INTERNKONTROLLPLAN 2011-2012, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN



Relevanta dokument
Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Internkontrollredovisning Service- och tekniknämnden

Internkontrollredovisning 2013

Internkontrollrapport för kommunledningsförvaltningen 2012

Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018

Kontrollplan gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Sammanträdande organ Tid Plats

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration

Intern- och egenkontrollplan 2015

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Kommunal författningssamling. Attestreglemente. Motala kommun

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Intern kontrollplan 2018

Utförd egen- och internkontroll 2015

Internkontrollplan 2016 Risk. Kommunstyrelsen

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Internkontrollplaner rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan

Miljö- och konsumentnämndens riskbedömning inför intern kontrollplan 2020

Internkontrollplan 2018

Kommunal Författningssamling

Stockholm Business Region. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN. Bilaga 3. Internkontrollplan. Dnr SBR /2007

Plan för intern kontroll 2015

Attestreglemente för Härnösands kommun

Internkontrollplan 2019

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Datum att införa personliga inköpskort, med betalansvar för Uppsala kommun,

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Rapport intern kontroll 2016

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Revisionsrapport Ramavtal Sundsvalls kommun Linda Marklund, Revisionskonsult Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor

Kommunstyrelsen Skolnämnden Samhällsnämnden Revisionsrapport Grundläggande granskning 2018

Uppföljning internkontroll Tekniska nämnden

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik I Titel Intern kontrollplan - kommunstyrelsen

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Internkontrollplan 2017

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Intern kontrollplan 2020 inklusive riskanalys

Utförd intern- och egenkontroll 2014

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Reglemente för attest

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

Attestreglemente. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen (5) Konsult och uppdrag Ekonomi redovisning

Intern kontrollplan år 2018

Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Torsdagen den 23 november 2017, klockan Plats: Kommunhuset, Norberg

Granskning av intern kontroll svar på revisionsskrivelse

927 Rutinförteckn ng internkontroll för kom munstyrelsen (KS )

Kommunstyrelsen - Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 2018 Dnr KS18/

Rapport om test av kontrollaktiviteter 2018

Reglemente för attest

Olle Lindström

Internkontrollplan 2018 Viadidaktnämnden

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning Dnr KS 2005/156 Hid

December Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

Regler. Fö r ekönömiska transaktiöner. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Internkontrollplan 2017

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Verksamhetsberättelse 2014 INTERN KONTROLL

Delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlingsoch utanordningsrätter

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013

Internkontrollrapport 2017 Viadidaktnämnden

Internkontrollplaner

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Tisdagen den 24 november 2015, klockan Plats: Kommunhuset, Norberg

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Handlingsplan för internkontroll 2019, kommungemensamma kontrollaktiviteter

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

1(5) Instruktion för attest och utanordning. Styrdokument

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Beredning i december av SOCN internkontrollplan 2017

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018

Revisionsrapport Avtalstrohet

Förtroendefrågor med stora risker

Transkript:

Kontrollområde (rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning hela ) PERSONALKONTORET Rätt lön Avslutade anställningar Arbetsmiljö Rätt lön utbetalas till rätt person med rätt belopp. Att lön ej utbetalas när anställd slutat. Aktuell handlingsplan finns Löneassistent Löneassistent Pers.spec/ arbetsmiljö Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering till Klart senast Riskbedömning Stickprov 2 ggr/år Gruppledare löneenheten fvb till personal Stickprov (urval: avslutade anställningar under närmast föregående kvartalet) Kontroll av handlingsplaner 2 ggr/år Gruppledare löneenheten fvb till personal 1 gg/år Personal Jämställdhet Aktuell plan finns Pers.spec/ jämställdhet Kontroll av plan 1 gg/år Personal Korrekta uppgifter i WinLas, systemstöd Att korrekta uppgifter finns i WinLas Pers.spec/ WinLas Stickprov av viss-tidsanställningar 4 ggr/år Personal Handlingsplan Rehabilitering PROJEKTKONTORET Resurssäkring i projekt Aktuell handlingsplan finns Säkerställa att förvaltningarna avsätter projektarbetstid enligt projektdirektiv som fastställts av KS. Pers.spec/ rehabilitering Projekt De tre största förvaltningarna (BIF, VOF och STF) Stickprov på individnivå av långtidssjukskrivna. 4 pers/förvaltning Säkerställa att projektkontoret kommunicerar med och får klartecken av förvaltningserna för kommande projektdirektiv, senast två månader innan dessa behandlas i KS. 1 gg/år Personal Varje gång ett nytt projektdirektiv ska behandlas i KS. Förvaltn. 1

Kontrollområde (rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning hela ) IT-KONTORET Informationssäkerhetspolicy Dokumenten är aktuella och tillgängliga ITsäkerhetssamord. Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering till Klart senast Riskbedömning befintliga dokument 1 gg/år IT- IT-policy och IT-strategi Dokumenten är aktuella och tillgängliga IT- befintliga dokument 1 gg/år Förvaltn. Informationssäkerhetspolicy Dokumenten efterlevs. ITsäkerhetssamord. IT-policy och IT-strategi Dokumenten efterlevs. ITsäkerhetssamord. Stickprov 2 ggr/år IT- Stickprov 2 ggr/år IT- Avveckling, uppgradering, utökning och implementering av ITsystem samt utrustning. (Delegationsordning för kommunstyrelsen, KS 53/2009) Inventariehantering Inköp kanaliseras via ITkontoret. Rutiner finns dokumenterat, är spridd på IT-kontoret och efterlevs. IT- IT- / IT-assistent. Stickprov, Uppföljning av fakturaflöde debiteringsunderlag Varje månad Förvaltn. 11 ggr/år IT- EKONOMI- OCH UPPHANDLINGS- KONTORET Kontanthantering Handkassor kontroll att kvitton och underlag finns till utbetalning. Kontantkassor att rutiner för kassahantering följs. Assistent Finans och koncerngrupp) Stickprov (25st) 1 gg/år Verksam.led. Kontrollområde (rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering till Klart senast Riskbedömning 2

Investeringar Att riktlinjerna för investeringar följs. hela ) Alla transaktioner på 10 st investeringsobjekt 1 gg/år Verksam.led. Behörighet i system Kontroll att personer som slutar är avslutade i Agresso och Proceedo. Redov.ekonom Lista från lönesystemet som jämförs med Proceedo och Agresso. 2 ggr/år Verksam.led. Avtalstrohet Kundfakturering Inköp Alla aktuella ramavtal finns i Proceedo. Att kundfaktura skickas så snart som möjligt efter utförd tjänst. Kontroll sker av ströfakturering. Kontroll att LOU följs, sker direktupphandling vid rätt tillfällen. KLF Alla avtal 4 ggr/år Verksam.led. Upphandlare Stickprov (30st) 2 ggr/år Verksam.led. Sammanställning ur Agresso/Proceedo sök efter stora styckeköp och summa per leverantör. 2 ggr/år Upphandlings Verifikationer Momsregler Attest Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar. Moms vid billeasing, kontroll att momsreglerna följs. Att återsökning av moms sker enl. gällande regler för särskild momskompensation. Attestlistor aktuella i Proceedo. Stickprov (50st) 1 gg/år Verksam.led. Stickprov (25st) Leverantörsregister matchas mot återsökningsunderlaget 1 gg/år 2 ggr/år Verksam.led. Alla attestlistor 1 gg/år Verksam.led. Kontrollområde (rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering till Klart senast Riskbedömning 3

Attest Attest utanordningar attest sker av behöriga personer. Två personer i förening. Balanskonton Kontroll att balanskonton är avstämda. Placeringar INFORMATIONS- KONTORET Bilder Kontroll att finanspolicyn följs. Kontrollera upphovsrätt och publiceringstillstånd Redov.ekonom Verksamhetsled. planering och uppföljning Informatörer hela ) Stickprov (50st) 1 gg/år Verksam.led. Alla balanskonton 3 ggr/år Verksam.led. KLF Samtliga placeringar 1 gg/år Verksam.led. De personer som hanterar bilder i organisationen Stickprov Varje månad Informations - Grafisk profil Kvalitetsgranskning Att rutinerna för grafiska profilen följs Informatörerna Efter produktion se checklistan i Grafiska profilen Stickprov samt se s annonser Varje månad Informations - Digitala medier (Efterleva PUL) Att PUL regler följs Informatörerna Stickprov 1 ggr/år Informations - Pressmeddelanden Kvalitetsgranskning Pressansvarig De personer som hanterar pressmeddelanden i organisationen Rätt tid o datum i systemet Faktagranska Ej tidssätta vids känsliga dokument Kontroll varje gång ett utskick ska ske Informations - 4

Kontrollområde (rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning hela ) Avtal föreningar STAB, SEKRETARIAT OCH ARKIV Delegationsordning Delegationsbeslut Kontrollera F-skattebevis och moms Rätt beslutsfattare och att man inte överskrider sin befogenhet; Kontroll av anmälda beslut till kommunstyrelsen samt kontroll om beslut anmäls i kommunstyrelsen Informations KLF Samtliga föreningsavtal granskas Kommunjuristen Kommunjuristen Att den är relevant i förhållande till organisationens struktur och angivna beslutsfunktioner Kommunstyrelsen med KLF och NäT nuvarande organisation och jämförelse med delegationsordningen. Kommunstyrelsen med KLF och NäT Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering till Klart senast Riskbedömning Välja 1 månad i kronologisk ordning för Samtliga föreningsavtal inom Klf varje månad. 1 gg/år Förvaltn. Kanslien 1 gg/år Kanslien Styrdokument Alltid uppdaterade versioner; aktualitet Assistent med uppgift att publicera styrdokumenten Fullständig kontroll av s styrdokument Genomgång 1 juni Kanslien ID-kort Att personal som slutat inte har korten kvar; återkallande av förkomna Kanslien Enligt Inera:s föreskrifter; kontroll mot personalregistret 1 gg/år Förvaltn. 5

Expediering av beslut Att rutinerna används och att de är tillräckligt bra Kanslien Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll Gå igenom att allt är expedierat 1 gg/år/1 protokoll per KF och KS Förvaltn. 6