1 (13) Styrelsen för Stockholm Vatten AB. Kvalitets- och Miljöstyrning Magdalena Tropp. Redovisning strategiskt styrkort tertial

Relevanta dokument
Kvalitets- och Miljöstyrning Magdalena Tropp. Styrelsen för Stockholm Vatten Holding AB. Redovisning strategiskt styrkort tertial

Kvalitets- och Miljöstyrning Magdalena Tropp. Styrelsen för Stockholm Vatten AB. Redovisning strategiskt styrkort 2014

(2) Ekonomi, Upphandling, IT Magdalena Tropp. Styrelsen för Stockholm Vatten AB. Redovisning strategiskt styrkort 2015

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

ILS 2011: ILS Bolag (Stockholm Business Region)

Sammanfattande analys

Budgetrapport (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)

Utfallsrapport Tertial Stockholm Business Region

Budgetrapport 2017 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (SISAB)

Utfallsrapport VB 2015 Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Utfallsrapport med kommentarer - Verksamhetsberättelse 2011 (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Budgetrapport 2017 Stockholm Business Region

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Budgetrapport 2017 Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Utfallsrapport VB 2014 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Utfallsrapport Tertial Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN BILAGA 1

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

Utfallsrapport VB 2016 Stockholm Globe Arena Fastigheter

Utfallsrapport Tertial Stockholm Vatten

Miljöredovisning uppföljning av miljöprogram för

Budgetrapport (Stockholm Business Region)

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben

Utfallsrapport VB 2014 Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Stockholm Vatten Holding AB (koncernen)

Utfallsrapport Tertial Stockholm Globe Arena Fastigheter

Stockholm Vatten AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 9, Dnr /

R V SVAB:1. Stockholm Vatten och Avfall AB

Utfallsrapport Tertial Stockholm Business Region

Godkänna Strategisk plan 2015 och fastställa de i styrkortet föreslagna övergripande strategiska målen för Stockholm Vattens verksamhet.

Granskningspromemoria 2012

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Budgetrapport 2016 Stockholm Business Region

Årsmål - komplettering till verksamhetsplan och budget 2008 för utbildningsnämnden

Utfallsrapport Tertial Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer 2010 Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Hägersten - Liljeholmen)

S:t Erik Livförsäkrings AB

Hållbarhetsindex och nyckeltal

Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal med mera

Delårsbokslut och prognos Vatten och Avlopp

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Socialnämnden

Stockholms Hamn AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 10, Dnr /2014. Datum

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Verksamhetsrapport Prognos 2 för år 2013

Verksamhetsplan

Uppföljning av revisionsrapporten "Investeringsprocessen Bollnäs Kommun

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige , 47

Underlag för budget 2015 med inriktning

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Verksamhetsplan Målstyrning

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7)

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande

God ekonomisk hushållning

Verksamhetsplan för nämnd och bolag

Budget 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: Vatten och avlopp

Verksamhetsberättelse 2012 Enheten för biståndsbedömning

System för internkontroll

Mål och vision för Krokoms kommun

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Förändring av kommunfullmäktigs indikatorer, målvärden med mera

Granskningspromemoria. S:t Erik Markutveckling AB

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:

Verksamhetsplan 2018

Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan

Vision Arvika kommun

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Delårsrapport med prognos Vatten och avlopp

Utfallsrapport VB 2015 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Verksamhetsplan Samhällsplaneringsavdelningen

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden

Serviceförvaltningens styrkort

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

Yttrande över revisorernas årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015

Revisionens årsrapport 2017 för idrottsnämnden

Transkript:

2014-05-27 1 (13) Kvalitets- och Miljöstyrning Magdalena Tropp Styrelsen för Stockholm Vatten AB Redovisning strategiskt styrkort tertial 1 2014 Stockholm Vatten använder ett strategiskt styrkort för att styra och följa upp verksamheten. Alla de strategiska målen i styrkortet följs löpande upp med hjälp av ett antal mått i ett Beslutsstödsystem (Best). Vid årsslutet tillkommer också ett antal årsmått. De uppsatta målnivåerna är ambitiösa och syftet med detta är att företagsledningen ska få indikationer om var satsningar behöver göras. De 13 strategiska målen har följts upp med hjälp av flera underliggande mått med uppsatta målnivåer. En samlad bedömning av måluppfyllelsen för det strategiska målet görs utifrån et på dessa mått. Målen får då färgen grön = uppfyllt, gul = tveksamt/knappt uppfyllt eller rött = inte uppfyllt. Här följer en redovisning av målen med kommentarer. Medföljer gör också uppföljning av Stadens Integrerade Ledningssystem (ILS) som rapporteras till Stadshus AB. Detta dokument innehåller: 1. Strategisk karta med färg för måluppfyllelse april 2014. 2. Sammanställning av för uppföljningsmått 3. Rapportering enligt Stadens Integrerade Ledningssystem (ILS) till Stadshus AB SLUT Gösta Lindh

2014-05-27 2 (13) 1. Strategisk karta med färg för mål tertial 1 2014

3 (13) 2. Mål för strategiska mål med uppföljningsmått- tertial 1 2014 Av 13 strategiska mål bedöms hela 10 som uppfyllda (gröna). Resterande 3 mål är tveksamma eller på gränsen (gula). I målbedömningen för tertialet tas endast hänsyn till de nyckeltal som följs upp månads- eller tertialvis. Målet gäller perioden januari-april 2014. Finansiellt perspektiv: Mål Signal Utfall Målvärde Finansiellt S1 - Ägarens resultatkrav Resultat före finansnetto (Mkr) 63,9 63,7 S2 Resurssnål verksamhet Bruttovinstprocent före avskrivningar (%) 34,6 34,9 Avvikelse mot kostnadsbudgeten (%) 0,1 0 Andel administrativa och indirekta kostnader (%) 12,5 13,0 Andel debiterat av producerat dricksvatten (%) 74 85 Utbyte dricksvatten av råvatten (%) 93,6 93,3 S3 - Långsiktig lönsam tillväxt Totala intäkter (Mkr) 434 436 Antal nya affärer utanför verksamhetsområdet (st) 0 0 Självfinansieringsgrad (%) 36 40 Samtliga finansiella strategiska mål bedöms som gröna för första tertialet. Andelen av det producerade dricksvattnet som vi beräknas debitera, är dock lägre än målsättningen. Under 2014 ska målet riktas in på att minska utläckage av dricksvattnet från vattenledningsnätet. Kostnaderna är också något högre än budgeterat, men om jämförelsestörande poster räknas bort, som ovan, är skillnaden marginell. Kundperspektiv: Mål Signal Utfall Målvärde S4 - Hög kvalitet till lågt pris Dricksvattnets kvalitet vid ordinarie provtagning (st) 3 3 Andel reparationer, som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 resp. 10 99 98 timmar efter anmälan. (%) Andel avloppsstopp, avhjälpta inom 4 resp. 6 timmar efter anmälan. (%) 100 98 Uppfyllda REVAQ-krav på slamkvalitet (Skala 1-3) 3 3

4 (13) Mål Signal Utfall Målvärde S5 Hög servicegrad Svar inom 2 minuter på kundnummer (%) 97 95 Andel samlingskartor som leverats inom 10 arbetsdagar (% ack) 100 100 Antal kunder som använder självbetjäning via web/talsvar 11998 12500 S6 Starkt varumärke och stort förtroende Antal informationsinsatser för målgrupper större än 1000 personer (st) 23 10 Antal besök på Stockholm Vattens hemsida för privatkunder ack (st) 8875 10333 Antal besök på Stockholm Vattens hemsida för företagskunder ack (st) 6539 4500 Antal anordnade företagskunder som haft personlig kontakt med kundansvarig (% ack) 53 33 Kundmålen bedöms som uppfyllda. Antal privatkunder som besöker privatkundssidorna på hemsidan minskar, men istället växer motsvarande besök av företagskunderna. Målet för självbetjäning via web/talsvar är inte riktigt uppfyllt, men siffran ökar jämfört med 2013. Interna processer: Mål Signal Utfall Målvärde S7 Affärstänkande i verksamheten Volym producerad rötgas (miljoner Nm3). 6,52 5,53 Andel fakturerade kostnader för externa fakturerbara driftprojekt (%) 106 100 Intäkter/kostnader för uthyrda fastighetsytor (% ack) 149 100 Andel ramavtal som förnyats i tid (%) 100 80 S8 Effektiv drift av verk och ledningsnät Kostnad för vatten och avlopp per producerad resp. mottagen kubikmeter (kr/m3) 2,3 2,4 Andel enheter med energislukande verksamheter som upprättat energisparplaner 0 4 (%) Klara/inkomna arbetsorder för underhåll, prio 1-3. (kvot ack) 83 90 Elanvändning på Torsgatan per utnyttjad kvm (kwh/m2 ack) 33,8 33,3 S9 Effektiv investeringsverksamhet Andel avslutade investeringsprojekt där följer inriktningsbeslut + 10 (%) - 90 Andel avslutade investeringsprojekt där följer genomförandebeslut (%) - 90 Investeringsnivå prognos (Mkr) 728 692 S10 Miljöarbete med hög kvalitet Kvävehalt i utgående renat avloppsvatten, rullande 12-månadersmedelvärde (mg/l) 9,1 9,7 Fosforhalt i utgående renat avloppsvatten, rullande 3-månadersmedelvärde (mg/l) 0,19 0,20 Bräddvolym från reningsverk omräknat till orenat avloppsvatten (m3) 17 900 50 000 Andel förnyelsebart bränsle i Stockholm Vattens miljöbilar (%) 90 85 Direktutsläpp av metangas från reningsverken (m3) 3000 0 Andel upphandling av varor och tjänster (exkl. byggvaror) där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (%) 100 100

5 (13) Mål Signal Utfall Målvärde S11 Aktiv riskhantering Antal leveransavbrott från vattenverk till ledningsnät (st) 1 1 Antal genomförda krisövningar (st) 0 0 Målet Effektiv drift, underhåll och administration bedöms som tveksamt uppfyllt visserligen ligger driftkostnaderna bra till, men övriga delmål visar gult. Arbetet med att upprätta energisparplaner är påbörjat på flera ställen och energianvändning på huvudkontoret ligger ofta högre i början av året, så målen har fortfarande möjlighet att bli uppfyllda under 2014. en för investeringar ligger över budget till stor del på grund av inkommande exploateringar. Fortfarande saknas uppföljning av nyckeltal för investeringsverksamheten på övergripande nivå. Målet Miljöarbete med hög kvalitet visar grönt för första gången på mycket länge bland annat på grund av att bräddningar/förbigång filter vid reningsverken är små än så länge i år. Målet Aktiv riskhantering bedöms som tveksamt uppfyllt, beroende på bristande måluppfyllelse för att nyckeltal som inte redovisas i denna rapport. Lärande och utveckling: Mål Signal Utfall Målvärde S12 Kompetenta och engagerade medarbetare Sjukfrånvaro (%) 3,1 3,5 Andel utbildningstid (%, grön marginal från 80% måluppfyllelse) 1,4 1,7 Andel utbildningstid chefer (%, grön marginal från 80% måluppfyllelse) 1,4 2,0 Antal sökande till svårtillsatta tjänster (st) 24 25 S13 Effektiv intern information Antal användare per månad av GIS (st i genomsnitt) 198 120 Antal chefer som använder Best varje månad (st i genomsnitt) 31 25 Måluppfyllelsen för Lärande och utveckling ser i huvudsak bra ut. Nyckeltalen för effektiv intern information behöver breddas, t ex genom att mäta användarbarheten/effektiviteten i fler system än Best och GIS. På årsbasis finns fler nyckeltal från medarbetarenkäten.

6 (13) Uppföljning av aktiviteter Av totalt 230 aktiviteter är 13% klara och 7% försenade. Avdelning Antal aktiviteter Klara % Försenade % Vattenproduktion 46 26 7 Ledningsnät 49 10 6 Avloppsrening 26 8 13 Investering 13 77 15 Verksamhets/ledningsstöd 16 13 0 Kvalitets- och 20 20 5 Miljöstyrning VD-stab 10 0 0

7 (13) 3. Rapportering enligt Stadens Integrerade Ledningssystem (ILS) till Stadshus AB KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa Nöjda företagskunder NKI företagskunder 80 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 0 st 0 st 0 st

8 (13) 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Andel dubbdäck 30 % Andel elbilar 0,9 % Andel miljöbilar i stadens bilflotta Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon Andel miljömärkt el (%) Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Elanvändning per kvadratmeter 100 % 100 % 100 % 85 % 100 100 % 100 kwh/kvm Ansvara för driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och klimatarbete Konceptutveckling av verksamheten i GlashusEtt Beakta effekter av ett förändrat klimat Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet Påverka stadens klimatarbete genom SLKs projektgrupp Bidra till att öka biogasproduktionen Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbm) 6 052 000 18 000 000 16 600 000

9 (13) Driva utvecklingen av Västerorts framtida avloppsvattenrening Brommaverket läggs ned och avloppsvattnet från Västerort leds till Henriksdalsverket som byggs ut för den nya belastningen och anpassas till nya miljökrav Intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet med ökat eller bibehållet siktdjup (%) 100 Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet, som har minskad eller bibehållen fosforhalt (%) 100 % Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt) 3 3 3 Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin Andel nyanslutningar med LOD (Lokalt Omhändertagaden av Dagvatten) Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet

10 (13) 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur Delta i projektet Norra Djurgårdsstaden Vara delaktiga i exploateringsprojekt. 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund. Andel avloppsstopp, avhjälpta inom 4 timmar (ord. arbetstid) resp. 6 timmar (utom ord. arbetstid), Andel reparationer som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 timmar (ord. arbetstid) resp. 10 timmar (utom ord. arbetstid) Antal fastigheter med fler än 1 översvämning de senaste 10 åren Antal fastigheter med fler än 2 oplanerade leveransavbrott de senaste 5-åren 100 % 98 % 99,31 % 98 % 5 100

11 (13) Dricksvattnets tjänlighet vid provtagning (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt) Nöjd-kund-index hushållskunder 3 3 3 80 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Nöjd-kund-index Kundtjänst 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Aktivt Medskapandeindex 78 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid 100 % Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 25 st Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 63 % Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 90 % Kommentar Vid senaste medarbetarundersökningen hade denna siffra sjunkit. Satsningar på ledarskapsutveckling under 2013 och 2014 bör öka tydligheten i vad som förväntas av medarbetarna. Sjukfrånvaro 3,2 % 3,2 % 3,5 %

12 (13) KF:s inriktningsmål: 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget 5,2 % 727,7 mnkr 691,7 mnkr Kommentar en för investeringarna ökar på grund av nya besked om många kommande exploateringar, som ska startats upp under året. Godkänd resultatnivå Avkastning på totalt kapital 2,1 Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning 6,2 6,6 6,2 15 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Medelantal anställda 405 st Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet Självfinansieringsgrad (%) Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader

13 (13) Andel administrations- och indirekta kostnader 13 % Omlokalisera bolagets huvudkontor till Ulvsunda i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning Planera för flytt till Ulvsunda