VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-02-24 DNR BUN 2014.124 PIA KRON SID 1/1 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden fastställer verksamhetsberättelse och bokslut för. Ärendet i korthet Barn- och ungdomsnämnden fastställer årligen verksamhetsberättelse och bokslut för året. Verksamhetsberättelse och bokslut för innehåller en redovisning av verksamhetsförändringar och framtidsutsikter, nämndens måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, verksamhetsmått och personalnyckeltal. Handlingar 1. Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse. 2. Namndernas verksamhetsberattelse BUN sista version Marie Truedsson - Elisabeth Johansson - Utbildningschef Enhetschef Ska expedieras till: Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning Kommunstyrelsen Revisionen BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 BUF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
Barn- och ungdomsnämnden Nämndernas verksamhetsberättelse
Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Nämndens uppgift är att:... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse nämndens mål... 7 Kund/invånare... 7 God ekonomisk hushållning... 12 Tillväxt och utveckling... 13 Energi och miljö... 14 Styrkort... 15 Ekonomisk analys... 16 Sammanfattning... 16 Driftsredovisning... 16 Investeringsredovisning... 21 Personalredovisning... 23 Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 2(24)
Nämnden i korthet Ordförande: Parisa Liljestrand Bruttokostnad *: 643 100 Tkr Antal ledamöter: 9 st Nettokostnad: 556 932 Tkr Förvaltningschef: Marie Truedsson avvikelse: 2 016 Tkr Antal årsarbetare: 715 st avv. föregående år: 3 935 Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: ansvara för förskola och pedagogisk omsorg ansvara för förskoleklass, grundskola och grundsärskola ansvara för fritidshem bedriva öppen förskola bedriva ungdomsmottagning tillsammans med Utbildningsnämnden, socialförvaltningen och landstinget. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 3(24)
Viktiga händelser under året Ny utbildningschef Marie Truedsson har börjat i augusti. Ny rektor till Hjälmstaskolan har rekryterats och hon börjar den 1 januari 2014 Karriärtjänster har införts och det finns 10 st förstelärare inom barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetens och styrgruppens arbete i och med deltagande i matematiksatsningen SKL PISA 2015 (Sveriges kommuner och landsting) fortskrider under året. Under året har ett läs och skriv projekt "att skriva sig till läsning" genomförts. Resurscentrum driver projektet tillsammans med Karbyskolan och Ormstaskolan. Projektet är knutet till en forskare på Stockholms universitet och kommer att fortgå under 2014 och 2015. Projektet drivs delvis med stöd av statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under har utvecklingsprojektet Digital IUP (individuell utvecklingsplan) ett pedagogiskt verktyg för ökad delaktighet och tillgänglighet i grundsärskolan bedrivits på STRIX träningsskola. Projektet drivs med stöd av statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Inom kommunens skolor har ett arbete i nätverksform pågått kring betyg och bedömning som ska resultera i ökad bedömmarkompetens. Under hösten har en planeringskonferens ägt rum med alla rektorer och verksamhetschefer inom barn- och ungdomsförvaltningen. Konferensen resulterade i att dessa viktiga utvecklingsområden togs fram: Förskolans pedagogiska utveckling Systematiskt kvalitetsarbete Pedagogiskt ledarskap - undervisning Under året har barn- och utbildningsnämnden i samarbete med Uppsala universitet och Stockholms universitet genomfört högskolepoängsgrundande handledarutbildningar. Ett trettiotal lärare och förskollärare är nu utbildade handledare för at ta emot studenter inom VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 4(24)
Verksamhetsförändringar Strix (delen för särskola) är flyttad från Resurscentrum till Hammarbacksskolan fr o m läsåret 13/14 (augusti ). Skolområdena inom kommunen är förändrade och ett nytt system för skolval har införts, det kommer att användas första gången i skolvalet 2014. Vallentuna fria montessori skola (privat regi) har öppnat fr o m läsåret 13/14 (augusti ). De har ett fyrtiotal elever i åk F-5. En förändring av organisationen inom förvaltningskontoret har arbetats fram, den kommer att gälla fr o m 1 januari 2014. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 5(24)
Framtiden Vallentuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner vilket kräver stora insatser gällande byggandet av förskolor och skolor. Under har Kragstadungens förskola "Kragstatrollet" byggts och öppnar i privat regi under våren 2014. Karlavägens förskola "Vintergatan" byggs under 2014 och verksamheten kommer att starta i augusti 2014. Planerad byggnation på Ormstaskolan ersätts med en planerad ny skola på Haga. Förstudien för Haga sker under våren 2014. Ormstaskolans verksamheter flyttas till Hagaskolan när den står klar. Strix (delen för träningsskola) planeras att flytta till Hammarbacksskolan. Förstudien för detta planeras till 2014. I södra Vallentuna kommer skolor och förskolor att byggas för att möta den växande stadsdelen Kristineberg. Även centrala Vallentuna kommer att få en befolkningsökning vilket gör att förskolebyggnationer planeras bland annat på Åby ängar och Åby gärde. I skolornas IT-satsning är fortsatt kompetensutveckling av personalen en viktig del. Vallentuna kommun är med i Sveriges kommuner och landsting (SKL) PRIO - projekt. Inom projektet kommer utveckling av planering, resultat, information och organisation hanteras och projektet kommer att genomföras under 2014. Fler karriärtjänster kommer att inrättas under 2014. Under 2014 kommer en ny kanslichef och en utbildningsstrateg att rekryteras. Denssa tjänster är viktiga för att få den nya organisationen på förvaltningskontoret på plats. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 6(24)
Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: Antal uppnådda: Antal delvis uppnådda: Antal ej uppnådda: 15 st 7 st 7 st 1 st Barn- och utbildningsnämnden arbetar mot och följer upp femton mål. Av målen är åtta stycken kommungemensamma och sju stycken är nämndens egna mål. Av femton mål är sju stycken helt uppfyllda och grönmarkerade. Sju mål är delvis uppfyllda och blir gulmarkerade. Ett mål är inte uppfyllt och blir därför rödmarkerat. För de mål som har fler än en indikator görs en sammanvägd bedömning av indikatorernas tyngd och dess överensstämmelse med målet innan färgmarkeringen sätts.. Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar. Uppnått Barn- och ungdomsnämnden följer upp detta mål med en brukarenkät till elever och vårdnadshavare. Av årets enkäter framgår att andelen elever i årskurs 5 och 8 som är nöjda med sin utbildning är 81 respektive 78 procent. Omräknat till ett vägt medelvärde utifrån antalet respondenter i respektive kategori uppgår andelen nöjda till 80 procent. Föregående år var andel nöjda elever i årskurs 5 och 8 82 respektive 65 procent. Andelen nöjda vårdnadshavare till barn i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola uppgår till 88 procent (vägt medelvärde). Motsvarande värde föregående år var 90 procent. Andelen elever i åk 2, 5 och 8 i Vallentuna som är nöjda med sin skola ska vara högre än föregående år. Andelen vårdnadshavare till barn i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola (åk 2, 5 och 8) i Vallentuna som är nöjda med verksamheten ska vara högre än föregående år. 80 minst 75 107 88 minst 91 97 Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 7(24)
Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stödoch omsorgsverksamheter. Uppnått Målet följs upp med en brukarenkät till elever och vårdnadshavare och målnivån är att 90 procent av vårdnadshavarna ska instämma i påståendet att deras barn går i den förskola/skola som de önskar. Målet är uppfyllt för vårdnadshavare med barn i förskola, förskoleklass samt årskurs 2, 5 och 8 där 90-97 procent instämmer i påståendet. Minst 90 av vårdnadshavarna anser att deras barn går i den förskola/grundskola som de önskar. 91 minst 90 101 Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat. Uppnått Kommunen visar kontinuerligt lediga platser på respektive förskola. Via Vallentuna kommuns webbplats kan invånarna ta del av statistik och prognoser gällande platstillgång på samtliga förskolor i kommunen. Medborgarna kan också jämföra kommunens grundskolor med varandra på hemsidan. Vallentuna klarar den kommunala garantin. Statistik som visar erbjudande av plats i förskola. Ja Vallentunas grundskolor ska, vid slutet av perioden, tillhöra den bästa tiondelen av Sveriges skolor. Ej uppnått Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar årligen Öppna jämförelser. Jämförelserna visar resultaten för och omfattar samtliga 290 kommuner. Målet för Vallentuna är att tillhöra den bästa tiondelen av Sveriges skolor, vilket motsvarar att vara en av landets 29 främsta kommuner. Det sammanvägda resultatet i Öppna jämförelser för alla grundskolor i Vallentuna visar en rankning på plats 85 i riket. Vallentunas elever ligger på plats 79 utifrån meritvärdet och på plats 96 för uppnådda mål i alla ämnen. Nämnvärt är att när Dagens Samhälle, en tidning för beslutsfattare på den offentliga marknaden, rankar landets skolkommuner placerar sig Vallentuna på plats 25 utifrån resurser (kostnad respektive undervisning per elev, andel lärare med pedagogisk examen och lärartäthet) och resultat (nationella prov, meritvärde, uppnådda mål, övergång till högskolan inom tre år och högskolebehörighet). Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 8(24)
Vallentunas grundskolor tillhör de 45 bästa kommunerna enligt senaste öppna jämförelser 85 plats 45 plats 189 Elever ska erbjudas en stimulerande lärmiljö. Delvis uppnått Indikatorn att antalet digitala lärverktyg ska öka är ny för. Det framgår dock av skolornas budgetar att inköpen av digitala lärverktyg har ökat varför en ökning av digitala lärverktyg kan antas. Skoldatateket erbjuder elever vid behov kompensatoriska hjälpmedel i form av verktyg för stöd och kompensation samt olika träningsverktyg. Andelen behöriga lärare läsåret /13 uppgår till 82 procent enligt personalstatistik som Skolverket publicerar. Föregående mätperiod uppgick motsvarande värde till 84 procent. Bland eleverna i årskurs 5 och 8 instämmer 69 procent i påståendet att deras lärare gör lektionerna intressanta, vilket är på samma nivå som. Andelen elever i årskurs 5 och 8 som tycker att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära mer uppgår till 56 procent. Detta kan jämföras med föregående år då motsvarande värde var 69 procent. Andelen elever i årskurs 5 och 8 som tycker att lärarna talar om för dem när de lyckats väl uppgår till 83 procent. Detta är en ökning jämfört med då 79 procent instämde i påståendet. Andelen vårdnadshavare med barn i grundskola och förskola som tycker att verksamheten/skolarbetet är stimulerande för deras barn uppgår till 90 procent att jämföra med 84 procent. Detta är ett sammanvägt medelvärde. Andelen elever i årskurs 5 och 8 som upplever att de har god studiero uppgår till 53 procent vilket kan jämföras med 59 procent. Antalet digitala lärverktyg ska öka. Elever ska vid behov erbjudas kompensatoriska hjälpmedel. Ja Andel behöriga lärare ska öka. 82 minst 85 96 Andel elever som tycker att lärarna gör lektionerna intressanta ska öka. Andelen elever i åk 5 och 8 som tycker att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer ska öka. Andelen elever i åk 5 och 8 som tycker att lärarna talar om för dem när de lyckats bra ska öka. Andelen vårdnadshavare som tycker verksamheten/skolarbetet är stimulerande för deras barn ska öka. Andelen elever i åk 2, 5 och 8 som upplever att de har god studiero ska öka. 69 minst 70 99 56 minst 70 80 83 minst 80 104 90 minst 85 106 53 minst 60 88 Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 9(24)
Elever ska ges god vägledning inför framtida studier och yrkesval. Uppnått På grund av låga svarsfrekvenser redovisas inte enkätresultat för gymnasiets årskurs 1. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning tillhör den högsta tiondelen i riket då Vallentuna innehar plats 5 enligt Öppna jämförelser. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket och Vallentuna ligger plats 19 enligt Öppna jämförelser. Andelen elever som behåller sitt språkval till och med årskurs 9 ska vara högre än föregående år. Detta värde uppgår i år till 71 procent. Andelen elever i gymnasieskolan åk 1 som är nöjda med den information och vägledning de fick i grundskolan inför gymnasievalet ska vara högre än föregående år. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket. Andelen elever som behåller sitt språkval tom årskurs 9 är högre än föregående år enligt data från Extens. minst 52 5 plats 29 plats 183 19 plats 29 plats 134 71 minst 67 106 Fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik. Uppnått Enkäten för visar att 81 procent av barnen i årskurs 2 som går på fritidshem trivs där och motsvarande siffra var 87 procent. Andelen vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten uppgick till 79 procent, vilket kan jämföras med 76 procent nöjda föregående år. Det finns en gemensam plan för alla kommunens fritidshem som följs av skolorna. Andelen barn som trivs i fritidshemmet ska vara högre än föregående år. Andelen vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten i fritidshemmet ska vara högre än föregående år. För varje fritidshem finns det mål och planer för den pedagogiska verksamheten. 81 minst 88 92 79 minst 77 103 Ja Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 10(24)
Förskolan förenar omsorg och pedagogik. Delvis uppnått Andelen behöriga förskollärare uppgick till 30 procent, vilket ger målvärde 31 procent till. Statistik för har ännu inte redovisats. Andelen vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten i förskolan ska öka. Det går dock inte att bedöma om detta är en ökning då enkätfrågan inte ställdes föregående år. Andel vårdnadshavare som ser att förskolan medvetet arbetar mot kränkande handlingar uppgår till 60 procent. Det går dock inte heller att bedöma om detta är en ökning då enkätfrågan inte ställdes föregående år. Antalet förskolor som har och arbetar efter en matematikplan ska öka. Det finns dock inget underlag för att göra denna bedömning. Andel behöriga förskollärare ska öka. minst 31 Andel vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten i förskolan ska öka. Andel vårdnadshavare som ser att förskolan medvetet arbetar mot kränkande handlingar ska öka. 90 60 Antal förskolor som har och arbetar efter en matematikplan ska öka. Betygen ska vara högre än förväntat värde enligt Skolverkets mätning. Delvis uppnått Skolverket beräknar modellbaserade värden där faktiska betygsresultat sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer, så kallade SALSA-värden. Vallentuna har som mål att ligga över dessa förväntade värden gällande andel elever med minst godkänt i alla ämnen och gällande meritvärde. Andelen elever som går ut grundskolan med minst betyget godkänt i alla ämnen uppgår till 78 procent. Meritvärdet för Vallentunas elever i årskurs 9 uppgår till 202. Det finns ännu inga publicerad förväntade SALSA-värden varken vad gäller meritvärde eller andelen elever med minst godkänt i alla ämnen. Andelen elever som går ut grundskolan med minst betyget godkänt i alla ämnen ska vara högre än det förväntade värdet för Vallentuna enligt Skolverkets mätning (Salsa). Meritvärdet för årskurs 9 ska vara högre än det förväntade värdet för Vallentuna enligt Skolverkets mätning (Salsa). 78 202 Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 11(24)
Resultaten på de nationella proven ska vara högre än föregående år. Delvis uppnått Andelen godkända elever på de nationella proven ska öka. I indaktorn har vi valt att endast redovisa matematik i årskurs 9 då Vallentuna kommun deltar i en nationell matematiksatsning tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Andelen elever i årskurs 9 som når minst betyget godkänt på proven i matematik uppgår till 86 procent. Motsvarande andel i svenska och engelska uppgår till 98 procent i båda ämnena. Andel godkända elever på de nationella proven ska öka. 86 minst 90 96 Betygen ska ha god överensstämmelse med resultaten på de nationella proven. Delvis uppnått Betygen ska i relation till de nationella proven ha större överensstämelse i kommunen än för riket. Då statistik för riket ännu inte presenterats kan detta inte följas upp nu. Betygen ska i relation till de nationella proven ha större överensstämmelse i kommunen än för riket. God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Delvis uppnått Det totala resultatet för alla 14 enheter är ett totalt underskott på 3 321 tkr för Av 14 resultatenheter är det 5 st som har ett positivt resultat. Av de 14 enheterna är 10 st grundskolor och utav dem har 3 st ett postivit resultat för. Av de åtta kommungemensamma målen som barn- och ungdomsnämnden arbetar mot så är fem st uppnådda, ett är ej uppnått och resterande två är delvis uppnådda. Kostnad per betygspoäng uppgick till 395,4 kr och är alltså högre än snittet för de fyra jämförbara kommunerna där snittet var 366,9 kr. Lägst hade Kävlinge och högst hade Knivsta. Vallentuna placerade sig näst högst upp. Positivt ekonomiskt resultat Delvis uppnått Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 12(24)
Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kommuner Delvis uppnått 395 plats 367 plats 92 Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Delvis uppnått Kommunens ledarskapsutbildning är under förändring och den nya utbildningen för kommunens chefer och ledare startar under senare delen av 2014. Andelen chefer som genomgått det interna tidigare ledarutvecklingsprogrammet (LUP) inom barn- och ungdomsförvaltningen uppgick tilll 84 procent i augusti. Kommunens rekryteringsprocess utvecklas kontinuerligt och indikatorn är alltså uppfylld. Andelen behöriga lärare uppgår till 82 procent och motsvarande värde föregående år var 84 procent. Andelen behöriga förskollärare uppgick till 30 procent, vilket ger målvärde 31 procent till. Något värde för har ännu inte presenterats. Andelen rektorer som genomgått eller går den statliga rektorsutbildningen är 91 procent. Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram 84 minst 100 84 Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen. Andel behöriga lärare ska öka. 82 minst 85 96 Andel förskollärare ska öka. minst 31 Andel rektorer som har slutfört eller deltar i den statliga rektorsutbildningen ska öka. Ja 91 minst 100 91 Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Uppnått Skolplats i närliggande skola erbjuds alla elever inom Vallentuna kommun. Alla föräldrar till små barn erbjuds förskoleplats inom fyra månader efter att de ansökt om platsen, dock inte alltid på förskolan närmast hemadressen. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 13(24)
Förskoleplats kan erbjudas alla barn inom 4 månader från ansökningstillfället. 100 minst 100 100 Skolplats i närliggande skola kan erbjudas alla elever. 100 minst 100 100 Energi och miljö Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Uppnått Matavfallet har minskat mellan och. Den totala minskningen mellan året är på knappt 0,5 ton. Elevantalet har ökat med 105 st elever sedan och tittar man på minskningen per elev mellan åren så blir det ett minskat svinn per elev med 0,29 kg / år. Mängden matavfall ska vara lägre än föregående år. 90 689 kg högst 91 168 kg 99 Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 14(24)
Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2011 Utfall 2010 Läskunnighet åk 2 80 80 85 84 Godkänt Nationella prov åk 3 Ma 65 72 81 71 Godkänt Nationella prov åk 6 Ma 92 74 - - Meritvärde åk 9 202 207 203 209 Gy-behörighet åk 9 yrkesprogram 91 90 90 - Gy-behörighet åk 9 högsk-förbered. 90 88 88 - Godkänt totalt åk 9 78 77 78 78 Personaltäthet alla förskolor barn/årsarb 5,8 5,7 5,8 Personaltäthet skola lärare/100 elever * 8,2 8,2 Andel behöriga lärare grundskola 82 84 80 Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Avvikelse Avvikelse Avvikelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden -2 725 136 605 2 191-2 850-643 BUN resultatenheter 4 437 0-3 321-6 448 182 Skolpeng och vårdnadsbidrag 0 508 510 3 146 5 363-6 407 Invånare/kund Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2011 Elever i åk 5 + 8 nöjda med verksamheten 80 74 82 Barn i åk 2 som trivs på fritidshemmet 81 87 81 Nöjda vårdnadshavare förskola 90 90 87 Nöjda vårdnadshavare grundskola 88 81 78 Nöjda vårdnadshavare fritidshem 79 76 69 Medarbetare Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2011 Sjukfrånvaro 6,6 6,0 6,2 Könsfördelning, andel män 14 15 14 Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 15(24)
Ekonomisk analys Sammanfattning Barn- och ungdomsnämndens budget består av flera delar. En fast budgetram omfattande 136,6 mnkr, 14 resultatenheter som är intäktsfinansierade, samt budgeten för skolpeng som omfattar 508,5 mnkr. Inom skolpengen ingår också föräldraavgifterna och statsbidraget för maxtaxa. Fasta rambudgeten har ett överskott på knappt 2,2 mnkr för. Överskottet beror främst på vakanser inom förvaltningskontoret under året. De 14 resultatenheterna har sammantaget ett underskott på 3,3 mnkr för. Det är 9 av 14 resultatenheter som går med underskott. Skolpeng och föräldraavgifter ger ett överskott på drygt 3,1 mnkr vid årets slut. Överskottet beror främst på att budgeten är baserad på befolkningsprognos 12A (BFP12A) och att utfallet av barn och elever har blivit färre. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) TOTALT Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 16(24) Avvikelse mot budget K 142 352 141 055 133 299 138 031 I -5 747-6 641-56 681-58 562 N 136 605 134 414 98 2 191 76 618 79 468 104 Övergripande kommunalt BUN förvaltningsledning, kvalité K 12 373 10 632 13 151 11 237 I 0-126 0-432 N 12 373 10 505 85 1 868 13 151 10 805 82 Övergripande kommunalt, skolskjuts, peng och admin K 10 608 10 485 9 887 9 911 I 0 0 0 0 N 10 608 10 485 99 123 9 887 9 911 100 Strukturbidrag K 24 187 23 788 23 894 23 497 I 0-73 0-73 N 24 187 23 714 98 473 23 894 23 425 98 Statsbidrag K 0 I -17 036-17 129
Verksamhet(tkr) N Föräldraavgifter Avvikelse mot budget -17 036-17 129 101 K 0 66 I -36 245-35 265 N Resurscentrum exkl. tilläggsbelopp -36 245-35 199 97 K 23 508 24 446 20 992 23 966 I -3 740-4 694-1 900-4 323 N 19 768 19 752 100 16 19 092 19 643 103 Tilläggsbelopp K 71 676 71 705 65 375 69 354 I -2 007-1 747-1 500-1 341 N 69 669 69 958 100-289 63 875 68 013 106 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto er till avvikelse Inom övergripande kommunalt ansvar är budgetarna för statsbidraget maxtaxa och föräldraavgifter flyttade till budgeten för volymstyrd skolpeng. Det totala överskottet inom nämndens fasta rambudget är 2 191 tkr för. Till största delen beror överskottet på de vakanser som förvaltningskontoret har haft under året. en för tilläggspengen har dragit över sin ram med 289 tkr. Barn- och ungdomsnämndens fasta ram har med sig ett totalt underskott på minus 2 725 tkr från tidigare år. BUN resultatenheter Resterande delar är nämndsadministration, kvalitet, utveckling, skolskjutsar, administration av föräldraavgifter, allmänt elevstöd inom resurscentrum, hantering av tilläggspeng och övrig myndighetsutövning. Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital Avvikelse mot budget K 493 138 503 220 102 476 897 492 661 103 I -493 138-499 899 101-476 897-486 213 102 N 4 437 0-3 321-3 321 0-6 448 634 BUF-kontoret pengfinansierad K 9 650 7 148 74 9 612 10 233 106 I -9 650-9 835 102-9 612-10 102 105 N 1 617 0 2 687 2 687 0-132 Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 17(24)
Verksamhet (tkr) 636 Kostchef Ing. värde sparande i eget kapital Avvikelse mot budget K 33 480 37 201 111 35 859 37 148 104 I -33 480-37 097 111-35 859-36 603 102 N 1 183 0-104 -104 0-546 639 Bällstabergsskolan K 51 167 51 893 101 54 528 52 018 95 I -51 167-52 360 102-54 528-52 062 95 N -576 0 467 467 0 44 640 Ekebyskolan K 45 760 47 736 104 44 637 47 756 107 I -45 760-46 323 101-44 637-46 267 104 N -1 523 0-1 413-1 413 0-1 489 641 Gustav Vasaskolan K 26 798 27 256 102 27 675 25 185 91 I -26 798-27 448 102-27 675-24 146 87 N -310 0 192 192 0-1 039 642 Hammarbacksskolan K 37 191 39 948 107 34 816 36 389 105 I -37 191-40 600 109-34 816-36 977 106 N 1 346 0 652 652 0 588 643 Hjälmstaskolan K 24 626 25 601 104 23 944 26 945 113 I -24 626-24 353 99-23 944-25 515 107 N -1 747 0-1 248-1 248 0-1 430 644 Karbyskolan K 39 920 39 661 99 40 993 41 486 101 I -39 920-38 746 97-40 993-40 720 99 N -955 0-915 -915 0-766 645 Karlbergsskolan K 34 057 33 889 100 29 720 29 775 100 I -34 057-33 207 98-29 720-30 582 103 N 3 131 0-682 -682 0 807 646 Kårstaskolan K 16 488 16 513 100 17 335 17 035 98 I -16 488-16 328 99-17 335-16 220 94 N -712 0-184 -184 0-815 Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 18(24)
Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital 647 Lovisedalsskolan Avvikelse mot budget K 53 819 57 199 106 45 330 50 359 111 I -53 819-54 954 102-45 330-50 529 111 N 1 964 0-2 245-2 245 0 170 648 Ormstaskolan K 55 986 56 837 102 53 127 56 151 106 I -55 986-56 172 100-53 127-55 332 104 N 144 0-664 -664 0-819 649 RC skolverksamheter K 56 258 54 044 96 53 635 56 134 105 I -56 258-54 707 97-53 635-55 327 103 N 1 089 0 662 662 0-807 653 Optimus K 7 938 8 294 104 5 686 6 046 106 I -7 938-7 768 98-5 686-5 832 103 N -214 0-526 -526 0-214 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse BUN resultatenheter Resultatenheternas samlade underskott för är 3 321 tkr. Skolpengen höjdes i juni (vissa kategorier) för med retroaktiv verkan från och med januari. Av fjorton resultatenheter är det fem stycken som har ett överskott vid årets slut. Tio resultatenheter är grundskolor och utav dessa är det endast tre stycken som har ett positivt resultat för. Skolorna har fått flera förändrade förutsättningar de senaste åren. Ny skollag, högre krav på dokumentation, högre lärarlöner, förändrad befolkningsstruktur mellan yngre/äldre elever, ökade krav kring elever med särskilda behov. För enskilda skolor tillkommer dessutom svårigheter som elevantalet i förhållande till skolans yta och hyra, delningstal i årskurserna (klasstorleken). Trots skolpengshöjning under och ett kontinuerligt arbete med att strukturera och organisera sin verksamhet för att minska sina kostnader kvarstår det stora svårigheter att kunna skapa en ekonomi i balans. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 19(24)
Skolpeng Tkr Avvikelse mot budget K 579 795 576 914 564 011 559 000 I -71 285-71 549-16 985-17 337 N 508 510 505 364 99 3 146 547 026 541 663 99 Förskola K 217 159 214 180 209 231 207 683 I -9 050-9 961-9 054-9 363 N 208 109 204 218 98 3 891 200 177 198 320 99 Familjedaghem K 6 115 6 643 9 842 6 349 I -180-424 -184-274 N 5 935 6 219 105-284 9 658 6 075 63 Grundskola K 258 959 260 145 252 795 251 198 I -6 680-5 782-6 675-6 412 N 252 279 254 363 101-2 084 246 120 244 786 99 Förskoleklass / 6-åringar K 29 160 28 674 29 696 29 650 I -200-1 007-203 -445 N 28 960 27 667 96 1 293 29 493 29 204 99 Fritidshem K 67 502 66 871 61 247 63 715 I -860-768 -869-843 N 66 642 66 103 99 539 60 378 62 873 104 Statsbidrag K 0 0 0 I -17 012-16 986-17 036-17 129 N -17 012-16 986 100-26 -17 036-17 129 101 Föräldraavgifter K 0 63 0 66 I -37 303-36 620-36 245-35 265 N -37 303-36 557 98-746 -36 245-35 199 97 Vårdnadsbidrag K 900 338 1 200 405 I 0 0 0 N 900 338 38 563 1 200 405 34 Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 20(24)
er till avvikelser skolpeng Skolpeng årsbelopp/elev BFP 12A Elever BFP 12A Elever budget utfall budget utfall VT13 VT13 HT13 HT13 Förskola 1-2 806 806 682 638 Förskola 3-5 1 389 1 382 1 394 1 385 Summa förskola 2 195 2 188 2 076 2 023 Familjedaghem 1-2 25 29 23 26 Familjedaghem 3-5 41 41 42 41 Summa familjedaghem 66 70 65 67 Grundskola 1-5 2 405 2 391 2 439 2 441 Grundskola 6-9 1 660 1 655 1 668 1 650 Summa grundskola 4 065 4 046 4 107 4 091 6-åringar 487 474 504 486 Fritidshem 1 996 2 006 2 119 2 097 Ovan i tabellen ser man skillnaden mellan antalet budgeterade barn och elever i befolkningsprognos 12A (BFP12A) och utfallet av barn och elever under året. en för skolpeng och föräldraavgift är beräknad utifrån BFP12A. Inom den budgeten har en skolpengshöjning beslutats av kommunfullmäktige i juni (KS.237) på totalt 2 700 tkr. Intäkterna från föräldraavgifter är 700 tkr lägre än budgeterat beroende på att färre barn går i förskola. Vårdnadsbidraget är utnyttjat till 38 av sin budget för året. Det totala överskottet för skolpeng, föräldraavgifter och vårdnadsbidrag är sammantaget 3 146 tkr för. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 21(24)
Investeringsredovisning Investeringsprojekt Avvikelse mot budget Totalt (tkr) 7 100-3 533 50 3 567 Hjälmstaskolans ombyggnad 2 800-924 33 1 876 Ombyggnad duschar, skolor 300-135 44 165 Årligt anslag, investeringar inom BUN 4 000-2 474 62 1 526 er till avvikelse investeringar Hjälmstaskolans ombyggnad består i att flytta in hemkunskapssalen in i stora skolbyggnaden. Den gamla hemkunskapssalen ska göras om och kommer att användas av Vallenskolan (språkstörda elever). Arbete har påbörjats under hösten och kommer att slutföras så att salarna kan tas i bruk till höstterminen 2014. Det som inte nyttjas av årets budget flyttas med till nästa år. Ombyggnationen av duschar i Vallentunas skolor ska pågå till och med 2015. Ombyggnationerna av duschar ska åtgärdas i samstämmighet med samhällsbyggnadsförvaltningens vanliga underhåll av skolorna. Det som inte nyttjas av årets budget flyttas med till nästa år. Inom det årliga anslaget för BUN på 4 000 tkr har 2 473 tkr utnyttjats. Under året har tredje avdelning på Ekens förskola och Bullerbyns förskola (totalt för 60 barn) inretts. Dessutom har lokaljusteringar för Atlasskolan på Hjälmstavägen och för Förberedelseklassen i "fd polishuset" gjorts. Dessutom ligger kostnader för mindre arbetsmiljöåtgärder och utredningar för kommande byggnadsprojekt i utfallet. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 22(24)
Personalredovisning Personal Helår Helår Antal anställda 753 783 764 Antal årsarbetare 715 740 724 Medelålder (år) 46,6 46,7 46 Medellön (tkr) 28,1 27,5 26,5 Medianlön (tkr) 28,1 27,6 26,2 Sjukfrånvaro i av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Helår Helår Helår 2011 Helår 2011 44,8 41,9 47 Män 4,6 4,2 4,8 Kvinnor 7,1 6,4 6,4 Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 5,6 4,9 5,6 30-49 år 7,0 5,4 5,5 50 år och äldre 6,6 7,2 7,0 Samtliga 6,6 6,0 6,2 Personalomsättning Jämställdhet och mångfald Helår Helår Helår 2011 13,0 11,7 12,3 Helår Helår Antal anställda, andel män 14 15 14 er till avvikelse personal Helår 2011 Under året har personalomsättningen uppgått till 13 och det är 25 årsarbetare färre än förra året. Sjukfrånvaron har ökat, både korttids- och långtidssjuka. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 23(24)
Medarbetarenkät (indexform) Område Kommunen, totalt Förskola Grundskola Motivation 82 82 82 Ledarskap 79 80 78 Styrning 81 85 80 HME 81 83 80 Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive medarbetar-enkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett jämförelse-material, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 24(24)