Förslag till Mål och Budget för budget år 2019 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Relevanta dokument
Förslag till Mål och Budget för budget år 2018 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017, kl

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag

Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Norrtälje kommuns politiska organisation

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Eva Kutscher, nämndsekreterare Mikael Forssander, sekreterare

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Norrtälje kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 december 2018 kl i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret

Antagande av avfallsplan

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats

Antagande av Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2040 och uppdrag att ta fram Översiktsplan 2050 för Norrtälje kommun

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.

ÅRSREDOVISNING i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.

Författningssamlingen. Innehållsförteckning. Del 1 Föreskrifter tillgängliggjorda i enlighet med 3 kap 30 kommunallagen

Taxa för Bygg- och miljönämndens ärenden enligt planoch bygglagen och mät- och karttaxa - revidering

Försäljning av f.d. Grinds servicehus

Investering 2017 Infrastrukturutbyggnad gällande gator och VA för Görla 8:1, Nya Brandstationen m.fl.

Vad har dina skattepengar använts till?

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.

Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C)

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Planeringsförutsättningar Vår värld

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

Verksamhetsplan

Investering Ombyggnation av Räfsnäs hamn

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017

Sören Fredriksson, t.f. kommundirektör Fredrik Cederblom, t.f. kanslichef Mikael Forssander, sekreterare Madelene Fredriksson, koncerncontroller 178

Delårsrapport 31 augusti 2011

Så gick det. för Håbo Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Tilläggsbudget för år 2015

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), ersättare

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Verksamhetsplan

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Energi AB

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Investering 2018 införande av parkeringsavgift, zonindelning och tidsreglering

Ändring i handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Bokslutsprognos

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Information inför mål och budget om nämndernas och Nacka vatten och avfall ABs förslag till taxor

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Särskild medlemsinsats för år 2016 till Kommuninvest. Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar:

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Trollhättan så användes dina pengar

Investering 2019 Tilläggsinvestering fördjupad studie för Lindholmen pe Fördjupad studie avseende om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket

Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020

Se närvarolista/omröstningsprotokoll. Mikael Forssander, kommunsekreterare Sara Wiik, nämndsekreterare. Olle Jansson (S) och Svante Norström (M)

Taxor och avgifter. Borås Stad

Granskning av delårsrapport januari augusti 2017

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Årets resultat och budgetavvikelser

Bokslutsprognos

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Budget 2019, plan KF

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

Budgetrapport

Transkript:

TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-11-19 Diarienummer 2018-2046 6 Handläggare: Madelene Fredriksson Till Titel: Planeringschef Kommunstyrelsen E-post: Madelene.fredriksson@norrtalje.se Förslag till Mål och Budget 2019-2021 för budget år 2019 och plan år 2020-2021 inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår: Kommunfullmäktige att besluta: 1. Antar kommunfullmäktiges övergripande mål för 2019-2021 enligt förslag i Mål och Budget 2019-2021. 2. Antar verksamhetens mål och mått för god ekonomisk hushållning 2019-2021 enligt 3. Antar finansiella mål för god ekonomisk hushållning 2019-2021 enligt förslag i Mål och Budget 2019-2021. 4. Besluta att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av särskilt mål och särskilda mått för verksamheten och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 5. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2019 enligt förslag i Mål och Budget 2019-2021. gällande Kommunstyrelse 6. Fastställa plan- och bygglovstaxa, timdebitering, till 1 235 kronor. 7. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor. 8. Fastställa taxor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 9. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vid samordnad tillsyn. 10. Bevilja kommunstyrelsen 203 900 tkr i driftbudget för år 2019. 11. Bevilja kommunstyrelsen 200 tkr i investeringsram, avseende inventarier, för år 2019. 12. I övrigt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande överförmyndaren

13. Bevilja överförmyndaren 7 500 tkr i driftbudget för år 2019. 7 gällande Val- och demokratinämnd 14. Bevilja val- och demokratinämndnämnden 2 700 tkr i driftbudget för år 2019. 15. Fastställa ersättning till valförrättare. gällande Kommunal Revision 16. Bevilja revisionen 1 700 tkr i driftbudget för år 2019. gällande Barn- och skolnämnd 17. Fastställa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och musikskola enligt 18. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2019 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt 19. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2019 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för skolbarnsomsorg enligt 20. Fastställa ersättningsnivå för musikskola 2019 enligt förslag i Mål och Budget 2019-2021. 21. Fastställa ersättningsnivå för självskjuts med båt 2019 enligt förslag i Mål och Budget 2019-2021. 22. Bevilja barn- och skolnämnden 1 105 700 tkr i driftbudget för år 2019. 23. Bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsram för år 2019. 24. I övrigt uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Utbildningsnämnd 25. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt 26. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) enligt KSL:s rekommendationer och enligt 27. Bevilja utbildningsnämnden 285 000 tkr i driftbudget år 2019. 28. Bevilja utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram för år 2019. 29. I övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Bygg- och miljönämnd 30. Fastställa taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strålskyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa.

Nuvarande taxor ska upphöra att gälla. 8 31. Bevilja bygg- och miljönämnden 17 800 tkr i driftbudget för år 2019. 32. Bevilja bygg- och miljönämnden 400 tkr i investeringsram för år 2019. 33. I övrigt uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Kultur- och fritidsnämnd 34. Fastställa avgifter år 2019 för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall samt för Ung fritid. 35. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 135 500 tkr i driftbudget år 2019. 36. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 400 tkr i investeringsram för år 2019. 37. I övrigt uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Socialnämnd 38. Fastställa avgifter år 2019 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt 39. Fastställa egenavgift för besök hos familjerådgivning år 2019. 40. Bevilja socialnämnden 240 400 tkr i driftbudget år 2019. 41. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram år 2019. 42. I övrigt uppdra till Socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Teknik- och klimatnämnden 43. Fastställa avfalls- och VA-taxa år 2019. 44. Bevilja teknik- och klimat 126 900 tkr i driftbudget för år 2019. 45. Bevilja teknik- och klimatnämnden 200 tkr i investeringsram år 2019. 46. I övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt 47. Av kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upplåtelse av offentlig plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla. gällande Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje 48. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och Budget 2019-2021. 49. Bevilja Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 129 300 tkr i medlemsavgift år 2019.

50. I övrigt uppdra till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2019-2021. 9 Övrigt 51. Fastställa resultatbudget för år 2019 inklusive plan för år 2012-2021 för Norrtälje kommun enligt 52. Fastställa balansbudget år 2019 inklusive plan för år 2020-2021 för Norrtälje kommun enligt 53. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2019 inklusive plan för år 2012-2021 enligt 54. Fastställa investeringsram för år 2019-2021 enligt förslag i Mål och Budget 2019-2021. 55. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om 150 000 tkr investeringsram för år 2019, kommunstyrelsen anslag för investeringar. 56. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär. 57. Anta förslag till Mål och Budget 2019-2021. 58. Norrtälje kommunhuskoncernen ska under perioden 2019-2021 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6 100 tkr årligen under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen. 59. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 %. 60. Internbanken ska generellt lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. För Roslagsbostäder gäller 0,9 procentenheter för lån för befintliga fastigheter. För den nyproduktion som sker och har skett sedan 2014 gäller 0,7 procent för Roslagsbostäder och Campus. 61. Fastställa internräntan till 1,5 %. Kommunstyrelsen föreslås besluta: 1. Anta personalmål och mått för 2019-2021 enligt 2. Anta mått avseende jämställdhet 2019-2021 enligt förslag i Mål och Budget 2019-2021.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 10 Norrtälje kommun verkar för en god och hållbar ekonomisk, social, ekologisk och demokratisk utveckling som kommer hela kommunen och alla dess invånare till del. Detta skapar förutsättningar för en offentlig service som är tillgänglig, håller hög kvalitet och erbjuder invånarna valfrihet och goda påverkansmöjligheter. Alla invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, ska ges förutsättningar att kunna leva ett gott liv. Prioriterade målområden är: Barn och ungas framtid En trygg kommun för alla Hållbar tillväxt och utveckling Kommunkoncernen: Norrtälje kommun, Roslagsbostäder, Norrtälje Energi och Campus Roslagen, samt koncernen Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, arbetar i samverkan för ökad samhällsnytta. Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen kommun. Det innebär att hela kommunen ska växa med vision och värdegrund som plattform. Resultatbudgeten för planeringsperioden 2019 2021 görs inom en budget i balans, med oförändrad skattesats. Resultatnivån uppgår till cirka 70 mnkr respektive år. Verksamheterna tillförs i snitt 105 mnkr per år, 3,2 %. Avskrivningar och finansnetto ökar med 23 mnkr per år. Skatteintäkter och statsbidrag ökar med i snitt 133 mnkr per år. Förändringar per nämnd redovisas även i särskilda nämndavsnitt. Satsningar och prioriteringar inom budgeten är bland annat: Invånarna ska känna ökad trygghet Åtgärder för att stärka skolan Stadsarkitekt Lokal utvecklingspeng för att stärka det lokala utvecklingsarbetet Infrastruktur Satsning på museum Hoppgrop Rolagsskolan Cykelvägar för landsbygden Arbetsmarknadsinsatser från försörjningsstöd till jobb och utbildning Nya digitala lösningar Spontanidrottsplatser Byggnation av förskolor och skolor av privata entreprenörer Förstärkning av det fria skolvalet Framtagande av och markanvisningstävlingar för alternativa boendeformer (SÄBO, trygghetsbo- ende, mellanboende) för seniorer Förbättrat företagsklimat och regelförenklingsarbete Inrätta Färsna gård som naturreservat Införa kultur- och fritidscheck för ungdomar Erbjuda alternativ till enbart musikundervisning på Kulturskolan Utökad bredbandsutbyggnad, genom Norrtelje Energi och i samverkan med andra marknadsaktörer Framtagande av nya kommunala riktlinjer för byggrätter färre regleringar av byggnadstyp och procentandel av fastighet som får bebyggas ska anges som norm Miljöcertifiering av kommunen Inventering av försäljningsoch byggklar mark Industrimark Stimulera fler att montera solfångare eller solceller Anta en handlingsplan för integration.

Sid 7 av 6 Bakgrund Mål och budget är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I Mål och Budget fastställs övergripande mål för kommunen samt hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Samberedning Samtliga nämnder är involverade i arbetet med Mål och Budget enligt gällande styr- och ledningsprocess. Lagkrav Kommunallag Ekonomiska konsekvenser I Mål och Budget fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Tidplaner Kommunens verksamhet följs upp kontinuerligt genom månads- och delårsrapportering samt årsredovisning. Uppföljning sker genom revisorernas granskning. Uppföljningen är viktig för att se att den förda politiken får genomslag och att kommunens resurser används effektivt. Ulla-Marie Hellenberg Kommundirektör Kommunstyrelsekontoret Madelene Fredriksson Planeringschef Kommunstyrelsekontoret Bilagor Mål och Budget 2019-2021 för budget år 2019 och plan år 2019-2020 inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter. Bilaga 1, Taxa miljöbalken 2019 Bilaga 2, PBL-taxa 2019 Bilaga 3, Taxa livsmedel 2019 Bilaga 4, Taxa enligt skydd mot internationella hot mot människors hälsa Bilaga 5, Taxa inom strålskyddslagens område Bilaga 6, Avgifter inom kultur- och fritidsverksamhet Bilaga 7, Inledning till förändrad VA-taxa Bilaga 8, VA-taxa 2019 Bilaga 9, VA-taxa jämförelse strukturförändring Bilaga 10, Inledning till avfallstaxa Bilaga 11, Avfallstaxa 2019 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E - POST Box 802, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 0176-711 04 kontaktcenter@norrtalje.se norrtalje.se KONTAKTCENTER