-31 En icke ändamålsenlig organisation kan medföra att cheferna inte kan ta ansvar för sina verksamheter inklusive arbetsmiljöansvar. Barnperspektivet beaktas inte alls eller inte i tillräcklig omfattning.