1(23) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 17.00 ande Ledamöter Stefan Backius (V), ordförande Birger Antonsson, (S) Anna Hult, (S) Marguerite Wase, (HOB) Madeleine Hautamäki, (C) Ulrika Jonsson, (M) ers K W Johansson Maria Jansson Andersson, (GL) Ersättare Martin Eklund, (S) Ylva Karttunen Bark (HOB) Maria Gustafsson, (V) Hans Otto Pohlmann, (GL) Övriga närvarande Sune Ekman (revisor) del av mötet Christina Bennermalm, beredningstimmen Göran Nilsson, förvaltningschef Mathias Brandt, verksamhetsutvecklare Inger Törnkvist, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2011-12-22 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 218-236 Inger Törnkvist Ordförande Stefan Backius Justerare Ulrika Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Bildningsnämnden Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp 2011-12-22 då anslaget tas ned 2012-01-16 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Inger Törnkvist
2(23) 218 Upprop Upprop förrättas. 219 Val av justerare samt dag för justering Ulrika Jonsson (m) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 2011-12-22. 220 Fastställande av dagordningen - dagordningen fastställs enligt utskickad ärendelista. 221 Genomgång av föregående protokoll - föregående protokoll läggs till handlingarna.
3(23) 222 Månadsuppföljning november 2011, dnr 36.11/040 Ekonomi Helårsprognos för driften 2011 Prognosen för november månad pekar på ett underskott på 4 245,1 tkr en minskning med 408,5 tkr i jämförelse med oktober månads prognos. Förändringen från föregående månads prognos beror bl a på att vikarier ej har använts i samma utsträckning som tidigare samt återhållsamhet vid inköp. Vidare har kostnaderna för implementeringen av Gy 11 blivit lägre än beräknat. Aviserade minusresultat beror bl a på att en del av personalsekreterartjänsten belastar central förvaltning. Förskolans prognos, minus 1 283,0 tkr, beror på utökad verksamhet (fler barn i förskolan) och omställningskostnader. Främsta orsaken till Centralkökets minusresultat härrör sig till kostnader i samband med att köket var stängt under en period p g a ombyggnad, då kostnader fanns men inga intäkter. Klockarhagsskolans lokalkostnader har överstigit budgeterat belopp vilket beror på tomhyror. Interkommunala avgifter på Pihlskolan visar ett minusresultat beroende på att fler elever än budgeterat studerar på annan ort. Åtgärder för att förändra nuvarande prognos De största och vanligaste åtgärderna handlar om restriktivare hantering av såväl vikariekostnader som inköpskostnader. In och utflyttning av elever slår i vissa fall igenom i prognoserna, framförallt på särskolekostnader och gymnasiekostnader. Det budgetarbete som bedrivits inom bildningsförvaltningen har nu resulterat i att varsel lagts. Åtgärder av engångskaraktär såsom uttag av komptid/övertid utan vikariekostnad uppmuntras. Information om delårsbokslutet och dess konsekvenser för kommunen och nästa års budgetutrymme har delgetts merparten av den personal som är anställd inom förvaltningen, detta för att öka förståelsen av det bekymmersamma ekonomiska läget och vilka åtgärder som förväntas. Enhetscheferna har redovisat möjliga åtgärder för att minska underskottet. Dock räcker inte de redovisade åtgärderna för att uppnå ett nollresultat. Helårsprognos för investeringar 2011 Bildningsnämndens helårsprognos för 2011 vad gäller investeringar beräknas bli 2 660,0 tkr och innebär att antagen investeringsbudget efterföljs.
4(23) Lönekostnader Lönekostnaden totalt för november månad har ökat marginellt i jämförelse med lönekostnaden för oktober månad. Emedan både semesterlöneskulden och kompensationslöneskulden har minskat från föregående månad. - informationen läggs till handlingarna.
5(23) 223 Övergripande lokalstrategi Sammanfattning Den övergripande lokalstrategin revideras i kommunen. Dagens information ska ses som en början på förvaltningens kartläggning av förändrat lokalbehov gällande det närmsta året. Informationsunderlag Förvaltningen ser behov av lokaler för gymnasiets vuxenutbildning och sfi verksamhet. Det finns i dagsläget frågetecken för förskolans lokalbehov. Behovet av idrottshall som komplement till Sporthallen är klarlagt för både skola och föreningsliv. Grundskolans lokalbehov är tillgodosett genom projekt Skola 2010. Kulturskolans lokalbehov är osäkert, genom att verksamheten är beroende av sammanslagningen av Klockarhagsskolan. Ärendet Gymnasiets vuxenutbildning, särvux och sfi verksamhet var, tillsammans med NO-undervisningen, planerad att flytta in i Godtemplargården. Detta avbröts då upphandlingen av Godtemplargårdens renovering visade sig bli för dyr. Under innevarande läsår har därför vuxenutbildningen, sfi och särvux verksamheten bedrivits i provisoriska lokaler. Förskolan står inför förändringar delvis med anledning av uppsägningen av hyreskontraktet för modul i vilken Smultronstället/Bananen finns men även på grund av sjunkande barnantal. Smultronställets föräldrar har uttryckt önskemål om Ur och skur inriktning medan Bananens avdelning kan p g a minskat barnantal till hösten 2012 erbjudas plats på andra avdelningar. När det gäller förskolan Lärkan föreslår hyresvärden en uppfräschning av lokalerna. Projektering av beslutad ombyggnation i Sörgården är nu igång. Tidsplanen är förskjuten till inflyttning i februari 2013. Den förskjutningen ger anledning att återigen se över planeringen och storleken av lokalerna. I Sörgården finns även yta för Grythyttans biblioteksfilial. Grundskolans ombyggnad följer planeringen. Diskussioner har förts gällande behovet av idrottshall men även behovet av NO-sal. Förvaltningen lämnar därmed Snäckeskolan och Kronhagsskolan. Förändrade behov av matsalar och kök är bland annat beroende av måltidsutredningen. Det behovet kan även innefatta investeringsbehov i köken. om den framtida måltidsverksamheten är planerat att fattas i mars 2012.
6(23) Kulturskolans lokalbehov är i dagsläget svårbedömt. Anledningen är att den verksamhet som tidigare bedrivits på Snäcke- och Kronhagsskolan nu kommer att bedrivas i Kulturskolans lokaler. Idrottsföreningarnas behov av idrottshall är kartlagt och förelagt nämnden. Kommunförvaltningen arbetar med att upprätta avtal med föreningar runt Hällevi, Hurtigtorpet och Grythyttan gällande driften av dessa anläggningar. Planering föreligger att dessa avtal tecknas innan föreningarna förs över till Bildningsförvaltningen. Utöver detta sker ett arbete för att skapa bra lokaler för föreningarnas olika träffar. Förvaltningen planerar för att träffa kultur- och idrottsföreningarna för att kartlägga deras behov. - informationen godkänns.
7(23) 224 Ensamkommande flyktingbarn/asylsökande/ kvotflyktingar, dnr 15.10/616 Nulägesrapporter från Pihlskolan, Klockarhagsskolan och boendet för ensamkommande flyktingbarn på Solrosen samt rapport ang samverkan kring ensamkommande flyktingbarn har inkommit och delgetts bildningsnämnden. En totalbild över bidragssituationen för ensamkommande flyktingbarn/asylsökande och kvotflyktingar kommer att presenteras på bildningsnämndens möte 2012-02-01. - informationen godkänns.
8(23) 225 Tidplan 2012 för dialogmöten, dnr 94.11/041 Kommunförvaltningen har arbetat fram en tidplan för verksamhetsåret 2012 för kommunens ekonomiprocess innehållande tidsplan för Årsbokslut 2011 Årsbudget 2012 och plan för 2012-17 Delårsrapport 2012 Nyckeltal 2011 Tidplanen 2012 för Hällefors kommuns ekonomiprocess innehåller datum, tider och innehåll vad gäller Bildningsnämndens möten med ekonomiberedningen. Av tidplanen framgår den struktur som gäller under ett verksamhetsår. Från och med verksamhetsåret 2012 sker detta i form av dialogmöten med ekonomiberedningen för att skapa förutsättningar till resursfördelning för kommunfullmäktige. - informationen godkänns.
9(23) 226 Aktuella läge och åtgärder för att stärka gymnasieskolan, dnr 111.11/612 Sammanfattning Förvaltningen har av bildningsnämnden fått i uppdrag att ta fram underlag angående förutsättningarna för framtidens gymnasieskola i Hällefors. Som en del i detta uppdrag presenteras här prognoser kring befolkning, elevunderlag och arbetsmarknad. Ärendet För att åskådliggöra hur förutsättningarna för en framtida gymnasieskola i Hällefors kommun ser ut, finns ett antal faktorer som är grundläggande. Prognoser över befolkning och elevunderlag Enligt SCB:s befolkningsprognos, kommer antalet 16 18-åringar i Hällefors kommun de närmaste åren att successivt minska från dagens 273 fram till 2015, då antalet enligt prognosen stabiliseras strax över 200: Enligt prognoserna kommer denna nivå även efter 2017 vara relativt stabil. Under samma tid beräknas kommunens totala befolkning minska med ca 400 personer, samtidigt som befolkningens genomsnittliga ålder ökar. Arbetsmarknadsprognoser Regionförbundet Örebro har i rapporten Räcker arbetskraften till? sammanställt statistik och prognoser från olika källor och riktat denna mot olika områden i regionen. Prognoserna för Hällefors kommun kan sammanfattas i några punkter: Behovet av arbetskraft kommer att öka från dagens låga nivå, men ökningen blir långsammare i Hällefors än i andra delar av länet. Under den närmaste 10-årsperioden kommer ca 28 % av dagens arbetskraft i kommunen att gå i pension. Två områden sticker ut när det gäller framtida behov, nämligen sjukvård/hälsa och industri. Idag är matchningen dålig mellan behov och utbud av utbildad personal inom dessa områden. Behov av utbildad arbetskraft kommer också att finnas inom skola och utbildning. Inflyttning kommer inte att lösa det förväntade underskottet av personal inom dessa områden.
10(23) Möjliga framtida utbildningar Som arbetsmarknadsprognoserna ger vid handen, så finns två områden där ett tydligt behov av utbildad arbetskraft kommer att behövas, nämligen inom industrin och inom området vård och hälsa. I dagsläget erbjuds inte vård- och omsorgsprogrammet i kommunen, och antalet sökande till industriteknisk utbildning är mycket lågt. Matchningen mellan behov av arbetskraft och intresse för utbildningen är således dålig. I bergslagsområdet upplever gruvnäringen något av en renässans. På flera platser pågår prospektering, och även försiktiga bedömningar gör gällande att brytningen, om den skulle komma igång, kommer att generera flera hundra arbetstillfällen, både ovan och under jord. Vid ett maximalt utfall kan det handla om så mycket som 2000 arbetstillfällen. I nuläget saknas i närområdet gymnasieutbildningar specifikt inriktade mot gruvnäringen, med undantag för två insatser som gjorts inom vuxenutbildningen i Ludvika. Kontakt har förutsättningslöst tagits med hundcampus i Hällefors, för att sondera möjligheterna att starta gymnasiala och/eller eftergymnasiala utbildningar. Kommunens arbete undersöker initialt former, målgrupper och arbetsmarknad. En idé som ännu bara är ett embryo är att bedriva en måltidsdesignutbildning i Hällefors/Grythyttan. Denna utbildning ska då kopplas till nätverket kring Möbelriket och FIDU. Nationella program inom befintlig gymnasieskola kan av offentlig huvudman startas utan föregående godkännande från skolverket. Då det gäller särskilda varianter av ett nationellt program eller riksintag för utbildning, ska ansökan ställas till skolverket senast 1 februari kalenderåret innan utbildningen är avsedd att startas. - informationen godkänns.
11(23) 227 Fördjupad analys av måluppfyllelse på Industriprogrammet, dnr 145.11/611 Sammanfattning Vid bildningsnämndens sammanträde 2011-06-22, 126 redovisades kostnader och genomströmning för de program där karaktärsämnen köps in från externa aktörer. Nämnden önskade då en fördjupad analys av troliga orsaker till den låga måluppfyllelsen på industriprogrammet och en sammanställning av vilka åtgärder som under senare år gjorts för att förbättra denna. Ärendet Pihlskolan har de senaste åren noga följt upp eleverna på industriprogrammet genom deras individuella studieplaner och genom klasskonferenser där elever följs upp som riskerar att inte nå målen. Arbetsplaner för kurserna och kurslängd har tidigare saknats, men kommer tydliggöras. Extra personella resurser har tillförts främst i kärnämnena svenska, matematik och engelska. Måluppfyllelsen i ämnet engelska är dock fortfarande låg. När det gäller naturkunskapen har ämnet lästs i block på två dagar vid tre tillfällen under åk 1. Detta drabbar elever som på grund av sjukdom eller andra anledningar är frånvarande dessa dagar, även om de ges möjlighet att ta ikapp detta under senare årskurser. Få elever har dock deltagit vid dessa tillfällen. Som en följd av reformen Gy 11 kommer naturkunskapen fortsättningsvis att läsas på traditionellt vis, med lektionerna utlagda över läsåret. All undervisning på industriprogrammet sker idag i Rinmans Education AB:s lokaler inne på Ovakos industriområde. Undervisningen i kärnämnena har flyttats tillbaka till Pihlskolans lokaler med början för årskurs 1 hösten 2011 eftersom elever på industriprogrammet uppgett att de hellre vill ha kärnämnesundervisningen på Pihlskolan. Industriprogrammets elever är inskrivna på Pihlskolan och detta ska tydliggöras genom denna förändring. Detta är också viktigt med hänsyn till skollagens skrivning om tydlighet avseende vem som är rektor och närhet till rektor för eleverna. De elever som tidigare haft undervisningen i Rinman Education AB:s lokaler, alltså årskurs 2 och 3, kommer också fortsättningsvis att läsa där. Klassföreståndarskap delas mellan Pihlskolans kärnämneslärare och Rinman Education AB:s lärare karaktärsämneslärare för att eleverna ska ha en tydlig kontakt med utbildningens båda delar.
12(23) Avseende lärares behörighet och lärarlegitimation, omfattas i nuläget inte yrkeslärare av kravet på lärarlegitimation, även om de liksom andra lärare kan ansöka om sådan. Någon risk för att utbildningen inte ska nå författningarnas krav avseende detta föreligger således inte. I det tidigare avtalet med Rinman Education AB fanns en klausul som garanterar att den utbildning kommunen köper in ska motsvara de krav som ställs i de författningar som styr skolans verksamhet. Teknikcollege, där Rinman Education AB ingår, ställer också kvalitetskrav på deltagande verksamheter och skolverket följer kontinuerligt upp kvaliteten på de program som har riksrekrytering. Återkopplingen av kvaliteten till Pihlskolan sker dels enligt vad som redovisats ovan avseende uppföljning av elever, samt vid avstämningar i samband med terminsslut. Rinman Education AB:s lärare deltar också vid arbetsplatsträffar och programansvarig deltar på programsamordningsmöten. Avtalet har sagts upp och en ny upphandling genomförs just nu. Slutdatum för denna är i december, varefter inlämnade anbud ska analyseras och beslut fattas. I upphandlingsunderlaget har speciell vikt lagts vid kvalitetsaspekter på utbildningen, och dessa måste accepteras av anbudsgivare för att anbudet ska beaktas. - godkänna informationen.
13(23) 228 Projekt Naturvetenskap för alla, dnr 15.11/029 Ärende Bildningsnämnden fick 2011-05-26, 106 en föredragning om NTA, projekt Naturvetenskap för alla. Vid den informationen fanns inga kostnader för projektet redovisade varför frågan har varit levande i väntan på kostnadsredovisning. Information För att ingå i projektet krävs ett medlemskap i föreningen NTA, Naturvetenskap för alla. Detta kostar ca 15 000:- och kräver nämndbeslut. Själva medlemskapet ger möjlighet att inköpa materiel att laborera med. Materielen köps in successivt och är paketerad i olika lådor med olika teman. Den uppskattade totala kostnaden för materielen uppgår till ca 120 000:-. För att täcka inköpskostnaden har viss sponsring varit på tal och intresset för sådan insats har möjligen funnits. Då förvaltningen redovisade ett delårsbokslut på minus 6 300,0 tkr bedömdes denna extra utgift ej vara försvarbar att belasta resultatet med varför frågan om medlemskap sedan dess inte varit aktuell. - informationen godkänns.
14(23) 229 Bildningsnämndens resultatmål 2012, dnr 94.11/041 sunderlag Bildningsnämndens del i kommunens budget 2012. Ärendet Som en del i kommunens budget för 2012, har bildningsnämnden att redovisa arbetet med uppfyllelse av de mål som nämnden har ålagts av kommunfullmäktige. Denna redovisning görs i den plan för arbetet med bildningsnämndens resultatmål som utgör en del av budgeten. Resultatmål 2012: 1. Kommunen som prioriterar hållbar tillväxt - Stimulera fler utbildningsvägar inom kommunen - Kommunens barn och unga känner sig trygga 2. Kommunen erbjuder lärande för livet - Den kommunala förskoleverksamheten uppfyller brukarens behov - Andelen elever i år 9 som uppnår målen i alla ämnen ökar - Andelen elever slutbetyg från gymnasieskolan ökar - Andelen vuxenstuderande som avslutar sin individuella studieplan ökar - Skolplanen prioriterar arbetet med god hälsa och jämställdhet - En förbättrad undervisning i sex och samlevnad i grundskolan - Kommunens lärcentra utvecklar funktionerna motor, mäklare och mötesplats 3. Den serviceinriktade och hälsofrämjande kommunen - Brukarnas omdöme, uppfattning om måltidernas kvalitet ökar - Andelen unga med framtidstro och självupplevd hälsa ligger högre än länssnittet - Andelen unga aktiva inom fritid och kulturaktiviteter ligger på minst 75 % deltagande - Utveckla samverkan mellan kommun och polis Förvaltningens förslag till beslut - godkänna planen för arbetet med bildningsnämndens resultatmål. - i enlighet med förvaltningens förslag.
15(23) 230 Budgetramar 2012, dnr 94.11/041 Ärendet Bildningsnämnden har fått en budgetram för 2012 på 134 364 tkr. Ramen för 2011 var 133 914 tkr. De budgetramar Bildningsförvaltningen fått för 2012 skiljer sig endast marginellt jämfört med ramarna för 2011. Dock ingår idrottsanläggningarna i kommunen som nytt uppdrag inom ramen Kultur och fritid med 4 484 tkr. Detta uppdrag har förvaltningen erhållit budgetramar för. Ramen för central förvaltning minskas med 300 tkr. Ramen för Kultur och fritid hålls oförändrad. Centralkökets budgetram klaras genom personalrationalisering. Förskolans minskade budgetram med 1 000 tkr klaras av genom minskade lokalkostnader. Grundskolans besparing bygger på SKL:s jämförelse från 2008 då grundskolan visade sig vara betydligt dyrare än i jämförbara kommuner. Med föreslagen besparing på 2 800 tkr hamnar skolpengen inom grundskolan på motsvarande kostnader för jämförbara kommuner. Detta kräver personalminskningar. Gymnasieskolan föreslås få en något minskar budgetram. Här bör framöver finnas utrymme för ytterligare minskad budgetram genom att minska kostnaderna för elever i annan kommun det vill säga genom att få fler Hällefors elever att gå i gymnasiet på Pihlskolan. Föreslagen budgetram År Prel Def Budgetram 2011 2012 2012 Totalt 133 914 139 364 134 364 Central förvaltning 5 646 6 069,1 5 769 Kultur och fritid 4 798 9 282 9 282 Centralkök 908 1 408 1 208 Förskola 20 362 20 533,7 19 533 Grundskola 58 914 58 481,9 55 684 Gymnasieskola 36 973 36 993,4 36 493 Kulturskola 6 313 6 395,9 6 395 Varslet som lades i november kommer inte att slå igenom fullt ut under 2012. I dagsläget går det inte att fastställa exakt hur stora effekterna av varslet kommer att bli. Det kan göras först efter det att förhandlingarna är slutförda i januari och efter det att uppsägningar genomförts. De omställningskostnader som uppstår under 2012 kommer att redovisas särskilt.
16(23) Under våren 2012 kommer beslut att fattas om budgetramar för 2013 och 2014. Kommunens budgetarbete kommer att förändras under året till att ske genom dialogsamtal med bildningsnämnden. Förvaltningens förslag till beslut - föreslagna budgetramar godkänns. - i enlighet med förvaltningens förslag.
17(23) 231 Teman för bildningsnämndens sammanträden 2012, dnr 141.11/600 Bildningsnämnden beslutade 2011-11-23, 211 om förläggning av mötesdagar för bildningsnämnden och kontaktgruppen. ades även att ordföranden får i uppdrag att utarbeta ett tema inför varje nämndmöte under 2012. Förslag till teman 2012: 01 februari arbetet med elever i behov av särskilt stöd 14 mars framtidens lokalbehov 18 april budget 2013 30 maj kvalitetsarbetet måldokumentarbetet 29 augusti barnomsorgens nuläge och framtida utveckling 03 oktober biblioteket och den kommunala kulturpolitiken 07 november gymnasieskolan och de eftergymnasiala utbildningarnas framtid i Hällefors kommun 12 december föreningslivets behov och arbetet med ökat kulturoch fritidsutbud Teman ger möjlighet att fokusera och fördjupa sig mera i utvalda utvecklingsfrågor och flödet på informationsärendena kan i större utsträckning koncentreras till den aktuella temanämnden under året. Temat är en egen dagordningspunkt och finns därmed på den öppna delen av sammanträdet. Tidsåtgång per nämnd bör vara max 1 timme. Förslag till beslut - ordföranden föreslår bildningsnämnden besluta i enlighet med ovanstående förslag. - i enlighet med ordförandens förslag.
18(23) 232 Digitalisering av biografen i Hällefors Folkets Hus, dnr 58.11/864 sunderlag Ansökan om anslag till digitalisering av biografen i Hällefors Folkets Hus. Ärendet 2011-11-21 inkom till bildningsförvaltningen en ansökan om investeringsanslag till digitalisering av Folkets Hus bio i Hällefors. Ansökan gäller 400 tkr. Biografverksamheten i Sverige står enligt ansökan inför ett teknikskifte som innebär att analog film är på väg att helt försvinna för att ersättas av digital. Utöver att tillgången till aktuell biograffilm säkras genom en övergång till digital teknik, innebär detta också att olika direktsända kultur- och sportevenemang kan visas i salongen. Den totala investeringskostnaden för en övergång till digital teknik beräknas till ca 1 000 tkr. Utöver det från kommunen sökta anslaget kommer 300 tkr sökas från Svenska Filminstitutet och 300 tkr står Folkets Hus-föreningen själva för. Den typ av verksamhet som ansökan gäller, ligger under bildningsnämndens ansvarsområde. Nämnden har tidigare behandlat digitaliseringen av biografen 2011-03-30 och 2011-09-28. Nämnden har då konstaterat att frågan är viktig, och att digitalisering innebär möjligheter till en önskvärd utveckling av det kultur- och fritidsutbud som Folkets Hus-föreningen tillhandahåller. 2011-03-30 ansåg bildningsnämnden att frågan om digitalisering, då det handlar om en finansiering som ligger utanför det vanliga föreningsbidraget, är ett ärende för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen hanterar redan idag föreningens driftbidrag. Förvaltningens förslag till beslut - vidarebefordra ansökan om anslag till kommunstyrelsen - i enlighet med förvaltningens förslag.
19(23) 233 Föreningarnas behov av idrottshallar, dnr 121.11/600 Ärendet Med anledning av att hyreskontraktet för Snäckeskolans respektive Kronhagsskolans lokaler sagts upp, har frågan rörande hur såväl idrottsföreningarnas som skolans idrotthallsbehov kan täckas. sunderlag En översikt av de tider som finns i kommunens idrottshallar visar att i dagsläget ryms alla föreningar i sporthallen, Grythyttans skola plus en av lokalerna Snäckeskolan eller Kronhagsskolan. Även skolverksamhetens timplanebundna behov kräver ytterligare en hall. Det rör sig emellertid om enstaka timmar (<10 timmar) varje vecka under 2012. Till dessa behov innebär ytterligare en hall möjligheter för förskolans verksamheter att ha tillgång till en hall. Detta är inga prioriterade behov som inte kan lösas på andra sätt utan ska mer ses som en kvalitetshöjning. Ur ett fokhälsoperspektiv och mot bakgrund av Liv och hälsa utredningen finns det anledning att slå vakt om även dessa aspekter. Vad gäller val av hall betyder närheten en del för skolans och förskolans verksamheter då planeringen är enklare och det ger verksamheten större möjligheter ju närmre hallen finns. Förvaltningens förslag till beslut - meddela kommunstyrelsen behov att förhyra ytterligare en idrottshall, utöver sporthallen - närheten till skola och sporthallen bör tas i beaktande. - i enlighet med förvaltningens förslag.
20(23) 234 Delegeringsbeslut, dnr 17.11/600 1. Förskollärare vid Klockarhagsskolan 2011-12-22 2012-03-30 2. Kulturpedagog vid Grythyttans skola, 2012-01-01 2012-06-10 3. Delegationsbeslut, Klockarhagsskolan 85-88/2011, Anpassad studiegång enligt grundskoleförordningen 5 kap 10. 4. Delegationsbeslut, Snäckeskolan 30-31/2011, anpassad studiegång enligt grundskoleförordningen 5 kap 10. Förvaltningens förslag till beslut - anmäls och läggs till handlingarna. - i enlighet med ovanstående förslag.
21(23) 235 Delgivningsärenden, dnr 16.11/600 1. Kommunfullmäktige 2011-11-08, 222 Budget och utdebitering för Hällefors kommun år 2012 och plan för 2012-2016. 2. Kommunfullmäktige 2011-11-08, 223 Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2012. 3. Kommunfullmäktige 2011-11-08, 224 Rapport ang Skola 2010 och begäran om tilläggsbudget. 4. Kommunfullmäktige 2011-11-08, 249 Godkännande av Marie-Louise Normans (KD) avsägelse samt val av ny ersättare i bildningsnämnden. 5. Kommunstyrelsen 2011-11-22, 296 Status för kommunens fastigheter. 6. Arbetsplatsträffar: Kulturskolan 2011-09-19. Klockarhagsskolan, Pihlskolan, Grythyttans skola och Kulturskolan 2011-10-24. Grythyttans skola och Kulturskolan 2011-11-28. 7. Protokoll från möten med Bildningsförvaltningens samverkansgrupp 2011-08-22 och 2011-10-24. Förvaltningens förslag till beslut - delges och läggs till handlingarna. - i enlighet med förvaltningens förslag.
22(23) 236 Kvarstående ej verkställda beslut, dnr 14.11/600 Verkställda beslut sen 2011-11-23 156/11 Biblioteksplan. 135/10 Måltidsutredning. 50/11 66/11 115/11 188/11 206/11 Kvarstående ej verkställda beslut från bildningsnämnden 81/09 Förvaltningschefen får i uppdrag, att tillsammans med Omsorgsförvaltningen utreda och lägga fram förslag för såväl Omsorgs- och Bildningsnämnden kring hur en ny organisation av LSS-ärenden för barn samt hur kommunens verksamhet ang elevhälsan bör se ut. 121/10 Utredning av avgifter vid uthyrning av idrottssalar 106/11 NTA-projektet återkommer med kostnadsredovisning (med på dagens möte) 107/11 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål för verksamheten 157/11 Biblioteksupphandling, kvalitetsmässiga och ekonomiska 213/11 konsekvenser gällande entreprenad av biblioteksverksamheten contra egen regi 126/11 Analys av låg måluppfyllelse på Industriprogrammet (med på dagens möte) 174/11 Utarbeta en Kultur- och fritidspolicy (Arbetet pågår) 175/11 Uppdrag till förvaltningen att stärka gymnasieskolan (med på dagens möte)
23(23) Medborgarförslag - Motioner Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om föreningspolitiskt handlingsprogram Och Barbro Anderssons (S) motion om att kommunen tar initiativ till att ett idrottspolitiskt program tas fram i samverkan med idrottsrörelsen 7/06+ 11/07 Föreningspolitiskt handlingsprogram, tas tillsammans 86/07 med Idrottspolitiskt handlingsprogram. Utredning efter 70/08 2010-07-01. Kommer att ingå i Kultur- och fritidspolicyn. 13/10 109/11 Lars-Erik Erikssons (SD) motion om att anordna ett snoezelen rumsinnenas rum Förvaltningens förslag till beslut - godkänna redovisningen