Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per januari Nämnden för hälsa och omsorg

Relevanta dokument
Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per februari Nämnden för hälsa och omsorg

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG

KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG

Datum att ge kontoret i uppgift att utreda åtgärder för att nå en ekonomi i balans enligt bilaga 2

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015

Ekonomiskt bokslut per september 2016

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Ekonomiskt bokslut per mars 2016

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut per juli 2016

Datum. att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2014 enligt föreliggande förslag, samt

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Ekonomiskt bokslut per februari 2017

Ekonomiskt bokslut per oktober 2017

Jleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG

Ekonomiskt bokslut per mars 2018

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut per juli 2017

att godkänna föreliggande resultat på minus tkr för september 2015.

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

3 9, uppleal.fi. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 ÄLDREFÖRVALTNIN GEN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Äldrenämnden. Mot den bakgrunden föreslås en prognos för helåret 2016 på 35 mnkr i lägre nettokostnad än anvisad ram.

2 unlffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Datum Äldrenämnden. att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2014 enligt föreliggande förslag, samt

2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

2 upe,ffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Nämnden för hälsa och omsorg

3.02, Åtgärder för hållbar ekonomi. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut. Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala. Bokslut nämnden för hälsa och omsorg Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut. Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Datum tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten till kommunfullmäktige samt

Datum låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige.

att skicka bokslut 2015 med tillhörande bilagor till kommunstyrelsen.

Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg OSN

Datum Äldrenämnden

Datum Yttrande över Motion av Liza Boéthius och Hona Szatmari Waldau (båda V) om att starta en verksamhet för hemlösa

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2017

Äldrenämnden. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten till kommunfullmäktige samt

Resultat september 2017

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2017

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

'Uppsala KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg

Datum Äldrenämnden

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 mars 2019

Socialnämnden i Järfälla

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016

Datum tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten till kommunfullmäktige samt

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 december 2018

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Månadsrapport september Kundvalskontoret

att avge skrivelse till kommunförmäktige enligt förliggande förslag.

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Ekonomi per oktober 2017

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2018

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige

Äldrenämnden. Ej verkställda gynnande beslut kvartal Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan.

Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)

ÄLDRENÄMNDEN. Datum Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Yttrande om förslag till Mål och budget 2018 med plan för


Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016

Datum Äldrenämnden. att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014; samt

Informationsöverföring vid förändrat behov eller förändrad insats, flytt mellan boende samt överlämnande och avslutande av ärenden - rutin

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Resultat per april 2017

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige

Verksamhetsuppföljning och prognos 1

'Uppsala ) 'KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅPvD OCH OMSORG

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Ekonomisk uppföljning 2017

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

290 Övrigt inom infrastruktur och skydd Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; Fysisk och teknisk planering och

Handläggare Datum Diarienummer Maarit Rajamäki OSN ]

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande

Transkript:

s Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-02-13 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta, att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari, -3 470 tkr. Bilaga 1 Statistik Flerstegsboende Postadress: Uppsala kommun, Nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018-727 00 00 (växel) Fax: 018-727 87 10 E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se

2 (6) Nämnden nettokostnader totalt Tkr Utfall ackumulerat 2014 2013-100 632-92 559 Budget Ack 2014-97162 Förändring jämfört föreg år -8 073-8,7% Differens mot ack budget -3 470-3,6% Nämnden redovisar ett januaribokslut på -3 470 tkr. Vilket är 3,6 procent över budget, jämfört föregående år är det en nettokostnadsökning på 8,7 procent. Nämnden har ett mer kvalitetssäkrat januaribokslut jämfört med tidigare år, ett resultat av bra samarbete med egen regi verksamheterna. Tidigare år har egen regi skickat fakturor när januari månad är stängt vilket innebär att dessa kostnader inte kommit med i januaribokslutet. Jämförelsen med januari 2013 är ett genomsnitt av första tertialet 2013. Budget/Prognos 2014 per verksamhetsområde, tkr Budget Utfall 2014 2013 110 Nämnd- och styrelseverksamhet -1 607-1 529 539 Övrig förebyggande verksamhet -26 292-23 920 541 Vård & omsorg i ordinärt boende -167 732-167561 542 Vård & omsorg i särskilt boende -160522-156 785 551 Boende enligt LSS -372 628-370 651 552 Personlig assistans enligt LSS och ASS -117410-107 799 553 Daglig verksamhet enligt LSS -162 733-159 678 554 Övriga insatser enligt LSS -41 266-36118 571 Missbrukarvård för vuxna -92 816-91 760 572 1 Övrig vuxenvård -21 290-19 657 581 Familjerådgivning -1 651-1587 TOTALT -1 165 947-1137 045 Det är givetvis svårt att efter en månad göra en prognos för helåret. Om nämnden inte kan bryta kostnadsutvecklingstrenden, med redan beslutade åtgärder, kommer årsprognosen att hamna på minus 40-55 mnkr. Nämndkostnader, tkr Utfall ackumulerat Förändring jämfört 2014 2013 Budget Ack 2014 föreg år Differens mot ack budget -134-121 -134-13 -11,1% -0-0,1% Nettokostnaderna för nämndens egna kostnader är följer de budgeterade kostnaderna.

3 (6) Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr Utfall ackumulerat 2014 2013 Budget Ack 2014 Förändring jämfört föreg år Differens mot ack budget -2 046-2 199-2191 153 7,0% 145 6,6% Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 0,2 mnkr lägre än de budgeterade. Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr Utfall ackumulerat Budget Ack Förändring jämfört Differens mot ack 2014 2013 2014 föreg år budget 5410 Övriga insatser ordinärt boendel) -5 492-4 390-5 750-1 102-25,0% 258 4,5% 5411 Hemtjänst/hemvård2) -3 492-3 656-3 613 164 4,5% 121 3,3% 5412 Anhöriganställning -1 091-1 036-1189 -55-5,3% 98 8,2% 5413 Stöd i Assistansliknande former -1 072-711 -961-361 -50,9% -111-11,6% 5414 Ledsagarservice, SoL -702-689 -623-13 -1,9% -79-12,6% 5416 Kontaktperson, SoL -706-742 -692 36 4,9% -14-2,0% 5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn) -1 024-769 -564-255 -33,2% -460-81,4% 5419 Korttidsvård (utredning, rehab) -15-597 -562 582 97,5% 547 97,3% Vård och omsorg i ordinärt boende -13 594-12 589-13 954-1005 -8,0% 360 2,6% 1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara, sjukvårdsteamet samt extra kostnader för Stassbeslut. 2) I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV. Nettokostnaderna för vård och omsorg i ordinärt boende är 0,4 mnkr lägre än de budgeterade. Den största kostnadsutvecklingen inom verksamhet 5410 övriga insatser ordinärt boende avser första främst ökade kostnader för boendestöd. Antal brukare januari 2014: Boendestöd 445 (414 mars 2013) STASS 25 (17 mars 2013) Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr Utfall ackumulerat Budget Ack Förändring jämfört Differens mot ack 2014 2013 2014 föreg år budget 5422 Demensboende -816-761 -864-55 -7,2% 48 5,5% 5423 Psykiatriboende -9 599-12 344-11167 2 745 22,2% 1568 14,0% 5424 Omvårdnadsboende -1 710-1 109-1 346-601 -54,2% -364-27,0% Vård och omsorg i särskilt boende -12 125-14 214-13 377 2 089 14,7% 1252 9,4% Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 1,3 mnkr lägre än de budgeterade. Kontoret arbetar med en översyn av LSS och psykiatriboenden för att säkerställa att brukare får adekvat beslut, verkställighet samt att det hänger ihop med volym och

4 (6) kostnadsredovisning på, detta innebär att korrigeringar av utfall mellan dessa verksamhetsslag kan påverka utfallet under året. Antal brukare januari 2014: Demens 13 (12 mars 2013) Psykiatri 204 (210 mars 2013) Omvårdnad 25 (23 mars 2013) Boende enligt LSS, nettokostnad tkr Utfall ackumulerat Budget Ack Förändring Differens mot ack 2014 2013 2014 jämfört föreg år budget 5511 Bostad med särskild service -35 820-28 728-30 982-7 092-24,7% -4 838-15,6% 5513 Familjehem, vuxna -33-54 -70 21 38,0% 37 52,2% -35 854-28 782-31 052-7 072-24,6% -4 801-15,5% Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 4,8 mnkr högre än de budgeterade. Det är kostnadsfört 50 tkr för befarade och konstaterade sanktionsavgifter för icke verkställda beslut om LSS-boenden. Kontoret har efter att böckerna för januari är stängda, fått besked om ytterligare 1,1 mnkr i befarade sanktionsavgifter. Kontoret arbetar med en översyn av LSS och psykiatriboenden för att säkerställa att brukare får adekvat beslut, verkställighet samt att det hänger ihop med volym och kostnadsredovisning på, detta innebär att korrigeringar av utfall mellan dessa verksamhetsslag kan påverka utfallet under året. Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr Utfall ackumulerat Budget Ack Förändring Differens mot 2014 2013 2014 jämfört föreg år ack budget 5520 Personlig assistans enligt LSS -5 880-4 715-4 806-1 165-24,7% -1 074-22,4% 5521 Personlig assistans enligt ASS -4 748-4 305-4 979-443 -10,3% 230 4,6% -10 628-9 020-9 784-1608 -17,8% -844-8,6% Nettokostnaderna för personlig assistans är 0,8 mnkr högre än de budgeterade. Det redovisade utfallet för januari är troligtvis för högt, det var för många osäkerhetsfaktorer vid stängning av januaribokslutet. Ett mer korrekt resultat är att kostnaderna följer budget. Ersättningen till utförarna för personlig assistans höjdes per 1 januari med 5 kr/timme till 253 kivtimme, samtidigt ändrades ersättningen för bmkare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid till 280 to/timme. Brukare januari 2014: Personlig assistans Personlig assistans ASS 63 (70 mars 2013) 184 (174 mars 2013)

5 (6) Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr Utfall ackumulerat Budget Ack Förändring Differens mot ack 2014 2013 2014 jämfört föreg år budget 5530 Daglig verksamhet -13 501-13 298-13 561-203 -1,5% 60 0,4% Nettokostnaderna för daglig verksamhet är lika med de budgeterade. Månad Jan Mars 2013 Totalt antal 745 730 Utan nivå heltid 0 3 Utan nivå halvtid 0 Nivå 1 heltid 78 78 Nivå 1 halvtid 7 Nivå 2 heltid 189 232 Nivå 2 halvtid 36 Nivå 3 heltid 140 162 Nivå 3 halvtid 18 Nivå 4 heltid 108 105 Nivå 4 halvtid 4 Nivå 5 heltid 73 70 Nivå 5 halvtid 4 Nivå 6 heltid 59 53 Nivå 7 heltid 19 17 Nivå 8 heltid 2 2 Ej eget val 8 8 Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr Utfall ackumulerat Budget Ack Förändring Differens mot ack 2014 2013 2014 jämfört föreg år budget 5541 Ledsagarservice -564-570 -638 6 1,1% 74 11,6% 5542 Kontaktperson, LSS -436-517 -523 81 15,7% 87 16,7% 5544 Korttidsvistelse utanför hemmet -1 686-1 854-2162 168 9,1% 477 22,1% 5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år -49-27 -49-22 -81,5% -0 0,0% 5549 Övriga öppna insatser, LSS -97-54 -66-43 -80,4% -31-47,4% Övriga öppna insatser enligt LSS -2 832-3 022-3 439 190 6,3% 607 17,7% Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 0,6 mnkr lägre än de budgeterade.

6 (6) Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr Utfall ackumulerat Budget Ack Förändring Differens mot ack 2014 2013 2014 jämfört föreg år budget 5711 Institutionsvård vuxna missbr -4 266-3 689-3 706-577 -15,7% -560-15,1% 5712 Familjehems vård vuxna missbr -114-158 -136 44 28,2% 22 16,3% 5713 Bistånd som avser boende vm -3 406-2 661-2 640-745 -28,0% -766-29,0% 5714 Öppenvård vm -276-714 -626 438 61,4% 350 56,0% 5719 Råd och stöd vm -242-349 -626 107 30,8% 385 61,4% -8 303-7 571-7 735-732 -9,7% -569-7,4% Nettokostnaderna för missbrukarvård för vuxna är 0,6 mnkr högre än de budgeterade. Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr Utfall ackumulerat 2014 2013 Budget Ack 2014 Förändring jämfört föreg år Differens mot ack budget 5721 Institutionsvård övriga vuxna -128-72 -104-56 -78,4% -24-23,1% 5722 Familjehemsvård övriga vuxna 2 0 0 2 0,0% 2 0,0% 5723 Bistånd som avser boende öv -1 094-1 499-1 618 405 27,0% 524 32,4% 5724 Öppenvård övriga vuxna 0-28 -52 28 98,5% 52 99,2% 5729 Råd och stöd övriga vuxna 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% -1 220-1 599 1 774 379 23,7% 554 31,2% Nettokostnaderna för övrig vuxenvård är 0,6 mnki - lägre än de budgeterade. Familjerådgivning, nettokostnad tkr Utfall ackumulerat Förändring jämfört 2014 2013 Budget Ack 2014 föreg år Differens mot ack budget -13-144 -138 131 90,8% 124 90,4% Det redovisade resultatet är inte korrekt, fakturan för januari hade inte inkommit innan redovisningen stängdes. Utfallet förväntas hamna på budget. Inga-Lill Björklund Direktör

Statistik Flerstegsboendet Januari månad 2014 24-tim kvinnor (4 platser); 91 dygn av 124 möjliga dygn har varit belagda under januari månad och det utgör 73 %. 10 kvinnor har varit bosatta på härbärget. 7 kvinnor är i åldersintervallet 21-64 år. 1 kvinna är över 65 år och hon har varit bosatta 31 dygn (25 %). 2 kvinnor har varit i åldersintervall 18-21 år och de har varit bosatta 1 dygn var på härbärget (totalt 2 dygn, 2 %). 8 kvinnor har flyttat in under januari månad. 8 kvinnor har flyttat ut under januari månad. 1 kvinna har bott mer än 3 månader. 1 kvinna har bott till/från i boendet sedan mars 2013, ibland några dygn per månad och ibland någon vecka i sträck. 2 kvinnor har kommit från annat land och de har varit bosatta totalt 2 dygn. 24-tim (20 platser): 201 dygn av total 620 dygn har varit belagda under januari månad. Det utgör 32 % beläggning. 21 män (95 %) och 1 kvinna (5 %) har varit bosatta på härbärget. 17 män och 1 kvinna har flyttat in på härbärget under januari månad. 16 män och 1 kvinna har flyttat ut under samma period. 19 män är i åldersintervallet 21-64 år (86 %) och de har varit bosatta 191 dygn (95 %) på härbärget. 1 kvinna (5 %) har varit i åldersintervallet 21-64 år och hon har varit bosatt i totalt 3 dygn (1 % ). 2 män (9 %) har varit över 65 år och de har varit bosatta 7 dygn (4 %). 1 man har varit bosatt mer än 6 veckor men mindre än 3 månader. 1 man har varit bosatta mer än 3 månader. I man har kommit från annan kommun och han var bosatt 3 dygn. Vård & omsorg VÅRD & BILDNING

2(2) 6 män har kommit från annat land och de har varit bosatta i 6 dygn totalt. 1 man har blivit avvisad under januari månad. Steg 2 (8 platser): 8 män och 1 kvinna har varit bosatta på steg 2 under januari månad. 6 män och 1 kvinna är i ålderskategorin 21-64 och 2 män är över 65 år. 1 man har flyttat över till steg 3. 1 man har flyttat över till steg 4. Kvinnan har skrivits ut och blivit placerad på behandlingshem. 1 man har flyttat in och han kommer från behandlingshem. 224 dygn av totalt 248 dygn har varit belagda under januari månad och det utgör 90 %. Steg 3 (10 platser): 10 män har varit bosatta på steg 3. 3 män (30 %) är över 65 år. 7 män (70 %) är i ålderskategorin 21-64 år. En lägenhet har varit bokad i januari och med hänsyn till den bokade lägenheten har det varit beläggning 310 dagar (100 %) av 310 dygn. Om lägenheten inte räknas in som bokad har det varit följande beläggning; 288 dagar (93 %) av 310 dygn. Steg 4 (11 platser): 12 män har varit bosatta på steg 4 under januari månad. 3 män (25 %) är över 65 år och 9 män (75 %) är i ålderskategorin 21-64 år. 1 man har flyttat till eget boende (lägenhet med bostadssocialt kontrakt) i början av januari månad. 1 man (som har varit bosatt på steg 2) har flyttat in på steg 4 i början av januari månad. Beläggningen för januari månad har varit 340 dagar (99 %) av 341 dygn.